|
|
Faktúra |
261/2018
|
Vodne, stočné 11/18
|
256,33 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Internet 12/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Zmluva |
39/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
TJ Záhoran Kostolište |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
tovar
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
tovar
|
241,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
tovar
|
85,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
tovar
|
106,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
tovar
|
8,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
tovar
|
111,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
tovar
|
895,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
tovar
|
687,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
89,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
tovar
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
tovar
|
253,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
31.12.2018 |
|
Zmluva |
42/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Adam Čermák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
Zmluva |
41/2018
|
Prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
tovar
|
107,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
26.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
Kontrola požiarných hydrantov
|
618,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
SAHAS - Anton Sakaláš |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
tovar
|
136,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
tovar
|
218,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
31.12.2018 |