|
|
Faktúra |
230/17
|
Služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
113011712
|
20.11.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej SANET |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/138/2017
|
tovar
|
217,73 |
s DPH |
|
670736269
|
20.11.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/136/2017
|
tovar
|
519,16 |
s DPH |
|
10135156
|
19.11.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/137/2017
|
tovar
|
321,17 |
s DPH |
|
170102775
|
17.11.2017 |
|
|
|
J§B Unique s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/135/2017
|
tovar
|
331,44 |
s DPH |
|
382017
|
16.11.2017 |
|
|
|
Rona s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/131/2017
|
tovar
|
1 021,18 |
s DPH |
|
162017
|
14.11.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/130/2017
|
tovar
|
754,00 |
s DPH |
|
152017
|
14.11.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Predplatne na rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
70599413
|
10.11.2017 |
|
|
|
Komenský |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Kontrola požiarných hydrantov
|
420,80 |
s DPH |
|
201728
|
10.11.2017 |
|
|
|
Sahas - Anton Sakalaš |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/133/2017
|
tovar
|
5,38 |
s DPH |
|
83451017
|
10.11.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/132/2017
|
tovar
|
10,82 |
s DPH |
|
82871017
|
10.11.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/126/2017
|
tovar
|
76,50 |
s DPH |
|
2017013
|
09.11.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
222/17
|
Zasklenie skla
|
159,36 |
s DPH |
|
492017
|
08.11.2017 |
|
|
|
Skloramo Ing. Jozef Janči |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Zmluva |
20/2017
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
07.11.2017 |
|
Zmluva |
19/2017
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Termming,a.s. |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
06.11.2017 |
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Výpočtová technika
|
726,00 |
s DPH |
|
802017
|
05.11.2017 |
|
|
|
Mc person Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Tel.poplatky
|
10,99 |
s DPH |
|
2417884979
|
05.11.2017 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Vitruálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
05.11.2017 |
|
|
|
Komenský |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Zalohova faktrua el.energie za 11/2017
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
05.11.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |