|
|
Faktúra |
124/2018
|
tovar
|
195,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
86/18
|
Rozbežisko
|
3 990,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
MARO s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
84/18
|
Oprava strojov a nožov v ŠJ
|
394,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
85/18
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
tovar
|
959,87 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
tovar
|
66,02 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
tovar
|
136,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
čitateľské vrecúška
|
85,60 |
s DPH |
70/18
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Radim Ježek |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Záznam o voliteľnom predmete pre ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
81/18
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaiditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
vypožička tepovača kobercov
|
84,00 |
s DPH |
82/18
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
TOMI SERVIS s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Kniha manažmet školy v praxi
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
83/18
|
Tonery
|
387,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
tovar
|
176,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
tovar
|
246,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81/18
|
Záznam o práci vo voliteľnom predmete pre ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
tovar
|
335,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
87/18
|
Jazykove knihy pre 2.stupeň
|
111,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Oxico |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
89/18
|
Inštalačné práce - kanalizácia, montaž žlabov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Inststav - Milan Milaly |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Spisy pre dieťa
|
13,87 |
s DPH |
80/18
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
Zmluva |
37/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky o.z. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |