|
Zmluva |
38/2018
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
AnKo finance s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
teplo za 10/18
|
2 772,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
tovar
|
582,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.09.2018 |
12.11.2018 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.3100972017
|
Distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
tovar
|
918,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.09.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
tovar
|
1 150,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.09.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
tovar
|
734,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Knihy nemecký jazyk 2.stupeň
|
111,00 |
s DPH |
87/18
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Oxico |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Aktualizácia , softver ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
88/18
|
Jesenný servis adiabatických odparovacích chladičov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Climat s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
Zmluva |
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Portrét s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Tel.poplatky za 9/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Orange a.s.. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018
|
129,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
CHEMIKO |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Tonery
|
387,00 |
s DPH |
83/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Oprava strojov a nožov v ŠJ
|
394,68 |
s DPH |
84/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Rada ZO OZ PŠaV
|
60,00 |
s DPH |
85/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Kancelársky nábytok
|
1 356,84 |
s DPH |
67/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018
|
187,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
CHEMIKO |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
tovar
|
214,34 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Atthur Gilboard |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
tovar
|
73,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |