|
|
Faktúra |
FŠ153/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ154/15
|
poradca
|
111,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ155/15
|
elektina
|
3,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ156/15
|
materiál+montáž
|
444,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ157/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ158/15
|
čistiace potreby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ159/15
|
plyn
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ160/15
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ161/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ162/15
|
teplo
|
3 174.20 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ164/15
|
elektina
|
803,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ149/15
|
označenie tried
|
78,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bobáková Hana Pigra,Kostolište |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ165/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ167/15
|
školenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Edos pEM s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ168/15
|
drogeria
|
985,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/169/15
|
tonery
|
565,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ170/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ171/15
|
voda
|
180,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ172/15
|
revízia
|
81,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Monte pbs.s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ173/15
|
mobil
|
11,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.10.2015 |