|
|
Faktúra |
61/2019
|
dodávka elektriny ZS
|
288,41 |
s DPH |
3100972017
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
dodávka elektriny ŠKD
|
324,25 |
s DPH |
310097207
|
3100972017
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
nástenná mapa Slovenska
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Marek Dvorák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
stravné lístky
|
258,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
stravné lístky
|
258,00 |
s DPH |
|
3091912108
|
08.03.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
revízne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
74/2019
|
08.03.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
teplo 3/2019
|
4 609,15 |
s DPH |
1093101383
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
revízne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
tovar
|
1 016.63 |
s DPH |
2019/010
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu
|
149,00 |
s DPH |
FV190621
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
telel.poplatky
|
52,43 |
s DPH |
10088163202
|
3100972017
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
tovar
|
397,47 |
s DPH |
1015548
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
tovar
|
20,02 |
s DPH |
10100219
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
počítačové služby
|
249,60 |
s DPH |
202019
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
dodávka elektriny
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
vodné, stočné
|
176,10 |
s DPH |
4191023233
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
prenájom rohoží
|
32,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
MKM Orava, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
spotrebný materiál
|
64,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčík-JUNIOR |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |