|
|
Faktúra |
85/2018
|
Rebrík ZŠ
|
179,00 |
s DPH |
26/18
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Teplo 5/18
|
1 584,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Termming a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Internet 5/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
El.energia 5/18
|
118,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Kontrola odparovacích chladičov
|
96,00 |
s DPH |
22/18
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Climat s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Plyn 5/18
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Oprava kamerového systému - výmena súčiastky
|
51,40 |
s DPH |
23/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZVAC systems s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
tovar
|
205,44 |
s DPH |
|
2018023
|
02.05.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
tovar
|
184,10 |
s DPH |
|
181159
|
01.05.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
01.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
tovar
|
579,25 |
s DPH |
|
10142025
|
27.04.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Rebrík 3x11m - školník
|
179,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
J&T Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
tovar
|
344,57 |
s DPH |
|
180101027
|
25.04.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Chemiko |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Aplikačné a systémové konzultácie MZDY
|
107,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
VEMA |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Material pomôcky pre žiakov
|
49,88 |
s DPH |
25/2018
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradne centrum |
ZŠ Štúrva |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
tovar
|
174,24 |
s DPH |
|
670812236
|
21.04.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
tovar
|
976,58 |
s DPH |
|
201821
|
20.04.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Demontáž a montáž v náraďarni
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Eminent-S,spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Material pre žiakov 8-9.ročníka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradne centrum s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |