|
Zmluva |
Protokol o zverení majetku do správy
|
VZN mesta Malacky č.20/2011
|
25 000.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mesto Malacky |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
inzercia
|
356,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2016
|
tovar
|
603,34 |
s DPH |
|
52016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2016
|
tovar
|
855,50 |
s DPH |
|
2016008
|
31.03.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2016
|
tovar
|
928,09 |
s DPH |
|
62016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2016
|
tovar
|
603,34 |
s DPH |
|
52016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
virtuálna knižnica
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2016
|
tovar
|
928,09 |
s DPH |
|
62016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
Zmluva |
|
zber použitých prenosných batérií
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Insa s.r.o. |
Mgr.Šuster |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2016
|
tovar
|
855,50 |
s DPH |
|
2016008
|
31.03.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
Zmluva |
101160068
|
inzercia
|
712,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
hygienické potreby
|
1 477,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2016
|
tovar
|
73,55 |
s DPH |
|
670609710
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
súčiastka na stroj na umyvanie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2016
|
tovar
|
73,55 |
s DPH |
|
670609710
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2016
|
tovar
|
38,10 |
s DPH |
|
20160149
|
22.03.2016 |
|
|
|
MikaGastro |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2016
|
tovar
|
38,10 |
s DPH |
|
20160149
|
22.03.2016 |
|
|
|
MikaGastro |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2016
|
tovar
|
132,55 |
s DPH |
|
670609278
|
21.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |