|
Zmluva |
9/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Ing. Hájek Richard |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
Zmluva |
12/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
ročný prísstup na portál VS
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Poradca |
Mgr.Dušan Šuster |
|
riaditeľ |
|
01.09.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
nábytok
|
598,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Hammerbacher Sk a.s. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.09.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
hygienické potreby
|
34,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/94/2014
|
voda
|
149,35 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ104/14
|
telefon
|
78,01 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
oprava tlačiarne
|
171,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ103/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ100/2014
|
voda
|
151,57 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ101/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ102/2014
|
teplo
|
1 546,13 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
tonery
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ98/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ99/2014
|
tovar
|
904,89 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Junior |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ95/2014
|
mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ94/2014
|
softvare
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
ASC applied softwRE CONS |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ97/2014
|
plyn
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2014
|
tovar
|
766,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
03.11.2014 |