|
|
Faktúra |
FŠ65/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
400,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/61/14
|
vývoz odpadu
|
720,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Mesto Malacky |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2014
|
tovar
|
191,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2014
|
tovar
|
809,71 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2014
|
tovar
|
452,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2014
|
tovar
|
16,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ57/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2014
|
tovar
|
22,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2014
|
tovar
|
131,14 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ60/2014
|
vývoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2014
|
tovar
|
428,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2014
|
tovar
|
173,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/63/2014
|
vývoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/64/2014
|
telefon
|
11,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
oprava inventáru
|
143,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Vamont |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ47/2014
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/68/2014
|
tovar
|
397,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
400,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
Mgr.Šuster Dušan |
Mgr.Šuster Dušan |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2014
|
tovar
|
176,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ59/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
26.05.2014 |