|
|
Objednávka |
11/2019
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
spotrebný materiál
|
135,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Jedálne.sk, Ballux s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
prenájom rohoží
|
7,66 |
s DPH |
781196
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
počítačové služby
|
249,60 |
s DPH |
52019
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf - mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
dodávky elektriny
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
spotrebný materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
tovar
|
742,26 |
s DPH |
1015463
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
stravné lístky
|
168,00 |
s DPH |
3091906248
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
ZS sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
stravné lístky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
20017187
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
19010185
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
dodávka za teplo 01/2019
|
5 425.33 |
s DPH |
2068508016
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
TERMMING, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
riadenie projektu rok 2018
|
2 000,00 |
s DPH |
201812012
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
dodávka zemného plynu
|
196,00 |
s DPH |
5100028298
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
spotrebný materál
|
72,00 |
s DPH |
RA190000012
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ille-Papier service, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
odborný seminár správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
21829797
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Dr.Jozes Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Zmluva |
č.1
|
ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
CK Slniečko , spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
tovar
|
663,08 |
s DPH |
2019005
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Miháľ Štefan |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |