|
|
Faktúra |
39/2019
|
tovar
|
135,12 |
s DPH |
3190930
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Cityfood |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
tovar
|
219,92 |
s DPH |
0190794
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Gastro-max,s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
miestny poplatok za komunálny odpad
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
evaluačné dotazníky
|
590,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
telef.poplatky
|
13,54 |
s DPH |
2489622742
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Orange a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
komunálny odpad
|
2 059,20 |
s DPH |
71/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
evaluačné dotazníky
|
590,00 |
s DPH |
219310170
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
školenie archivnictvo, registratúra
|
39,97 |
s DPH |
69/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
školenie archivnictvo, registratúra
|
39,97 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Vesna, n.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
autobusová preprava lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
1901009/A
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ján Mrázek |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
autobusová preprava lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ján Mrázek |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
školské potreby pre deti HN
|
33,20 |
s DPH |
19100038
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
školské potreby pre deti HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
školenie Aspergerov syndrom
|
20,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
A cestrum občianske združenie |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
školenie Aspergerov syndrom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
A centrum občianske združenie |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
inštalácia PC siete
|
360,00 |
s DPH |
212019
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
inštalácia PC siete
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
dodávka elektriny
|
45,54 |
s DPH |
1819200769
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
nástenná mapa Slovenska
|
120,00 |
s DPH |
2019021
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Marek Dvorák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
dodávka elektriny
|
251,90 |
s DPH |
|
3100972017
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |