|
|
Faktúra |
fj/25/2016
|
tovar
|
885,33 |
s DPH |
|
2016003
|
20.02.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2016
|
tovar
|
360,00 |
s DPH |
|
1610077
|
18.02.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2016
|
tovar
|
360,00 |
s DPH |
|
1610077
|
18.02.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
8820216
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
8820216
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2016
|
tovar
|
156,24 |
s DPH |
|
1012965
|
16.02.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2016
|
tovar
|
156,24 |
s DPH |
|
1012965
|
16.02.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2016
|
tovar
|
506,56 |
s DPH |
|
670604093
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2016
|
tovar
|
165,05 |
s DPH |
|
3516000086
|
15.02.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2016
|
tovar
|
165,05 |
s DPH |
|
3516000086
|
15.02.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2016
|
tovar
|
506,56 |
s DPH |
|
670604093
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik
|
2 886.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
voda 1.1.-19.1.2016
|
66,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
telefon
|
79,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
kancelárske potreby
|
132,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
publikácie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
25.02.2016 |