|
|
Objednávka |
48/2019
|
čítanky AJ
|
299,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK. s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
davkovač mydla,toaletného papiera
|
225,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
davkovač mydla,toaletného papiera
|
225,24 |
s DPH |
19006512
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
školenie seminár PAM34.01
|
60,00 |
s DPH |
|
420190911
|
26.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
knihy školská jedálen
|
45,05 |
s DPH |
21904864
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Raabe odborné nakladateľstvo |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
osobná zložka dieťata
|
41,00 |
s DPH |
1192202131
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
spotrebny tovar
|
114,00 |
s DPH |
219073
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Linea sk s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
stierka magnetická, handričky
|
114,00 |
s DPH |
|
219073
|
25.03.2019 |
|
|
|
Linea sk s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
obsah osobnej zložky dieťata
|
41,00 |
s DPH |
|
1192202131
|
25.03.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
kniha škoská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
21904864
|
25.03.2019 |
|
|
|
Raabe |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
školenie seminár PAM34.01
|
60,00 |
s DPH |
420190911
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
tovar
|
145,94 |
s DPH |
17111920125
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
tovar
|
70,71 |
s DPH |
3519000263
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
tovar
|
225,72 |
s DPH |
33/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Cityfood |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
tovar
|
429,22 |
s DPH |
FV-829/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
tovar
|
137,28 |
s DPH |
35/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
tovar
|
382,87 |
s DPH |
36/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
1910119
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
tovar
|
63,37 |
s DPH |
38/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
tovar
|
182,88 |
s DPH |
32190483
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |