Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 12/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 04.11.2021 Ing. Ondrej Holko ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 04.11.2021
Zmluva DZ 1/2021 Darovacia zmluva 1 745,25 s DPH 11.10.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 11.10.2021
Zmluva 9/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 30.09.2021 Iveta Halajová ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 30.09.2021
Zmluva 6/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 28.09.2021 SFC Canaria Team Malacky ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.09.2021
Zmluva 8/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 28.09.2021 Mračko Bernard ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.09.2021
Zmluva 10/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 20.09.2021 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.09.2021
Zmluva 11/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 20.09.2021 TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.09.2021
Zmluva KZ 1-795903637340 Kúpna zmluva vyplývazozmluvy s DPH 13.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.09.2021
Zmluva 7/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 07.09.2021 Jozef Jurík ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.09.2021
Zmluva 5/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 07.09.2021 ŠKSF Buldoci ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.09.2021
Zmluva 4/2021 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/hod. s DPH 31.08.2021 Radovan Gajdár ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2021
Zmluva 3100632021 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 30.08.2021 Pow-en a.s. ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 30.08.2021
Zmluva 3/2021 zmluva o prenájme nebytových priestorov 30,00 s DPH 01.07.2021 Jednota dôchodcov na Slovensku ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2021
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.06/2020 Dodatok č.1 k zmluve č.06/2020 s DPH 24.06.2021 SFC Canaria Team Malacky ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.06.2021
Zmluva 02/2021 Zmluva číslo 02/2021 o prenájme nebytových priestorov 12.00/hod s DPH 01.06.2021 ŠKSF Buldoci ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.06.2021
Zmluva 1/2021 Zmluva číslo 01/2021 o prenájme nebytových priestorov s DPH 01.06.2021 POHYBOVŇA, o.z. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.06.2021
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluveč.08/2020 Dodatok č. 1 k zmluveč.08/2020 s DPH 01.06.2021 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.06.2021
Zmluva 20210506 Licenčná zmluva 15.00/mesačne bez DPH 31.05.2021 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.05.2021
Zmluva R20210507 Rámcová zmluva o správe registratúry s DPH 31.05.2021 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.05.2021
Zmluva Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 20.01.2021 Doxx - stravné lístky, spol.s r. o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2021
Zmluva Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 20.01.2021 Doxx - stravné lístky, spol.s r. o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2021
Zmluva Mandátna zmluva 2 000,00 s DPH 15.01.2021 SK Projekt s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.01.2021
Zmluva 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 137 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 02.12.2020 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.12.2020
Zmluva ZK01/VK/09/09/283 Dodatok č.ZK01/VK/09/09/283 k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 30.09.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.09.2020
Zmluva tz2020-09-17ez3 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra tz2020-09-17ez3 s DPH 29.09.2020 Topset Solutions s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.09.2020
Zmluva 1 Dotatok č.1 k nájomnejzmluve na potravinový automat s DPH 16.09.2020 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.09.2020
Zmluva 3100972017 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny s DPH 31.08.2020 Pow-en ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2020
Zmluva Opcia na predĺženie zmluvy o jeden rok s DPH 31.08.2020 Rajo, a.s. Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2020
Zmluva 20/20 Zmluva o dielo č. 20/20 Kniha 994,00 s DPH 27.07.2020 Zdenko Štefunko-Vydavateľstvo Eurostyle ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 27.07.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.06.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.06.2020
Zmluva darovacia zmluva 600,00 s DPH 03.06.2020 SNOP AUTOMOTIVE, a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2020
Zmluva 302394 Zmluva o servisnej službe 259.08/8týždňov s DPH 26.05.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 26.05.2020
Zmluva 1/2020 Darovacia zmluva č.1/2020 s DPH 04.03.2020 Rodičovské združenie pri ZŠ ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.03.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.02.2020
Zmluva 2020/067 Zmluva o poskytzovaní služieb vema V4 cloud vyplývazozmluvy s DPH 08.02.2020 Vema, s. r. o. ZŠ Štúrova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 08.02.2020
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb s DPH 04.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2020
Zmluva darovacia zmluva 1 000.00 s DPH 30.01.2020 S.I.A.S. s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.01.2020
Zmluva 2/2020 prenájom nebytových priestorov 350.00jednorázovo s DPH 21.01.2020 Jednota dôchodcov na Slovensku ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.01.2020
Zmluva 1/2020 prenájom nebytových priestorov 12.00/hod. s DPH 13.01.2020 Dominik Čermák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.01.2020
Zmluva 6/2019 Darovacia zmluva č.6/2019 468,77 s DPH 20.12.2019 Rodičovské združenie pri ZŠ ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2019
Zmluva 5/2019 Darovacia zmluva č.5/2019 376,60 s DPH 20.12.2019 Rodičovské združenie pri ZŠ ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2019
Zmluva 19/02/054/11 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov 703.04/mesiac.max.53.21jednorázovo s DPH 17.12.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.12.2019
Zmluva 22/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 12.12.2019 TJ Strojár Malacky - oddiel karate ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2019
Zmluva 23/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 12.12.2019 Milan Sloboda ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2019
Zmluva 24/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 12.12.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2019
Zmluva 3/2019 Darovacia zmluva č.3/2020 171,60 s DPH 08.11.2019 Lesánek, o.z. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2019
Zmluva 1/2019 Darovacia zmluva č.1/2019 288,00 s DPH 08.11.2019 Lesánek, o.z. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2019
Zmluva 2/2019 Darovacia zmluva č.2/2020 319,49 s DPH 08.11.2019 Lesánek, o.z. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2019
Zmluva 4/2019 Darovacia zmluva č.4/2019 583,89 s DPH 08.11.2019 Lesánek, o.z. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2019
Zmluva 21/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 07.11.2019 ČSFA Malacky ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.11.2019
Zmluva 20/2019 nájomná zmluva na potravinový automat s DPH 21.10.2019 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.10.2019
Zmluva 18/2019 prenájom nebytových pristorov s DPH 15.10.2019 Športový klub Žolík Malacky o. z. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.10.2019
Zmluva 19/2019 prenájom nebytových pristorov s DPH 14.10.2019 Antálek Roman ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.10.2019
Zmluva 17/2019 prenájom nebytových pristorov s DPH 10.10.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.10.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.10/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 19.09.2019 Jozef Jurík ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.8/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 19.09.2019 ŠKSF Buldoci ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.7/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 19.09.2019 Radovan Gajdár ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2019
Zmluva 14/2019 prenájom nebytových pristorov s DPH 18.09.2019 SFC Canaria Team Malacky ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2019
Zmluva 15/2019 zmluva o výpožičke nehnuteľnosti s DPH 16.09.2019 AnKo finance, s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2019
Zmluva 13/2019 licenčná zmluva 150,00 s DPH 14.09.2019 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.09.2019
Zmluva 16/2019 prenájom nebytových pristorov s DPH 13.09.2019 TJ Strojár Malacky - basketbalový oddiel ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.09.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.9/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 13.09.2019 Dušan Rusňák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.09.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.11/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 13.09.2019 Mračko Bernard ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.09.2019
Zmluva 11/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 10.09.2019 Mračko Bernard ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2019
Zmluva 12/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 09.09.2019 TJ Strojár Malacky - hádzanársky oddiel ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2019
Zmluva 10/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 03.09.2019 Jozef Jurík ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.09.2019
Zmluva 9/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 02.09.2019 Dušan Rusňák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.09.2019
Zmluva 8/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 02.09.2019 ŠKSF Buldoci ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.09.2019
Zmluva 7/2019 prenájom nebytových priestorov s DPH 02.09.2019 Radovan Gajdár ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.09.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.3100972017 zmluva o dodávke elektriny s DPH 30.08.2019 Pow-en a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.08.2019
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.3100972017 zmluva o dodávke elektriny s DPH 30.08.2019 Pow-en a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.08.2019
Faktúra 202/19 žmýkač plastový 68.- s DPH 23.08.2019 J M technik ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 201/19 tel.hovory 10,99 s DPH 23.08.2019 Orange Slovensko a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019 23.08.2019
Objednávka 108/19 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 23.08.2019 Vema s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019
Faktúra 203/19 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 23.08.2019 Vema s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019 20.08.2019
Faktúra 200/2019 počítačové služby 150,00 s DPH 113011909 22.08.2019 Združenie používateľov Slov.akad.Sanet ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.08.2019 22.08.2019
Objednávka 90/2019 Aitec 214,50 s DPH 19004058 21.08.2019 Aitec Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.08.2019
Faktúra 199/2019 prvouka 214,50 s DPH 1211903408 21.08.2019 Aitec Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.08.2019 21.08.2019
Objednávka 104/2019 poštové poukážky 4,00 s DPH 20.08.2019 Slovenská pošta ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.08.2019
Faktúra 197/2019 materiál na ihrisko 210,00 s DPH 0182019 19.08.2019 Scancisi Slovakia s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra 198/2019 cistenie rohoží 17,38 s DPH 1962420 19.08.2019 Lindstrom s.r.o ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.08.2019 19.08.2019
Objednávka 105/2019 náhradné diely na multifunkčné ihrisko 210,00 s DPH 0182019 19.08.2019 Scancis Slovakia a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.08.2019
Objednávka 101/2019 okna do kuchyne 943,20 s DPH 101/19 19.08.2019 Okros s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.08.2019
Faktúra 194/2019 T-com telekomunikačne služby 51,89 s DPH 5238515427 15.08.2019 T-com ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 195/2019 BVS-vodné a stočne 185,00 s DPH 4191154967 15.08.2019 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Objednávka 106/19 služby počítačovej siete 150,00 s DPH 15.08.2019 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.08.2019
Faktúra 196/2019 Linea-nábytok 686,58 s DPH 219178 15.08.2019 Linea a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Objednávka 107/19 žmýkač plastový 68.- s DPH 15.08.2019 J M technik ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019
Objednávka 100/2019 skrina, zamok, kontajner 686,58 s DPH 219178 15.08.2019 Linea a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019
Objednávka 102/2019 umyvadlo, inštalacia 500,00 s DPH 12.08.2019 Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.08.2019
Objednávka 103/2019 oprava ventilov 300,00 s DPH 12.08.2019 Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.08.2019
Objednávka 99/2019 stravné lístky 7,8 1 042,41 s DPH 3091934933 05.08.2019 Doxx stravné listky ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.08.2019
Faktúra 192/2019 elektricka energia 8-2019 45,54 s DPH 1918201888 05.08.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 193/2019 SPP-dodávka plynu 8-2019 15,00 s DPH 8667976060 05.08.2019 SPP a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
Objednávka 98/2019 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 32020000047 02.08.2019 Vema s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019
Faktúra 191/2019 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 320200047 02.08.2019 Vema s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 184/2019 Doxx-stravné listky 1 042,40 s DPH 3091934933 31.07.2019 Doxx stravné listky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.08.2019 05.08.2019
Faktúra 190/2019 teplo 1 606.15 s DPH 2068508013 2068508013 31.07.2019 Termming a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 189/2019 powen -elektrina 8-2019 251,90 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 188/2019 powen -elektrina 8-2019 324,25 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 187/2019 powen -elektrina 8-2019 119,26 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 185/2019 internet 8/2019 19,90 s DPH 2001718 31.07.2019 Radiolan s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 182/2019 oprava vody -ventilov, šrobení, spojov.prvkov 720,00 s DPH 45/2019 30.07.2019 Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 183/2019 ASC -agenda žiakov 429,00 s DPH 9119002197 30.07.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 186/2019 powen -elektrina 8/2019 288,41 s DPH 3100972017-8 30.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.08.2019 01.08.2019
Objednávka 97/2019 ASC -agenda žiakov 429,00 s DPH 183/19 30.07.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019
Objednávka 96/2019 vymena ventilov,šrobení, spojov.prvkov 720,00 s DPH 45/2019 30.07.2019 Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019
Faktúra 181/2019 prenájom kina 30,00 s DPH 76/19 29.07.2019 Mestké centrum kulútry Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 29.07.2019
Faktúra 180/2019 vymena zaluzii 2 004,33 s DPH 17/2019 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019 29.07.2019
Objednávka 95/2019 vymena zaluzii 2 004,33 s DPH 17 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019
Faktúra 179/2019 malovanie zabradlia 4 200.00 s DPH 18 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019 29.07.2019
Faktúra 177/2019 telekomunikačné služby 7/2019 10,99 s DPH 2507981827 29.07.2019 Orange Slovensko a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019 29.07.2019
Objednávka 94/2019 malovanie 4 200,00 s DPH 18 29.07.2019 Tomanec Miroslav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.07.2019
Faktúra 173/2019 powen -elektrina 7-2019 45,54 s DPH 1819201610 19.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 176/2019 servis a údržba vytahu 158,58 s DPH 19241201 19.07.2019 Tuchyna výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 175/2019 servis tonera 180,90 s DPH 19010060 19.07.2019 Commodity s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 174/2019 triedne knihy 179,05 s DPH 1192206734 19.07.2019 Ševt a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.07.2019 19.07.2019
Objednávka 93/2019 servis a údržba výťahu 158,58 s DPH 19241201 19.07.2019 TUCHYŇA - VÝŤAHY Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.12.2019
Objednávka 92/2019 servis tonera 180,90 s DPH 190100609 19.07.2019 Commodity s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.12.2019
Objednávka 91/2019 triedne knihy 179,05 s DPH 17.07.2019 Ševt Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.07.2019
Faktúra 178/2019 Caffe 23-posedenie ku koncu školskeho roka 323,00 s DPH 19002 15.07.2019 Caffe 23 s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.07.2019 15.07.2019
Objednávka 89/2019 sluzby I kelp migtracia databazy 138,00 s DPH 312907161 12.07.2019 Abiset s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.07.2019
Objednávka 88/2019 oprava strechy 3 196,80 s DPH 19051 11.07.2019 Roup Group Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019
Objednávka 87/2019 kancelárske potreby 965,35 s DPH 190108183 11.07.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019
Objednávka 88/2019 oprava strechy 3 196,80 s DPH 19051 11.07.2019 Roup Group Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019
Faktúra 172/2019 sluzby iKelp jedalen 138,00 s DPH 312907161 11.07.2019 Abiset ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra 170/2019 kancelarske potreby 965,35 s DPH 190108183 10.07.2019 Slavomír Binčik - Junior ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 171/2019 oprava strechy 3 196.80 s DPH 19061 10.07.2019 RoUP s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 96/2019 tovar v ŠJ 1 456,51 s DPH 09.07.2019 Mihál Štefan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 95/2019 tovar v ŠJ 1 450,27 s DPH 10/2019 09.07.2019 MS ovocie a zelenina ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 98/2019 tovar v ŠJ 2,15 s DPH 47710619 09.07.2019 Zahorácke pekárne , Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 99/2019 tovar v ŠJ 38,46 s DPH 3519001024 09.07.2019 Coop Jednota ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 169/2019 telekomunikačné služby 6/2019 51,96 s DPH 8236389612 09.07.2019 T-com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 97/2019 tovar v ŠJ 115,10 s DPH 3519000994 09.07.2019 Coop Jednota ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Objednávka 86/2019 Oliver Marosi-vývoz olejov a tukov 445,00 s DPH 28/19 04.07.2019 Oliver Marosi ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019
Objednávka 85/2019 cistiace prostriedky 710,30 s DPH 13930169 04.07.2019 Dušan Spuchlák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019
Faktúra 168/2019 vyvoz tukov a olejov 445,00 s DPH 28/19 03.07.2019 Oliver Marosi ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 166/2019 cistiace a hygienicke prostriedky 710,30 s DPH 13930169 03.07.2019 Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 167/2019 zemný plyn 15,00 s DPH 8160207199 03.07.2019 SPP, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 165/2019 vodné a stočne 180,55 s DPH 4191117701 03.07.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2019 04.07.2019
Objednávka 83/2019 spracovanie ročenky 1 000,00 s DPH 382019 02.07.2019 Ing.Kolmos Rudolf-Mc person ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019
Objednávka 84/2019 tonery 282,60 s DPH 9500218 02.07.2019 Damedis s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019
Faktúra 163/2019 toner do tlačiarne 282,60 s DPH 9500218 02.07.2019 Damedis s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 164/2019 školská ročenka 1 000.00 s DPH 382019 02.07.2019 MC person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Objednávka 80/2019 cistiace prostriedky 530,33 s DPH 19020025952 01.07.2019 Hagleitner hygiene ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 159/2019 projektove poradenstvo 4-6 600,00 s DPH 201907009 01.07.2019 Projektové poradenstvo s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 162/2019 internet 7-2019 19,90 s DPH 319024559 01.07.2019 RadioLan, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 181/2019 prenájom kina 30,00 s DPH 007619 01.07.2019 Mestké centrum kulútry Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 29.07.2019
Faktúra 161/2019 toner do tlačiarne 171,00 s DPH 190100574 01.07.2019 Commodity s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 160/2019 čistenie rohoží 34,75 s DPH 1954296 01.07.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 158/2019 cistiace a hygienicke prostriedky 530,33 s DPH 19020002592 01.07.2019 Hagleitner hygiene ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Objednávka 81/2019 riadenie projektu 4,5,6 600,00 s DPH 2019070009 01.07.2019 Projektové poradenstvo s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 157/2019 powen-elektrická energia 7/2019 324,25 s DPH 3100972017 500 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 156/2019 dodávka elektriny 251,90 s DPH 3100972017 602 603 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 155/2019 powen-elektrická energia 7/2019 119,26 s DPH 3100972017 602 603 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 154/2019 powen-elektrická energia 7/2019 288,41 s DPH 3100972017-07 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 153/2019 Termming 7-2019 1 606,15 s DPH 1093101387 01.07.2019 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Objednávka 82/2019 tonery 171,00 s DPH 190100574 01.07.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 94/2019 tovar ŠJ 7,91 s DPH 44250619 28.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 93/2019 tovar ŠJ 14,41 s DPH 3519000871 28.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 92/2019 tovar ŠJ 253,55 s DPH 1011152409 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 91/2019 tovar ŠJ 212,70 s DPH 10152321 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 90/2019 tovar ŠJ 39,15 s DPH 41660619 28.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 89/2019 tovar ŠJ 2,15 s DPH 42370619 28.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 88/2019 tovar ŠJ 388,07 s DPH 10152227 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 87/2019 tovar ŠJ 324,00 s DPH 32190968 32190968 28.06.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 86/19 tovar ŠJ 378,30 s DPH 10152151 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 152/2019 výmena pamate 152,00 s DPH 362019 28.06.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.06.2019 28.06.2019
Objednávka 79/2019 výmena pamete 152,00 s DPH 362019 28.06.2019 Mc person ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.06.2019
Objednávka 78/2019 školenie 170,00 s DPH 151/2019 25.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.06.2019
Faktúra 151/2019 RVC-školenie 170,00 s DPH 151/2019 25.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Objednávka 77/2019 toner do tlačiarni 8 kusov 416,40 s DPH 9500216 24.06.2019 Damedis s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 150/2019 toner do tlačiarne 416,40 s DPH 9500216 24.06.2019 Damedis s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.06.2019 24.06.2019
Faktúra 149/2019 Termming 894,26 s DPH 1093101386 21.06.2019 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.06.2019 21.06.2019
Faktúra 147/2019 orange-telekomunikačné služby 11,02 s DPH 2503368460 19.06.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 148/2019 Zmluva o dielo Kniha záhorie z vtáčej perspektívy 700,00 s DPH 30190032 19.06.2019 Zdenko Štefunko, Vydavateľstvo Eurostyle ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 146/2019 bezpečnostná technika za 2 kvartal 180,00 s DPH 221/2019 19.06.2019 LUKA TEAM, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 145/2019 darčekové tašky pre žiakov 347,40 s DPH 168783 19.06.2019 National Pen ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 147/2019 orange-telekomunikačné služby 11,02 s DPH 2503368460 19.06.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Objednávka 76/2019 vykonanie prác technika 180,00 s DPH 221/2019 19.06.2019 Luka Team s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019
Objednávka 75/2019 Kniha Záhorie z vtáčej perspektívy 700,00 s DPH 30190032 19.06.2019 Zdenko Štefunko-Vydavateľstvo Eurostyle ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019
Objednávka 74/2019 darčekove tašky 347,40 s DPH 145/2019 19.06.2019 National Pen ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019
Objednávka 70/2019 predplatne Verejná správa ročný prístup 117,00 s DPH 59190177771 18.06.2019 Poradca podnikateľa ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019
Faktúra 142/2019 spotrebný materiál 284,35 s DPH 13930161 18.06.2019 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019 18.06.2019
Objednávka 73/2019 ochranne koše na telocvičnu 630,00 s DPH 19132 18.06.2019 ECO-LOGIC s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019
Objednávka 72/2019 spotrebný materiál 142,18 s DPH 13930161 18.06.2019 Dušan Spuchlák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019
Zmluva 39/2019 prenájom kina s DPH 18.06.2019 Mestské centrum kultúry Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019
Faktúra 144/2019 ochranné koše do telocvične 1 260,00 s DPH 19132 18.06.2019 Eco logic ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 143/2019 ročný prístup Verejná správa SR 117,00 s DPH 59190177771 18.06.2019 Poradca podnikateľa ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 141/2019 škola v prírode 3 800,00 s DPH 20190391 18.06.2019 CK Slniečko s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019 18.06.2019
Objednávka 71/2019 ubytovanie škola v prírode 3 800,00 s DPH 20190391 18.06.2019 CK Slniečko s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019
Faktúra 85/2019 tovar ŠJ 121,07 s DPH 3519000725 14.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 84/2019 tovar ŠJ 6,44 s DPH 40990519 14.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 83/2019 tovar ŠJ 144,76 s DPH 39680519 14.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 82/2019 tovar ŠJ 999,80 s DPH 9/2019 14.06.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 80/2019 tovar ŠJ 1 599,07 s DPH 2019/033 14.06.2019 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 81/2019 tovar ŠJ 1 163,74 s DPH 8/2019 14.06.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 138/2019 šeky na jedálen 17,27 s DPH 9001222710 12.06.2019 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 140/2019 dodávka elektriny 45,54 s DPH 1819201404 12.06.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 139/2019 predplatné časopis Vychovávateľ 6,00 s DPH 902103988 12.06.2019 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Objednávka 68/2019 šky na ŠJ 17,27 s DPH 9001222710 12.06.2019 Slovenska pošťa a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019
Objednávka 69/2019 predplatné časopis Vychovávateľ 6,00 s DPH 902103988 12.06.2019 Slovenská pošta ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019
Faktúra 134/2019 vodné a stočne 189,47 s DPH 4191096168 06.06.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 137/2019 stravné listky 88,80 s DPH 3091925805 06.06.2019 Doxx stravné listky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2019 31.05.2019
Faktúra 136/2019 telekomunikačné služby 52,78 s DPH 1008816302 06.06.2019 T-com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2019 12.06.2019
Faktúra 135/2019 SPP a.s.-dodávka plynu 17,00 s DPH 8600181239 06.06.2019 SPP, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2019 06.06.2019
Zmluva 31/19 &kniha Záhorie z vtáčej perspektívy s DPH 06.06.2019 Zdenko Štefunko, Vydavateľstvo Eurostyle ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2019
Faktúra 131/2019 powen-elektrická energia 6/2019 324,25 s DPH 3100972017-6 SKD 03.06.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 132/2019 powen-elektrická energia 6/2019 251,90 s DPH 3100972017-6SJ 03.06.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 133/2019 Radiolan internet 19,90 s DPH 319020667 03.06.2019 RadioLan, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 130/2019 powen-elektrická energia 6/2019 119,26 s DPH 3100972017-6SJ 03.06.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 129/2019 powen-elektrická energia 6/2019 288,41 s DPH 3100972017-6 03.06.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 128/19 čistenie rohoží 5/2019 32,69 s DPH 03.06.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 77/2019 tovar ŠJ 363,67 s DPH 10151923 31.05.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 78/2019 tovar ŠJ 135,36 s DPH 32190904 31.05.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 79/2019 tovar ŠJ 372,66 s DPH 10152049 31.05.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 76/2019 tovar ŠJ 480,00 s DPH 1910227 31.05.2019 Arthur Gilbord, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 31.05.2019 31.05.2019
Zmluva Darovacia zmluva pokrytie nákladov na školsku ročenku 600,00 s DPH 30.05.2019 SNOP AUTOMOTIVE, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.05.2019
Objednávka 67/2019 jarný servis a spustenie odparovacích chladičov 120,00 s DPH 2019/028 29.05.2019 Climat s.r.o ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.05.2019
Faktúra 126/2019 jarný servis a spustenie adiabatickych odpar.chladičov 120,00 s DPH 2019/028 29.05.2019 Climat s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.05.2019 29.05.2019
Faktúra 125/2019 kanistre 147,29 s DPH 1902001162 29.05.2019 Hagleitner hygiene ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.05.2019 29.05.2019
Faktúra 48/2019 tovar ŚJ 613,69 s DPH 1131 29.05.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 29.03.2019 29.03.2019
Objednávka 66/2019 Hagleitner-kanistre 147,29 s DPH 1902001162 29.05.2019 Hagleitner hygiene ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.05.2019
Faktúra 124/2019 telekomunikačne služby 5-2019 10,99 s DPH 2498773396 23.05.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.05.2019 23.05.2019
Faktúra 121/2019 čistiace prostriedky 332,00 s DPH 19011073 20.05.2019 ILLE Papier Service s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Objednávka 65/2019 stravné listky s DPH 3091921905 20.05.2019 Doxx stravné listky ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019
Objednávka 64/2019 upratovaci vozík 318,00 s DPH 190070 20.05.2019 J M technik ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019
Objednávka 63/2019 cistiace prostriedky 164,24 s DPH 19011073 20.05.2019 Ille ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019
Objednávka 62/2019 počítačové služby 150,00 s DPH 113011906 20.05.2019 Sanet ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019
Faktúra 120/2019 služby počítačovej siete 150,00 s DPH 113011906 20.05.2019 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra 119/2019 upratovací vozík 318,00 s DPH 190070 20.05.2019 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra 122/2019 stravné lístky 4/2019 70,80 s DPH 3091921905 20.05.2019 DOXX- Stravné listky, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.05.2019 21.05.2019
Faktúra 69/2019 tovar ŠJ 1 009,10 s DPH 7/2019 17.05.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 71/2019 tovar ŠJ 3,23 s DPH 32610419 32610419 17.05.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 70/2019 tovar ŠJ 20,02 s DPH 31390419 17.05.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 72/2019 tovar ŠJ 190,71 s DPH 3519000585 17.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 68/2019 tovar ŠJ 1 420,80 s DPH 2019/024 17.05.2019 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 67/2019 tovar ŠJ 1 130,77 s DPH 2019/024 17.05.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 74/2019 tovar ŠJ 294,40 s DPH 1755/2019 17.05.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 73/2019 tovar ŠJ 241,11 s DPH 1901202648 17.05.2019 ATC JR s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 75/2019 tovar ŠJ 615,06 s DPH 1788/2019 17.05.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.05.2019 17.05.2019
Objednávka 61/2019 umyvačka riadu oprava 187,44 s DPH 201960040 16.05.2019 Sobolič Václav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.05.2019
Faktúra 118/2019 oprava umyvačky riadu 187,44 s DPH 20190040 16.05.2019 Sobolič Václav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.05.2019 20.05.2019
Faktúra 117/2019 spotrebný materiál 51,73 s DPH 13930130 14.05.2019 Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.05.2019 14.05.2019
Objednávka 59/2019 kancelarske potreby 102,00 s DPH 190100424 14.05.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.05.2019
Objednávka 60/2019 čistiace prostriedky 51,73 s DPH 13930130 14.05.2019 Dušan Spuchlák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.05.2019
Faktúra 116/2019 toner do tlačiarne 102,00 s DPH 190100424 14.05.2019 Commodity s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 112/2019 Powen ZS 5/2019 45,54 s DPH 1819201244 10.05.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.05.2019 14.05.2019
Faktúra 113/2019 tele.služby 56,88 s DPH 1008816302 10.05.2019 T-com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.05.2019 14.05.2019
Faktúra 114/2019 SPP a.s.-dodávka plynu 39,00 s DPH 8638863373 10.05.2019 SPP, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.05.2019 14.05.2019
Faktúra 115/2019 BVS-vodne stočne 193,92 s DPH 4191069803 10.05.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.05.2019 14.05.2019
Faktúra 108/2019 Powen-5/2019 251,90 s DPH 3100972017 03.05.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.05.2019 14.05.2019
Faktúra 111/2019 Powen ZS 5/2019 288,41 s DPH 3100972017 03.05.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.05.2019 14.05.2019
Faktúra 110/2019 Powen- 5/2019 119,26 s DPH 3100972017 03.05.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.05.2019 14.05.2019
Faktúra 109/2019 Powen-SKD 5/2019 324,25 s DPH 3100972017 03.05.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.05.2019 14.05.2019
Faktúra 106/2019 zvaraci inventro 167,00 s DPH 190059 02.05.2019 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019 14.05.2019
Objednávka 58/2019 zvaraci inventor 167,00 s DPH 190059 02.05.2019 J M technik ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019
Objednávka 57/2019 dataprojektor montáž a inštalácia 630,00 s DPH 262019 02.05.2019 Mc person ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019
Faktúra 106/2019 počtítačové služby, dataprojektor 630,00 s DPH 262019 02.05.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019 14.05.2019
Faktúra 105/2019 internet 19,90 s DPH 31016932 02.05.2019 RadioLan, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019 14.05.2019
Faktúra 103/2019 čistenie rohoží 34,75 s DPH 1937376 02.05.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019 14.05.2019
Faktúra 104/2019 BVS doplatok 23,03 s DPH 4191044875 3100972017 02.05.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2019 14.05.2019
Faktúra 66/2019 tovar ŠJ 718,19 s DPH 10151603 30.04.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra 65/2019 tovar ŠJ 243,84 s DPH 10151374 30.04.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 30.04.2019 30.04.2019
Zmluva 6/2019 prenájom telecvične s DPH 30.04.2019 Ing.Pavol Horváth ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.05.2019
Faktúra 61/2019 tovar ŠJ 441,59 s DPH 10151442 25.04.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 62/2019 tovar ŠJ 157,20 s DPH 32190693 25.04.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 64/2019 tovar ŠJ 78,46 s DPH 29000419 25.04.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 63/2019 tovar ŠJ 14,30 s DPH 19290000426 25.04.2019 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 56/2019 tovar ŠJ 362,41 s DPH 56/2019 25.04.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 57/2019 tovar ŠJ 169,54 s DPH 1901202075 25.04.2019 ATC JR s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 58/2019 tovar ŠJ 317,27 s DPH 13502019 25.04.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 59/2019 tovar ŠJ 391,92 s DPH 32190636 25.04.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 60/2019 tovar ŠJ 408,00 s DPH 1910168 25.04.2019 Arthur Gilbord, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 102/2019 telekomunikačne služby 10,99 s DPH 2494170679 24.04.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.04.2019 30.04.2019
Faktúra 53/2019 tovar ŚJ 12,89 s DPH 24620319 3100972017 17.04.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 52/2019 tovar ŠJ 582,71 s DPH 2019/018 17.04.2019 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 55/2019 tovar ŚJ 7,91 s DPH 23560318 17.04.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Objednávka 56/2019 Inštalmont In s.r.o. 535,46 s DPH 19000427 17.04.2019 Inštalmont In s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 101/2019 spotrebný materiál 535,46 s DPH 1900427 17.04.2019 Inštalmont In s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 54/2019 tovar ŠJ 59,57 s DPH 3519000398 17.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 51/2019 tovar ŠJ 839,44 s DPH 05/2019 17.04.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 50/2019 tovar ŠJ 1 163,12 s DPH 4/2019 17.04.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Objednávka 55/2019 učebnice Best Freunde 125,80 s DPH 1901430 09.04.2019 Oxico ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.04.2019
Faktúra 100/2019 učebnice Best Freunde II 125,80 s DPH 1901430 09.04.2019 OXICO jazykové knihy ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.04.2019 30.04.2019
Faktúra 99/2019 deratizácia proti škodcom ŠJ 146,70 s DPH 2019/3/194 08.04.2019 Karol Bauml-Chemiko ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.04.2019 30.04.2019
Faktúra 97/2019 údržba počitačov a sieti 249,60 s DPH 252019 08.04.2019 Ing. Kolmos Rudolf - mcperson Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.04.2019 30.04.2019
Faktúra 96/2019 spotrebný materiál 154,40 s DPH 13930093 08.04.2019 Dušan Spuchlak drogeria Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.04.2019 30.04.2019
Zmluva 05/2019 prenájom telecvične s DPH 08.04.2019 TJ Strojár Malacky-oddiel karate ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.04.2019
Faktúra 98/2019 Powen-dodávka elektriny 45,54 s DPH 1819200930 08.04.2019 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.04.2019 30.04.2019
Objednávka 54/2019 deratizácia 146,70 s DPH 194 08.04.2019 Chemiko deratizácia ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 94/2019 Powen-dodávka elektriny 119,26 s DPH 3100972017 03.04.2019 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 91/2019 Doxx-stravné lístky 114,00 s DPH 30991915777 03.04.2019 DOXX- Stravné listky, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 85/2019 Terming-4-2019 3 407,95 s DPH 1093101384 03.04.2019 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 86/2019 Damedis s.r.o. 236,76 s DPH 9500101 03.04.2019 Damedis s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Objednávka 53/2019 čistiace prostriedky 154,40 s DPH 13930093 03.04.2019 Dušan Spuchlák ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.04.2019
Faktúra 87/2019 Projektove poradenstvo 600,00 s DPH 201904011 03.04.2019 Projektové poradenstvo s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 88/2019 dodávka plynu 101,00 s DPH 8180130721 03.04.2019 SPP a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 89/2019 Lindstrom s.ro. 34,75 s DPH 781196 03.04.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 95/2019 Powen-dodávka elektriny 288,41 s DPH 3100972017 03.04.2019 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 90/2019 Tuchyna - servis vytahu 158,58 s DPH 19240462 03.04.2019 Tuchyna výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 93/2019 Powen-dodávka elektriny 324,25 s DPH 3100972017 03.04.2019 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 92/2019 Powen-4/2019 251,90 s DPH 29211320007 03.04.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Faktúra 83/2019 Okay-radia 399,96 s DPH 760060751 02.04.2019 Okay Slovakia s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra 84/2019 topset-aktualizácia 392,40 s DPH 1190944 02.04.2019 Topset Solutions s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 82/2019 Radiolan internet 19,90 s DPH 319013093 02.04.2019 RadioLan, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.04.2019 30.04.2019
Objednávka 51/2019 Projektové poradenstvo 600,00 s DPH 201904011 02.04.2019 Projektové poradenstvo s.r.ol ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019
Objednávka 52/2019 servisne práce na výtahu 132,15 s DPH 19240462 01.04.2019 Tuchyňa výťahy ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019
Objednávka 49/2019 radia s CD 199,96 s DPH 760060751 01.04.2019 Okay Slovakia s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 45/2019 tovar ŚJ 25,04 s DPH 36064181 29.03.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 49/2019 tovar ŚJ 49/19 s DPH 2019/017 29.03.2019 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 47/2019 tovar ŚJ 63,80 s DPH 47/2019 29.03.2019 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 46/2019 tovar ŚJ 154,32 s DPH 190100733 29.03.2019 J&B Unique SK s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 44/2019 tovar ŚJ 772,22 s DPH 10151005 29.03.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 80/2019 sitko do pisuarov 72,00 s DPH 19000158 28.03.2019 ILLE Papier Service s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra 81/2019 vodné,stočne 3/2019 115,17 s DPH 4191044875 28.03.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.03.2019 29.03.2019
Objednávka 50/2019 tonery 236,76 s DPH 9500101 28.03.2019 Damedis s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 79/2019 čistiace prostriedky 154,40 s DPH 401930200 27.03.2019 Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra 78/2019 čítanky AJ 299,91 s DPH 1211900073 27.03.2019 MEGABOOKS SK. s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 27.03.2019 27.03.2019
Objednávka 44/2019 spotrebny tovar 160,00 s DPH 26.03.2019 Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019
Objednávka 48/2019 čítanky AJ 299,91 s DPH 26.03.2019 MEGABOOKS SK. s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 27.03.2019
Objednávka 47/2019 davkovač mydla,toaletného papiera 225,24 s DPH 26.03.2019 ILLE Papier Service s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 77/2019 davkovač mydla,toaletného papiera 225,24 s DPH 19006512 26.03.2019 ILLE Papier Service s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019 26.03.2019
Objednávka 45/2019 školenie seminár PAM34.01 60,00 s DPH 420190911 26.03.2019 Vema, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 75/2019 knihy školská jedálen 45,05 s DPH 21904864 25.03.2019 Raabe odborné nakladateľstvo ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra 74/2019 osobná zložka dieťata 41,00 s DPH 1192202131 25.03.2019 Ševt a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra 73/2019 spotrebny tovar 114,00 s DPH 219073 25.03.2019 Linea sk s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.03.2019 25.03.2019
Objednávka 43/2019 stierka magnetická, handričky 114,00 s DPH 219073 25.03.2019 Linea sk s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019
Objednávka 42/2019 obsah osobnej zložky dieťata 41,00 s DPH 1192202131 25.03.2019 Ševt a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019
Objednávka 41/2019 kniha škoská jedáleň 45,05 s DPH 21904864 25.03.2019 Raabe ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019
Faktúra 76/2019 školenie seminár PAM34.01 60,00 s DPH 420190911 25.03.2019 Vema, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.03.2019 26.03.2019
Faktúra 37/2019 tovar 145,94 s DPH 17111920125 20.03.2019 AG FOODS SK s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 30/2019 tovar 70,71 s DPH 3519000263 20.03.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 31/2019 tovar 225,72 s DPH 33/2019 20.03.2019 Cityfood ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 32/2019 tovar 429,22 s DPH FV-829/2019 20.03.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 33/2019 tovar 137,28 s DPH 35/2019 20.03.2019 J&B Unique SK s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 34/2019 tovar 382,87 s DPH 36/2019 20.03.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 35/2019 tovar 408,00 s DPH 1910119 20.03.2019 Arthur Gilbord, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 36/2019 tovar 63,37 s DPH 38/2019 20.03.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 40/2019 tovar 182,88 s DPH 32190483 20.03.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 39/2019 tovar 135,12 s DPH 3190930 20.03.2019 Cityfood ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 38/2019 tovar 219,92 s DPH 0190794 20.03.2019 Gastro-max,s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Objednávka 40/2019 miestny poplatok za komunálny odpad 2 059,20 s DPH 19.03.2019 Mesto Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 39/2019 evaluačné dotazníky 590,00 s DPH 19.03.2019 Nezisková organizácia Dobrá škola ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 72/2019 telef.poplatky 13,54 s DPH 2489622742 19.03.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2019 20.03.2019
Faktúra 71/2019 komunálny odpad 2 059,20 s DPH 71/2019 19.03.2019 Mesto Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2019 20.03.2019
Faktúra 70/2019 evaluačné dotazníky 590,00 s DPH 219310170 19.03.2019 Nezisková organizácia Dobrá škola ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2019 20.03.2019
Faktúra 69/2019 školenie archivnictvo, registratúra 39,97 s DPH 69/2019 19.03.2019 Nezisková organizácia Vesna ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2019 20.03.2019
Objednávka 38/2019 školenie archivnictvo, registratúra 39,97 s DPH 19.03.2019 Vesna, n.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 68/2019 autobusová preprava lyžiarsky výcvik 900,00 s DPH 1901009/A 18.03.2019 Ján Mrázek ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.03.2019 20.03.2019
Objednávka 37/2019 autobusová preprava lyžiarsky výcvik 900,00 s DPH 18.03.2019 Ján Mrázek ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 67/2019 školské potreby pre deti HN 33,20 s DPH 19100038 15.03.2019 Meggy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.03.2019 20.03.2019
Objednávka 36/2019 školské potreby pre deti HN 33,20 s DPH 15.03.2019 Meggy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 66/2019 školenie Aspergerov syndrom 20,00 s DPH 66/2019 14.03.2019 A cestrum občianske združenie ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.03.2019 20.03.2019
Objednávka 35/2019 školenie Aspergerov syndrom 20,00 s DPH 14.03.2019 A centrum občianske združenie ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 65/2019 inštalácia PC siete 360,00 s DPH 212019 13.03.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.03.2019 20.03.2019
Objednávka 34/2019 inštalácia PC siete 360,00 s DPH 13.03.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 62/2019 dodávka elektriny 45,54 s DPH 1819200769 12.03.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.03.2019 20.03.2019
Faktúra 60/2019 nástenná mapa Slovenska 120,00 s DPH 2019021 12.03.2019 Marek Dvorák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.03.2019 20.03.2019
Faktúra 64/2019 dodávka elektriny 251,90 s DPH 3100972017 11.03.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.03.2019 12.03.2019
Faktúra 61/2019 dodávka elektriny ZS 288,41 s DPH 3100972017 11.03.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.03.2019 12.03.2019
Faktúra 63/2019 dodávka elektriny ŠKD 324,25 s DPH 310097207 3100972017 11.03.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.03.2019 12.03.2019
Objednávka 33/2019 nástenná mapa Slovenska 120,00 s DPH 11.03.2019 Marek Dvorák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 32/2019 stravné lístky 258,00 s DPH 08.03.2019 DOXX- Stravné listky, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 59/2019 stravné lístky 258,00 s DPH 3091912108 08.03.2019 DOXX- Stravné listky, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.03.2019 20.03.2019
Faktúra 58/2019 revízne služby 180,00 s DPH 74/2019 08.03.2019 LUKA TEAM, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.03.2019 20.03.2019
Faktúra 57/2019 teplo 3/2019 4 609,15 s DPH 1093101383 08.03.2019 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.03.2019 20.03.2019
Objednávka 31/2019 revízne služby 180,00 s DPH 08.03.2019 LUKA TEAM, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 28/2019 tovar 1 016.63 s DPH 2019/010 07.03.2019 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 07.03.2019 22.03.2019
Faktúra 56/2019 TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu 149,00 s DPH FV190621 07.03.2019 PcProfi, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.03.2019 20.03.2019
Faktúra 55/2019 telel.poplatky 52,43 s DPH 10088163202 3100972017 07.03.2019 Slovak Telecom a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.03.2019 20.03.2019
Faktúra 29/2019 tovar 397,47 s DPH 1015548 07.03.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 07.03.2019 22.03.2019
Faktúra 27/2019 tovar 20,02 s DPH 10100219 07.03.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 07.03.2019 22.03.2019
Objednávka 30/2019 TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu 149,00 s DPH 07.03.2019 PcProfi, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 54/2019 počítačové služby 249,60 s DPH 202019 06.03.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.03.2019 20.03.2019
Faktúra 46/2019 dodávka elektriny 119,26 s DPH 3100972017 05.03.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Faktúra 50/2019 vodné, stočné 176,10 s DPH 4191023233 05.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Objednávka 29/2019 prenájom rohoží 32,69 s DPH 05.03.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 28/2019 ubytovanie lyžiarsky výcvik 2 700,00 s DPH 05.03.2019 MKM Orava, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 27/2019 spotrebný materiál 64,78 s DPH 05.03.2019 Slavomír Binčík-JUNIOR ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 26/2019 školenia PAM rozširujúce 168,00 s DPH 05.03.2019 Vema, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 53/2019 prenájom rohoží 32,69 s DPH 1920355 05.03.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Faktúra 52/2019 lyžiarsky kurz ubytovanie 2 700,00 s DPH 101930056 05.03.2019 MKM Orava, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Faktúra 51/2019 zemný plyn 185,00 s DPH 5100028298 05.03.2019 SPP, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Faktúra 49/2019 kancelárske potreby 64,78 s DPH 190102637 05.03.2019 Slavomír Binčík-JUNIOR ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Faktúra 48/2019 internet 19,90 s DPH 319009298 05.03.2019 RadioLan, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Faktúra 47/2019 školenie Vema 168,00 s DPH 420190879 05.03.2019 Vema, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019 20.03.2019
Zmluva Rámcová zmluva na predaj ovocia, zeleniny a vajec s DPH 01.03.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 22.03.2019
Faktúra 44/2019 tovar 1 478,60 s DPH 32019 28.02.2019 MSOZ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.02.2019 22.03.2019
Faktúra 45/2019 tovar 4,30 s DPH 14180219 26.02.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 26.02.2019 22.03.2019
Zmluva 4/2019 prenájom telecvične s DPH 25.02.2019 PRAT THERM s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.03.2019
Objednávka 25/2019 školenie postupov účtovania rok 2019 29,00 s DPH 22.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 43/2019 školenie zvýšenie stupnice plat.taríf 39,99 s DPH 22.02.2019 Nezisková organizácia VESNA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2019 28.02.2019
Objednávka 24/2019 školenie postupov účtovania rok 2019 29,00 s DPH 22.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 23/2019 školenie zvýšenie stupnice plat.taríf 39,99 s DPH 22.02.2019 Vesna, n.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 44/2019 školenie postupy účtovanie 29,00 s DPH 22.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Senica ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2019 28.02.2019
Faktúra 45/2019 školenie postupy účtovanie 29,00 s DPH 22.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Senica ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2019 28.02.2019
Zmluva 3/2019 prenájom telecvične s DPH 21.02.2019 Športový klub Žolík Malacky o.z. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019
Zmluva Dohoda o vykonaní práce s DPH 21.02.2019 Ing.Ladislav Balla ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2019
Faktúra 43/2019 tovar 157,78 s DPH 13160219 20.02.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.02.2019 22.03.2019
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.35/2018 prenájom telocvične s DPH 20.02.2019 Dušan Rupec ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2019
Faktúra 40/2019 spotrebný materál 197,24 s DPH 19000188 20.02.2019 INŠTALMONT IN, s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.02.2019 28.02.2019
Faktúra 41/2019 počítačové služby 150,00 s DPH 113011903 20.02.2019 SANET ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.02.2019 28.02.2019
Faktúra 42/2019 telekomunikačné služby 02/2019 10,99 s DPH 2485049769 20.02.2019 Orange Slovensko, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.02.2019 28.02.2019
Objednávka 22/2019 počítačové služby za I.kvartál 2019 150,00 s DPH 20.02.2019 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 38/2019 materál k lyžiam 683,93 s DPH 201900007 19.02.2019 BJP PLUS, s.r..o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.02.2019 28.02.2019
Objednávka 7/2019 spotrebný materiál 197,78 s DPH 19.02.2019 Inštalmont In s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 39/2019 notebook, prístupový bod optika 661,20 s DPH 152019 19.02.2019 Ing. Kolmos Rudolf - mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.02.2019 28.02.2019
Objednávka 21/2019 notebook Lenovo, wifi,optika 661,20 s DPH 19.02.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 21/2019 nákup lyži a lyžiarskych palíc 683,93 s DPH 19.02.2019 BJP s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 44/2019 tovar 534,11 s DPH 1015659 18.02.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 18.02.2019 22.03.2019
Faktúra 36/2019 deratizácia proti škodcom 187,40 s DPH 2018/10/647 18.02.2019 Karol Bauml-CHEMIKO ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019 28.02.2019
Faktúra 37/2019 vysklenie a zasklenie dverí 132,25 s DPH 0102019 18.02.2019 SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019 28.02.2019
Objednávka 19/2019 deratizácia proti škodcom ŠJ 187,40 s DPH 18.02.2019 CHEMIKO ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 42/2019 tovar 63,80 s DPH 1920000201 18.02.2019 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 18.02.2019 22.03.2019
Faktúra 35/2019 akuvrtačka 215,10 s DPH FV190017 15.02.2019 J M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.02.2019 28.02.2019
Objednávka 18/2019 akuvrtačka Metabo 215,10 s DPH 15.02.2019 J&T Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 17/2019 tovar 96,68 s DPH 35190000124 15.02.2019 COOP Jednota ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 15/2019 tovar 1 101,70 s DPH 02/2019 14.02.2019 MSOZ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 21/2019 tovar 14,30 s DPH 12019 14.02.2019 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 16/2019 tovar 83,01 s DPH 1015424 14.02.2019 Picado ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Objednávka 6/2019 vysklenie a zasklenie dverí 132,25 s DPH 14.02.2019 Skoloramo Ing. Jozef Janči ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 14/2019 tovar 1 096,30 s DPH 12019 14.02.2019 MSOZ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 26/2019 tovar 622,80 s DPH 32190269 13.02.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova, Malacky Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 30/2019 čistiace prostriedky 190,38 s DPH 1802010068 11.02.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019 28.02.2019
Faktúra 31/2019 počítače, monitor, reproduktory 1 542,00 s DPH 142019 11.02.2019 Ing.Kolmos Rudolf-mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019 28.02.2019
Faktúra 32/2019 dodávka elektriny 910,10 s DPH 1819200529 11.02.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019 28.02.2019
Faktúra 33/2019 vývoz olejov a tukov 230,00 s DPH 5/19 11.02.2019 Oliver Marosi ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019 28.02.2019
Faktúra 34/2019 CD vlastivedná mapa 91,35 s DPH 1211900184 11.02.2019 AITEC, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019 28.02.2019
Objednávka 16/2019 vývoz olejov a tukov ŠJ 230,00 s DPH 11.02.2019 Oliver Marosi ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 17/2019 vlastivedná mapa Slovenska 91,35 s DPH 11.02.2019 Aitec ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 14/2019 spotrebný materiál 190,38 s DPH 11.02.2019 Hagleitner hygiene ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 15/2019 počítače,monitor,reproduktroy 1 542,00 s DPH 11.02.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 29/2019 Termming - teplo 2/2019 4 824,73 s DPH 2068508013 07.02.2019 TERMMING a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.02.2019 28.02.2019
Faktúra 24/2019 členský poplatok na rok 2019 33,00 s DPH 364619 06.02.2019 SANET ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2019 28.02.2019
Faktúra 24/2019 tovar 204,48 s DPH 1015510 06.02.2019 Picado ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 26/2019 dávkovač pap.uterákov, dávkovač mydla 112,80 s DPH SR19002589 06.02.2019 ILLE-PAPIER SERVICE SK ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2019 28.02.2019
Faktúra 27/2019 poplatky za telekomunikačné služby 51,89 s DPH 1008816302 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2019 28.02.2019
Faktúra 41/2019 tovar 284,48 s DPH 1015510 06.02.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 06.02.2019 22.03.2019
Faktúra 28/2019 odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra 20,00 s DPH 52010658 06.02.2019 Ballux, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2019 28.02.2019
Objednávka 11/2019 členský poplatok 33,00 s DPH 06.02.2019 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 12/2019 spotrebný materiál 135,36 s DPH 06.02.2019 ILLE Papier Service s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 13/2019 seminár Školské stravovanie dnes a zajtra 20,00 s DPH 06.02.2019 Jedálne.sk, Ballux s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 25/2019 prenájom rohoží 7,66 s DPH 781196 05.02.2019 Lindstrom, s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2019 28.02.2019
Faktúra 23/2019 počítačové služby 249,60 s DPH 52019 05.02.2019 Ing.Kolmos Rudolf - mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.02.2019 28.02.2019
Faktúra 15/2019 dodávky elektriny 119,26 s DPH 3100972017 04.02.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Objednávka 10/2019 spotrebný materiál 72,00 s DPH 04.02.2019 ILLE Papier Service s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 22/2019 tovar 742,26 s DPH 1015463 04.02.2019 Picado ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 16/2019 stravné lístky 168,00 s DPH 3091906248 04.02.2019 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. ZS sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Objednávka 8/2019 stravné lístky 168,00 s DPH 04.02.2019 DOXX- Stravné listky, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 14/2019 internet 19,90 s DPH 20017187 04.02.2019 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Faktúra 18/2019 seminár Správa registratúry 39,00 s DPH 19010185 04.02.2019 Asociácia správcov registratúry ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Faktúra 19/2019 dodávka za teplo 01/2019 5 425.33 s DPH 2068508016 04.02.2019 TERMMING, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Faktúra 20/2019 riadenie projektu rok 2018 2 000,00 s DPH 201812012 04.02.2019 Projektové poradenstvo s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Faktúra 21/2019 dodávka zemného plynu 196,00 s DPH 5100028298 04.02.2019 SPP a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Faktúra 22/2019 spotrebný materál 72,00 s DPH RA190000012 04.02.2019 Ille-Papier service, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Objednávka 9/2019 odborný seminár správa registratúry 39,00 s DPH 04.02.2019 Asociácia správcov registratúry ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 14/2019 školská jedáleň 45,05 s DPH 21829797 01.02.2019 Dr.Jozes Raabe Slovensko, s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 01.02.2019 28.02.2019
Zmluva č.1 ochrana osobných údajov s DPH 31.01.2019 CK Slniečko , spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 13/2019 tovar 663,08 s DPH 2019005 31.01.2019 Miháľ Štefan ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 18/2019 tovar 19,30 s DPH 4320119 31.01.2019 ZPaC ZS Sturova Beáta Klempová vedúča školskej jedálne 18.12.2018 27.02.2019
Faktúra 19/2019 tovar 9,67 s DPH 6540119 31.01.2019 ZPaC ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 20/2019 tovar 13,55 s DPH 7630119 31.01.2019 ZPac ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 13/2019 BVS vodné, stočné 80,24 s DPH 30.01.2019 BVS a. s., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 30.01.2019 05.02.2019
Objednávka 5/2019 Bosch GMS detektor kovov 118,80 s DPH 29.01.2019 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2019
Zmluva 2/2019 Prenájom telocvične 300,00 s DPH 29.01.2019 HC Tatran Stupava ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 12/2019 J§M Technik s.r.o. 118,80 s DPH 5/19 29.01.2019 J§M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2019 05.02.2019
Objednávka 4/2019 Školenie - Vema 60,00 s DPH 28.01.2019 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 12/2019 tovar 127,92 s DPH 28.01.2019 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 31.01.2019 06.02.2019
Faktúra 10/2019 davkovač mydla, toal.papiera, papier.uterákov 89,88 s DPH 28.01.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.01.2019 05.02.2019
Faktúra 11/2019 seminár školenie mzdy 60,00 s DPH 4/19 28.01.2019 Vema, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.01.2019 05.02.2019
Zmluva dodatok k zmluve č.781196 Servisný prenájom rohoží 30,00 s DPH 23.01.2019 Lindstrom , s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.01.2019
Faktúra 07/2019 drogéria, spotrebný tovar 66,55 s DPH 2/19 23.01.2019 Dušan Spuchlák-Drogéria- Vinohradnícke a záhradnícke potreby ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
Faktúra 08/2019 preplatné časopisu Škola 25,00 s DPH 23.01.2019 Marian Medlen - JurisDat ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
Objednávka 3/2019 Spotrebný material 153,00 s DPH 23.01.2019 Inštalmont IN, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Objednávka 2/2019 Spotrebný material 66,55 s DPH 23.01.2019 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 09/2019 spotrebný materál 153,00 s DPH 3/19 23.01.2019 INŠTALMONT IN, s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
Faktúra 3/2019 tovar 911,40 s DPH 22.01.2019 CITYFOOD, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 1/2019 tovar 442,04 s DPH 22.01.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 2/2019 tovar 408,00 s DPH 22.01.2019 Arthur Gilbord, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 4/2019 tovar 818,99 s DPH 22.01.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca jedálne 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 7/2019 tovar 256,80 s DPH 21.01.2019 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 11/2019 tovar 887,92 s DPH 21.01.2019 MIHÁL, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 31.01.2019 06.02.2019
Faktúra 06/2019 orange tel.poplatky 1-2019 11,64 s DPH 21.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.01.2019 05.02.2019
Faktúra 9/2019 tovar 186,73 s DPH 20.01.2019 Gastro-max, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 05/2019 seminár Vysoko efektívného účenia 137,00 s DPH 1/19 19.01.2019 Asociácia S.Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.01.2019 05.02.2019
Faktúra 10/2019 tovar 338,76 s DPH 18.01.2019 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Objednávka 1/2019 Školenie vysoko efektívne učenie učitelia 137,00 s DPH 18.01.2019 Asociacia S.Kovalikovej ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 296/2018 Predplatné časopis Geografia rok 2018 10,00 s DPH 18.01.2019 EPL s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.01.2019 24.01.2019
Faktúra 295/2018 Pow-en vyúčtovacia faktúra za 12/2018 57,33 s DPH 17.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.01.2019 24.01.2019
Faktúra 04/2019 odber zemného plynu 202,00 s DPH 17.01.2019 SPP a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.01.2019 05.02.2019
Faktúra 294/2018 Pow-en vyúčtovacia faktúra rok 2018 7,43 s DPH 16.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.01.2019 24.01.2019
Faktúra 6/2019 tovar 118,80 s DPH 16.01.2019 CITOFOOD, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8/2019 tovar 247,06 s DPH 16.01.2019 J&B Unique SK, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Zmluva dodatok č. 4 k zmluve č.2068508013 Zálohové platby Termming - teplo rok 2019 s DPH 15.01.2019 Termming a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.01.2019
Zmluva 1/2019 Prenájom átria - schôdza bytových priestorov 350,00 s DPH 15.01.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.01.2019
Faktúra 190/2018 tovar 469,00 s DPH 14.01.2019 MSOZ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 03/2019 dodávka elektriny 910,10 s DPH 11.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 11.01.2019 05.02.2019
Faktúra 291/2018 Servis a kontrola počítačových sieťi rok 2018 249,60 s DPH 10.01.2019 Mc-person Ing.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 292/2018 Aktualizácia programu Topset rok 2018 25,20 s DPH 10.01.2019 Topset s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 289/2018 Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018 158,58 s DPH 10.01.2019 Tuchyňa výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 5/2019 tovar 13,55 s DPH 10.01.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne , a.s. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 290/2018 Tel.poplatky rok 2018 52,09 s DPH 10.01.2019 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 1/2019 internet 19,90 s DPH 10.01.2019 Radiolan, spol. s.r.o ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 05.02.2019
Faktúra 02/2019 dodávka elektrickej energie 119,26 s DPH 10.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 05.02.2019
Faktúra 293/2018 Vyúčtovacia faktúra BVS 2018 153,80 s DPH 08.01.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Zmluva dodatok k zmluve č.24ZZS6130258000V Zálohove platby Pow-en el.energia na rok 2019 119,26 s DPH 02.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.01.2019
Faktúra 189/2018 tovar 611,63 s DPH 31.12.2018 Štefan Miháľ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra 192/2018 tovar fa rok 2018 161,72 s DPH 28.12.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 24.01.2019
Faktúra 288/2018 Kľúčová služba 4 998,84 s DPH 28.12.2018 KOJNOK s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.12.2018 04.01.2019
Faktúra 191/2018 tovar fa rok 2018 247,72 s DPH 28.12.2018 MS ovocie a zelenina ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 24.01.2019
Faktúra 183/2018 tovar 322,63 s DPH 28.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 18.01.2019
Faktúra 181/2018 tovar 218,88 s DPH 28.12.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 31.12.2018
Faktúra 289/2018 Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018 158,58 s DPH 28.12.2018 Tuchyňa -výťahy ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 05.02.2019
Faktúra 182/2018 tovar 50,98 s DPH 26.12.2018 J@B Unique SK ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 31.12.2018
Faktúra 180/2018 tovar 424,08 s DPH 24.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 18.01.2019
Faktúra 185/2018 tovar 64,31 s DPH 21.12.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.12.2018 18.01.2019
Faktúra 190/18 tovar 221,28 s DPH 20/1212018 21.12.2018 MS ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 28.12.2018 21.12.2018
Faktúra 179/2018 tovar 148,68 s DPH 21.12.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.12.2018 31.12.2018
Faktúra 287/2018 Odevy ŠJ 806,00 s DPH 20.12.2018 Kasta plus s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 186/2018 tovar 4,30 s DPH 20.12.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.12.2018 18.01.2019
Faktúra 184/2018 tovar 56,93 s DPH 20.12.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 18.01.2019
Faktúra 286/2018 Tel.poplatky 12/18 16,38 s DPH 20.12.2018 Orange Slovensko a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 285/2018 Šekové poukážky 25,07 s DPH 20.12.2018 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 284/2018 Pera 60,49 s DPH 19.12.2018 National Pen ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.12.2018 04.01.2019
Objednávka 116/18 Oblečenie pre ŠJ 806,00 s DPH 19.12.2018 Kasta plus, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 283/2018 Kontrola zabezpečovacieho systému 108,00 s DPH 18.12.2018 Target - alfa ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2018 20.12.2018
Faktúra 176/2018 tovar 102,54 s DPH 17.12.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 17.12.2018 31.12.2018
Faktúra 282/2018 Školenie 60,00 s DPH 17.12.2018 Vema, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.12.2018 20.12.2018
Faktúra 171/2018 tovar 954,27 s DPH 14.12.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.12.2018 31.12.2018
Faktúra 170/2018 tovar 980,46 s DPH 14.12.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.12.2018 31.12.2018
Faktúra 177/2018 tovar 383,60 s DPH 14.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.12.2018 31.12.2018
Faktúra 281/2018 Kniha pre 2.stupeň 2,80 s DPH 14.12.2018 Taktik vydavateľstvo , s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.12.2018 20.12.2018
Faktúra 280/2018 Čistiace prostriedky 1 365,36 s DPH 14.12.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.12.2018 20.12.2018
Faktúra 188/2018 tovar 711,85 s DPH 13.12.2018 MIhál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.12.2018 18.01.2019
Faktúra 277/2018 Kancelársky material 817,41 s DPH 12.12.2018 Slavomír Binčík ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 276/2018 Aplikačné a systémové konzultácie 107,76 s DPH 12.12.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 279/2018 Hračky pre ŠKD 952,70 s DPH 12.12.2018 Dráčik -DIVI s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 169/2018 tovar 281,90 s DPH 12.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 12.12.2018 31.12.2018
Faktúra 278/2018 Tonery 1 905,96 s DPH 12.12.2018 Commodity ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.12.2018 20.12.2018
Faktúra 275/2018 Stravné lístky zamestnanci 70,80 s DPH 10.12.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.12.2018 20.12.2018
Faktúra 274/2018 Čistiace prostriedky 1 210,21 s DPH 10.12.2018 Hagleitner ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.12.2018 20.12.2018
Faktúra 165/2018 tovar 395,02 s DPH 10.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.12.2018 31.12.2018
Objednávka 115/18 Stravné lístky - zamestnanci 70,80 s DPH 07.12.2018 DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 272/2018 Vývoz olejov a tukov 465,00 s DPH 07.12.2018 Oliver Marosi ZS Stuorova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2018 20.12.2018
Faktúra 273/2018 Preprava deti na plavecký výcvik 1.stupeň 480,00 s DPH 07.12.2018 Ofo Travel SK, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2018 20.12.2018
Faktúra 270/2018 Plyn 12/18 187,00 s DPH 06.12.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2018 20.12.2018
Faktúra 271/2018 Tel.poplatky 11/18 51,89 s DPH 06.12.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2018 20.12.2018
Faktúra 269/2018 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 05.12.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.12.2018 20.12.2018
Faktúra 268/2018 Teplo 12/2018 4 316,15 s DPH 05.12.2018 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.12.2018 20.12.2018
Faktúra 267/2018 Lampy do dataprojektoru 180,00 s DPH 04.12.2018 Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Objednávka 111/18 Obsah osobnej zložky dieťaťa /žiaka 237,22 s DPH 04.12.2018 ŠEVT, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Objednávka 113/18 školenie 94,80 s DPH 04.12.2018 Maxim, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Objednávka 114/18 Šekové poukážky 25,07 s DPH 04.12.2018 Slovenská pošta, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 264/2018 Počítačové siete 249,60 s DPH 04.12.2018 Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 263/2018 Aktuálne počítačové verzie 278,88 s DPH 04.12.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 265/2018 Školenie preddavkov na daň z príjmov 94,80 s DPH 04.12.2018 Maxim s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 266/2018 Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka 237,22 s DPH 04.12.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.12.2018 20.12.2018
Faktúra 262/2018 El.energia 12/18 134,95 s DPH 03.12.2018 Pow-en. a.s. ZŠ Štúrova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 03.12.2018 20.12.2018
Objednávka 112/18 Lampy pre dataprojektor 180,00 s DPH 03.12.2018 Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018
Faktúra 261/2018 Vodne, stočné 11/18 256,33 s DPH 03.12.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.12.2018 20.12.2018
Faktúra 260/2018 Internet 12/18 19,90 s DPH 03.12.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.12.2018 20.12.2018
Zmluva 39/2018 Prenájom telocvične s DPH 03.12.2018 TJ Záhoran Kostolište ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 178/2018 tovar 56,00 s DPH 03.12.2018 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 03.12.2018 31.12.2018
Faktúra 167/2018 tovar 241,87 s DPH 02.12.2018 Gastro max ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 02.12.2018 31.12.2018
Faktúra 163/2018 tovar 85,88 s DPH 30.11.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.11.2018 31.12.2018
Faktúra 164/2018 tovar 106,24 s DPH 30.11.2018 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.11.2018 31.12.2018
Faktúra 175/2018 tovar 8,59 s DPH 30.11.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.11.2018 31.12.2018
Faktúra 174/2018 tovar 111,07 s DPH 30.11.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.11.2018 31.12.2018
Faktúra 173/2018 tovar 895,40 s DPH 30.11.2018 Mihál Štefán ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.11.2018 31.12.2018
Faktúra 162/2018 tovar 687,41 s DPH 30.11.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.11.2018 31.12.2018
Faktúra 259/2018 Čistiace a hygienické prostriedky 89,88 s DPH 29.11.2018 ILLE ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra 168/2018 tovar 19,20 s DPH 28.11.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.11.2018 31.12.2018
Faktúra 161/2018 tovar 253,68 s DPH 28.11.2018 J&B Unique SK ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.11.2018 31.12.2018
Zmluva 42/2018 Prenájom telocvične s DPH 28.11.2018 Adam Čermák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.12.2018
Zmluva 41/2018 Prenájom átria s DPH 27.11.2018 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2018
Faktúra 160/2018 tovar 107,09 s DPH 26.11.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 26.11.2018 31.12.2018
Faktúra 258/2018 Kontrola požiarných hydrantov 618,80 s DPH 23.11.2018 SAHAS - Anton Sakaláš ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.11.2018 29.11.2018
Faktúra 159/2018 tovar 136,36 s DPH 23.11.2018 Deli food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 23.11.2018 31.12.2018
Faktúra 158/2018 tovar 218,88 s DPH 23.11.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 23.11.2018 31.12.2018
Faktúra 166/2018 tovar 498,88 s DPH 21.11.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.11.2018 31.12.2018
Faktúra 157/2018 tovar 384,12 s DPH 21.11.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.11.2018 31.12.2018
Faktúra 257/2018 Tel.poplatky 11/18 10,99 s DPH 21.11.2018 Orange ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.11.2018 29.11.2018
Faktúra 256/2018 Kniha pre školské jedálne 55,80 s DPH 108/18 21.11.2018 Ballux, spol s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.11.2018 29.11.2018
Faktúra 172/2018 tovar 850,31 s DPH 21.11.2018 Mihál Štefán ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.11.2018 31.12.2018
Objednávka 109/18 Bateria do notebooku 43,20 s DPH 20.11.2018 Mcperson - Ingr.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.11.2018
Faktúra 255/2018 Bateria do notebooku 43,20 s DPH 109/18 20.11.2018 Mcperson - Ingr. Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.11.2018 29.11.2018
Objednávka 110/18 Skartovač 106,96 s DPH 20.11.2018 JUNIOR - Slavomír Binčík ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.11.2018
Faktúra 254/2018 Junior - skartovač 106,96 s DPH 110/18 20.11.2018 Slavomir Binčík - JUNIOR ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.11.2018 29.11.2018
Faktúra 253/2018 Prečalúnenie sedákov a opierok (sada) 477,72 s DPH 104/18 19.11.2018 LINEA SK, spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.11.2018 29.11.2018
Faktúra 154/2018 tovar 129,57 s DPH 19.11.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 19.11.2018 31.12.2018
Faktúra 156/2018 tovar 59,88 s DPH 19.11.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 19.11.2018 31.12.2018
Faktúra 155/2018 tovar 5,00 s DPH 19.11.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 19.11.2018 31.12.2018
Faktúra 252/2018 Poskytnuté počítačove sluzby SANET 4.Quartal 2018 150,00 s DPH 19.11.2018 SANET ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.11.2018 29.11.2018
Faktúra 250/2018 Bateriedonotebook-doplatok 31,00 s DPH 74/18 15.11.2018 Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2018 16.11.2018
Faktúra 251/2018 Ofo travel -doprava za plavecký výcvik 480,00 s DPH 15.11.2018 Ofo Travel, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2018 16.12.2018
Faktúra 152/2018 tovar 1 041,00 s DPH 14.11.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.11.2018 16.11.2018
Faktúra 249/2018 Virtuálna knižnica -predplatné na rok 2019 198,72 s DPH 14.11.2018 Komenský,s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018 16.11.2018
Faktúra 248/2018 Batérie do notebookov 155,00 s DPH 74/18 14.11.2018 Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018 16.11.2018
Faktúra 247/2018 Vytvorenie emailových schránok 78,60 s DPH 107/18 14.11.2018 WebSupport,s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018 16.11.2018
Faktúra 151/2018 tovar 1 113,82 s DPH 14.11.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.11.2018 16.11.2018
Objednávka 108/18 Kniha pre ŠJ 55,80 s DPH 13.11.2018 Ballux, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.11.2018
Objednávka 107/18 nová Web stránka 78,60 s DPH 13.11.2018 WebSupport ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018
Zmluva 40/2018 Prenájom átria 30,00 s DPH 13.11.2018 TERMMING, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.11.2018
Faktúra 153/2018 tovar 517,41 s DPH 13.11.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.11.2018 31.12.2018
Faktúra 246/2018 CD Prirodoveda pre 4.ročník ZŠ 45,00 s DPH 106/18 12.11.2018 Aitec,s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.11.2018 16.11.2018
Faktúra 150/2018 tovar 119,44 s DPH 12.11.2018 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 12.11.2018 13.11.2018
Faktúra 149/2018 tovar 1 197,21 s DPH 09.11.2018 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 09.11.2018 13.11.2018
Objednávka 106/18 Výukové DVD na prírodovedu pre 4.ročník 45,00 s DPH 09.11.2018 Aitec ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018
Faktúra 241/2018 Čistiace prostriedky 511,51 s DPH 08.11.2018 Hagleitner ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 240/2018 Kniha ŠJ 45,05 s DPH 08.11.2018 Raabe ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 243/2018 Vodne, stočne 10/18 69,10 s DPH 08.11.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 244/2018 Pow-en 11/18 966,18 s DPH 08.11.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 245/2018 Dosky na lavice 2-miestne 74,40 s DPH 102/18 08.11.2018 Linea SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 242/2018 Online produkt mzdy 250,20 s DPH 08.11.2018 Verlag Dashofer ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 239/2018 Doxx -stravne llístky pre zamestnancov 85,20 s DPH 105/18 07.11.2018 DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.11.2018 16.11.2018
Faktúra 238/2018 T-Com tel.poplatky 10/18 51,89 s DPH 07.11.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.11.2018 16.11.2018
Faktúra 237/2018 RVC školenie -účtovníctvo 29,00 s DPH 07.11.2018 RVC Senica, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.11.2018 16.11.2018
Objednávka 105/18 Stravné lístky zamestnanci 85,20 s DPH 07.11.2018 DOXX - stravné lístky s.r.o. ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 14.11.2018
Faktúra 148/2018 tovar 287,21 s DPH 06.11.2018 Lunys, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 06.11.2018 13.11.2018
Faktúra 234/2018 Notebooky 1 950,00 s DPH 05.11.2018 Mc person - Ing.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 230/2018 Murárske práce 2 760,00 s DPH 62/18 05.11.2018 Tomanec Miroslav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 236/2018 Plyn 11/18 159,00 s DPH 05.11.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 232/2018 Pow-en 11/18 134,95 s DPH 05.11.2018 Pow-en, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 231/2018 Internet 11/18 19,90 s DPH 05.11.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riadieľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 233/2018 Terminng 11/18 3 807,13 s DPH 05.11.2018 Terminng, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 235/2018 Služby technika PC 249,60 s DPH 05.11.2018 Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018 16.11.2018
Faktúra 147/2018 tovar 123,68 s DPH 02.11.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 02.11.2018 13.11.2018
Objednávka 104/18 Prečalúnenie sedákov a opierok (sada) 477,72 s DPH 31.10.2018 LINEA s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018
Faktúra 146/2018 tovar 443,70 s DPH 31.10.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 31.10.2018 13.11.2018
Faktúra 143/2018 tovar 69,23 s DPH 29.10.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 29.10.2018 13.11.2018
Faktúra 229/2018 Wifi 46,80 s DPH 103/18 29.10.2018 Ing.Rudolf Kolmos McPerson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.10.2018 14.11.2018
Faktúra 228/2018 Skrinky do ŠKD 1 099,25 s DPH 69/18 29.10.2018 LINEA s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.10.2018 14.11.2018
Faktúra 227/2018 Mobilný kontajner 207,64 s DPH 66/18 29.10.2018 LINEA s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.10.2018 14.11.2018
Faktúra 144/2018 tovar 313,62 s DPH 29.10.2018 ATC-JR s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 29.10.2018 13.11.2018
Faktúra 145/2018 tovar 183,59 s DPH 29.10.2018 J&B Unique Sk ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 29.10.2018 13.11.2018
Faktúra 142/2018 tovar 126,96 s DPH 26.10.2018 Gastro max ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 26.10.2018 13.11.2018
Faktúra 226/2018 Tonery 145,00 s DPH 26.10.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.10.2018 14.11.2018
Objednávka 102/18 Doska stolová šeda - 5 ks 74,40 s DPH 26.10.2018 LINEA s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018
Objednávka 103/18 Wifi 46,80 s DPH 26.10.2018 Ing.Rudolf Kolmos McPerson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2018
Faktúra 225/2018 Zazimovanie odparovacích chladičov 180,00 s DPH 88/18 25.10.2018 Climat s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.10.2018 14.11.2018
Faktúra 141/2018 tovar 402,86 s DPH 24.10.2018 ATC-JR s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 24.10.2018 13.11.2018
Faktúra 140/2018 tovar 116,09 s DPH 24.10.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 24.10.2018 13.11.2018
Faktúra 139/2018 tovar 111,87 s DPH 23.10.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 23.10.2018 13.11.2018
Faktúra 223/2018 Výmena ovládača vertikálneho posuvu 62,40 s DPH 23.10.2018 František Rószkos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.10.2018 25.10.2018
Faktúra 222/2018 Knihy Chémia pre2.ročník ZŠ 33,96 s DPH 99/18 23.10.2018 AD REM ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.10.2018 25.10.2018
Faktúra 220/2018 Skolenie Aspergerov syndróm 22,00 s DPH 22.10.2018 Acentrum-Workshop Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.10.2018 25.10.2018
Faktúra 138/2018 tovar 469,56 s DPH 22.10.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2018 13.11.2018
Faktúra 221/2018 Súťaž Talentída, n.o., 136,00 s DPH 22.10.2018 TALENTÍDA, n.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.10.2018 25.10.2018
Faktúra 137/2018 tovar 240,73 s DPH 20.10.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.10.2018 13.11.2018
Faktúra 219/2018 Orange tel.poplatky za 10/18 10,99 s DPH 19.10.2018 Orange Slovensko, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018 25.10.2018
Faktúra 136/2018 tovar 69,23 s DPH 19.10.2018 Arthur Gilboard ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 19.10.2018 13.11.2018
Faktúra 218/2018 Lis na pet fľaše 5 ks 129,50 s DPH 101/18 18.10.2018 Hornbach - Baumarkt SK spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.10.2018 19.10.2018
Faktúra 217/2018 Aktualizácia softweru 58,80 s DPH 100/18 18.10.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.10.2018 19.10.2018
Objednávka 101/18 Lis na pet fľaše 129,50 s DPH 17.10.2018 HORNBACH - Baumarkt SK spol., s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Faktúra 215/2018 Tonery 102,00 s DPH 96/18 17.10.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.10.2018 19.10.2018
Faktúra 135/2018 tovar 408,00 s DPH 17.10.2018 ATC-JR s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 17.10.2018 13.11.2018
Faktúra 216/2018 Komposter Hecht 4600 127,99 s DPH 97/18 17.10.2018 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.10.2018 19.10.2018
Objednávka 96/18 Koner Kyocera Mita 102,00 s DPH 16.10.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Objednávka 98/18 oprava sklenenej strechy 1 812,00 s DPH 16.10.2018 RoUP , spol. s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Objednávka 99/18 Knihy 33,96 s DPH 16.10.2018 AD REM distribučná agentúra -PreSko ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Objednávka 100/18 aktualizácia softweru, 58,80 s DPH 16.10.2018 VEMA ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Objednávka 95/18 kôš na tr.odpadu 576,34 s DPH 15.10.2018 IKEA Bratislava s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Faktúra 213/2018 Školské pomôcky 33,20 s DPH 15.10.2018 Meggy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.10.2018 19.10.2018
Faktúra 212/2018 Školenie UNIBA 130,00 s DPH 15.10.2018 UNIBA ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.10.2018 19.10.2018
Faktúra 214/2018 Údržba PC, siete LAN, internet, email 249,60 s DPH 15.10.2018 Mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.10.2018 19.10.2018
Objednávka 97/18 Komposter Hecht 4600 127,99 s DPH 15.10.2018 J&M Technk s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Faktúra 132/2018 tovar 6,44 s DPH 15.10.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2018 13.11.2018
Faktúra 131/2018 tovar 17,28 s DPH 15.10.2018 Lunys,s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2018 13.11.2018
Faktúra 133/2018 tovar 66,83 s DPH 15.10.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2018 13.11.2018
Faktúra 134/2018 tovar 670,19 s DPH 15.10.2018 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2018 13.11.2018
Faktúra 211/2018 Školenie registratúra a archivníctvo 39,97 s DPH 94/18 12.10.2018 Vesna ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.10.2018 19.10.2018
Objednávka 94/18 školenie archívnictvo a registratúra 39,97 s DPH 11.10.2018 Vesna, n.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Faktúra 209/2018 Koberec 161,30 s DPH 92/18 11.10.2018 LUCITEX - interier s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.10.2018 19.10.2018
Faktúra 210/2018 Prehliadka požiarných uzáverov a klapiek 60,76 s DPH 88/18 11.10.2018 Monte pbs, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.10.2018 19.10.2018
Faktúra 208/2018 Licencia a softwer Websupport 10,68 s DPH 09.10.2018 Websupport, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.10.2018 19.10.2018
Objednávka 93/18 Penzion Severka - Oravská Lesná s DPH 09.10.2018 Penzion Severka - Oravská Lesná ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb s DPH 09.10.2018 RAJO a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.10.2018
Faktúra 207/2018 Kancelárske potreby 577,06 s DPH 08.10.2018 Slavomír Binčík - Junior ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.10.2018 19.10.2018
Faktúra 203/2018 El.energia 10/18 966,18 s DPH 05.10.2018 Pow-en, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2018 19.10.2018
Faktúra 204/2018 Telefonné poplatky 51,89 s DPH 05.10.2018 T-Com a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2018 19.10.2018
Faktúra 205/2018 Sučiastky k priemyselnému vysávaču 50,00 s DPH 05.10.2018 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2018 19.10.2018
Faktúra 206/2018 Priamotop s ventilátorom a termostatom 59,99 s DPH 05.10.2018 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2018 19.10.2018
Faktúra 202/2018 Hygienické potreby 149,66 s DPH 05.10.2018 ILLE ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2018 19.10.2018
Objednávka 92/18 Koberec pre SKD 161,30 s DPH 05.10.2018 Lucitex interier s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2018
Faktúra 201/2018 Prvouka pre druhákov 9,90 s DPH 04.10.2018 Aitec ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.10.2018 19.10.2018
Faktúra 199/2018 Školské geografické atlasy 135,00 s DPH 78/18 03.10.2018 Mgr.Kliment ONDREJKA ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.10.2018 19.10.2018
Faktúra 200/2018 Čistiace prostriedky 204,00 s DPH 91/18 03.10.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.10.2018 19.10.2018
Faktúra 196/2018 Radiolan 10/18 19,90 s DPH 02.10.2018 Radiolan spol. s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.10.2018 19.10.2018
Objednávka 91/18 Čistiace prostriedky 204,00 s DPH 02.10.2018 Dušan Spuchlák -drogéria ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 19.10.2018
Faktúra 198/2018 Plyn 10/18 96,00 s DPH 02.10.2018 SPP a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.10.2018 19.10.2018
Faktúra 197/2018 Údržba a servis výťahov 3.Quartal 2018 158,58 s DPH 02.10.2018 Tuchyňa výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.10.2018 19.10.2018
Faktúra 190/2018 Vykonanie prác technika PO za 3.Quartal 2018 180,00 s DPH 01.10.2018 LUKA TEAM s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 191/2018 Buracie práce vývod , ventilátor v SJ 1 063.92 s DPH 59/18 01.10.2018 Sobolič Václav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 192/2018 Kniha poradca Podnikateľa 24,90 s DPH 01.10.2018 Poradca s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 193/2018 Vodne, stočné 9/18 142,66 s DPH 01.10.2018 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 194/2018 Inštalačné práce kanalizácie, montáž žlabov 850,00 s DPH 89/18 01.10.2018 INŠTSTAV ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 195/2018 sáčky do vysávačov 301,10 s DPH 90/18 01.10.2018 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 189/2018 El.energia 10/18 134,95 s DPH 01.10.2018 Pow - en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Objednávka 90/18 Priemyslený vysávač 301,10 s DPH 01.10.2018 JM Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Zmluva 38/2018 prenájom átria s DPH 01.10.2018 AnKo finance s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.11.2018
Faktúra 188/2018 teplo za 10/18 2 772,44 s DPH 01.10.2018 Termming, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 128/2018 tovar 582,78 s DPH 30.09.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.09.2018 12.11.2018
Zmluva dodatok č.1 k zmluve č.3100972017 Distribúcia elektriny s DPH 30.09.2018 Pow-en a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 129/2018 tovar 918,30 s DPH 29.09.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 29.09.2018 13.11.2018
Faktúra 130/2018 tovar 1 150,25 s DPH 29.09.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 29.09.2018 13.11.2018
Faktúra 111/2018 tovar 734,76 s DPH 28.09.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 187/2018 Knihy nemecký jazyk 2.stupeň 111,00 s DPH 87/18 26.09.2018 Oxico ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2018 01.10.2018
Faktúra 186/2018 Aktualizácia , softver ŠJ 79,00 s DPH 26.09.2018 Abiset s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2018 01.10.2018
Objednávka 88/18 Jesenný servis adiabatických odparovacích chladičov s DPH 26.09.2018 Climat s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Zmluva Ochrana osobných údajov s DPH 25.09.2018 Portrét s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 180/2018 Tel.poplatky za 9/18 10,99 s DPH 24.09.2018 Orange a.s.. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 182/2018 Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018 129,40 s DPH 24.09.2018 CHEMIKO ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 183/2018 Tonery 387,00 s DPH 83/18 24.09.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 184/2018 Oprava strojov a nožov v ŠJ 394,68 s DPH 84/18 24.09.2018 Sobolič Václav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 185/2018 Rada ZO OZ PŠaV 60,00 s DPH 85/18 24.09.2018 Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 179/2018 Kancelársky nábytok 1 356,84 s DPH 67/18 24.09.2018 LINEA SK, spol. s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 181/2018 Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018 187,40 s DPH 24.09.2018 CHEMIKO ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.09.2018 01.10.2018
Faktúra 127/2018 tovar 214,34 s DPH 24.09.2018 Atthur Gilboard ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 126/2018 tovar 73,20 s DPH 24.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 124/2018 tovar 195,72 s DPH 24.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Objednávka 86/18 Rozbežisko 3 990,30 s DPH 21.09.2018 MARO s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Objednávka 84/18 Oprava strojov a nožov v ŠJ 394,68 s DPH 21.09.2018 Sobolič Václav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Objednávka 85/18 školenie 60,00 s DPH 21.09.2018 Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 125/2018 tovar 959,87 s DPH 20.09.2018 Mihál Štefán ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 122/2018 tovar 66,02 s DPH 20.09.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 123/2018 tovar 136,08 s DPH 20.09.2018 Gastro max ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 175/2018 čitateľské vrecúška 85,60 s DPH 70/18 18.09.2018 Radim Ježek ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2018 01.10.2018
Faktúra 176/2018 Záznam o voliteľnom predmete pre ZŠ 18,60 s DPH 81/18 18.09.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaiditeľ školy 18.09.2018 01.10.2018
Faktúra 177/2018 vypožička tepovača kobercov 84,00 s DPH 82/18 18.09.2018 TOMI SERVIS s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2018 01.10.2018
Faktúra 178/2018 Kniha manažmet školy v praxi 72,00 s DPH 18.09.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2018 01.10.2018
Objednávka 83/18 Tonery 387,00 s DPH 18.09.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 120/2018 tovar 176,76 s DPH 18.09.2018 Deli food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 121/2018 tovar 246,27 s DPH 18.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Objednávka 81/18 Záznam o práci vo voliteľnom predmete pre ZŠ 18,60 s DPH 17.09.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 118/2018 tovar 335,48 s DPH 14.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Objednávka 87/18 Jazykove knihy pre 2.stupeň 111,00 s DPH 13.09.2018 Oxico ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Objednávka 89/18 Inštalačné práce - kanalizácia, montaž žlabov 850,00 s DPH 13.09.2018 Inststav - Milan Milaly ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 174/2018 Spisy pre dieťa 13,87 s DPH 80/18 13.09.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 13.09.2018 13.09.2018
Zmluva 37/2018 Prenájom telocvične s DPH 13.09.2018 Športový klub Žolík Malacky o.z. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 172/2018 Stravne lístky 9/18 99,60 s DPH 77/18 12.09.2018 DOXX - stravne lístky spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.09.2018 13.09.2018
Faktúra 173/2018 Tonery 478,20 s DPH 79/18 12.09.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.09.2018 13.09.2018
Objednávka 78/18 Školský geografický atlas sveta a Slovenska 135,00 s DPH 12.09.2018 Vydavateľstvo MAPA Slovakia Plus ZŠ Štúrova Mgr.M.Bohmerová ekonom školy 14.09.2018
Objednávka 79/18 Tonery 478,20 s DPH 12.09.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 14.09.2018
Objednávka 80/18 Osobný spis dieťaťa v ŠKD 13,80 s DPH 12.09.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 14.09.2018
Faktúra 119/2018 tovar 161,89 s DPH 12.09.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 171/2018 Plotostrih pre školníka 297,00 s DPH 76/18 11.09.2018 J&M Technik s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.09.2018 13.09.2018
Faktúra 170/2018 Montáž sieťok proti hmyzu 370,00 s DPH 68/18 11.09.2018 Bublinec Vladimír ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.09.2018 13.09.2018
Zmluva 36/2018 Prenájom telocvične s DPH 11.09.2018 Ing.Pavol Horváth ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.09.2018
Objednávka 77/18 Stravne lístky pre zamestnancov 98,60 s DPH 11.09.2018 DOXX -stravné lístky s.r.o. ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 14.09.2018
Zmluva 35/2018 Prenájom telocvične s DPH 10.09.2018 Dušan Rupec ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.09.2018
Faktúra 116/2018 tovar 498,72 s DPH 10.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 117/2018 tovar 6,88 s DPH 10.09.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 168/2018 El.energia 9/18 966,18 s DPH 07.09.2018 Pow- en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.09.2018 13.09.2018
Faktúra 169/2018 El.energia 9/18 134,95 s DPH 07.09.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.09.2018 13.09.2018
Faktúra 115/2018 tovar 34,88 s DPH 06.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 167/2018 tel.poplatky 8/18 51,89 s DPH 06.09.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.09.2018 13.09.2018
Objednávka 76/18 Bosh plotostrih Advanced Hedgecut 297,00 s DPH 06.09.2018 J&T Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.M.Bohmerová ekonom školy 14.09.2018
Objednávka 75/18 Služby za projekt na 3 roky 2018-2020 7 200,00 s DPH 06.09.2018 Projektové poradenstvo s.r.o. ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 14.09.2018
Zmluva 34/2018 Prenájom átria 50,00 s DPH 06.09.2018 Jarmila Ondrejková ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 07.09.2018
Objednávka 74/18 Lampa na dataprojektor a bateria do notebooku 300,00 s DPH 05.09.2018 Ing.Kolmos Rudolf -mcper ZS Sturova Mgr.M.Bohmerová ekonom školy 14.09.2018
Faktúra 164/2018 Plyn 9/18 31,00 s DPH 05.09.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.09.2018 13.09.2018
Faktúra 165/2018 Čistiace prostriedky 56,18 s DPH 73/18 05.09.2018 ILLE ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.09.2018 13.09.2018
Faktúra 166/2018 Knihy pre ZŠ 30,40 s DPH 72/18 05.09.2018 Taktik ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.09.2018 13.09.2018
Faktúra 161/2018 Výroba a montáž bannerov 175,00 s DPH 61/18 04.09.2018 Lukáš Pollak LUPO-grafika a tlač ZS Sturova Mgr.Peter Ondruš zástupca školy 04.09.2018 13.09.2018
Faktúra 160/2018 Teplo 9/18 1 584,73 s DPH 04.09.2018 Termming,a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.09.2018 13.09.2018
Zmluva 28/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 Dušan Rusňák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2018
Faktúra 163/2018 Vodné, stočné 8/18 37,90 s DPH 04.09.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.09.2018 13.09.2018
Zmluva 30/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 Mračko Bernard ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.09.2018
Faktúra 162/2018 Internet 9/18 19,90 s DPH 04.09.2018 Radiolan, spol.,s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.09.2018 13.09.2018
Zmluva 32/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 TJ Strojár Malacky- hádzanársky oddiel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.10.2018
Zmluva 33/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 TJ Strojár Malacky - basketbalový oddiel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.10.2018
Zmluva 29/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 ŠKSF Buldoci ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.09.2018
Zmluva 27/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 Radovan Gajdár ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 14.09.2018
Zmluva 31/2018 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2018 Jozef Jurík ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2018
Objednávka 73/18 Čistiace prostriedky 56,18 s DPH 03.09.2018 ILLE ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 14.09.2018
Faktúra 114/2018 tovar 882,11 s DPH 03.09.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 113/2018 tovar 196,04 s DPH 03.09.2018 JB Unique SK ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 112/2018 tovar 408,00 s DPH 03.09.2018 Arttur Gilboard ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.09.2018 03.10.2018
Faktúra 159/2018 Samolepky na šatne a triedy ZŠ 17,52 s DPH 71/18 31.08.2018 CHEMICAL GUYS, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Adrianna Spustová zástupkyňa školy 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra 158/2018 Strop v kuchyni 450,00 s DPH 57/18 30.08.2018 František Škopík ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 30.08.2018 31.08.2018
Objednávka 71/18 Samolepky pre ZŠ 17,52 s DPH 30.08.2018 Chemical Guys, s.r.o., ZS Sturova Mgr. Adrianna Spustová zástupkyna školy 31.08.2018
Faktúra 157/2018 Zámková dlažba pri multi.ihrisku 3 900,00 s DPH 56/18 30.08.2018 František Škopík ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 30.08.2018 31.08.2018
Faktúra 156/2018 Chladiace vitriny do ŠJ 1 725,60 s DPH 58/18 28.08.2018 SOBOLIČ Václav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaidteľ školy 28.08.2018 31.08.2018
Faktúra 155/2018 Kancelárske potreby 24,12 s DPH 64/18 28.08.2018 Slavomír Binčík - JUNIOR ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 28.08.2018 31.08.2018
Objednávka 70/18 Čitateľske vrecúška 85,60 s DPH 28.08.2018 Ježpodi ZS Sturova Mgr.Miroslava Bohmerová ekonomka 31.08.2018
Objednávka 68/18 Sieť na sieťove dvere v ŠJ 370,00 s DPH 27.08.2018 Bublinec Vladimír - žalúzie, siete ZS Sturova Mgr. Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Objednávka 69/18 Skrine do tried do ŠKD 1 000,00 s DPH 27.08.2018 LINEA SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Objednávka 67/18 1xškolská tabuľa montáž, 1xoprava školskej tabule 1 349,04 s DPH 27.08.2018 LINEA SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Objednávka 66/18 Mobilný kontajner so zámkom 3+1 zásuvka 173,03 s DPH 27.08.2018 LINEA SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Faktúra 154/2018 Interierové žalúzie biele 1 765,15 s DPH 51/18 24.08.2018 INTERIER CHP, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 24.08.2018 31.08.2018
Faktúra 153/2018 Kancelárske potreby 778,80 s DPH 52/18 24.08.2018 LINEA SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 24.08.2018 31.08.2018
Faktúra 152/2018 Kancelársky nábytok 2 144,40 s DPH 50/18 24.08.2018 LINEA SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 24.08.2018 31.08.2018
Objednávka 61/18 Tlač a montáž banneru do telocvične 175,00 s DPH 23.08.2018 Lupo- grafika a tlač ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2018
Objednávka 64/18 Kancelárske potreby - Junior 24,12 s DPH 23.08.2018 Binčik Slavomír ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 31.08.2018
Objednávka 62/18 Oprava kachličiek na dievčenských záchodoch na 1 poschodí 500,00 s DPH 23.08.2018 Miroslav Tomanec ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Objednávka 63/18 Prerábka dlažby v sprchách v telocvični 3 000,00 s DPH 23.08.2018 Miroslav Tomanec ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 151/2018 Tel.poplatky 8/18 10,99 s DPH 22.08.2018 Orange tel.poplatky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.08.2018 31.08.2018
Faktúra 150/2018 Kniha Manažmet školy 72,00 s DPH 22.08.2018 Wolters Kluwe SR, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.08.2018 31.08.2018
Objednávka 60/18 Tonery do tlačiarne 500,00 s DPH 21.08.2018 Commodity s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2018
Objednávka 58/18 Chladiace vitriny do ŠJ 1 725,60 s DPH 20.08.2018 Sobolič Václav ZS Sturova Mg.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2018
Objednávka 56/18 Zámkova dlažba pri multifunkčnom ihrisku pre ŠJ 3 900,00 s DPH 20.08.2018 František Škopík ZŠ Štúrova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Objednávka 59/18 Vývod ventilátora zo skladu kuchyne 900,00 s DPH 20.08.2018 Sobolič Václav ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.08.2018
Objednávka 82/18 Tepovač 84,00 s DPH 20.08.2018 TOMI SERVIS, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 148/2018 Podlahárske práce v telocvični v ZŠ 800,00 s DPH 24/18 20.08.2018 Stanislav Pešek ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 20.08.2018 31.08.2018
Faktúra 149/2018 Tonery 145,00 s DPH 60/18 20.08.2018 Commodity s.r.o., ZS Sturova Alena Tomaškovičová administratívna pracovníčka 22.08.2018 31.08.2018
Objednávka 57/18 Oprava stropu v kuchyni ŠJ 450,00 s DPH 17.08.2018 František Škopík ZŠ Štúrova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 31.08.2018
Faktúra 147/2018 Počitačová siet 7-9/2018 SANET 150,00 s DPH 16.08.2018 SANET ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.08.2018 31.08.2018
Faktúra 143/2018 Tel.poplatky za 7/18 51,89 s DPH 13.08.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.08.2018 31.08.2018
Faktúra 144/2018 Pow-en 8/18 826,62 s DPH 13.08.2018 Po -en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.08.2018 31.08.2018
Faktúra 145/2018 BVS 7/2018 169,40 s DPH 13.08.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.08.2018 31.08.2018
Faktúra 146/2018 Stravne lístky - DOXX, spol. s.r.o., 1 106,40 s DPH 65/18 13.08.2018 DOXX - stravne lístky, spol. s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.08.2018 31.08.2018
Objednávka 65/18 Stravne lístky -DOXX 1 106,40 s DPH 08.08.2018 DOXX -stravne lístky , spol.s.r.o., ZS Sturova Walterová Jana mzdová účtovníčka 31.08.2018
Faktúra 140/2018 SPP - plyn 8/18 15,00 s DPH 06.08.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.08.2018 31.08.2018
Zmluva 2068508013 Zmluvne dohodnuté množstva tepla na rok 2019 s DPH 06.08.2018 Termming, a.s., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 24.08.2018
Faktúra 139/2018 Internet 8/18 19,90 s DPH 06.08.2018 Radiolan , spol., s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.08.2018 31.08.2018
Faktúra 142/2018 Pow- en 8/18 118,61 s DPH 06.08.2018 Pow- en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.08.2018 31.08.2018
Faktúra 141/2018 Teplo -Termming 8/18 1 415,06 s DPH 06.08.2018 Termming, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.08.2018 31.08.2018
Zmluva Predlženie zmluvy Rajo na rok 2019 do 30.06 s DPH 30.07.2018 RAJO, a.s., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 24.08.2018
Faktúra 138/2018 Účastnícky poplatok za treningy vysoko efektívneho účenia 411,00 s DPH 26.07.2018 Asociácia S.Kovalikovej - vzdelávanie ZS Sturova Mgr.A.Spustová zástupkyňa školy 26.07.2018 24.08.2018
Faktúra 137/2018 Tel.poplatky 7/18 10,99 s DPH 23.07.2018 Orange ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 23.07.2018 24.08.2018
Objednávka 55/18 Stravne lístky ZŠ za 7/18 955,20 s DPH 19.07.2018 DOXX - stravné lístky s.r.o, ZS Sturova Jana Walterová Mzdová účtovníčka 24.08.2018
Faktúra 136/2018 Stravne lístky 7/18 955,20 s DPH 55/18 19.07.2018 DOXX stravne lístky s.r.o., ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 19.07.2018 24.08.2018
Faktúra 135/2018 ŠEVT a.s., 139,04 s DPH 54/2018 18.07.2018 ŠEVT a.s., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018 18.07.2018
Faktúra 124/2018 Termming, a.s. teplo 7/18 1 415,06 s DPH 15.07.2018 Termming, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2018 18.07.2018
Objednávka 52/18 Materiál na interaktívnu tabuľu 200,00 s DPH 12.07.2018 Linea SK, spol.,s.r.o., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Objednávka 53/18 Maliarský materiál školník pre ZŠ 211,90 s DPH 12.07.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Faktúra 134/2018 Dušan Spuchlák -čistiace prostriedky 211,90 s DPH 53/2018 12.07.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.M.Bohmerová ekonom školy 12.07.2018 18.07.2018
Objednávka 54/18 Triedne knihy pre 1-4/18 a 5-9/18 ročníky 139,04 s DPH 12.07.2018 ŠEVT a.s., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Faktúra 133/2018 BVS - vodne, stočne 6/18 162,72 s DPH 11.07.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.07.2018 18.07.2018
Objednávka 51/18 Oprava žalúzií 2 000,00 s DPH 10.07.2018 INTERIER CHP, s.r.o., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Faktúra 131/2018 František Roszkos - interaktívna tabuľa 720,00 s DPH 46/2018 10.07.2018 František Roszkos ZS Sturova Mgr.Adrianna Spustová zástupkyňa školy 10.07.2018 18.07.2018
Faktúra 132/2018 Pow-en el.energia 7/18 826,62 s DPH 10.07.2018 Pow-en el.energia 7/18 ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 10.07.2018 18.07.2018
Faktúra 102/2018 tovar 156,74 s DPH 10143374 06.07.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 06.07.2018 12.07.2018
Faktúra 130/2018 T-Com tel.poplatky 6/18 52,12 s DPH 06.07.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 06.07.2018 18.07.2018
Faktúra 109/2018 tovar 145,47 s DPH 3518000927 06.07.2018 Coop Jednota Senica s.d. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 127/2018 Hagleitner čistiace prostriedky 574,10 s DPH 48/2018 04.07.2018 Hagleitner ZS Sturova Mgr.M.Bohmerová ekonom školy 04.07.2018 18.07.2018
Faktúra 129/2018 Dušan Spuchlák čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ 602,54 s DPH 47/2018 04.07.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 04.07.2018 18.07.2018
Faktúra 126/2018 Školská ročenka ZŠ 2018 1 146.40 s DPH 49/2018 04.07.2018 Mcperson Ing.Kolmos Rudolf ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2018 18.07.2018
Faktúra 128/2018 Plyn 7/18 15,00 s DPH 04.07.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.07.2018 18.07.2018
Objednávka 50/18 Nábytok pre ZŠ 2 422,80 s DPH 04.07.2018 Linea SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Objednávka 48/18 Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ a ŠJ 574,10 s DPH 03.07.2018 Hagleitner hygiene Slovakia ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Objednávka 47/18 Čistiace a hygienické pomôcky ŠJ a ZŠ 602,54 s DPH 03.07.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.M.Bohmerová ekonom školy 18.07.2018
Faktúra 101/2018 tovar 39,60 s DPH 10143288 02.07.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 02.07.2018 12.07.2018
Faktúra 123/2018 Pow -en el.energia 7/18 118,61 s DPH 02.07.2018 Pow -en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2018 18.07.2018
Faktúra 125/2018 Radiolan internet 7/18 19,90 s DPH 02.07.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2018 18.07.2018
Faktúra 100/2018 tovar 33,76 s DPH 47010618 30.06.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.06.2018 12.07.2018
Faktúra 103/2018 tovar 651,52 s DPH 201802 30.06.2018 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 105/2018 tovar 613,26 s DPH 2001803 30.06.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 98/2018 tovar 364,10 s DPH 10143266 29.06.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 29.06.2018 12.07.2018
Faktúra 122/2018 Udržba a servis výťahov 2.Quartal 2018 158,58 s DPH 31/2018 29.06.2018 TUCHYŇA VÝŤAHY, s.r.o, ZS Sturova Mgr.Dušan ŠUster riaditeľ školy 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra 121/2018 Práce technika PO 2.Quartal 2018 180,00 s DPH 29.06.2018 LUKA TEAM. s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra 104/2018 tovar 45,25 s DPH 0048250618 29.06.2018 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 107/2018 tovar 827,97 s DPH 112018 29.06.2018 MS ovocie zelenina s.r.o., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Objednávka 46/18 Interaktívna tabuľa ZŠ 720,00 s DPH 29.06.2018 František Roszkos ZS Sturova Mgr.Adrianna Spustová zástupkyňa školy 18.07.2018
Faktúra 108/2018 tovar 691,56 s DPH 122018 29.06.2018 MS ovocie zelenina s.r.o, ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 106/2018 tovar 6,44 s DPH 0048260618 28.06.2018 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 96/2018 tovar 184,68 s DPH 32181438 27.06.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 27.06.2018 12.07.2018
Faktúra 95/2018 tovar 360,00 s DPH 1810265 26.06.2018 Arthur Gilboard ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 26.06.2018 12.07.2018
Faktúra 118/2018 súčiastky 720,00 s DPH 34/2018 26.06.2018 Scansis Slovakia, s.r.o., ZS Sturova Mgr.Peter Ondruš zástupca školy 26.06.2018 29.06.2018
Faktúra 119/2018 Čistiace prostriedky 33,71 s DPH 42/2018 26.06.2018 ILLE ZS Sturova Alena Tomaškovičová tajomník školy 26.06.2018 29.06.2018
Faktúra 120/2018 Knihy pre ŠJ 70,45 s DPH 26.06.2018 Raabe ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.06.2018 29.06.2018
Faktúra 99/2018 tovar 41,00 s DPH 3518000847 25.06.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 25.06.2018 12.07.2018
Objednávka 45/18 Stravne lístky 63,60 s DPH 22.06.2018 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o, , ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.06.2018
Faktúra 116/2018 aSc agenda na rok 2019 ZŠ 349,00 s DPH 22.06.2018 aSc s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.06.2018 29.06.2018
Faktúra 117/2018 Doxx - stravne lístky 63,60 s DPH 22.06.2018 DOXX - stravne lístky, spol., s.r.o., ZS Sturova Jana Walterová mzdový účtovník 22.06.2018 29.06.2018
Faktúra 114/2018 CK Slniečko - ŠvP 2018 4 300,00 s DPH 21.06.2018 CK Slniečko, spol. s.r.o., ZŠ Šturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.06.2018 29.06.2018
Faktúra 115/2018 Súčiastky pre školníka 189,60 s DPH 44/2018 21.06.2018 TECH-LIT ZS Sturova Mgr.Miroslava Bohmerová ekonomka 21.06.2018 29.06.2018
Faktúra 113/2018 Orange tel.poplatky 6/18 11,69 s DPH 20.06.2018 Orange ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.06.2018 29.06.2018
Faktúra 112/2018 Komunálny odpad MsÚ rok 2018 2 059,20 s DPH 20.06.2018 Mestský úrad Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.06.2018 29.06.2018
Faktúra 97/2018 tovar 16,68 s DPH 43840618 20.06.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.06.2018 12.07.2018
Faktúra 94/2018 tovar 3,23 s DPH 44440618 20.06.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.06.2018 12.07.2018
Objednávka 49/18 Školská ročenka ZŠ 2018 1 146,40 s DPH 20.06.2018 Ing.Kolmos Rudolf-mcper ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 18.07.2018
Zmluva 33/2018 Mestské centrum klutúry Malacky 30,00 s DPH 20.06.2018 MCK ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.06.2018
Objednávka 43/18 Prenájom kina Záhoran Talentiáda 30,00 s DPH 19.06.2018 Mestské centrum kultúry ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.06.2018
Objednávka 44/18 Súčiastky pre školníka 189,60 s DPH 19.06.2018 TECH-LIT SK s.r.o, ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riadtieľ školy 29.06.2018
Faktúra 93/2018 tovar 121,11 s DPH 3518000772 19.06.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 19.06.2018 12.07.2018
Zmluva 5/2017 Dodatok č.4 k zmluve č.5/2017 s DPH 14.06.2018 TJ Strojár Malacky- hádzanársky oddiel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.10.2018
Objednávka 41/18 RVC --dňove školenie ekonomky 19-21.9.2018 150,00 s DPH 13.06.2018 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.06.2018
Faktúra 110/2018 Presklenná vitrína trofeje ZŠ 755,04 s DPH 32/18 12.06.2018 Kwesto ZS Sturova Mgr.Peter Ondruš zástupca školy 12.06.2018 14.06.2018
Faktúra 109/2018 Pow en el.energia 6/18 826,62 s DPH 12.06.2018 Pow en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2018 14.06.2018
Objednávka 40/18 Pomôcky k interaktívnej tabuli 72,00 s DPH 12.06.2018 František Roszkos ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 14.06.2018
Faktúra 111/2018 Pomôcky k interaktívnej tabuli 72,00 s DPH 40/18 12.06.2018 František Roszkos - FR ZS Sturova Mgr.Adrianna Spustová zástupkyňa školy 12.06.2018 14.06.2018
Zmluva Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 11.06.2018 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2018
Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 11.06.2018 KOMENSKÝ, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 91/2018 tovar 405,41 s DPH 10142911 08.06.2018 Picado, s.r.o., ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 84/2018 tovar 377,04 s DPH 32181306 08.06.2018 City food ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 08.06.2018 13.06.2018
Faktúra 85/2018 tovar 874,71 s DPH 92018 08.06.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 86/2018 tovar 907,93 s DPH 102018 08.06.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 87/2018 tovar 785,89 s DPH 2018028 08.06.2018 Mihál Štefán ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 87/2018 tovar 785,89 s DPH 2018028 08.06.2018 Mihál Štefán ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 88/2018 tovar 169,50 s DPH 18001650 08.06.2018 Deli food ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 89/2018 tovar 18,79 s DPH 180101496 08.06.2018 J&B Unique SK ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 90/2018 tovar 4,30 s DPH 42020518 08.06.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Faktúra 110/2018 tovar 231,44 s DPH 10143149 08.06.2018 Picado, s.r.o, ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.07.2018 18.07.2018
Faktúra 108/2018 BVS vodne, stočné 5/18 193,92 s DPH 06.06.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2018 14.06.2018
Faktúra 105/2018 Kancelárske potreby 480,92 s DPH 38/18 06.06.2018 Slavomír Binčík - JUNIOR ZS Sturova Alena Tomaškovičová tajomníčka školy 06.06.2018 14.06.2018
Faktúra 106/2018 Tel.poplatky T-Com 5/18 52,86 s DPH 06.06.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2018 14.06.2018
Faktúra 107/2018 Predplatné časopis - Slovenská pošta 6,00 s DPH 06.06.2018 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.06.2018 14.06.2018
Zmluva Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov s DPH 05.06.2018 Mihál s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 22.03.2019
Zmluva Darovacia zmluva na ročenku ZŠ Štúrova 2018 500,00 s DPH 05.06.2018 Tower Automotive, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.06.2018
Objednávka 39/18 Čistiace prostriedky Hagleitner hygiene 273,94 s DPH 04.06.2018 Hagleitner hygiene Slovakia ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.06.2018
Faktúra 79/2018 tovar 155,51 s DPH 180101416 04.06.2018 J&B Unique SK ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.06.2018 13.06.2018
Faktúra 80/2018 tovar 408,11 s DPH 10142769 04.06.2018 Picado, s.r.o., ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.06.2018 13.06.2018
Faktúra 103/2018 Čistiace prostriedky 273,94 s DPH 04.06.2018 Hagleitner ZS Sturova Alena Tomaškovičova tajomníčka školy 04.06.2018 14.06.2018
Faktúra 104/2018 SPP 6/18 16,00 s DPH 04.06.2018 Slovenský plynárensky priemysel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.06.2018 14.06.2018
Faktúra 92/2018 tovar 806,08 s DPH 2018029 02.06.2018 Mihál Štefán ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.06.2018 14.06.2018
Objednávka 42/18 Čistiace prostriedky 33,71 s DPH 01.06.2018 ILLE ZS Sturova Alena Tomaškovičová tajomník školy 29.06.2018
Faktúra 81/2018 tovar 271,01 s DPH 181499 01.06.2018 Gastro Max ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 01.06.2018 13.06.2018
Faktúra 99/2018 Termming teplo 6/18 1 415,06 s DPH 01.06.2018 Termming, a.s. ZS Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.06.2018 14.06.2018
Faktúra 100/2018 Powen 6/18 118,61 s DPH 01.06.2018 Pow en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.06.2018 14.06.2018
Faktúra 101/2018 Tonery 529,80 s DPH 37/18 01.06.2018 Commodity s.r.o, ZŠ Štúrova Alena Tomaškovičová Tajomníčka školy 01.06.2018 14.06.2018
Faktúra 102/2018 Internet 6/18 19,90 s DPH 01.06.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.06.2018 14.06.2018
Zmluva 18K229050 Dodatok k zmluve č.18K229050 s DPH 31.05.2018 DOXX - stravne lístky spol.s.r.o., ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.05.2018
Objednávka 34/18 Náhradnedielynamultifunkčnéihrisko 708,00 s DPH 31.05.2018 Scansis Slovakia s.r.o. ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 04.06.2018
Objednávka 37/18 Tonery 529,80 s DPH 31.05.2018 Commodity s.r.o., ZS Sturova Alena Tomaškovičová Tajomníčka školy 04.06.2018
Objednávka 38/18 Kancelárske potreby 480,92 s DPH 31.05.2018 Slavomír Binčík - JUNIOR ZŠ Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.06.2018
Faktúra 83/2018 tovar 267,82 s DPH 1711820267 31.05.2018 Agfoods, s.r.o. ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 31.05.2018 13.06.2018
Objednávka 38/18 Kancelárske potreby 500,00 s DPH 31.05.2018 Binčík Slavomír- JUNIOR ZS Sturova Alena Tomaškovičová Tajomníčka školy 04.06.2018
Zmluva 26/2018 Prenájom átria 30,00 s DPH 31.05.2018 Termming, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2018
Objednávka 36/18 Vyvoz olejov a tukov v SJ 419,00 s DPH 30.05.2018 Oliver Marosi ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.06.2018
Faktúra 97/2018 Poštové poukážky pre ŠJ 25,07 s DPH 35/18 30.05.2018 Slovenská pošta, a.s., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.05.2018 04.06.2018
Faktúra 82/2018 tovar 30,20 s DPH 38380518 30.05.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 30.05.2018 13.06.2018
Faktúra 98/2018 Vyvoz olejov a tukov v SJ 419,00 s DPH 36/18 30.05.2018 Oliver Marosi ZS Sturova Beata Klempová vedúca SJ 30.05.2018 04.06.2018
Faktúra 96/2018 Team Viewer k programu WinCity -registratúra inštalácia 24,00 s DPH 28.05.2018 Topset Solutions s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.05.2018 04.06.2018
Faktúra 95/2018 Vema rozšírenie ovládanie editra 162,00 s DPH 33/2018 25.05.2018 Vema ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 25.05.2018 04.06.2018
Faktúra 77/2018 tovar 529,53 s DPH 10142606 25.05.2018 Picado, s.r.o, ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 25.05.2018 13.06.2018
Zmluva 13/2017 Dodatok č.1 k zmluve č.13/2017 s DPH 24.05.2018 Mračko Bernard ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.05.2018
Objednávka 35/2018 Poštové poukážky v ŠJ 25,07 s DPH 24.05.2018 Slovenská pošta, a.s., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.06.2018
Objednávka 35/18 Poštove poukážky v ŠJ 25,07 s DPH 24.05.2018 Slovenská pošta, a.s., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.06.2018
Faktúra 78/2018 tovar 58,20 s DPH 1802321 23.05.2018 CMT group ZŠ Štúrova Beata Klempova vedúca ŠJ 23.05.2018 13.06.2018
Objednávka 33/18 Vema školenie 162,00 s DPH 23.05.2018 Vema ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 04.06.2018
Faktúra 94/2018 Orange tel.poplatky 5/18 10,99 s DPH 22.05.2018 Orange Slovensko ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.05.2018 04.06.2018
Faktúra 73/2018 tovar 121,59 s DPH 3518000651 21.05.2018 Coop Jednota ZŠ Štúrova Beata Klempova vedúca ŠJ 21.05.2018 13.06.2018
Faktúra 76/2018 tovar 260,26 s DPH 10142513 21.05.2018 Picado, s.r.o, ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.05.2018 13.06.2018
Faktúra 75/2018 tovar 50,81 s DPH 35160518 20.05.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.05.2018 13.06.2018
Faktúra 93/2018 Stravne lístky 128,40 s DPH 7779960762 18K229050 18.05.2018 DOXX stravné lístky spol. s.r.o., ZS Sturova Jana Walterová Mzdová účtovníčka 18.05.2018 21.05.2018
Faktúra 92/2018 Služby počítačovej sieťe 4-6/18 150,00 s DPH 17.05.2018 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.05.2018 21.05.2018
Objednávka 32/18 Sklenená vitrína 4 police 715,00 s DPH 17.05.2018 Kwesto ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.06.2018
Objednávka 31/18 Opakovana úradna skúška výťahu 482,76 s DPH 17.05.2018 Tuchyna - vyťahy ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 04.06.2018
Faktúra 91/2018 Tonery 355,00 s DPH 30/2018 16.05.2018 Commodity s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.05.2018 21.05.2018
Faktúra 74/2018 tovar 408,00 s DPH 1810190 16.05.2018 Arthur Gilboard ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2018 13.06.2018
Objednávka 30/2018 Tonery 400,00 s DPH 15.05.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.05.2018
Faktúra 68/2018 tovar 864,99 s DPH 3.97 14.05.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.05.2018 13.06.2018
Faktúra 69/2018 tovar 1 072,31 s DPH 8.18 14.05.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.05.2018 13.06.2018
Zmluva 18K229050 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 12.05.2018 DOXX -stravne lístky spol.s.r.o., ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 18.05.2018
Faktúra 67/2018 tovar 363,18 s DPH 10142333 11.05.2018 Picado, s.r.o, ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 11.05.2018 13.06.2018
Faktúra 71/2018 tovar 110,31 s DPH 32820418 10.05.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.05.2018 13.06.2018
Faktúra 72/2018 tovar 8,59 s DPH 33130418 10.05.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.05.2018 13.06.2018
Zmluva 25/2018 Prenájom telocvične 48,00 s DPH 10.05.2018 TJ Strojár Malacky - karate ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.06.2018
Zmluva Darovacia zmluva nepeňažný dar -Olympijský deň ZŠ 50,00 s DPH 09.05.2018 Coop Jednota ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.05.2018
Faktúra 66/2018 tovar 269,35 s DPH 10142282 09.05.2018 Picado, s.r.o, ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 09.05.2018 13.06.2018
Faktúra 90/2018 Tel.poplatky T-Com 52,01 s DPH 09.05.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.05.2018 21.05.2018
Faktúra 89/2018 El.energia 5/18 826,62 s DPH 09.05.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.05.2018 21.05.2018
Faktúra 64/2018 tovar 33,00 s DPH 20180648 07.05.2018 Fresco plus, s.r.o. ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 07.05.2018 13.06.2018
Objednávka 29/2018 Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ 32,04 s DPH 05.05.2018 ILLE ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.05.2018
Faktúra 65/2018 tovar 352,15 s DPH 10142194 04.05.2018 Picado , s.r.o, ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.05.2018 12.06.2018
Faktúra 88/2018 Voda 4/18 162,72 s DPH 04.05.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.05.2018 21.05.2018
Faktúra 87/2018 Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ 32,04 s DPH 29/18 04.05.2018 ILLE ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.05.2018 21.05.2018
Faktúra 86/2018 aplikačné systémy - mzdy 107,76 s DPH 28/18 04.05.2018 Vema ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 04.05.2018 21.05.2018
Faktúra 85/2018 Rebrík ZŠ 179,00 s DPH 26/18 04.05.2018 J&M Technik s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.05.2018 21.05.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.05.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.05.2018
Faktúra 80/2018 Teplo 5/18 1 584,73 s DPH 02.05.2018 Termming a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018 21.05.2018
Faktúra 79/2018 Internet 5/18 19,90 s DPH 02.05.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018 21.05.2018
Faktúra 81/2018 El.energia 5/18 118,61 s DPH 02.05.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018 21.05.2018
Faktúra 83/2018 Kontrola odparovacích chladičov 96,00 s DPH 22/18 02.05.2018 Climat s.r.o., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018 21.05.2018
Faktúra 84/2018 Plyn 5/18 38,00 s DPH 02.05.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018 21.05.2018
Faktúra 82/2018 Oprava kamerového systému - výmena súčiastky 51,40 s DPH 23/2018 02.05.2018 ZVAC systems s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018 21.05.2018
Faktúra 70/2018 tovar 205,44 s DPH 2018023 02.05.2018 Mihál Štefan ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 02.05.2018 13.06.2018
Faktúra 60/2018 tovar 184,10 s DPH 181159 01.05.2018 Gastro max ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 01.05.2018 03.05.2018
Faktúra 61/2018 tovar 579,25 s DPH 10142025 27.04.2018 Picado s.r.o. ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 27.04.2018 03.05.2018
Objednávka 26/2018 Rebrík 3x11m - školník 179,00 s DPH 27.04.2018 J&T Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 59/2018 tovar 344,57 s DPH 180101027 25.04.2018 J&B Unique SK ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 25.04.2018 03.05.2018
Faktúra 78/2018 Deratizácia, dezinsekcia 129,40 s DPH 25.04.2018 Chemiko ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.04.2018 02.05.2018
Objednávka 28/2018 Aplikačné a systémové konzultácie MZDY 107,76 s DPH 25.04.2018 VEMA ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 21.05.2018
Faktúra 77/2018 Material pomôcky pre žiakov 49,88 s DPH 25/2018 23.04.2018 Apro Záhradne centrum ZŠ Štúrva Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.04.2018 02.05.2018
Faktúra 58/2018 tovar 174,24 s DPH 670812236 21.04.2018 Mabonex Slovakia ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.04.2018 03.05.2018
Faktúra 63/2018 tovar 976,58 s DPH 201821 20.04.2018 Mihál Štefan ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.04.2018 03.05.2018
Objednávka 24/2018 Demontáž a montáž v náraďarni 1 000,00 s DPH 20.04.2018 Eminent-S,spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Objednávka 25/2018 Material pre žiakov 8-9.ročníka 30,00 s DPH 20.04.2018 Apro Záhradne centrum s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 62/2018 tovar 17,51 s DPH 29950418 20.04.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.04.2018 03.05.2018
Faktúra 57/2018 tovar 583,48 s DPH 10141857 20.04.2018 Picado s.r.o. ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.04.2018 03.05.2018
Faktúra 75/2018 Čistiace prostriedky 89,88 s DPH 19.04.2018 ILLE ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.04.2018 02.05.2018
Faktúra 76/2018 Tel.poplatky 4/2018 10,99 s DPH 19.04.2018 Orange ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.04.2018 02.05.2018
Objednávka 23/2018 Oprava kamerového systému 30,00 s DPH 18.04.2018 Zvac Systems, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 74/2018 El.energia nedoplatok 3/2018 33,65 s DPH 17.04.2018 Pow-en ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.04.2018 02.05.2018
Faktúra 72/2018 Školenie mzdy 276,00 s DPH 27/2018 17.04.2018 Vema ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.04.2018 02.05.2018
Objednávka 22/2018 Servis adibiastických odparovacích chladičov 60,00 s DPH 17.04.2018 Climat s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 54/2018 tovar 122,51 s DPH 3518000410 16.04.2018 Coop Jednota ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 16.04.2018 03.05.2018
Faktúra 52/2018 tovar 505,92 s DPH 52018 14.04.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.04.2018 03.05.2018
Faktúra 53/2018 tovar 665,25 s DPH 62018 14.04.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.04.2018 03.05.2018
Faktúra 73/2018 Oprava kotla v ŠJ 247,20 s DPH 21/2018 12.04.2018 Sobolič Václav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.04.2018 02.05.2018
Faktúra 71/2018 BVS voda 3/18 127,06 s DPH 11.04.2018 BVS ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.04.2018 02.05.2018
Zmluva 5/2017 Dodatok č.3 k zmluve č.5/2017 s DPH 11.04.2018 TJ Strojár Malacky - hádzanarsky oddiel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.05.2018
Objednávka 27/2018 školenie mzdy 276,00 s DPH 10.04.2018 VEMA ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 56/2018 tovar 17,30 s DPH 27250418 10.04.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.04.2018 03.05.2018
Faktúra 50/2018 tovar 29,45 s DPH 24650318 10.04.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.04.2018 13.04.2018
Faktúra 69/2018 pomôcky pre žiakov - material 164,40 s DPH 20/2018 09.04.2018 Apro Záhradné centrum ZS Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.04.2018 02.05.2018
Faktúra 47/2018 tovar 66,00 s DPH 20180448 09.04.2018 Fresco plus s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 09.04.2018 10.04.2018
Faktúra 70/2018 El.energia 4/2018 826,62 s DPH 09.04.2018 Pow-en ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.04.2018 02.05.2018
Faktúra 55/2018 tovar 408,00 s DPH 1810134 09.04.2018 Arttur Gilboard ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 09.04.2018 03.05.2018
Zmluva 11/2017 Dodatok č.1 k zmluve č.11/2017 s DPH 08.04.2018 David Bíroczi ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.04.2018
Objednávka 21/2018 Oprava plynového kotla v ŠJ 247,20 s DPH 06.04.2018 Sobolič Václav ZS Šturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 23.04.2018
Objednávka 20/2018 Material pre žiakov 8 a 9ročníka 170,00 s DPH 06.04.2018 Apro Záhradné centrum s.r.o. ZŠ Šturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.04.2018
Faktúra 68/2018 T-Com poplatky 52,01 s DPH 06.04.2018 T-COM ZS Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.04.2018 02.05.2018
Faktúra 67/2018 Údržba a servis výťahov 1.Quartal 158,58 s DPH 04.04.2018 Tuchyňa vyťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 61/2018 Oprava kotla, robota a umývacieho stroja ŠJ 468,60 s DPH 19/2018 04.04.2018 Sobolic Václav ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 64/2018 Teplo 4/2018 2 942,11 s DPH 04.04.2018 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 63/2018 Brožúry pre ZŠ 378,00 s DPH 18/2018 04.04.2018 Ing. Kolmos Rudolf -mcperson ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 62/2018 El.energia 4/2018 118,61 s DPH 04.04.2018 Pow -en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 66/2018 Plyn 4/2018 100,00 s DPH 04.04.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 65/2018 Internet 4/2018 19,90 s DPH 04.04.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018 05.04.2018
Faktúra 49/2018 tovar 399,36 s DPH 32180740 04.04.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 04.04.2018 10.04.2018
Faktúra 48/2018 tovar 100,55 s DPH 180829 03.04.2018 Deli food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 03.04.2018 10.04.2018
Faktúra 51/2018 tovar 347,96 s DPH 2018017 02.04.2018 Mihál Štefán ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 02.04.2018 10.04.2018
Objednávka 19/2018 Oprava kotla, robota a umývačky riadu 468,60 s DPH 27.03.2018 Sobolič Václav ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 05.04.2018
Faktúra 60/2018 Knihy 54,80 s DPH 27.03.2018 OXICO ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 27.03.2018 04.04.2018
Faktúra 59/2018 Školenie mzdy a PAM 79,70 s DPH 17/2018 26.03.2018 Vesna Mária Horváthová Mária Horváthová mzdová účtovníčka 26.03.2018 04.04.2018
Objednávka 18/2018 Brožúra pre ZŠ 378,00 s DPH 23.03.2018 Ing.Kolmos Rudolf- mcper ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.04.2018
Faktúra 58/2018 Orange tel.poplatky 3/2018 10,99 s DPH 21.03.2018 Orange ZS Sturova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 21.03.2018 21.03.2018
Faktúra 44/2018 tovar 820,67 s DPH 2018013 20.03.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.03.2018 10.04.2018
Zmluva 22/2017 Dodatok č.1 k zmluve č.22/2017 s DPH 20.03.2018 Dominik Oslej ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 45/2018 tovar 321,98 s DPH 10141496 19.03.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 19.03.2018 10.04.2018
Faktúra 46/2018 tovar 131,35 s DPH 1700781 18.03.2018 Deli food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 18.03.2018 10.04.2018
Faktúra 42/2018 tovar 174,24 s DPH 670818937 14.03.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 10.04.2018
Faktúra 43/2018 tovar 661,32 s DPH 670828940 14.03.2018 Mabonex ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 10.04.2018
Objednávka 15/2018 Knihy prvouky pre druhákov 200,20 s DPH 14.03.2018 Aitec ZS Štúrova Mgr.Adriana Spustová zástupkyňa školy 21.03.2018
Faktúra 41/2018 tovar 237,39 s DPH 1711800297 13.03.2018 Agfoods s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.03.2018 10.04.2018
Faktúra 50/2018 T-Com Tel.poplatky 51,89 s DPH 13.03.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.03.2018 20.03.2018
Faktúra 56/2018 Knihy prvouky pre druhákov 200,20 s DPH 15/2018 13.03.2018 Aitec ZS Sturova Mgr. Adriana Spustová zástupca školy 15.03.2018 20.03.2018
Faktúra 53/2018 knihy pre II.stupeň dejepis +šikanovanie na školách 45,00 s DPH 11/2018 12.03.2018 Raabe ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.03.2018 20.03.2018
Faktúra 54/2018 HN - školské potreby 16,60 s DPH 14/2018 12.03.2018 Meggy ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.03.2018 20.03.2018
Faktúra 52/2018 Vývoz odpadu 275,00 s DPH 13/2018 09.03.2018 Oliver Marosi ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 13.03.2018 20.03.2018
Faktúra 55/2018 el.energia nedoplatok 2/2018 57,07 s DPH 09.03.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.03.2018 20.03.2018
Faktúra 40/2018 tovar 498,40 s DPH 10141320 09.03.2018 Picado s.r.o. ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 09.03.2018 10.04.2018
Faktúra 39/2018 tovar 22,72 s DPH 3518800219 07.03.2018 Coop Jednota Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 57/2018 Nedoplatok BVS za 2/2018 178,32 s DPH 07.03.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.03.2018 20.03.2018
Faktúra 49/2018 Tonery 525,00 s DPH 12/2018 07.03.2018 Commodity ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.03.2018 20.03.2018
Faktúra 47/2018 Powen 3/2018 118,61 s DPH 06.03.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.03.2018 20.03.2018
Objednávka 13/2018 Vývoz Lapača 275,00 s DPH 06.03.2018 Oliver Marosi ZS Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.03.2018
Objednávka 12/2018 Tonery 525,00 s DPH 06.03.2018 Commodity s.r.o. ZS Štúrova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 21.03.2018
Faktúra 48/2018 Teplo 3/2018 3 960,14 s DPH 06.03.2018 Termming a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.03.2018 07.03.2018
Faktúra 46/2018 Plyn 3/2018 182,00 s DPH 05.03.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2018 07.03.2018
Faktúra 45/2018 Luka Team 1.Quartal 180,00 s DPH 02.03.2018 Luka Team ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2018 20.03.2018
Zmluva 6/2017 Dodatok č.1 k zmluve č.6/2017 s DPH 01.03.2018 TJ Strojár Malacky - basketbal ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2018
Zmluva 6/2017 Dodatok č.2 k zmluve č. 6/2017 s DPH 01.03.2018 TJ Strojár Malacky - basketbal ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2018
Objednávka 11/2018 Dejepis pre 9.ročník + príručka šikanovanie v škole 45,00 s DPH 01.03.2018 Raabe ZS Štúrova Mgr.P.Ondruš zástupca školy 21.03.2018
Objednávka 17/2018 Seminár - archivníctvo a registratúrny poriadok 79,70 s DPH 01.03.2018 Vesna, n.o. ZS Sturova Mária Horváthová mzdová účtovníčka 05.04.2018
Objednávka 16/2018 školenie - ekonomky 29,00 s DPH 01.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ Štúrova Mgr.M.Bohmerová ekonómka 21.03.2018
Faktúra 44/2018 Internet 3/18 19,90 s DPH 01.03.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.03.2018 07.03.2018
Faktúra 51/2018 Elektrická energia 826,62 s DPH 01.03.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.03.2018 20.03.2018
Faktúra 35/2018 tovar 321,48 s DPH 2018011 28.02.2018 Mihál Štefán Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 38/2018 tovar 6,25 s DPH 16300218 28.02.2018 ZPaC Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 36/2018 tovar 760,44 s DPH 32018 28.02.2018 MSOZ Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 37/2018 tovar 558,45 s DPH 42018 28.02.2018 MSOZ Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 15.03.2018
Zmluva 21/2017 dodatok č.1 k zmluve č.21/2017 s DPH 27.02.2018 Ing.Hulín Pavel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.03.2018
Faktúra 43/2018 Vybavenie lekárničky 46,30 s DPH 10/2018 26.02.2018 V.R.P.ZDRAVIE s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018 27.02.2018
Objednávka 14/2018 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 26.02.2018 Meggy s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 21.03.2018
Faktúra 42/2018 Orange tel.poplatky 2/2018 11,29 s DPH 26.02.2018 Orange ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018 27.02.2018
Faktúra 34/2018 tovar 42,50 s DPH 20180013 26.02.2018 Fresco plus s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 33/2018 tovar 285,26 s DPH 10141032 23.02.2018 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Zmluva 24/2018 vlastníci bytov 40,00 s DPH 22.02.2018 Stavebne bytové družstvo v Pezinku ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.03.2018
Objednávka 10/2018 Vybavenie lekárničky 46,30 s DPH 22.02.2018 V.R.P. zdravie s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 40/2018 Učebné pomôcky pre 1.ročník 18,25 s DPH 9/2018 22.02.2018 TAKTIK, vydavateľstvo,s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2018 27.02.2018
Faktúra 41/2018 Čistiace prostriedky 89,88 s DPH 22.02.2018 ILLE ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2018 27.02.2018
Faktúra 36/2018 Teplo 2/2018 4 146,48 s DPH 21.02.2018 Termming, a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.02.2018 27.02.2018
Faktúra 37/2018 Internet SANET predplatne 1-3/2018 150,00 s DPH 21.02.2018 SANET ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.02.2018 27.02.2018
Faktúra 38/2018 Plyn 2/2018 193,00 s DPH 21.02.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.02.2018 27.02.2018
Faktúra 39/2018 Aktualizácia programov 2018 392,40 s DPH 21.02.2018 Topset ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.02.2018 27.02.2018
Faktúra 29/2018 tovar 141,36 s DPH 31180243 21.02.2018 CITYFOOD, s.r.o., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 32/2018 tovar 925,13 s DPH 2018008 20.02.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 28/2018 tovar 172,58 s DPH 1014975 20.02.2018 PICADO, s.r.o., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Zmluva 9983560503 Skupinové úrazové poistenie pre školy 840,00 s DPH 19.02.2018 Alianz ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riadtieľ školy 19.02.2018
Faktúra 27/2018 tovar 367,10 s DPH 180546 16.02.2018 Gastro-max, s.r.o., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 35/2018 Kniha - Nástroje pre občianstvo a život 45,00 s DPH 16.02.2018 Asociácia S.Kovalikovej ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.02.2018 27.02.2018
Faktúra 34/2018 Toner 145,00 s DPH 5/2018 16.02.2018 Commodity s.r.o, ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.02.2018 27.02.2018
Faktúra 32/2018 Školenie PAM základné 258,00 s DPH 6/2018 15.02.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.02.2018 27.02.2018
Faktúra 33/2018 El.energia 1/2018 -nedoplatok 68,35 s DPH 15.02.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.02.2018 27.02.2018
Objednávka 5/2018 Tonery 145,00 s DPH 14.02.2018 Commodity ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 27/2018 Treningy VEU 274,00 s DPH 07/2018 14.02.2018 Asociácia S.Kovalikovej ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.02.2018 27.02.2018
Faktúra 29/2018 Doprava lyžiarský výcvik 425,00 s DPH 62/2017 14.02.2018 ARGOtrans Bánová s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.02.2018 27.02.2018
Faktúra 30/2018 Čistiace prostriedky 49,25 s DPH 14.02.2018 Hagleitner ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 14.02.2018 27.02.2018
Faktúra 28/2018 Lyžiarský výcvik 2 125,00 s DPH 62/2017 14.02.2018 RL plus, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 14.02.2018 27.02.2018
Faktúra 31/2018 Kniha - Účtovne súvťažnosti 2018 26,00 s DPH 8/2018 14.02.2018 RVC ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.02.2018 27.02.2018
Faktúra 25/2018 tovar 517,44 s DPH 670805525 14.02.2018 MABONEX SLOVAKIA spol., s.r.o., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 26/2018 tovar 582,88 s DPH 10141862 14.02.2018 PICADO, s.r.o., ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 31/2018 tovar 4,38 s DPH 13830218 13.02.2018 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
Faktúra 26/2018 Voda nedoplatok 1/2018 37,90 s DPH 12.02.2018 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.02.2018 27.02.2018
Faktúra 25/2018 tel.poplatky 1/2018 54,05 s DPH 09.02.2018 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.02.2018 27.02.2018
Objednávka 8/2018 Kniha účtovne súvťažnosti 26,00 s DPH 07.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018
Objednávka 9/2018 Pomôcky pre 1.ročník 18,25 s DPH 07.02.2018 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018
Objednávka 6/2018 Školenie PAM základné BA 258,00 s DPH 07.02.2018 Vema ZS Sturova Jana Walterová mzdová účtovníčka 19.02.2018
Faktúra 23/2018 tovar 177,41 s DPH 670804537 07.02.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 07.02.2018 09.02.2018
Faktúra 24/2018 tovar 44,76 s DPH 10760121 07.02.2018 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.02.2018 01.03.2018
Faktúra 22/2018 El.energia za 2/2018 118,61 s DPH 07.02.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.02.2018 27.02.2018
Faktúra 23/2018 Teplo za 1/2018 4 655,50 s DPH 07.02.2018 Termming a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.02.2018 27.02.2018
Faktúra 24/2018 El.energia 826,62 s DPH 07.02.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.02.2018 27.02.2018
Objednávka 7/2018 Treningy VEU 274,00 s DPH 07.02.2018 Asociácia S.Kovalikovej ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 20/2018 Členské Sanet 33,00 s DPH 06.02.2018 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2018 27.02.2018
Faktúra 19/2018 tovar 5,14 s DPH 35180000094 06.02.2018 Coop jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 06.02.2018 09.02.2018
Faktúra 18/2018 tovar 547,96 s DPH 06.02.2018 Mihál Štefan ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 06.02.2018 09.02.2018
Faktúra 21/2018 Kniha lyžiarský a snoubordingový výcvik v ZŠ 15,00 s DPH 2/2018 06.02.2018 RAABE ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2018 27.02.2018
Faktúra 22/2018 tovar 324,36 s DPH 1014652 05.02.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 05.02.2018 09.02.2018
Faktúra 19/2018 Časopis škola 2018 25,00 s DPH 05.02.2018 Marian Medlen ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 05.02.2018 27.02.2018
Faktúra 8/2018 tovar 42,50 s DPH 20180013 05.02.2018 Fresco plus ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 05.02.2018 09.02.2018
Faktúra 18/2018 Medicimbal činky 289,20 s DPH 3/2018 05.02.2018 Malunet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.02.2018 27.02.2018
Faktúra 7/2018 tovar 636,34 s DPH 1014393 04.02.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 04.02.2018 09.02.2018
Faktúra 9/2018 tovar 64,75 s DPH 120180080 04.02.2018 Zdrave ovocie ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 04.02.2018 09.02.2018
Faktúra 16/2018 Školenie mzdy a dane 120,00 s DPH 4/2018 02.02.2018 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.02.2018 27.02.2018
Faktúra 17/2018 Internet 2/2018 19,90 s DPH 02.02.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.02.2018 27.02.2018
Objednávka 3/2018 Medicimbal 289,20 s DPH 01.02.2018 Malunet s.r.o ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 01.02.2018
Faktúra 16/2018 tovar 1 074,06 s DPH 12018 31.01.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 31.01.2018 09.02.2018
Faktúra 30/2018 tovar 29,61 s DPH 31.01.2018 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.02.2018 01.03.2018
Faktúra 15/2018 Predplatné Poradca podnikateľa 27,60 s DPH 31.01.2018 Poradca Podnikateľa ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 31.01.2018 19.02.2018
Faktúra 17/2018 tovar 511,97 s DPH 22018 31.01.2018 MSOZ ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 31.01.2018 09.02.2018
Faktúra 20/2018 tovar 371,45 s DPH 180100308 31.01.2018 JB Unique Sk ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 31.01.2018 09.02.2018
Faktúra 21/2018 tovar 395,57 s DPH 670803542 31.01.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 31.01.2018 09.02.2018
Objednávka 2/2018 Kniha - lyžiarský a snowboardingový výcvik v ZŠ 15,00 s DPH 31.01.2018 Raabe ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.02.2018
Objednávka 4/2018 Školenie Mzdy Vema 120,00 s DPH 29.01.2018 Vema ZŠ Štúrová Jana Walterová mzdová účtovníčka 09.02.2018
Faktúra 4/2018 tovar 589,78 s DPH 1014264 28.01.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 28.01.2018 09.02.2018
Faktúra 5/2018 tovar 144,49 s DPH 120180042 27.01.2018 Zdrave ovocie ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 27.01.2018 09.02.2018
Faktúra 13/2018 tovar 181,92 s DPH 1014535 26.01.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 26.01.2018 09.02.2018
Faktúra 12/2018 tovar 20,30 s DPH 670803113 26.01.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 26.01.2018 09.02.2018
Faktúra 14/2018 tovar 188,37 s DPH 670803062 26.01.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 26.01.2018 09.02.2018
Faktúra 11/2018 tovar 232,54 s DPH 1014492 25.01.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 25.01.2018 09.02.2018
Faktúra 14/2018 BVS vyúčtovacia faktura 12/2017 82,48 s DPH 25.01.2018 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra 10/2018 tovar 747,58 s DPH 2018002 24.01.2018 Mihal Stefan ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 24.01.2018 09.02.2018
Faktúra 2/2018 tovar 408,00 s DPH 1810014 24.01.2018 Atthur Gilboard ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 24.01.2018 09.02.2018
Faktúra 13/2018 Školenie Mzdy 84,00 s DPH 24.01.2018 Poradca podnikateľa ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 26.01.2018 01.02.2018
Faktúra 12/2018 Počítačové pomôcky 43,30 s DPH 1/2018 23.01.2018 Kolmos Rudolf ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaidteľ školy 23.01.2018 29.01.2018
Faktúra 15/2018 tovar 13,92 s DPH 101441 23.01.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 23.01.2018 09.02.2018
Faktúra 11/2018 Aktualizácia programov Win City 25,20 s DPH 23.01.2018 Top Set solution ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2018 29.01.2018
Faktúra 10/2018 EPL - časopis Geografia 10,00 s DPH 22.01.2018 EPL s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan ŠUster riaditeľ školy 23.01.2018 23.01.2018
Faktúra 1/2018 tovar 751,15 s DPH 101460 21.01.2018 Picado ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 21.01.2018 08.02.2018
Faktúra 6/2018 tovar 84,00 s DPH 180041 20.01.2018 Slovex ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 20.01.2018 09.02.2018
Faktúra 3/2018 tovar 877,80 s DPH 670800753 20.01.2018 Mabonex Slovakia ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 20.01.2018 09.02.2018
Faktúra 8/2018 Orange tel.poplatky za 1/2018 10,99 s DPH 19.01.2018 Orange ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.01.2018 23.01.2018
Zmluva Dodatok k zmluve T COM s DPH 18.01.2018 T COM ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2018
Zmluva 23/2018 zmluva o prenájme nebyt. priestorov 350,00 s DPH 17.01.2018 Jednota dôchodcov na Slovensku ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 17.01.2018
Objednávka 01/2018 Klávesnica, myš 43,30 s DPH 16.01.2018 Kolmos Rudolf ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2018
Faktúra 9/2018 Učebnica mzdová účtovníčka 54,90 s DPH 15.01.2018 AJFA+Avis ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.01.2018 23.01.2018
Faktúra 6/2018 Vyúčtovacia faktura plyn 1/2018 199,00 s DPH 15.01.2018 SPP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.01.2018 23.01.2018
Faktúra 5/2018 Učebne pomôcky pre 8.9 ročník 99,60 s DPH 12.01.2018 ŠEVT a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 7/2018 Učebnica 1/2018 7,45 s DPH 12.01.2018 Poradca ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.01.2018 23.01.2018
Faktúra 4/2018 Pow-en zal.faktura za el.energiu 1/2018 118,61 s DPH 10.01.2018 Powen ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 12.01.2018 15.01.2018
Faktúra 3/2018 Pow-en Zálohova platba za el.energiu 1/2018 826,62 s DPH 10.01.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 12.01.2018 15.01.2018
Faktúra 2/218 Oprava núdzovéhoel.zariadenia 98,00 s DPH 08.01.2018 ELMOPA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2018 15.01.2018
Faktúra 1/2018 Internet za 1/2018 19,90 s DPH 08.01.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2018 15.01.2018
Faktúra 280/2017 Tel.poplatky za 12/2017 51,90 s DPH 05.01.2018 T-Com ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 279/12 Virtuálna knižnica za 12/2017 16,56 s DPH 29.12.2017 Komenský ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 11.01.2018 15.01.2018
Faktúra 1/2018 Internet 1/2018 19,90 s DPH 29.12.2017 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2018 23.01.2018
Faktúra 277/12 Servis výťahov 12/2017 158,58 s DPH 29.12.2017 Tuchyňa ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2018 15.01.2018
Faktúra 278/12 Pow-en nedoplatok za 12/2017 10,53 s DPH 29.12.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 276/2017 Šplahcia zostava 4 999,93 s DPH 1700443 28.12.2017 Enercom s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.12.2017 04.01.2018
Objednávka 71/17 Pracovná obuv zamestnanci ŠJ 966,29 s DPH 27.12.2017 Sportsimo ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.12.2017
Objednávka 70/17 Vybavenie pre počitačovú miestnosť škola 5 155,00 s DPH 27.12.2017 Ing. Kolmos Rudolf -mcper ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.12.2017
Faktúra 273/2017 Vývoz odpadu 85,01 s DPH 170101236 27.12.2017 TEKOS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.12.2017 29.12.2017
Faktúra 269/2017 Učebné pomôcky 729,70 s DPH 201700001 22.12.2017 Aloha Slovakia ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017 29.12.2017
Faktúra 267/2017 Fotografie do banneru 68,00 s DPH 22122017 22.12.2017 NOIDACASTING ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 270/2017 Výbava lekárničky 199,90 s DPH 20180003 22.12.2017 V.R.P ZDRAVIE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017 27.12.2017
Faktúra 259/2017 ČIstirace prostriedky 227,42 s DPH 1702008142 20.12.2017 Hagleitner ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2017 22.12.2017
Faktúra 250/2017 ČIstiace prostriedky 1 472,22 s DPH 1702007853 20.12.2017 Haigletner ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditel školy 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 271/2017 Hygienické pomôcky 89,88 s DPH 17030279 20.12.2017 ILLE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 261/2017 výmena žalúzii 1 601,40 s DPH 13717 20.12.2017 INTERIER CHP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2017 22.12.2017
Faktúra 265/2017 Tel.poplatky 10,99 s DPH 2422307709 20.12.2017 Orange ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.12.2017 27.12.2017
Faktúra 264/2017 Vývoz odpadu ŠJ 421,00 s DPH 6317 20.12.2017 Oliver Marosi ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.12.2017 27.12.2017
Faktúra 263/2017 Kancelárske potreby 545,57 s DPH 17060436 19.12.2017 Slavomir Binčík Junior ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017 27.12.2017
Faktúra 254/2017 školské interierové vybavenie 246,66 s DPH 20175334 18.12.2017 JET SPORT CHAIRMAN ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017 22.12.2017
Faktúra 257/2017 Pracovne odevy 959,50 s DPH 217410 18.12.2017 Kasta plus, s.r.o., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017 22.12.2017
Faktúra 253/2017 Interierové vybavenie školy 3 272,64 s DPH 217424 18.12.2017 Linea ZS Sturova Mgr. Dušan ŠUster riaditeľ školy 18.12.2017 22.12.2017
Faktúra 266/2017 výroba bannerov 690,00 s DPH 171207 18.12.2017 Lukáš Pollák ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.12.2017 22.12.2017
Faktúra 268/2017 Lopty 135,00 s DPH 2017117 18.12.2017 SPORTCENTRUM SENICA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017 27.12.2017
Objednávka 64/17 Vybavenie lekárničiek - škola 200,00 s DPH 14.12.2017 Lekáren Zdravie ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 69/17 Dokupenie lop pre školu 135,00 s DPH 14.12.2017 ŠPORTCENTRUM SENICA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 68/17 Uprava fotografii v banneroch 68,00 s DPH 14.12.2017 NOIDACASTING ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 67/17 Vývoz odpadov 420,00 s DPH 14.12.2017 Oliver Marosi ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.12.2017
Objednávka 66/17 Výroba bannerov 690,00 s DPH 14.12.2017 Lukáš Pollák LuPo ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.12.2017
Faktúra 251/2017 Čistiace prostriedky pre ŠJ 1 591,25 s DPH 13730349 14.12.2017 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017 22.12.2017
Objednávka 65/17 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 900,00 s DPH 14.12.2017 Haigleitner hygiene Slovakia ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2017
Objednávka 60/17 Knihy pre školu 800,00 s DPH 14.12.2017 ALOHA SLOVAKIA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 50/17 Kancelárske potreby 1 299,00 s DPH 14.12.2017 Binčík Slavomír ZS Sturova Mgr Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2017
Objednávka 63/17 Výmena žalúzii v školskej učebni 3 000,00 s DPH 14.12.2017 INTERIER CP s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.12.2017
Objednávka 55/17 Čistiacer prostriedky 1 586,70 s DPH 14.12.2017 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017
Faktúra 272/2017 Vodné, stočné za 12/2017 162,72 s DPH 117193545 12.12.2017 BVS ZS Sturova Mgr. DUšan Šuster riaditeľ školy 12.12.2017 28.12.2017
Faktúra 250/2017 Lopty 1 695,00 s DPH 2017106 12.12.2017 SPORTCENTRUM SENICA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaidteľ školy 13.12.2017 15.12.2017
Faktúra 248/2017 Riad pre ŠJ 1 508,04 s DPH 171554 11.12.2017 GASTRO-GALAXI ZS Sturova Mgr. DUšan Šuster riaditeľ školy 11.12.2017 20.12.2017
Objednávka 57/17 Detská zostava pre ihrisko školy 4 999,00 s DPH 11.12.2017 JET SPORT CHAIRMAN ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017
Objednávka 56/17 Nabytok fo učebni 500,00 s DPH 11.12.2017 LINEA s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017
Objednávka 58/17 Lopty pre školu 1 695,60 s DPH 11.12.2017 ŠPORT CENTRUM SENICA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.12.2017
Faktúra 262/2017 Kancelárske potreby 768,24 s DPH 17060438 11.12.2017 Slavomir Binčík Junior ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2017 22.12.2017
Faktúra 246/2017 Vitruálna knižnica 11/2017 16,56 s DPH 70599413 11.12.2017 Komenský s.r.o., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 11.12.2017 15.12.2017
Faktúra fj/145/2017 tovar 458,50 s DPH 10135513 07.12.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/143/2017 tovar 214,19 s DPH 10135497 07.12.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 255/2017 Darčeky pre 10odd. ŠKD 994,86 s DPH 2017070244 06.12.2017 Dráčik DIVI ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 10.12.2017
Faktúra 244/2017 Práca technika za 4Q. 180,00 s DPH 440/2017 06.12.2017 LUKA TEAM ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017 20.12.2017
Zmluva OPľZ/112/2017 Zmluva o poskytovaní nenavratného finančného príspevku zálohovaplatba s DPH 05.12.2017 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.01.2018
Faktúra fj/141/2017 tovar 67,50 s DPH 2017225 04.12.2017 Fresco 04.12.2017
Faktúra 240/2017 Tonery 2 091,30 s DPH 170101245 04.12.2017 Commodity ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 05.12.2017 28.12.2017
Faktúra fj/140/2017 tovar 460,79 s DPH 10135395 03.12.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 252/2017 3kolenie - seminár 70,80 s DPH 122017015 01.12.2017 Maxim s.r.o., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 11.12.2017
Faktúra 239/2017 Zálohova platba el.energia 121,52 s DPH 3100972017 01.12.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 28.12.2017
Faktúra 256/2017 prepôatné vychovávateľ 9,00 s DPH 1703927613 01.12.2017 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 08.12.2017
Faktúra 260/2017 Šekové poukážky 25,07 s DPH 9001082199 01.12.2017 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 08.12.2017
Faktúra 242/2017 Zálohova platba za plyn 12/2017 192,00 s DPH 7155869189 01.12.2017 SPP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2017 10.12.2017
Faktúra 245/2017 Tel.poplatky 52,30 s DPH 1008816302 01.12.2017 T-Com ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2017 10.12.2017
Zmluva 22/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.12.2017 Dominik Oslej ZŠ Štúrova,142A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.12.2017
Faktúra 234/2017 Revízia bleskozvodu 80,00 s DPH 17048 01.12.2017 Mgr. Chmela ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditel školy 01.12.2017 05.12.2017
Faktúra 243/2017 PC akutálne verzie 256,92 s DPH 720172104 01.12.2017 VEMA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.12.2017 10.12.2017
Faktúra 224/2018 koše na separovaný odpad 576,34 s DPH 95/18 25.102018 IKEA Bratislava s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.10.2018 14.11.2018
Objednávka 54/17 Pracovné odevy pre ŠJ 650,00 s DPH 30.11.2017 Kasta plus s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.12.2017
Faktúra 235/2017 Internet za 12/2017 19,90 s DPH 317047057 30.11.2017 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 01.12.2017 15.12.2017
Objednávka 47/17 Tonery 2 599,00 s DPH 30.11.2017 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017
Faktúra fj/142/2017 tovar 82,12 s DPH 1701206849 29.11.2017 ATC- JR. s.r.o 04.12.2017
Faktúra 241/2017 Oprava kamerového systému 32,50 s DPH 1710928 29.11.2017 ZVAC ZS Sturova Mgr Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 10.12.2017
Faktúra fj/146/2017 tovar 34,21 s DPH 85881117 28.11.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra 233/2017 Akuskrutkovač 226,01 s DPH 171000204 28.11.2017 SEKA - MA ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 01.12.2017 10.12.2017
Faktúra 237/2017 Vodné,stočné za 11/2017 129,28 s DPH 117185301 27.11.2017 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.11.2017 28.12.2017
Faktúra fj/139/2017 tovar 291,77 s DPH 10135277 24.11.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/144/2017 tovar 983,90 s DPH 2017052 23.11.2017 Mihál Mäso 04.12.2017
Zmluva 21/2017 zmluva o prenájme nebyt. priestorov s DPH 22.11.2017 Ing.Pavel Hulín ZŚ Śtúrova, Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ 22.11.2017
Faktúra 230/17 Služby počítačovej siete 150,00 s DPH 113011712 20.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej SANET ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 27.11.2017 30.11.2017
Faktúra fj/138/2017 tovar 217,73 s DPH 670736269 20.11.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra fj/136/2017 tovar 519,16 s DPH 10135156 19.11.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/137/2017 tovar 321,17 s DPH 170102775 17.11.2017 J§B Unique s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/135/2017 tovar 331,44 s DPH 382017 16.11.2017 Rona s.r.o. 04.12.2017
Faktúra fj/131/2017 tovar 1 021,18 s DPH 162017 14.11.2017 MSOZ 04.12.2017
Faktúra fj/130/2017 tovar 754,00 s DPH 152017 14.11.2017 MSOZ 04.12.2017
Faktúra 232/2017 Predplatne na rok 2018 198,72 s DPH 70599413 10.11.2017 Komenský ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 30.11.2017 01.12.2017
Faktúra 218/2017 Kontrola požiarných hydrantov 420,80 s DPH 201728 10.11.2017 Sahas - Anton Sakalaš ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra fj/133/2017 tovar 5,38 s DPH 83451017 10.11.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/132/2017 tovar 10,82 s DPH 82871017 10.11.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/126/2017 tovar 76,50 s DPH 2017013 09.11.2017 Fresco 04.12.2017
Faktúra 222/17 Zasklenie skla 159,36 s DPH 492017 08.11.2017 Skloramo Ing. Jozef Janči ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 14.11.2017 16.11.2017
Zmluva 20/2017 zmluva o prenájme nebyt. priestorov s DPH 07.11.2017 Športový klub Žolík Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ 07.11.2017
Zmluva 19/2017 zmluva o prenájme nebyt. priestorov 30,00 s DPH 06.11.2017 Termming,a.s. ZŚ Śtúrova, Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ 06.11.2017
Zmluva dodatok č.1 zmluva o prenájme nebyt. priestorov s DPH 06.11.2017 Športový klub Žolík Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ 06.11.2017
Faktúra 223/2017 Výpočtová technika 726,00 s DPH 802017 05.11.2017 Mc person Kolmos ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 219/2017 Tel.poplatky 10,99 s DPH 2417884979 05.11.2017 Orange ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 27.11.2017 30.11.2017
Faktúra 217/2017 Vitruálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 05.11.2017 Komenský ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 220/2017 Zalohova faktrua el.energie za 11/2017 121,52 s DPH 3100972017 05.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 258/2017 Predplatne knihy 24,90 s DPH 34371487 05.11.2017 Poradca ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 220/17 Tel.poplatky 74,80 s DPH 1008816302 05.11.2017 T-Com ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2017 18.11.2017
Faktúra fj/127/2017 tovar 212,89 s DPH 670734082 04.11.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra fj/125/2017 tovar 311,09 s DPH 670733986 04.11.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 229/2017 Instalacia klapiek do potrubia 427,20 s DPH 2017104 03.11.2017 Climat ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2017 20.11.2017
Faktúra 221/2017 zalohova faktura 10/2017 742,26 s DPH 1817203208 03.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 216/17 Zalohová platba za plyn 11/2017 163,00 s DPH 7229041661 03.11.2017 SPP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 227/17 Jesenný servis 148,80 s DPH 2017103 03.11.2017 Climat ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2017 20.11.2017
Faktúra 213/17 Zálohova platba teplo za 11/2017 3 664.49 s DPH 1063104955 02.11.2017 Terminng a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 201/2017 Čistiace prostriedky 25,70 s DPH 17024340 02.11.2017 ILLE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.11.2017 10.11.2017
Faktúra 224/17 Lampa pre dataprojektor 68,40 s DPH 782017 02.11.2017 Mcperson Kolmos ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 231/2017 nedoplatok el.energie za 10/2017 16,89 s DPH 1817107624 02.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.11.2017 30.11.2017
Faktúra 207/2017 el.energia preplatok za 9/2017 10,46 s DPH 181706809 02.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 09.11.2017 15.11.2017
Faktúra 214/2017 Vodne, stočné za 10/2017 113,68 s DPH 117177982 02.11.2017 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra fj/134/2017 tovar 518,00 s DPH 2017047 02.11.2017 Mihál mäso 04.12.2017
Faktúra 215/2017 Učebné pomôcky 45,05 s DPH 21723704 02.11.2017 RAABE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 212/2017 Drogéria 164,88 s DPH 13730280 01.11.2017 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 03.11.2017 05.11.2017
Faktúra 206/2017 Školské potreby 49,80 s DPH 17100657 01.11.2017 Meggy ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 02.11.2017 15.11.2017
Faktúra 210/2017 Vzdelavanie 78,00 s DPH 17011502 30.10.2017 Asociacia správcov registratúry ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 03.11.2017 10.11.2017
Faktúra 215/2017 Internet za 11/2017 19,90 s DPH 317043126 30.10.2017 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.11.2017 10.11.2017
Faktúra fj/129/2017 tovar 25,43 s DPH 77261017 30.10.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/128/2017 tovar 46,47 s DPH 79731017 30.10.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/122/2017 tovar 247,79 s DPH 10134790 29.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/124/2017 tovar 221,86 s DPH 670732887 28.10.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra fj/123/2017 tovar 165,56 s DPH 670732939 28.10.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 208/2017 Tonery 272,00 s DPH 170101060 25.10.2017 Commodity ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 03.11.2017 05.11.2017
Faktúra 209/2017 Dataprojektor 813,60 s DPH 722017 24.10.2017 Mcperson Kolmos ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 02.11.2017 05.11.2017
Faktúra 218/17 vzdelávacie služby 118,00 s DPH 4171532 23.10.2017 EDOS-PEM ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 23.10.2017 25.10.2017
Objednávka 48/17 Dataprojektor pre učebnu školy 840,00 s DPH 18.10.2017 Ing. Kolmos Rudolf - mcper ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017
Objednávka 51/17 Doobjednávkatonerov 360,00 s DPH 18.10.2017 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditľ školy 06.12.2017
Zmluva 18/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 18.10.2017 Termming a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.10.2017
Zmluva 17/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 17.10.2017 Stavebné bytové družstvo Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.10.2017
Faktúra 190/17 OXICO -učebne pomôcky 54,80 s DPH 1706607 13.10.2017 OXICO ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra fj/120/2017 tovar 396,00 s DPH 670731859 11.10.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 205/2017 Oprava požiarných dvier 262,48 s DPH 171345 11.10.2017 Monte ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 03.11.2017 10.11.2017
Faktúra fj/119/2017 tovar 273,70 s DPH 10134702 10.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 226/2017 Čistirace prostriedky 89,88 s DPH 17026672 10.10.2017 ILLE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 02.11.2017 10.11.2017
Faktúra 204/2017 Deratizacia 129,40 s DPH 20179535 09.10.2017 CHemiko ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 02.11.2017 10.11.2017
Faktúra 192/17 Tel.poplatky 51,89 s DPH 1008816302 09.10.2017 T-Com ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2017 20.10.2017
Faktúra fj/118/2017 tovar 91,56 s DPH 10134618 08.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 198/17 vodné, stočné za 09/2017 40,13 s DPH 117170190 06.10.2017 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 202/17 Tel.poplatky 12,35 s DPH 0129039699 05.10.2017 Orange ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2017 20.10.2017
Faktúra fj/117/2017 tovar 155,40 s DPH 10134573 05.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/116/2017 tovar 436,78 s DPH 10134572 05.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 196/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 05.10.2017 Komensky s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 197/17 Vyúčtovacia faktúra 742,26 s DPH 1817202938 05.10.2017 Pow en ZS Sturova Mgr.Duššan Šuster riaditeľ školy 12.10.2017 02.01.2018
Faktúra 199/17 Skloramo - Ing. Jozef Janči 126,60 s DPH 44/2017 05.10.2017 Skloramo Ing. Jozef Janči ZS Sturova Dušan Šuster riaditeľ školy 12.10.2017 30.10.2017
Objednávka 42/17 Zasklennie dverí 126,20 s DPH 03.10.2017 Skloramo Ing. Jozef Janči ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 45/17 Oprava pripojenia kamery 156,60 s DPH 03.10.2017 Zvac Systems s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra fj/115/2017 tovar 164,84 s DPH 10134541 03.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Objednávka 46/17 Revízia hasiacich prístrojov 200,00 s DPH 03.10.2017 Sahas Anton Sakalaš ZS Štúrová Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra fj/113/2017 tovar 468,27 s DPH 10134418 02.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/114/2017 tovar 461,51 s DPH 670730188 02.10.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 193/17 Radiolan 19,90 s DPH 317039101 01.10.2017 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2017 02.10.2017
Faktúra 209/17 Teplo za 10/2017 2 658.83 s DPH 1063104954 01.10.2017 Termming a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.10.2017 30.10.2017
Faktúra 200/17 Čistiace prostriedky 16,92 s DPH SR17024333 01.10.2017 ILLE ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 194/17 Záloha platba za plyn 10/2017 99,00 s DPH 7135793295 01.10.2017 SPP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra fj/108/2017 tovar 659,05 s DPH 2017/039 30.09.2017 Mihál Mäso 04.12.2017
Faktúra fj/110/2017 tovar 4,30 s DPH 74850917 30.09.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/109/2017 tovar 5,90 s DPH 74380917 30.09.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/112/2017 tovar 976,00 s DPH 142017 29.09.2017 MSOZ 04.12.2017
Faktúra fj/111/2017 tovar 895,35 s DPH 132017 29.09.2017 MSOZ 04.12.2017
Faktúra 191/17 Tuchyňa výťahy s.r.o. - servisné práce 158,58 s DPH 17242232 28.09.2017 Tuchyňa výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 30.09.2017 02.10.2017
Zmluva 9/2017 prenájom učebne s DPH 27.09.2017 AnKo finance, s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.09.2017
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2017 Mabonex 21.06.2017
Zmluva dodatok č.1 s DPH 22.09.2017 TJ Strojár Malacky-hádzanársky oddiel Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.09.2017
Faktúra fj/105/2017 tovar 448,92 s DPH 670729070 22.09.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Zmluva 11/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 22.09.2017 David Biróczi Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2017
Zmluva 12/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 22.09.2017 Rímskokatolícka cirkev,farnosť MA Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2017
Zmluva 13/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 22.09.2017 Mračko Bernard Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.09.2017
Zmluva 10/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 21.09.2017 Športový klub Žolík Malacky o.z. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017
Faktúra fj/107/2017 tovar 65,72 s DPH 71480917 20.09.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/106/2017 tovar 755,38 s DPH 2017/038 20.09.2017 Mihál Mäso 04.12.2017
Faktúra 182/2017 mobil 10,99 s DPH 0129039699 20.09.2017 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.09.2017 29.09.2017
Faktúra fj/103/2017 tovar 342,47 s DPH 6707288332 20.09.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 189/17 Šekové použkážky 25,07 s DPH 9001058012 20.09.2017 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.09.2017 02.01.2018
Faktúra fj/104/2017 tovar 171,07 s DPH 670728831 20.09.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Zmluva 4393 zmluva o obstaraní zájazdu 6 856,50 s DPH 19.09.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Martina Mrázová 03.10.2017
Faktúra 188/17 Commodity - tonery 204,00 s DPH 170100904 19.09.2017 Commodity -tonery ZS Šturova Mária Horváthová mzdová účtovníčka 19.09.2017 02.10.2017
Faktúra 186/17 BVS -vodne, stočné za 8/2017 91,39 s DPH 117161831 18.09.2017 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2017 02.10.2017
Faktúra 187/17 Powen -elektricka energia /nedoplatok 113,22 s DPH 1817106143 18.09.2017 Powen ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.09.2017 02.10.2017
Faktúra fj/101/2017 tovar 408,00 s DPH 1710370 18.09.2017 Arthur Gilboard 04.12.2017
Faktúra fj/102/2017 tovar 464,02 s DPH 10134190 18.09.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 211/17 Predzálohova faktúra za 09/2017 121,52 s DPH 3100972017 18.09.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Zmluva 5/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 TJ Strojár Malacky-hádzanársky oddiel Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.09.2017
Zmluva 6/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 TJ Strojár Malacky-baskettbalový oddiel Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.09.2017
Zmluva 7/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 Radovan Gajdár Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.09.2017
Zmluva 16/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 Dušan Rusňák Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.09.2017
Zmluva 14/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 JUDr. Peter Michalovič Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2017
Zmluva 8/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 ŠKSF Buldoci Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2017
Zmluva 15/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.09.2017 Jozef Jurík Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.09.2017
Faktúra fj/99/2017 tovar 157,44 s DPH 670726695 08.09.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra fj/98/2017 tovar 522,84 s DPH 670726694 08.09.2017 Mabonec Slovakia 04.12.2017
Faktúra fj/97/2017 tovar 68,81 s DPH 10133939 08.09.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/96/2017 tovar 790,36 s DPH 10133782 08.09.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 176/2017 technik PO 180,00 s DPH 312/2017 01.09.2017 LUKA TEAM s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017 29.09.2017
Faktúra 173/2017 plyn 32,00 s DPH 7278880488 01.09.2017 SPP,a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2017 29.09.2017
Faktúra 167/2017 internet 19,90 s DPH 317035092 01.09.2017 Radiolan s.r.o,. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 08.09.2017 29.09.2017
Faktúra 170/2017 telefón 52,06 s DPH 4799861714 01.09.2017 T-Com Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2017 29.09.2017
Faktúra 171/2017 oprava plynového kotla v ŠJ 529,56 s DPH 239012017 01.09.2017 TELESYS Slovakia spol. s r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2017 29.09.2017
Faktúra 172/2017 kancelárske potreby 245,69 s DPH 17060305 01.09.2017 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.09.2017 29.09.2017
Faktúra 177/2017 elektrina 121,52 s DPH 3100972017 01.09.2017 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017 29.09.2017
Faktúra 179/2017 hygiena 56,04 s DPH SR17020894 01.09.2017 ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017 29.09.2017
Faktúra 178/2017 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 01.09.2017 Komensky, s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017 29.09.2017
Faktúra 175/2017 elektrina 742,26 s DPH 1817202606 01.09.2017 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017 29.09.2017
Faktúra 180/2017 triedny učiteľ - tlačivá 45,05 s DPH 21715209 01.09.2017 RAABE Slovensko,s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mózová Lucia učiteľka 22.09.2017 29.09.2017
Faktúra 174/2017 elektroinštalácia 320,00 s DPH 122017 01.09.2017 MCV Systems s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.09.2017 29.09.2017
Zmluva 3100972017 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 28.08.2017 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.08.2017
Faktúra 165/2017 školský nábytok 1 182,00 s DPH 217213 21.08.2017 LINEA SK, spol. s r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 164/2017 školské pomôcky 652,80 s DPH 217214 21.08.2017 LINEA SK, spol. s r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra fj/100/2017 tovar 398,39 s DPH 10134041 08.08.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Zmluva 278/17 Zmluva o dielo 7 746,74 s DPH 10.07.2017 DATOM-DT s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.07.2017
Faktúra 25 zálohová platba 3 873,37 bez DPH 2782017 278/17 10.07.2017 DATOM-DT s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.07.2017 10.07.2017
Faktúra fj/95/2017 tovar 238,72 s DPH 3517000909 07.07.2017 Coop jednota 24.07.2017
Faktúra fj/92/2017 tovar 593,41 s DPH 122017 30.06.2017 MSOZ 24.07.2017
Faktúra fj/93/2017 tovar 82,24 s DPH 51020617 30.06.2017 ZPaC 24.07.2017
Faktúra fj/89/2017 tovar 732,76 s DPH 2017029 30.06.2017 Mihál Mäso 24.07.2017
Faktúra fj/90/2017 tovar 776,53 s DPH 2017030 30.06.2017 Mihál Mäso 24.07.2017
Faktúra fj/91/2017 tovar 938,47 s DPH 112017 30.06.2017 MSOZ 24.07.2017
Faktúra fj/94/2017 tovar 5,38 s DPH 51503617 30.06.2017 ZPaC 24.07.2017
Zmluva 32/2017 Nájomná zmluva 30,00 bez DPH 21.06.2017 Mestské centrum kultúry Malacky Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.06.2017
Faktúra fj/86/2017 tovar 224,63 s DPH 10133234 20.06.2017 Picado, s.r.o 24.07.2017
Faktúra fj/88/2017 tovar 3,76 s DPH 47520617 20.06.2017 ZPaC 24.07.2017
Faktúra fj/87/2017 tovar 27,31 s DPH 44720617 20.06.2017 ZPaC 24.07.2017
Zmluva darovacia zmluva 400,00 bez DPH 16.06.2017 TOWER AUTOMOTIVE,a.s. ZŠ Štúrova 142/A Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.06.2017
Faktúra fj/85/2017 tovar 407,42 s DPH 10133083 12.06.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/84/2017 tovar 251,48 s DPH 10132917 09.06.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/83/2017 tovar 9,36 s DPH 10132930 06.06.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/81/2017 tovar 5,38 s DPH 42690512 06.06.2017 ZPaC 21.06.2017
Faktúra fj/80/2017 tovar 124,79 s DPH 3517000741 06.06.2017 Coop jednota 21.06.2017
Zmluva C05P170443 Rekonštrukcia odvádzania prehriateho vzduchu z átria 29 652,00 s DPH 06.06.2017 ENGIE Services a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.06.2017
Faktúra fj/82/2017 tovar 30,49 s DPH 42190517 06.06.2017 ZPaC 21.06.2017
Faktúra fj/79/2017 tovar 415,68 s DPH 2017025 31.05.2017 Mihál Mäso 21.06.2017
Faktúra fj/78/2017 tovar 1 036,70 s DPH 102017 31.05.2017 MSOZ 21.06.2017
Faktúra fj/77/2017 tovar 649,80 s DPH 92017 31.05.2017 MSOZ 21.06.2017
Faktúra fj/75/2017 tovar 12,50 s DPH 20171122 31.05.2017 Fresco 21.06.2017
Faktúra fj/74/2017 tovar 334,25 s DPH 10132814 28.05.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/72/2017 tovar 244,25 s DPH 670718368 26.05.2017 Mabonex Slovakia 21.06.2017
Faktúra fj/73/2017 tovar 177,87 s DPH 670718370 26.05.2017 Mabonex Slovakia 21.06.2017
Faktúra fj/66/2017 tovar 530,16 s DPH 10132480 25.05.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/76/2017 tovar 540,00 s DPH 171817 24.05.2017 Gastro max 21.06.2017
Faktúra fj/70/2017 tovar 37,62 s DPH 10132683 21.05.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/69/2017 tovar 153,41 s DPH 17012030925 21.05.2017 ATC- JR. s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/68/2017 tovar 561,60 s DPH 10132643 21.05.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/71/2017 tovar 899,76 s DPH 2017022 21.05.2017 Mihál Mäso 21.06.2017
Faktúra fj/67/2017 tovar 128,18 s DPH 36300517 20.05.2017 ZPaC 21.06.2017
Faktúra fj/65/2017 tovar 441,28 s DPH 10132384 18.05.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/60/2017 tovar 579,54 s DPH 82017 14.05.2017 MSOZ 21.06.2017
Faktúra fj/59/2017 tovar 726,90 s DPH 72017 14.05.2017 MSOZ 21.06.2017
Faktúra fj/64/2017 tovar 328,57 s DPH 10132222 11.05.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/56/2017 tovar 119,04 s DPH 2017002843 10.05.2017 Bohuš Šesták 21.06.2017
Faktúra fj/62/2017 tovar 18,55 s DPH 33430417 10.05.2017 ZPaC 21.06.2017
Faktúra fj/61/2017 tovar 6,44 s DPH 32450417 08.05.2017 ZPaC 21.06.2017
Faktúra fj/55/2017 tovar 162,36 s DPH 670714428 06.05.2017 Mabonex Slovakia 21.06.2017
Faktúra fj/57/2017 tovar 665,30 s DPH 2017019 05.05.2017 Mihál Mäso 21.06.2017
Faktúra fj/63/2017 tovar 133,53 s DPH 3517000 05.05.2017 Coop jednota 21.06.2017
Faktúra fj/58/2017 tovar 572,94 s DPH 20172020 05.05.2017 Mihál Mäso 21.06.2017
Faktúra fj/52/2017 tovar 567,36 s DPH 670713384 29.04.2017 Mabonex 21.06.2017
Faktúra fj/54/2017 tovar 80,00 s DPH 20170853 26.04.2017 Fresco 21.06.2017
Faktúra fj/53/2017 tovar 72,47 s DPH 170101343 26.04.2017 J§B Unique s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/46/2017 tovar 285,78 s DPH 7117000254 21.04.2017 Agfoods, s.r.o. 28.04.2017
Faktúra fj/50/2017 tovar 408,00 s DPH 1710166 20.04.2017 Arthur Gilboard 21.06.2017
Faktúra fj/51/2017 tovar 45,60 s DPH 28150417 20.04.2017 ZPaC 21.06.2017
Faktúra fj/49/2017 tovar 698,08 s DPH 10131913 20.04.2017 Picado, s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/47/2017 tovar 191,57 s DPH 3517000421 17.04.2017 Coop jednota 28.04.2017
Faktúra fj/44/2017 tovar 946,35 s DPH 52017 14.04.2017 MSOZ 28.04.2017
Faktúra fj/45/2017 tovar 917,51 s DPH 62017 14.04.2017 MSOZ 28.04.2017
Faktúra fj/48/2017 tovar 584,32 s DPH 670711351 13.04.2017 Mabonex 21.06.2017
Faktúra fj/36/2017 tovar 963,28 s DPH 2017012 10.04.2017 Mihál mäso 28.04.2017
Faktúra fj/41/2017 tovar 138,94 s DPH 10131652 09.04.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Faktúra 66/2017 výpočtová technika 354,00 s DPH 252017 07.04.2017 Ing. Kolmos Rudolf - mcper 28.04.2017
Faktúra fj/34/2017 tovar 80,00 s DPH 20170580 05.04.2017 Fresco 28.04.2017
Faktúra fj/43/2017 tovar 448,33 s DPH 10131492 02.04.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Zmluva 2170001833 Zmluva i pripojení internetu s DPH 31.03.2017 Radiolan 31.03.2017
Faktúra fj/42/2017 tovar 308,57 s DPH 2017013 31.03.2017 Mihál mäso 28.04.2017
Faktúra fj/38/2017 tovar 6,44 s DPH 25970317 31.03.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/40/2017 tovar 18,35 s DPH 25530317 30.03.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/39/2017 tovar 142,08 s DPH 10131457 30.03.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Faktúra fj/37/2017 tovar 5,80 s DPH 22270317 30.03.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/35/2017 tovar 244,18 s DPH 670708295 30.03.2017 Mabonex Slovakia 28.04.2017
Faktúra fj/33/2017 tovar 468,52 s DPH 670708965 28.03.2017 Mabonex Slovakia 28.04.2017
Faktúra fj/32/2017 tovar 434,32 s DPH 10131419 28.03.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Faktúra fj/31/2017 tovar 165,04 s DPH 10131305 25.03.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Faktúra fj/30/2017 tovar 19,18 s DPH 19140317 20.03.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/29/2017 tovar 480,08 s DPH 670708004 18.03.2017 Mabonex Slovakia 28.04.2017
Faktúra fj/26/2017 tovar 138,38 s DPH 3517000252 16.03.2017 Coop jednota 28.04.2017
Faktúra fj/28/2017 tovar 76,00 s DPH 171260 15.03.2017 Slovex Vacula 28.04.2017
Objednávka 18/2017 projektová dokumentácia výmena okien v skd 360,00 s DPH 14.03.2017 M projekt Malacky 14.03.2017
Faktúra fj/24/2017 tovar 297,50 s DPH 42017 14.03.2017 MSOZ 28.04.2017
Faktúra fj/23/2017 tovar 733,35 s DPH 32017 14.03.2017 MSOZ 28.04.2017
Objednávka 19/2017 lampa pre dataprojektor+manhatan kabel 186,00 s DPH 14.03.2017 Ing. Kolmos 31.03.2017
Faktúra fj/27/2017 tovar 717,49 s DPH 670706907 11.03.2017 Mabonex Slovakia 28.04.2017
Objednávka 17/2017 vyčistenie a vyvezenie lapačatukov 224,00 s DPH 10.03.2017 Oliver Marosi 31.03.2017
Faktúra fj/25/2017 tovar 762,80 s DPH 52017 10.03.2017 Mihál mäso 28.04.2017
Faktúra 54/2017 teplo 3 811,01 s DPH 1063104947 01.03.2017 Termming a.s. 31.03.2017
Faktúra 63/2017 preprava osôb 1 032,45 s DPH 201707 01.03.2017 RASKA tour s.r.o. 23.03.2017 31.03.2017
Faktúra 62/2017 mobil 10,99 s DPH 0129039699 01.03.2017 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2017
Faktúra 61/2017 elektrina 742,28 s DPH 1817200776 01.03.2017 Pow-en a.s. 31.03.2017
Faktúra 59/2017 projektová dokumetácia 360,00 s DPH 2017004 01.03.2017 M-Projekt, Malacky s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 58/2017 elektrina 37,10 s DPH 1817101684 01.03.2017 Pow-en a.s. 31.03.2017
Faktúra 57/2017 vývoz lapača tukov 224,00 s DPH 1617 01.03.2017 Oliver Marosi 31.03.2017
Faktúra 56/2017 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 01.03.2017 Komensky, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 55/2017 vykonanie práce technika PO 180,00 s DPH 792017 01.03.2017 Lucia Písečná 31.03.2017
Faktúra 60/2017 časopis mladý záchranár 9,90 s DPH 170191 01.03.2017 Mladý záchranár o.z. 31.03.2017
Faktúra 53/2017 internet 19,90 s DPH 317009465 01.03.2017 Radiolan s.r.o,. 31.03.2017
Faktúra 51/2017 elektrina 113,22 s DPH 3100502015 01.03.2017 Pow-en a.s. 31.03.2017
Faktúra 50/2017 telefón 51,89 s DPH 3793986029 01.03.2017 T-Com 31.03.2017
Faktúra 48/2017 vodné, stočné 122,21 s DPH 117100914 01.03.2017 BVS 31.03.2017
Faktúra 48/2017 školské pomôcky 66,40 s DPH 17100030 01.03.2017 MEGGY s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 47/2017 výťahy 52,86 s DPH 17240324 01.03.2017 TUCHYŇA - VÝŤAHY 31.03.2017
Faktúra 46/2017 publikácia 24,00 s DPH 201701008 01.03.2017 Forza Slovakia, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 45/2017 novela zdrav. poistenia 25,20 s DPH 01.03.2017 PORADCA, s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Horváthová Mária 13.03.2017 31.03.2017
Faktúra 44/2017 plyn 187.- s DPH 01.03.2017 SPP,a.s. 20.03.2017
Faktúra 52/2017 výpočtová technika 186,00 s DPH 202017 01.03.2017 Ing. Kolmos Rudolf - mcper 31.03.2017
Faktúra fj/20/2017 tovar 604,87 s DPH 1013800 26.02.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Objednávka 16/2017 toner 27,00 s DPH 23.02.2017 Commodity s.r.o. 23.02.2017
Faktúra fj/18/2017 tovar 440,70 s DPH 1710065 20.02.2017 Arthur Gilboard 28.04.2017
Faktúra fj/16/2017 tovar 140,30 s DPH 3517000097 20.02.2017 Coop jednota 28.04.2017
Faktúra fj/22/2017 tovar 34,34 s DPH 13880217 20.02.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/19/2017 tovar 646,27 s DPH 1013683 17.02.2017 Picado, s.r.o 28.04.2017
Faktúra fj/21/2017 tovar 40,00 s DPH 20170315 16.02.2017 Fresco 28.04.2017
Faktúra fj/14/2017 tovar 615,70 s DPH 11.4.1960 14.02.2017 MSOZ 28.04.2017
Faktúra fj/17/2017 tovar 157,08 s DPH 670703623 11.02.2017 Mabonex Slovakia 28.04.2017
Faktúra fj/15/2017 tovar 55,80 s DPH 8260117 10.02.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/12/2017 tovar 165,75 s DPH 2017/002 10.02.2017 Mihál mäso 28.04.2017
Faktúra fj/11/2017 tovar 960,11 s DPH 2017001 10.02.2017 Mihál Mäso 28.04.2017
Faktúra fj/10/2017 tovar 3,23 s DPH 6370117 10.02.2017 ZPaC 28.04.2017
Faktúra fj/9/2017 tovar 27,31 s DPH 670703110 08.02.2017 Mabonex 01.03.2017
Faktúra fj/7/2017 tovar 235,44 s DPH 170100314 08.02.2017 J§B Unique s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/8/2017 tovar 520,95 s DPH 1013479 07.02.2017 Picado, s.r.o 01.03.2017
Faktúra FJ/6/2017 tovar 80,00 s DPH 20170030 06.02.2017 Fresco 01.03.2017
Faktúra FJ/5/2017 tovar 99,31 s DPH 670702868 04.02.2017 Mabonex 01.03.2017
Faktúra FJ/4/2017 tovar 257,16 s DPH 1013376 02.02.2017 Picado, s.r.o 01.03.2017
Objednávka 15/2017 publikácia Panovníci a prezidenti 24,00 s DPH 01.02.2017 Forza Slovakia s.r.o. 01.02.2017
Faktúra 34/2017 skolenie 44,00 s DPH 01.02.2017 Slovesnký červený kríž 28.02.2017
Faktúra 33/2017 mobil 37,51 s DPH 01.02.2017 Orange 28.02.2017
Faktúra 32/2017 pocitacova siet 150,00 s DPH 01.02.2017 Sanet 28.02.2017
Faktúra 31/2017 výpočtová technika 153,60 s DPH 01.02.2017 Ing.Kolmos 28.02.2017
Faktúra 30/2017 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.02.2017 Komenský 28.02.2017
Faktúra 29/2017 skolenie 411,00 s DPH 01.02.2017 Asociácia S Kovalikovej 28.02.2017
Faktúra 28/2017 ubytovanie lyžiarsky 2 106,00 s DPH 01.02.2017 MKM Orava s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 36/2017 skolenie 69,00 s DPH 01.02.2017 Proeko Bratislava 28.02.2017
Faktúra 27/2017 elektrina 728,69 s DPH 01.02.2017 Pow-en a.s., 28.02.2017
Faktúra 26/2017 internet 19,90 s DPH 01.02.2017 Radiolan 28.02.2017
Faktúra 25/2017 výťahy 52,86 s DPH 01.02.2017 Tuchyna- výťahy 28.02.2017
Faktúra 24/17 elektrina 113,22 s DPH 01.02.2017 Powen, 28.02.2017
Faktúra 23/17 plyn 199,00 s DPH 01.02.2017 SPP 28.02.2017
Faktúra 22/2017 teplo 4 487,47 s DPH 01.02.2017 Termming 28.02.2017
Faktúra 35/2017 skolenie 58,00 s DPH 01.02.2017 regionálne vzdelávacie centrum 28.02.2017
Faktúra 39/2017 elektrina 64,86 s DPH 01.02.2017 Pow-en a.s., 28.02.2017
Faktúra 37/2017 ročný poplatok 27,00 s DPH 01.02.2017 regionálne vzdelávacie centrum 28.02.2017
Objednávka 14/2017 preprava osôb na lyžiarsky 1 032,45 s DPH 01.02.2017 Raska tour s.r.o. 01.02.2017
Objednávka 13/2017 publikáciáa triedny učiteľ 42,65 s DPH 01.02.2017 Raabe 01.02.2017
Objednávka 12/2017 školenie kurz prvej pomoci 44,00 s DPH 01.02.2017 Slovesnký červený kríž 01.02.2017
Objednávka 11/2017 switch TP link pre lan sieť 153,60 s DPH 01.02.2017 Ing.Kolmos 01.02.2017
Objednávka 10/2017 školenie 3 osoby 411,00 s DPH 01.02.2017 Asociácia S Kovalikovej 01.02.2017
Objednávka 7/2017 hygienické potreby 56,04 s DPH 01.02.2017 Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. 28.02.2017
Faktúra 20/2017 publikácia 25,00 s DPH 01.02.2017 Juris Dat 28.02.2017
Faktúra 18/2017 hygienické potreby 56,04 s DPH 01.02.2017 Ille 28.02.2017
Faktúra 19/2017 voda 24,52 s DPH 01.02.2017 BVS 28.02.2017
Faktúra 41/2017 teplo 3 993,68 s DPH 01.02.2017 Termming 28.02.2017
Faktúra 40/2017 publikácia 42,65 s DPH 01.02.2017 Raabe 28.02.2017
Faktúra 21/2017 telefon 52,12 s DPH 01.02.2017 T-com 28.02.2017
Faktúra fj/3/2017 tovar 420,24 s DPH 1013285 29.01.2017 Picado, s.r.o 01.03.2017
Zmluva 3/2017 prenájom átria s DPH 26.01.2017 Spotrebné družstvo občanov so sídlom v Pezinku 26.01.2017
Zmluva 2/2017 prenájom átria s DPH 25.01.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku 25.01.2017
Faktúra fj/2/2017 tovar 954,96 s DPH 670700807 21.01.2017 Mabonex 01.03.2017
Faktúra fj/1/2017 tovar 560,11 s DPH 1013108 20.01.2017 Picado, s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/186/2016 tovar 126,18 s DPH 3516001948 19.01.2017 Coop Jednota 01.03.2017
Faktúra fj/179/2016 tovar 776,96 s DPH 192016 14.01.2017 MS - OZ, s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/180/2016 tovar 270,44 s DPH 202016 14.01.2017 MS - OZ, s.r.o 01.03.2017
Faktúra 1/2017 školenie 39,90 s DPH 12.01.2017 Vesna .no.Bratisalva 31.01.2017
Zmluva 1/2017 prenájom átria s DPH 11.01.2017 Termming 11.01.2017
Objednávka 9/2017 skolenie 25,00 s DPH 06.01.2017 Juris Dat 31.01.2017
Objednávka 8/2017 výpočtová technika notebook +pamat+office 938,40 s DPH 06.01.2017 31.01.2017
Objednávka 6/2017 publikácia 42,65 s DPH 06.01.2017 Raabe 06.01.2017
Objednávka 5/2017 skolenie 70,80 s DPH 06.01.2017 Maxim, Bratislava 31.01.2017
Objednávka 4/2017 publikácia 99,60 s DPH 06.01.2017 Ševt a.s., 31.01.2017
Objednávka 3/2017 publikácia 49,50 s DPH 06.01.2017 Ajfa avis 06.01.2017
Objednávka 2/2017 skolenie 39,90 s DPH 05.01.2017 Vesna .no.Bratisalva 05.01.2017
Objednávka 1/2017 ubytovanie lyžiarsky 2 106.00 s DPH 05.01.2017 MKM Orava s.r.o. 10.01.2017
Faktúra 6/2017 tlačivá 99,60 s DPH 02.01.2017 Ševt a.s., 31.01.2017
Faktúra 10/2017 skolenie 70,80 s DPH 02.01.2017 Maxim, Bratislava 31.01.2017
Faktúra 17/2017 rozsirenie pamate pc 216,00 s DPH 02.01.2017 Ing.Kolmos 31.01.2017
Faktúra 16/2017 notebook+office 722,40 s DPH 02.01.2017 Ing.Kolmos 31.01.2017
Faktúra 15/2017 mobil 10,99 s DPH 02.01.2017 Orange 31.01.2017
Faktúra 14/2017 plyn 205,00 s DPH 02.01.2017 SPP 31.01.2017
Faktúra 13/2017 internet 19,90 s DPH 02.01.2017 Radiolan 31.01.2017
Faktúra 12/2017 elektrina 113,22 s DPH 02.01.2017 Pow-en a.s., 31.01.2017
Faktúra 5/2017 výťahy 52,86 s DPH 02.01.2017 Tuchyňa výťahy 31.01.2017
Faktúra 11/2017 elektrina 728,69 s DPH 02.01.2017 Pow-en a.s., 31.01.2017
Faktúra 9/2017 publikácia 42,65 s DPH 02.01.2017 Raabe 31.01.2017
Faktúra 8/2017 časopis poradca 13,67 s DPH 02.01.2017 Poradca 31.01.2017
Faktúra 7/2017 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 02.01.2017 Komenský 31.01.2017
Faktúra 2/2017 telefon 52,08 s DPH 02.01.2017 T-com 31.01.2017
Faktúra 3/2017 softver 29,40 s DPH 02.01.2017 Topset 31.01.2017
Faktúra 4/2017 publikácia 49,50 s DPH 02.01.2017 Ajfa avis 31.01.2017
Faktúra fj/178/2016 tovar 278,73 s DPH 10126005 01.01.2017 Picado , s.r.o. 01.03.2017
Faktúra fj/182/2016 tovar 224,65 s DPH 2016048 31.12.2016 Mihál Štefan 01.03.2017
Faktúra fj/181/2016 tovar 839,57 s DPH 2016047 31.12.2016 Mihál Štefan 01.03.2017
Faktúra 265/16 vodné, stočné 120,37 s DPH 116197011 30.12.2016 BVS 30.12.2016
Faktúra 266/16 elektrina 52,13 s DPH 1816108710 30.12.2016 Pow-en a.s., 30.12.2016
Faktúra 267/16 elektrina 1 665,96 s DPH 1817100288 30.12.2016 Pow-en a.s., 30.12.2016
Faktúra fj/183/2016 tovar 5,00 s DPH 9717121 30.12.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra 264/16 tonery 1 436,88 s DPH 1882016 29.12.2016 Ing. Kolmos Rudolf - mcper 29.12.2016
Faktúra 263/16 Kyocera Mita - kopírovací stroj 1 695,60 s DPH 160101353 29.12.2016 Commodity s.r.o. 29.12.2016
Faktúra 262/16 športové vybavenie 799,87 s DPH 201600150 29.12.2016 BJP s.r.o. 29.12.2016
Faktúra 261/16 koberce 841,87 s DPH 160098 28.12.2016 Lucitex interier,Malacky 28.12.2016
Faktúra 259/16 sedacie vaky 490,00 s DPH 1601800796 27.12.2016 GOTANA, s.r.o. 27.12.2016
Faktúra 260/16 vybavenie lekárničiek 99,82 s DPH 20170005 27.12.2016 V.R.P. zdravie s.r.o. 27.12.2016
Faktúra 258/16 telefón mobil 10,99 s DPH 0129039699 27.12.2016 Orange 27.12.2016
Faktúra 257/16 oprava kopírky 222,00 s DPH 160101217 27.12.2016 Commodity s.r.o. 27.12.2016
Faktúra 256/16 tonery 1 587.60 s DPH 160101217 27.12.2016 Commodity s.r.o. 27.12.2016
Faktúra fj/185/2016 tovar 13,97 s DPH 70602016 23.12.2016 Picado , s.r.o. 01.03.2017
Faktúra fj/184/2016 tovar 387,09 s DPH 10125895 23.12.2016 Picado , s.r.o. 01.03.2017
Faktúra 253/16 športový materiál 56,38 s DPH 263329 20.12.2016 Firma Košík siete s.r.o. 20.12.2016
Faktúra 254/16 samolepky - virtuálna knižnica 6,00 s DPH 201506251 20.12.2016 komensky s.r.o. 20.12.2016
Faktúra 255/16 teplo 3 914,92 s DPH 1063100732 20.12.2016 Termming 20.12.2016
Faktúra 249/16 kancelárske potreby 1 155,83 s DPH 16060437 19.12.2016 Slavomír Binčík 19.12.2016
Faktúra 252/16 oprava kotla v ŠJ 436,92 s DPH 4367012016 19.12.2016 Telesys s.r.o, 19.12.2016
Faktúra 251/16 práce technika BOZP 180,00 s DPH 4312016 19.12.2016 Lucia Písečná Luka team 19.12.2016
Faktúra 250/16 vodné, stočné 133,74 s DPH 116190302 19.12.2016 BVS 19.12.2016
Faktúra 245/16 učebnice 262,29 s DPH 2162022020 19.12.2016 Ševt a.s., 19.12.2016
Faktúra 247/16 kuchynské stoly a stoličky 2 256,60 s DPH 216454 19.12.2016 Linea 19.12.2016
Faktúra 24816 lyžiarske potreby 1 039,88 s DPH 201600149 19.12.2016 BJP s.r.o. 19.12.2016
Faktúra fj/173/2016 tovar 152,53 s DPH ############################################################################################################################################################################################################################################################### 16.12.2016 Coop jednota 21.06.2017
Faktúra fj/173/2016 tovar 152,53 s DPH 16.12.2016 Coop jednota 01.03.2017
Objednávka 73/16 oprava kopírky 222,00 s DPH 15.12.2016 Commodity s.r.o. 15.12.2016
Objednávka 72/16 športový materiál - siete 56,38 s DPH 15.12.2016 Firma Košík siete s.r.o. 15.12.2016
Objednávka 74/16 sedacie vaky 490,00 s DPH 15.12.2016 Gotana 15.12.2016
Faktúra fj/175/2016 tovar 244,63 s DPH 10125751 15.12.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Objednávka 79/16 tonery 1 436,88 s DPH 15.12.2016 Ing. Kolmos Rudolf - mcper 15.12.2016
Objednávka 78/16 Mita Kyocera multifunkčné laserové zariadenie 1 695,60 s DPH 15.12.2016 Commodity s.r.o. 15.12.2016
Objednávka 77/16 športové vybavenie-bosa 799,92 s DPH 15.12.2016 BJP s.r.o. 15.12.2016
Objednávka 76/16 koberce s obšitím 842,20 s DPH 15.12.2016 Lucitex interier,Malacky 15.12.2016
Objednávka 75/16 vybavenie lekárničiek 100,00 s DPH 15.12.2016 V.R.P. zdravie s.r.o. 15.12.2016
Objednávka 74/16 sedacie vaky 490,00 s DPH 15.12.2016 GOTANA, s.r.o. 15.12.2016
Objednávka 71/16 oprava plynového kotla v ŠJ 436,92 s DPH 15.12.2016 Telesys s.r.o, 15.12.2016
Faktúra fj/171/2016 tovar 757,64 s DPH 4.5.2398 14.12.2016 MS-OZ,s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/170/2016 tovar 716,15 s DPH 14.12.2016 14.12.2016 MS-OZ,s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/167/2016 tovar 135,62 s DPH 1601206852 12.12.2016 ATC-JR, s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/174/2016 tovar 3,23 s DPH 19.6.2146 11.12.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra fj/177/2016 tovar 12,50 s DPH 10.12.2016 Fresco s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/177/2016 tovar 12,50 s DPH ############################################################################################################################################################################################################################################################### 10.12.2016 Fresco s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/176/2016 tovar 58,52 s DPH 9397121 10.12.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra fj/168/2016 tovar 380,06 s DPH 10125588 08.12.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Faktúra 243/16 elektrina 51,94 s DPH 1816107746 07.12.2016 Pow-en a.s., 07.12.2016
Faktúra 239/16 taniere pre ŠJ 380,00 s DPH 2016004 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 240/16 obrusy 428,00 s DPH 216345 07.12.2016 Zeda Gajary 07.12.2016
Faktúra 238/16 telefón 54,95 s DPH 1791122313 07.12.2016 T-com 07.12.2016
Faktúra 237/16 aktualizácia programu PAM 212,04 s DPH 720162514 07.12.2016 VEMA 07.12.2016
Faktúra 236/16 plyn 211,00 s DPH 7308582433 07.12.2016 SPP 07.12.2016
Faktúra 235/16 pracovné odevy a obuv pre ŠJ 697,50 s DPH 216295 07.12.2016 Kasta plus s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 241/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 16243126 07.12.2016 Tuchyna- výťahy 07.12.2016
Faktúra 242/16 vitríny 792,00 s DPH 201606040 07.12.2016 Forplast systems s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 244/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 07.12.2016 komensky s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 228/16 telefón mobil 10,99 s DPH 2365072354 07.12.2016 Orange 07.12.2016
Faktúra 234/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 16242915 07.12.2016 Tuchyna- výťahy 07.12.2016
Faktúra 231/16 Internet 19,90 s DPH 316044093 07.12.2016 Radiolan s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 233/16 cistiace 1 307,16 s DPH 1602007310 07.12.2016 Hagleitner hygiene Slovensko 07.12.2016
Faktúra fj/172/2016 tovar 22,26 s DPH 10.2.2177 07.12.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Faktúra 230/16 hygiena 56,04 s DPH 16028027 07.12.2016 Ille 07.12.2016
Faktúra 229/16 čistenie lapača tukov a vývoz 455,00 s DPH 8016 07.12.2016 Oliver Marosi 07.12.2016
Faktúra 232/16 drogéria 1 505,51 s DPH 13630327 07.12.2016 Drogeria Sasinkova malacky 07.12.2016
Faktúra fj/165/2016 tovar 115,09 s DPH 20162310 04.12.2016 Fresco s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/163/2016 tovar 134,64 s DPH 670637406 03.12.2016 Mabonex 01.03.2017
Objednávka 70/16 kancelárske potreby 1 155,83 s DPH 02.12.2016 Slavomír Binčík 02.12.2016
Objednávka 69/16 lyžiarske potreby 1 039,88 s DPH 02.12.2016 BJP s.r.o. 02.12.2016
Faktúra fj/164/2016 tovar 244,01 s DPH 10125495 02.12.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Objednávka 68/16 jedálenské stoly a stoličky 2 256,60 s DPH 01.12.2016 Linea 01.12.2016
Objednávka 67/16 učebnice 262,29 s DPH 01.12.2016 Ševt a.s., 01.12.2016
Faktúra fj/121/2017 tovar 970,55 s DPH 2017046 16.12.2017 Mihál mäso 04.12.2017
Faktúra fj/166/2016 tovar 331,44 s DPH 572016 29.11.2016 Rona s.r.o 01.03.2017
Faktúra 227/16 didaktická technika 684,16 s DPH 2016070192 28.11.2016 Dráčik -Divi s.r.o. 28.11.2016
Faktúra 226/16 cd+mpš prehrávač 170,00 s DPH 7600013356 28.11.2016 Okey Slovakia s.r.o. 28.11.2016
Faktúra fj/160/2016 tovar 354,76 s DPH 670638388 26.11.2016 Mabonex 01.03.2017
Faktúra fj/158/2016 tovar 327,66 s DPH 10125373 25.11.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Zmluva 2128/CVTSR/2016 darovaný hnutelný majetok s DPH 25.11.2016 Slovenská republika -Centrum vedecko-technických inform 25.11.2016
Objednávka 66/16 vitríny 792,00 s DPH 25.11.2016 Forplast systems s.r.o. 25.11.2016
Faktúra 225/16 koberce s obšitím 414,16 s DPH 160085 24.11.2016 Lucitex interier,Malacky 24.11.2016
Faktúra 224/16 časopis vychovávateľ 9,00 s DPH 601103988 24.11.2016 Slovenská pošta, a.s. 24.11.2016
Faktúra 223/16 výmena batérie 280,00 s DPH 111600760 24.11.2016 Autoday s.r.o. 24.11.2016
Faktúra 220/16 triedny učiteľ - tlačivá 69,35 s DPH 51606674 24.11.2016 Raabe 24.11.2016
Faktúra 221/16 elektrina 38,24 s DPH 1816107572 24.11.2016 Pow-en a.s., 24.11.2016
Faktúra 219/16 administratíva školy 41,35 s DPH 21622132 24.11.2016 Raabe 24.11.2016
Faktúra 222/16 počítačová sieť 10-12/2016 150,00 s DPH 1130111612 24.11.2016 Sanet 24.11.2016
Zmluva 18/2016 prenájom automatu 200,00 s DPH 22.11.2016 Invernes s.r.o. 22.11.2016
Faktúra 218/16 seminár 27,00 s DPH 2511 22.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 22.11.2016
Faktúra fj/159/2016 tovar 734,22 s DPH 2016040 20.11.2016 Mihál Štefan 01.03.2017
Faktúra fj/161/2016 tovar 44,97 s DPH 8541116 20.11.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra fj/162/2016 tovar 5,63 s DPH 8749116 20.11.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra fj/156/2016 tovar 409,40 s DPH 670635453 19.11.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Faktúra fj/157/2016 tovar 134,64 s DPH 6706354452 19.11.2016 Mabonex 01.03.2017
Faktúra fj/154/2016 tovar 226,23 s DPH 3516001618 18.11.2016 Coop jednota 01.03.2017
Objednávka 65/2016 tonery tlačiarne a kopírky 1 587,60 s DPH 17.11.2016 Commodity s.r.o. 17.11.2016
Faktúra fj/155/2016 tovar 516,80 s DPH 10125170 17.11.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Objednávka 63/2016 bio čistenie odpadov,liguid, čistenie guličky 455,00 s DPH 15.11.2016 Oliver Marosi 15.11.2016
Objednávka 64/16 hygienické potreby 56,04 s DPH 15.11.2016 Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. 15.11.2016
Faktúra fj/151/2016 tovar 720,06 s DPH 162016 14.11.2016 MS-OZ,s.r.o 28.11.2016
Faktúra fj/150/2016 tovar 777,73 s DPH 122016 14.11.2016 MS-OZ,s.r.o 28.11.2016
Zmluva 19/2016 prenájom átria s DPH 14.11.2016 Termming, a.s. 14.11.2016
Objednávka 61/16 inventár jedálen 380,00 s DPH 11.11.2016 Dobrý nákup Malacky 11.11.2016
Objednávka 62/16 obrusy do jedálne 428,00 s DPH 11.11.2016 Zeda Gajary 11.11.2016
Objednávka 58/2016 čistiace potreby 1 519,64 s DPH 10.11.2016 Drogeria Sasinkova malacky 10.11.2016
Objednávka 59/2016 pracovné odevy 700,00 s DPH 10.11.2016 Kasta plus Malacky 10.11.2016
Faktúra 216/16 elekrina 682,80 s DPH 1816202616 10.11.2016 Pow-en a.s., 10.11.2016
Faktúra 215/16 teplo 3 482,94 s DPH 1063100731 10.11.2016 termming 10.11.2016
Faktúra 212/16 revízie hasiacich prístrojov 324,60 s DPH 201635 10.11.2016 Anton Sakaláš 10.11.2016
Faktúra 213/16 telefón 52,78 s DPH 8790186872 10.11.2016 T-com 10.11.2016
Faktúra 214/16 súčiastky k výpočtovej technike 85,32 s DPH 762016 10.11.2016 Ing. Kolmos Rudolf - mcper 10.11.2016
Faktúra 217/16 elektrina 120,84 s DPH 3100502015 10.11.2016 Pow-en a.s., 10.11.2016
Faktúra fj/144/2016 tovar 120,00 s DPH 20162025 09.11.2016 Fresco s.r.o 28.11.2016
Faktúra fj/141/2016 tovar 331,44 s DPH 532016 09.11.2016 Rona s.r.o 28.11.2016
Faktúra 209/16 129,40 jesennáderatizácia s DPH 201610601 08.11.2016 Chemiko 08.11.2016
Faktúra 211/16 Internet 19,90 s DPH 31603973 08.11.2016 Radiolan s.r.o. 08.11.2016
Faktúra 210/16 vodné, stočné 169,40 s DPH 116179821 08.11.2016 BVS 08.11.2016
Faktúra 203/16 konferencia 30,00 s DPH 2016026 08.11.2016 Centrum nadania n.o. 08.11.2016
Faktúra 204/16 školenie 20,50 s DPH 2016025 08.11.2016 Centrum nadania n.o. 08.11.2016
Faktúra 206/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 08.11.2016 komensky s.r.o. 08.11.2016
Faktúra 207,16 časopis 9,90 s DPH 160631 08.11.2016 Mladý záchranár o.z. 08.11.2016
Faktúra 208/16 plyn 179,00 s DPH 7283636126 08.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel 08.11.2016
Faktúra 202/16 práčka 465,81 s DPH 1900115221 07.11.2016 Okey Slovakia s.r.o. 07.11.2016
Faktúra fj/143/2016 tovar 411,26 s DPH 670633779 05.11.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra fj/142/2016 tovar 277,92 s DPH 670633777 05.11.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra fj/145/2016 tovar 221,15 s DPH 101224494 04.11.2016 Picado, s.r.r. 28.11.2016
Faktúra fj/140/2016 tovar 157,60 s DPH 320163938 03.11.2016 City food, s.r.o. 28.11.2016
Objednávka 60/2016 bateria 280,00 s DPH 03.11.2016 Autoday Malacky 03.11.2016
Faktúra fj/148/2016 tovar 2,15 s DPH 80291016 03.11.2016 ZPaC 28.11.2016
Objednávka 55/2016 DIDAKTICKá TECHNIKA 684,16 s DPH 01.11.2016 Dráčik Divi s.r.o. 01.11.2016
Objednávka 56/2016 výmena hydrantov 353,47 s DPH 01.11.2016 Ján Gereg 01.11.2016
Objednávka 57/2016 čistiace potreby 1 307,16 s DPH 01.11.2016 haglaitner hygiene slovakia 01.11.2016
Objednávka 52/2016 koberce 414,10 s DPH 01.11.2016 Lucitex interier,Malacky 01.11.2016
Objednávka 54/2016 2 KUSY cd PREHRáVAčE 170,00 s DPH 01.11.2016 Okey 01.11.2016
Objednávka 53/2016 časopis 9,00 s DPH 01.11.2016 Slovenská pošta 01.11.2016
Faktúra fj/152/2016 tovar 30,94 s DPH 824111016 31.10.2016 ZPaC 28.11.2016
Faktúra fj/153/2016 tovar 470,75 s DPH 2016037 31.10.2016 Mihál Štefan 28.11.2016
Faktúra fj/149/2016 tovar 370,17 s DPH 17116000641 31.10.2016 Agfoods 28.11.2016
Faktúra fj/146/2016 tovar 790,01 s DPH 2016035 30.10.2016 Mihál Štefan 28.11.2016
Faktúra fj/147/2016 tovar 28,87 s DPH 79481016 30.10.2016 ZPaC 28.11.2016
Faktúra fj/138/2016 tovar 325,63 s DPH 10124846 29.10.2016 Picado, s.r.r. 28.11.2016
Faktúra fj/139/2016 tovar 148,34 s DPH 670632797 29.10.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra 201/16 revízie 55,00 s DPH 161310 28.10.2016 Monte pbs. s.r.o. 28.10.2016
Faktúra 199/16 tonery 206,40 s DPH 160101035 28.10.2016 Commodity s.r.o. 28.10.2016
Faktúra 200/16 jesenný servis 153,60 s DPH 2016089 28.10.2016 Climat s.r.o 28.10.2016
Faktúra 198/16 telefón mobil 10,99 s DPH 0129039699 28.10.2016 Orange 28.10.2016
Faktúra 197/16 hygiena 56,04 s DPH 16022819 28.10.2016 Ille 28.10.2016
Faktúra 196/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 28.10.2016 komensky s.r.o. 28.10.2016
Zmluva 15/2016 prenájom telocvične s DPH 28.10.2016 Judr.Michalovič Peter 28.10.2016
Faktúra 196/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 28.10.2016 komensky s.r.o. 28.10.2016
Faktúra fj/137/2016 tovar 371,21 s DPH 10124769 25.10.2016 Picado, s.r.r. 28.11.2016
Zmluva 18/2016 prenájom učebne s DPH 25.10.2016 Anko Finance s.r.o. 25.10.2016
Faktúra fj/135/2016 tovar 142,43 s DPH 670631777 22.10.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra 194/16 športové vybavenie 48,19 s DPH 201660786 21.10.2016 Malunet s.r.o. 21.10.2016
Faktúra 191/16 teplo 1 593,13 s DPH 1063100729 21.10.2016 Termming 21.10.2016
Faktúra 192/16 teplo 2 601,08 s DPH 163100730 21.10.2016 Termming 21.10.2016
Faktúra 193/16 vodné, stočné 102,53 s DPH 116173097 21.10.2016 BVS 21.10.2016
Faktúra 195/16 rohož 33,00 s DPH 160078 21.10.2016 Lucitex interier,Malacky 21.10.2016
Faktúra fj/133/2016 tovar 598,33 s DPH 10124672 20.10.2016 Picado, s.r.r. 28.11.2016
Faktúra fj/136/2016 tovar 40,58 s DPH 76371016 20.10.2016 ZPaC 28.11.2016
Faktúra fj/134/2016 tovar 708,24 s DPH 670630961 17.10.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra fj/130/2016 tovar 126,09 s DPH 3516001439 17.10.2016 Coop jednota 28.10.2016
Faktúra fj/132/2016 tovar 55,68 s DPH 670630588 15.10.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra fj/126/2016 tovar 316,00 s DPH 2016030 14.10.2016 Mihál Štefan 28.10.2016
Faktúra 187/16 plyn 109,00 s DPH 7283616261 14.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel 14.10.2016
Faktúra 186/16 elektrina 120,84 s DPH 3100502015 14.10.2016 Pow-en a.s., 14.10.2016
Faktúra 185/16 učebnice z dotácie 1 738,00 s DPH 16134181 14.10.2016 Distrinučná agentúra AD REM 14.10.2016
Faktúra 184/16 hygiena 183,65 s DPH 1602005644 14.10.2016 Hagleitner 14.10.2016
Faktúra 183/16 tonery 35,40 s DPH 160100937 14.10.2016 Commodity s.r.o. 14.10.2016
Objednávka 50/2016 revízie haciace prístroje 324,60 s DPH 14.10.2016 Anton Sakaláš 14.10.2016
Objednávka 51/2016 výpočtová technika 85,32 s DPH 14.10.2016 Ing.Kolmos 14.10.2016
Objednávka 47/2016 pračka 465,81 s DPH 14.10.2016 Okey 14.10.2016
Faktúra 190/16 telefón 52,08 s DPH 4789252388 14.10.2016 T-com 14.10.2016
Objednávka 49/2016 deratizácia 129,40 s DPH 14.10.2016 Chemiko 14.10.2016
Objednávka 48/2016 časopis 9,90 s DPH 14.10.2016 Mladý záchranár o.z. 14.10.2016
Faktúra 189/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 16252533 14.10.2016 Tuchyna- výťahy 14.10.2016
Faktúra fj/129/2016 tovar 740,66 s DPH 142016 14.10.2016 MS-OZ,s.r.o 28.10.2016
Faktúra fj/128/2016 tovar 844,45 s DPH 132016 14.10.2016 MS-OZ,s.r.o 28.10.2016
Faktúra 188/16 elektrina 682,80 s DPH 1816202389 14.10.2016 Pow-en a.s., 14.10.2016
Faktúra fj/131/2016 tovar 166,98 s DPH 670630207 13.10.2016 Mabonex 28.11.2016
Faktúra 182/16 internet 19,90 s DPH 316034732 10.10.2016 Radiolan 10.10.2016
Faktúra 181/16 športové potreby 498,80 s DPH 201660725 10.10.2016 Malunet s.r.o. 10.10.2016
Faktúra 180/16 vykonanie práce technika BOZP a PO 180,00 s DPH 322016 10.10.2016 Lucia Písečná Luka team 10.10.2016
Faktúra 179/16 hn zošity 66,40 s DPH 16100536 10.10.2016 meggy 10.10.2016
Zmluva 17/2016 prenájom telocvične s DPH 10.10.2016 TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel 26.10.2016
Faktúra fj/127/2016 tovar 58,75 s DPH 670629489 08.10.2016 Mabonex 28.10.2016
Zmluva 14/2016 telcvična s DPH 06.10.2016 Bíroczi David 06.10.2016
Zmluva 13/2016 prenájom telocvične s DPH 06.10.2016 Športový klub Žolík 06.10.2016
Zmluva 16/2016 prenájom telocvične s DPH 06.10.2016 Rusňák Dušan 06.10.2016
Zmluva 12/2016 telocvična s DPH 06.10.2016 Šporotvý klub Žolík,Malacky 06.10.2016
Faktúra 178/16 telefón mobil 10,99 s DPH 0129039699 04.10.2016 Orange 29.01.2017
Faktúra FJ/119/2016 tovar 291,62 s DPH 10124337 04.10.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Faktúra fj/119/2016 tovar 291,62 s DPH 10124337 04.10.2016 Picado, s.r.r. 28.10.2016
Zmluva 11/2016 prenájom telocvične 60,00 s DPH 03.10.2016 Rímskokatolícka cirkev 03.10.2016
Objednávka 46/2016 revízia 55,00 s DPH 01.10.2016 Monte pbs. s.r.o. 01.10.2016
Objednávka 45/2016 tonery tlačiarne a kopírky 206,40 s DPH 01.10.2016 Commodity s.r.o. 01.10.2016
Objednávka 42/2016 rohoz ring 33,00 s DPH 30.09.2016 Lucitex interier,Malacky 13.10.2016
Faktúra fj/124/2016 tovar 691,57 s DPH 2016029 30.09.2016 Mihál Štefan 28.10.2016
Objednávka 43/2016 tonery tlačiarne a kopírky 35,40 s DPH 30.09.2016 Commodity s.r.o. 30.09.2016
Faktúra fj/125/2016 tovar 483,41 s DPH 670630006 30.09.2016 Mabonex 28.10.2016
Objednávka 41/2016 jesený servis vzuchotechniky 154,00 s DPH 30.09.2016 Climat,Bratislva 30.09.2016
Objednávka 44/2016 hygienické potreby 56,04 s DPH 30.09.2016 Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. 30.09.2016
Faktúra fj/118/2016 tovar 440,22 s DPH 10124221 29.09.2016 Picado, s.r.r. 28.10.2016
Objednávka 40/2016 športové vybevnie lopty 547,00 s DPH 28.09.2016 Malunet 28.09.2016
Faktúra fj/123/2016 tovar 167,17 s DPH 160102774 28.09.2016 J§B unique Sk s.r.o 28.10.2016
Faktúra fj/122/2016 tovar 80,00 s DPH 20161774 28.09.2016 Picado, s.r.r. 28.10.2016
Faktúra fj/117/2016 tovar 298,90 s DPH 670627750 24.09.2016 Mabonex 28.10.2016
Faktúra fj/116/2016 tovar 411,00 s DPH 1610339 22.09.2016 Arthur Gilboard 28.10.2016
Faktúra fj/115/2016 tovar 328,62 s DPH 10124094 22.09.2016 Picado, s.r.r. 28.10.2016
Faktúra fj/121/2016 tovar 5,63 s DPH 70180916 20.09.2016 ZPaC 28.10.2016
Faktúra fj/120/2016 tovar 13,55 s DPH 67630916 20.09.2016 ZPaC 28.10.2016
Faktúra fj/114/2016 tovar 894,84 s DPH 670626664 17.09.2016 Mabonex 28.10.2016
Faktúra fj/113/2016 tovar 35,99 s DPH 670626767 17.09.2016 Mabonex 28.10.2016
Zmluva škola v prírode s DPH 16.09.2016 CK Slniečko,Trenčín 16.09.2016
Faktúra fj/112/2016 tovar 437,48 s DPH 10123973 13.09.2016 Picado, s.r.r. 28.10.2016
Zmluva 7/2016 prenájom telocvične s DPH 09.09.2016 ŠKSF Buldoci 08.09.2016
Zmluva 4/2016 prenájom telocvične s DPH 08.09.2016 František Čermák 08.09.2016
Zmluva 5/2016 prenájom telocvične s DPH 08.09.2016 Ing. Hulin Pavel 08.09.2016
Zmluva 3/2016 prenájom telocvične s DPH 08.09.2016 Mračko Bernard 08.09.2016
Zmluva 8/2016 prenájom telocvične s DPH 08.09.2016 Radovan Gajdár 08.09.2016
Zmluva 6/2016 prenájom telocvične s DPH 08.09.2016 František Vykydal 08.09.2016
Zmluva 10/2016 prenájom telocvične s DPH 07.09.2016 TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel 07.09.2016
Zmluva 9/2016 prenájom telocvične s DPH 07.09.2016 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel 07.09.2016
Objednávka 39/16 učebnice AJ 1 738,00 s DPH 02.09.2016 Agentura Adrem 02.09.2016
Faktúra 168/16 oprava stroja na čistenie 64,38 s DPH 01.09.2016 Seka s.r.o. 15.09.2016
Faktúra 169/16 kancelárske potreby 710,90 s DPH 01.09.2016 Slavomír Binčík 15.09.2016
Faktúra 171/16 elektrina 682,80 s DPH 01.09.2016 Pow-en a.s., 15.09.2016
Faktúra 164/16 internet 19,90 s DPH 01.09.2016 Radiolan 15.09.2016
Faktúra 173/16 telefon 51,89 s DPH 01.09.2016 T-com 15.09.2016
Faktúra 174/16 kancelárske potreby 163,85 s DPH 01.09.2016 Slavomír Binčík 15.09.2016
Faktúra 175/16 oprava kotla v ŠJ 321,00 s DPH 01.09.2016 Telesys s.r.o, 15.09.2016
Faktúra 176/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.09.2016 Komenský 15.09.2016
Faktúra 177/16 publikácia 41,35 s DPH 01.09.2016 raabe 15.09.2016
Faktúra 167/16 tabula 701,32 s DPH 01.09.2016 Linea 15.09.2016
Faktúra 166/16 lavice 748,80 s DPH 01.09.2016 Linea 15.09.2016
Faktúra 165/16 montáž tabule+príslušenstvo 202,80 s DPH 01.09.2016 František Rozskos,Bratislava 30.09.2016
Faktúra 162/16 revízie 52,86 s DPH 01.09.2016 Tuchyňa výťahy 15.09.2016
Faktúra 163/16 plyn 35,00 s DPH 01.09.2016 SPP 15.09.2016
Faktúra 172/16 elektrina 120,84 s DPH 01.09.2016 Pow-en a.s., 15.09.2016
Zmluva príspevok na podporu rozvoja region..zamestnanosti 3 321,00 s DPH 31.08.2016 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky 30.08.2016
Objednávka 38/2016 kancelárske potreby 163,85 s DPH 12.08.2016 Slavomír Binčík 12.08.2016
Faktúra 146/16 elektrina 682,80 s DPH 02.08.2016 Pow-en a.s., 02.08.2016
Faktúra 154/16 voda 147,12 s DPH 01.08.2016 BVS 02.08.2016
Faktúra 159/16 mobil 10,99 s DPH 01.08.2016 Orange 02.08.2016
Faktúra 158/16 počítačoá sieť 150,00 s DPH 01.08.2016 Sanet 02.08.2016
Faktúra 157/16 licencia 49,00 s DPH 01.08.2016 Abiset 02.08.2016
Faktúra 156/16 notebook+office 621,60 s DPH 01.08.2016 Ing.Kolmos 02.08.2016
Faktúra 155/16 telefon 51,89 s DPH 01.08.2016 T-com 02.08.2016
Faktúra 153/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.08.2016 Komenský 02.08.2016
Faktúra 152/16 vítríny 1 607,42 s DPH 01.08.2016 Kwesto 02.08.2016
Faktúra 151/16 inventár 890,40 s DPH 01.08.2016 Linea 02.08.2016
Faktúra 150/16 internet 19,90 s DPH 01.08.2016 Radiolan 02.08.2016
Faktúra 149/16 časopis poradca 26,40 s DPH 01.08.2016 Poradca 02.08.2016
Faktúra 148/16 teplo 1 449,14 s DPH 01.08.2016 Termming 02.08.2016
Faktúra 147/16 elektrina 120,84 s DPH 01.08.2016 Pow-en a.s., 02.08.2016
Faktúra 145/16 výťahy 52,86 s DPH 01.08.2016 Tuchyna- výťahy 01.08.2016
Faktúra 161/16 asc agenda licencia 349,00 s DPH 01.08.2016 ASC applied softwRE CONS 01.08.2016
Objednávka 36/2016 oprava čistiaceho stroja Lavamatic 64,38 s DPH 15.07.2016 Seka s.r.o. 15.07.2016
Objednávka 37/2016 kancelárske potreby 710,90 s DPH 15.07.2016 Slavomír Binčík 15.07.2016
Zmluva zmluva o spolupráci na projekte Engie Eco škola s DPH 12.07.2016 Engie Services a.s. 12.07.2016
Faktúra fj/11/2016 tovar 165,15 s DPH 3516001109 07.07.2016 Coop jednota 19.07.2016
Faktúra fj/111/2016 tovar 165,15 s DPH 3516001109 07.07.2016 Coop jednota 28.10.2016
Faktúra 140/16 pokrývka kobercov 2 656,91 s DPH 01.07.2016 Lucitex interier,Malacky 12.07.2016
Faktúra 128/16 nájom 30,00 s DPH 01.07.2016 Mestské centrum kultúry 13.07.2016
Faktúra 138/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.07.2016 Komenský 12.07.2016
Faktúra 123/16 plyn 17,00 s DPH 01.07.2016 SPP 01.07.2016
Faktúra 124/16 elektrina 682,80 s DPH 01.07.2016 Pow-en a.s., 01.07.2016
Faktúra 125/16 internet 19,90 s DPH 01.07.2016 Radiolan 01.07.2016
Faktúra 126/16 výťahy 52,86 s DPH 01.07.2016 Tuchyňa výťahy 01.07.2016
Faktúra 127/16 tonery tlačiarne a kopírky 654,00 s DPH 01.07.2016 Commodity s.r.o. 01.07.2016
Faktúra 130/16 hygienické potreby 21,01 s DPH 01.07.2016 Ille 12.07.2016
Faktúra 129/16 hygienické potreby 724,12 s DPH 01.07.2016 haglaitner hygiene slovakia 12.07.2016
Faktúra 137/16 tlačivá 283,87 s DPH 01.07.2016 Ševt a.s., 12.07.2016
Faktúra 131/16 interaktívna tabula 720,00 s DPH 01.07.2016 Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. 20.07.2016
Faktúra 132/16 ultrakrátky dataprojektor Hitachi 2 077,99 s DPH 01.07.2016 Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. 12.07.2016
Faktúra 133/16 voda 173,86 s DPH 01.07.2016 BVS 12.07.2016
Faktúra 134/16 telefon 52,28 s DPH 01.07.2016 T-com 12.07.2016
Faktúra 135/16 drogeria 350,86 s DPH 01.07.2016 Drogeria Sasinkova malacky 12.07.2016
Faktúra 136/16 drogeria 847,04 s DPH 01.07.2016 Drogeria Sasinkova malacky 12.07.2016
Faktúra 139/16 teplo 1 449,14 s DPH 01.07.2016 Termming 12.07.2016
Faktúra 142/16 elektrina 120,84 s DPH 01.07.2016 Powen 12.07.2016
Faktúra 141/16 mobil 10,99 s DPH 01.07.2016 Orange 12.07.2016
Objednávka 35/2016 pokládka kobercov v 4 triedach škd, odstranovanie starej krytiny 2 656,91 s DPH 01.07.2016 Lucitex interier,Malacky 01.07.2016
Objednávka 31/2016 2 kusy sklenené vitríny 1 605,60 s DPH 01.07.2016 Kweato,Bratislva 01.07.2016
Objednávka 32/2016 dosky, sedáky a opierky, zátky na lavice,lavice 1 639.20 s DPH 01.07.2016 Linea 01.07.2016
Objednávka 33/2016 notebook 621,60 s DPH 01.07.2016 Ing.Kolmos 01.07.2016
Faktúra 122/16 mobil 12,67 s DPH 01.07.2016 Orange 01.07.2016
Objednávka 34/2016 revízia kotla v ŠJ 321,00 s DPH 01.07.2016 Telesys s.r.o, 07.07.2016
Faktúra 144/16 plyn 17,00 s DPH 01.07.2016 SPP 13.07.2016
Faktúra fj/109/2016 tovar 571,62 s DPH 122016 30.06.2016 MS-OZ,s.r.o 19.07.2016
Faktúra fj/108/2016 tovar 951,76 s DPH 112016 30.06.2016 MS-OZ,s.r.o 19.07.2016
Faktúra fj/107/2016 tovar 531,12 s DPH 2016024 30.06.2016 Mihál Štefan 19.07.2016
Faktúra fj/110/2016 tovar 35,13 s DPH 49050616 30.06.2016 ZPaC 19.07.2016
Faktúra fj/106/2016 tovar 184,13 s DPH 670622196 24.06.2016 Mabonex 19.07.2016
Faktúra fj/106/2016 tovar 184,13 s DPH 670622196 24.06.2016 Mabonex 28.10.2016
Faktúra rozpočet rok 2016 zmena rozpočtu 2.zmena s DPH 23.06.2016 30.06.2016
Objednávka 26/2016 mobilná konštrukcia +montáž 1 388,00 s DPH 20.06.2016 Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. 20.06.2016
Objednávka 27/2016 čistiace potreby 847,04 s DPH 20.06.2016 Drogeria Sasinkova malacky 20.06.2016
Objednávka 26/2016 activ board-interatkívna tabula 720,00 s DPH 20.06.2016 Triumph Adler Slovakai 20.06.2016
Objednávka 26/2016 ultrakrátky dataprojektor Hitachi 890,00 s DPH 20.06.2016 Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. 20.06.2016
Objednávka 30/2016 tonery tlačiarne a kopírky 654,00 s DPH 20.06.2016 Commodity s.r.o. 20.06.2016
Objednávka 28/2016 maliarske potreby 350,86 s DPH 20.06.2016 Drogeria Sasinkova malacky 20.06.2016
Faktúra fj/105/2016 tovar 843,35 s DPH 2016022 20.06.2016 Mihál Štefan 19.07.2016
Objednávka 29/2016 čistiace potreby 724,12 s DPH 20.06.2016 haglaitner hygiene slovakia 20.06.2016
Faktúra FJ/104/2016 tovar 251,85 s DPH 67062141 17.06.2016 Mabonex 19.07.2016
Faktúra fj/103/2016 tovar 64,91 s DPH 43360616 10.06.2016 ZPaC 19.07.2016
Objednávka 25/16 výpočtová technika 94,80 s DPH 10.06.2016 Ing.Kolmos 10.06.2016
Faktúra fj/102/2016 tovar 550,21 s DPH 10123147 09.06.2016 Picado, s.r.r. 19.07.2016
Faktúra fj/101/2016 tovar 3,23 s DPH 41280616 03.06.2016 ZPaC 19.07.2016
Faktúra fj/99/2016 tovar 66,20 s DPH 10123045 02.06.2016 Picado, s.r.r. 24.06.2016
Faktúra 119/16 140 školenie s DPH 02.06.2016 regionálne vzdelávacie centrum 01.06.2016
Faktúra fj/99/2016 tovar 66,20 s DPH 10123045 02.06.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra 114/16 voda 156,02 s DPH 01.06.2016 BVS 13.06.2016
Faktúra 117/16 telefon 92,09 s DPH 01.06.2016 T-com 15.06.2016
Faktúra fj/100/2016 tovar 2,15 s DPH 39600616 01.06.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra 116/16 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.06.2016 Tuchyňa výťahy 15.06.2016
Objednávka 26/2016 publikáca 41,35 s DPH 01.06.2016 Raabe 01.06.2016
Faktúra 113/16 požiarna rvízia 180,00 s DPH 01.06.2016 Lucia Písečná 15.06.2016
Faktúra fj/98/2016 tovar 501,94 s DPH 10123018 01.06.2016 Picado, s.r.r. 24.06.2016
Faktúra 115/16 počítačoá sieť 16,56 s DPH 01.06.2016 Komenský 15.06.2016
Faktúra 121/16 teplo 1 449,14 s DPH 01.06.2016 Termming 01.06.2016
Faktúra 112/16 elektrina 120,84 s DPH 01.06.2016 Pow-en a.s., 13.06.2016
Faktúra 118/16 časopis 6,00 s DPH 01.06.2016 Slovenská pošta 15.06.2016
Faktúra 111/16 elektrina 682,80 s DPH 01.06.2016 Pow-en a.s., 13.06.2016
Faktúra fj/98/2016 tovar 501,94 s DPH 10123018 01.06.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra 106/16 počítačoá sieť 150,00 s DPH 01.06.2016 Sanet 13.06.2016
Faktúra 107/15 mobil 15,68 s DPH 01.06.2016 Orange 13.06.2016
Faktúra 105/16 výmena rutera 94,80 s DPH 01.06.2016 Ing. Kolmos 15.06.2016
Faktúra 108/16 šeky 48,47 s DPH 01.06.2016 Slovenská pošta 13.06.2016
Faktúra 109/16 internet 19,90 s DPH 01.06.2016 Radiolan 13.06.2016
Faktúra 110/16 plyn 18,00 s DPH 01.06.2016 SPP 13.06.2016
Faktúra fj/93/2016 tovar 812,15 s DPH 92016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/92/2016 tovar 80,00 s DPH 20161312 31.05.2016 Fresco s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/97/2016 tovar 57,40 s DPH 3516000912 31.05.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/96/2016 tovar 448,50 s DPH 2016018 31.05.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/94/2016 tovar 637,00 s DPH 102016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/94/2016 tovar 637,00 s DPH 102016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/93/2016 tovar 812,15 s DPH 92016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/92/2016 tovar 80,00 s DPH 20161312 31.05.2016 Fresco s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/96/2016 tovar 448,50 s DPH 2016018 31.05.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/97/2016 tovar 57,40 s DPH 3516000912 31.05.2016 Coop jednota 24.06.2016
Faktúra fj/88/2016 tovar 3,23 s DPH 3590516 28.05.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/88/2016 tovar 3,23 s DPH 3590516 28.05.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/90/2016 tovar 189,00 s DPH 670618217 25.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/90/2016 tovar 189,00 s DPH 670618217 25.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/91/2016 tovar 257,55 s DPH 670618216 25.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/91/2016 tovar 257,55 s DPH 670618216 25.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/89/2016 tovar 78,59 s DPH 10122812 20.05.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/95/2016 tovar 864,41 s DPH 2016017 20.05.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/95/2016 tovar 864,41 s DPH 2016017 20.05.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/89/2016 tovar 78,59 s DPH 10122812 20.05.2016 Picado, s.r.r. 24.06.2016
Zmluva darovacia zmluva nepeňažbý dar sladkosti 50,00 s DPH 19.05.2016 Coop Jednota 19.05.2016
Faktúra fj/84/2016 tovar 296,18 s DPH 670617212 18.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/85/2016 tovar 101,14 s DPH 1601203098 18.05.2016 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/86/2016 tovar 600,11 s DPH 670617151 18.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/84/2016 tovar 296,18 s DPH 670617212 18.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/85/2016 tovar 101,14 s DPH 1601203098 18.05.2016 ATC-JR, s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/86/2016 tovar 600,11 s DPH 670617151 18.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/87/2016 tovar 3,23 s DPH 35930515 17.05.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/87/2016 tovar 3,23 s DPH 35930515 17.05.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Zmluva zmluva o poskytnutí dotácie náklady na letné olympijské hry 2016 500,00 s DPH 16.05.2016 Bratislavský samosprávny kraj 16.05.2016
Faktúra fj/83/2016 tovar 557,52 s DPH 670616099 11.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/83/2016 tovar 557,52 s DPH 670616099 11.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/82/2016 tovar 289,36 s DPH 670616154 11.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/82/2016 tovar 289,36 s DPH 670616154 11.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Objednávka 22/2016 medaily letné olympijské hry 225,00 s DPH 10.05.2016 Victory sport s.r.o. 11.05.2016
Objednávka 24/2016 čistenie odpadov 360,00 s DPH 10.05.2016 Oliver Marosi 11.05.2016
Objednávka 23/2016 ubytovanie a doprava škola v prírode 4 200.00 s DPH 10.05.2016 CK Slniečko,Trenčín 12.05.2016
Objednávka 25/2016 oprava pc 94,80 s DPH 09.05.2016 Ing.Kolmos 09.06.2016
Zmluva dotatok č.1 Dohoda o spolupráci zber batérií a akumulátorov s DPH 09.05.2016 Insa s.r.o. 09.05.2016
Faktúra fj/79/2016 tovar 263,46 s DPH 670615579 06.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/81/2016 tovar 260,98 s DPH 10122536 06.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/81/2016 tovar 260,98 s DPH 10122536 06.05.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/77/2016 tovar 319,15 s DPH 2016013 06.05.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/76/2016 tovar 33,25 s DPH 3516000680 06.05.2016 Coop jednota 24.06.2016
Faktúra fj/77/2016 tovar 319,15 s DPH 2016013 06.05.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/79/2016 tovar 263,46 s DPH 670615579 06.05.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/76/2016 tovar 33,25 s DPH 3516000680 06.05.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/80/2016 tovar 3,23 s DPH 32910516 04.05.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Objednávka 18/2016 hygienické potreby 56,04 s DPH 04.05.2016 Ing.Kolmos 10.05.2016
Faktúra fj/80/2016 tovar 3,23 s DPH 32910516 04.05.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra 97/16 časopis poradca 13,70 s DPH 02.05.2016 Poradca 16.05.2016
Faktúra 101/16 voda 135,97 s DPH 02.05.2016 BVS 16.05.2016
Faktúra 96/16 telefon 82,02 s DPH 02.05.2016 T-com 16.05.2016
Faktúra 95/16 elektrina 120,84 s DPH 02.05.2016 Pow-en a.s., 10.05.2016
Faktúra 94/16 elektrina 682,80 s DPH 02.05.2016 Pow-en a.s., 10.05.2016
Faktúra 93/16 medaily 225,00 s DPH 02.05.2016 Victory sport s.r.o. 10.05.2016
Faktúra 98/16 teplo 1 593,13 s DPH 02.05.2016 Termming 16.05.2016
Faktúra 100/16 škola v prírode 4 200,00 s DPH 02.05.2016 CK Slniečko,Trenčín 16.05.2016
Objednávka 17/2016 multifunkčný scaner 538,80 s DPH 02.05.2016 Ing.Kolmos 02.05.2016
Faktúra 102/16 bio čistenie odpadov 360,00 s DPH 02.05.2016 Oliver Marosi 16.05.2016
Faktúra 103/16 školenie 56,00 s DPH 02.05.2016 Dema Senica a.s. 16.05.2016
Faktúra 104/16 publikácia 41,35 s DPH 02.05.2016 raabe 16.05.2016
Faktúra 91/16 zástava 59,00 s DPH 02.05.2016 Reprezent-Gajdoš 10.05.2016
Objednávka 16/2016 komponenty do PC 161,64 s DPH 02.05.2016 Ing.Kolmos 02.05.2016
Objednávka 21/2016 zástava 59,00 s DPH 02.05.2016 Reprezent-Gajdoš 05.05.2016
Objednávka 20/2016 výmenaLCD notebook 116,40 s DPH 02.05.2016 Ing.Kolmos 05.05.2016
Objednávka 19/2016 kancelárske potreby 18,00 s DPH 02.05.2016 Slavomír Binčík 05.05.2016
Faktúra 92/16 školenie 5,00 s DPH 02.05.2016 Akadémia Alexander s.r.o. 11.05.2016
Faktúra 90/16 oprava notebook 116,40 s DPH 02.05.2016 Ing. Kolmos 10.05.2016
Faktúra 88/16 aktualizácia 16,56 s DPH 02.05.2016 Komenský 10.05.2016
Faktúra 86/16 hygienické potreby 56,04 s DPH 02.05.2016 Ille 10.05.2016
Faktúra 85/16 mobil 11,17 s DPH 02.05.2016 Orange 10.05.2016
Faktúra 84/16 internet 19,90 s DPH 02.05.2016 Radiolan 12.05.2016
Faktúra 83/16 plyn 44,00 s DPH 02.05.2016 SPP 10.05.2016
Faktúra 82/16 revízie 52,86 s DPH 02.05.2016 Tuchyňa výťahy 10.05.2016
Faktúra 81/16 scan 538,80 s DPH 02.05.2016 Ing. Kolmos 10.05.2016
Faktúra 80/16 príslušenstvo PC 161,64 s DPH 02.05.2016 Ing. Kolmos 10.05.2016
Faktúra 89/16 kancelárske potreby 18,00 s DPH 02.05.2016 Slavomír Binčík 10.05.2016
Faktúra fj/74/2016 tovar 868,24 s DPH 82016 30.04.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/73/2016 tovar 634,50 s DPH 72016 30.04.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/74/2016 tovar 868,24 s DPH 82016 30.04.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/73/2016 tovar 634,50 s DPH 72016 30.04.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/75/2016 tovar 3,23 s DPH 30450416 28.04.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/75/2016 tovar 3,23 s DPH 30450416 28.04.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/78/2016 tovar 201,16 s DPH 10122339 28.04.2016 Picado, s.r.r. 24.06.2016
Faktúra fj/78/2016 tovar 201,16 s DPH 10122339 28.04.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/72/2016 tovar 287,14 s DPH 670614193 27.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/72/2016 tovar 287,14 s DPH 670614193 27.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/69/2016 tovar 298,29 s DPH 670613555 22.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/69/2016 tovar 298,29 s DPH 670613555 22.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/68/2016 tovar 562,88 s DPH 10122172 21.04.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/65/2016 tovar 80,00 s DPH 20160990 21.04.2016 Fresco s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/68/2016 tovar 562,88 s DPH 10122172 21.04.2016 Picado, s.r.r. 24.06.2016
Faktúra fj/65/2016 tovar 80,00 s DPH 20160990 21.04.2016 Fresco s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/67/2016 tovar 59,72 s DPH 29540416 20.04.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/71/2016 tovar 953,44 s DPH 2016012 20.04.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/70/2016 tovar 300,00 s DPH 1610184 20.04.2016 Arthur Gilboard 24.06.2016
Faktúra fj/67/2016 tovar 59,72 s DPH 29540416 20.04.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/70/2016 tovar 300,00 s DPH 1610184 20.04.2016 Arthur Gilboard Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/71/2016 tovar 953,44 s DPH 2016012 20.04.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/64/2016 tovar 293,88 s DPH 171160314 18.04.2016 Agfoods 24.06.2016
Faktúra fj/64/2016 tovar 293,88 s DPH 171160314 18.04.2016 Agfoods Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/63/2016 tovar 262,46 s DPH 670612583 15.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/63/2016 tovar 262,46 s DPH 670612583 15.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/66/2016 tovar 4,42 s DPH 351600051 14.04.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/66/2016 tovar 4,42 s DPH 351600051 14.04.2016 Coop jednota 24.06.2016
Faktúra fj/62/2016 tovar 514,92 s DPH 670612268 13.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/62/2016 tovar 514,92 s DPH 670612268 13.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/61/2016 tovar 3,23 s DPH 27160416 11.04.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/61/2016 tovar 3,23 s DPH 27160416 11.04.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/60/2016 tovar 534,77 s DPH 10121905 07.04.2016 Picado, s.r.r. 24.06.2016
Faktúra fj/54/2016 tovar 91,76 s DPH 3516000488 07.04.2016 Coop jednota 24.06.2016
Faktúra fj/58/2016 tovar 154,22 s DPH 670611178 07.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/54/2016 tovar 91,76 s DPH 3516000488 07.04.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/58/2016 tovar 154,22 s DPH 670611178 07.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/60/2016 tovar 534,77 s DPH 10121905 07.04.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/59/2016 tovar 44,78 s DPH 26440416 06.04.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/59/2016 tovar 44,78 s DPH 26440416 06.04.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Zmluva Rozpis rozpočtu zmena rozpočtu 2016 rozpočet 2016 1. zmena s DPH 06.04.2016 06.04.2016
Faktúra 61/16 plyn 112,00 s DPH 01.04.2016 SPP 29.04.2016
Faktúra 60/16 oprava stroja na čistenie 148,00 s DPH 01.04.2016 Seka s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 59/16 update programu 18,00 s DPH 01.04.2016 Topset 15.04.2016
Faktúra 58/16 zhotovenie brožúrky pre prvákov 354,00 s DPH 01.04.2016 Ing.Kolmos 15.04.2016
Faktúra 57/16 elektrina 36,77 s DPH 01.04.2016 Pow-en a.s., 15.04.2016
Faktúra 56/16 program registratúra 145,20 s DPH 01.04.2016 Topset 15.04.2016
Faktúra 55/16 mobil 10,99 s DPH 01.04.2016 Orange 15.04.2016
Faktúra 62/16 elektrina 682,80 s DPH 01.04.2016 Pow-en a.s., 15.04.2016
Faktúra 63/16 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.04.2016 Tuchyňa výťahy 15.04.2016
Faktúra fj/56/2016 tovar 184,14 s DPH 670610576 01.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/57/2016 tovar 422,15 s DPH 670610510 01.04.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra 64/16 internet 19,90 s DPH 01.04.2016 Radiolan 15.04.2016
Faktúra fj/56/2016 tovar 184,14 s DPH 670610576 01.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/57/2016 tovar 422,15 s DPH 670610510 01.04.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra 72/16 aktualizácia 16,56 s DPH 01.04.2016 Komenský 15.04.2016
Objednávka 14/2016 inzercia 356,40 s DPH 01.04.2016 RegionPress s.r.o. 01.04.2016
Faktúra 67/16 publikáca 8,00 s DPH 01.04.2016 EPL s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 68/16 školenie 56,00 s DPH 01.04.2016 Edos pem s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 69/16 časopis poradca 24,90 s DPH 01.04.2016 Poradca 15.04.2016
Faktúra 70/16 časopis 41,35 s DPH 01.04.2016 Raabe 15.04.2016
Faktúra 71/16 čistiace potreby 1 477,68 s DPH 01.04.2016 haglaitner hygiene slovakia 15.04.2016
Faktúra 73/16 elektrina 12,32 s DPH 01.04.2016 Powen, 15.04.2016
Zmluva Zverený majetok do správy majetok školy 4.050.609.37 s DPH 01.04.2016 01.04.2016
Faktúra 74/16 telefon 78,35 s DPH 01.04.2016 T-com 15.04.2016
Faktúra 75/16 inzercia 356,40 s DPH 01.04.2016 RegionPress s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 76/16 inzercia 356,40 s DPH 01.04.2016 RegionPress s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 77/16 inzercia 6,48 s DPH 01.04.2016 RegionPress s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 78/16 teplo 2 745,07 s DPH 01.04.2016 Termming 22.04.2016
Faktúra 79/16 deratizácia 129,40 s DPH 01.04.2016 Chemiko 15.04.2016
Faktúra 65/16 elektrina 120,84 s DPH 01.04.2016 Pow-en a.s., 15.04.2016
Faktúra 66/2016 voda 124,82 s DPH 01.04.2016 BVS 15.04.2016
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy VZN mesta Malacky č.20/2011 25 000.00 s DPH 01.04.2016 Mesto Malacky 01.04.2016
Objednávka 13/2016 inzercia 356,40 s DPH 01.04.2016 RegionPress s.r.o. 01.04.2016
Objednávka 15/2016 deratizácia 129,40 s DPH 01.04.2016 Chemiko 01.04.2016
Faktúra fj/51/2016 tovar 603,34 s DPH 52016 31.03.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/53/2016 tovar 855,50 s DPH 2016008 31.03.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/52/2016 tovar 928,09 s DPH 62016 31.03.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/51/2016 tovar 603,34 s DPH 52016 31.03.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra 33/16 virtuálna knižnica 150,00 s DPH 31.03.2016 Sanet 31.03.2016
Faktúra fj/52/2016 tovar 928,09 s DPH 62016 31.03.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Zmluva zber použitých prenosných batérií s DPH 31.03.2016 Insa s.r.o. Mgr.Šuster 31.03.2016
Faktúra fj/53/2016 tovar 855,50 s DPH 2016008 31.03.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Zmluva 101160068 inzercia 712,80 s DPH 31.03.2016 RegionPress s.r.o. 31.03.2016
Objednávka 12/2016 hygienické potreby 1 477,68 s DPH 23.03.2016 haglaitner hygiene slovakia 23.03.2016
Objednávka 11/2016 publikácia 41,35 s DPH 23.03.2016 Raabe 23.03.2016
Faktúra fj/50/2016 tovar 73,55 s DPH 670609710 23.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Objednávka 10/2016 súčiastka na stroj na umyvanie 148,00 s DPH 23.03.2016 Seka s.r.o. 24.03.2016
Faktúra fj/50/2016 tovar 73,55 s DPH 670609710 23.03.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/49/2016 tovar 38,10 s DPH 20160149 22.03.2016 MikaGastro 24.06.2016
Faktúra fj/49/2016 tovar 38,10 s DPH 20160149 22.03.2016 MikaGastro Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/55/2016 tovar 132,55 s DPH 670609278 21.03.2016 Mabonex 24.06.2016
Zmluva program registratúra s DPH 21.03.2016 Topset Mgr.Šuster 21.03.2016
Faktúra fj/55/2016 tovar 132,55 s DPH 670609278 21.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/48/2016 tovar 25,00 s DPH 670609302 18.03.2016 Mabonex 24.06.2016
Objednávka 9/216 brožúrka pre zápis do 1.ročníka 354,00 s DPH 18.03.2016 Ing.Kolmos 10.03.2016
Faktúra fj/48/2016 tovar 25,00 s DPH 670609302 18.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/44/2016 tovar 92,50 s DPH 20160668 17.03.2016 Fresco s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/44/2016 tovar 92,50 s DPH 20160668 17.03.2016 Fresco s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/42/2016 tovar 389,16 s DPH 10121466 11.03.2016 Picado, s.r.r. 17.03.2016
Faktúra fj/40/2016 tovar 442,47 s DPH 670608352 11.03.2016 Mabonex 17.03.2016
Faktúra fj/43/2016 tovar 58,93 s DPH 18340316 11.03.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/42/2016 tovar 389,16 s DPH 10121466 11.03.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/40/2016 tovar 442,47 s DPH 670608352 11.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/43/2016 tovar 58,93 s DPH 18340316 11.03.2016 ZPaC 17.03.2016
Faktúra fj/46/2016 tovar 3,23 s DPH 740116 11.03.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/46/2016 tovar 3,23 s DPH 740116 11.03.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/47/2016 tovar 58,93 s DPH 18340316 10.03.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/41/2016 tovar 2,15 s DPH 17590316 10.03.2016 ZPaC 17.03.2016
Faktúra fj/47/2016 tovar 58,93 s DPH 18340316 10.03.2016 ZPaC 24.06.2016
Faktúra fj/45/2016 tovar 309,32 s DPH 2016/006 10.03.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/41/2016 tovar 2,15 s DPH 17590316 10.03.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/45/2016 tovar 309,32 s DPH 2016/006 10.03.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/39/2016 tovar 178,64 s DPH 670606877 04.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/38/2016 tovar 21,28 s DPH 670607369 04.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/37/2016 tovar 240,80 s DPH 670607373 04.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/37/2016 tovar 240,80 s DPH 670607373 04.03.2016 Mabonex 17.03.2016
Faktúra fj/39/2016 tovar 178,64 s DPH 670606877 04.03.2016 Mabonex 17.03.2016
Faktúra fj/38/2016 tovar 21,28 s DPH 670607369 04.03.2016 Mabonex 17.03.2016
Faktúra 34/16 hygienické potreby 56,04 s DPH 03.03.2016 Ille 31.03.2016
Faktúra 48/16 elektrina 682,80 s DPH 03.03.2016 Pow-en a.s., 31.03.2016
Faktúra fj/33/2016 tovar 67,68 s DPH 351600307 02.03.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/34/2016 tovar 2,15 s DPH 105650082 02.03.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/33/2016 tovar 67,68 s DPH 351600307 02.03.2016 Coop jednota 17.03.2016
Faktúra fj/34/2016 tovar 2,15 s DPH 105650082 02.03.2016 ZPaC 17.03.2016
Faktúra fj/35/2016 tovar 417,48 s DPH 670606876 02.03.2016 Mabonex 17.03.2016
Faktúra fj/36/2016 tovar 80,64 s DPH 670606878 02.03.2016 Mabonex 17.03.2016
Faktúra fj/35/2016 tovar 417,48 s DPH 670606876 02.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/36/2016 tovar 80,64 s DPH 670606878 02.03.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra 42/16 softver 4,20 s DPH 01.03.2016 Topset 31.03.2016
Faktúra 47/16 telefon 77,76 s DPH 01.03.2016 T-com 31.03.2016
Faktúra 54/16 teplo 3 609,02 s DPH 01.03.2016 Termming 31.03.2016
Faktúra 51/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.03.2016 Komenský 31.03.2016
Faktúra 49/16 skolenie 28,00 s DPH 01.03.2016 regionálne vzdelávacie centrum 31.03.2016
Faktúra 44/16 tonery tlačiarne a kopírky 126,00 s DPH 01.03.2016 Commodity s.r.o. 31.03.2016
Faktúra 46/16 softver 248,40 s DPH 01.03.2016 Topset 31.03.2016
Faktúra 45/16 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.03.2016 Tuchyňa výťahy 31.03.2016
Faktúra 41/16 výroba pečiatky 34,40 s DPH 01.03.2016 Pavol Chalko Senline 31.03.2016
Faktúra 43/16 služby výpočtovej techniky 59,16 s DPH 01.03.2016 Ing.Kolmos 31.03.2016
Faktúra 35/16 mobil 10,99 s DPH 01.03.2016 Orange 31.03.2016
Faktúra 36/16 ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik 2 886,00 s DPH 01.03.2016 MKM Orava s.r.o. 31.03.2016
Faktúra 37/16 elektrina 120,84 s DPH 01.03.2016 Pow-en a.s., 31.03.2016
Faktúra 38/16 elektrina 46,26 s DPH 01.03.2016 Pow-en a.s., 31.03.2016
Faktúra 39/16 internet 19,90 s DPH 01.03.2016 Radiolan 31.03.2016
Faktúra 40/16 plyn 205,00 s DPH 01.03.2016 SPP 31.03.2016
Faktúra 50/16 doprava na lyžiarsky výcvik 1 258,00 s DPH 01.03.2016 Ján Mrázek 31.03.2016
Faktúra 53/16 voda 147,12 s DPH 01.03.2016 BVS 31.03.2016
Faktúra 32/16 hygienické potreby 156,86 s DPH 01.03.2016 haglaitner hygiene slovakia 30.03.2016
Objednávka 5/2016 výroba pečiatky 34,40 s DPH 01.03.2016 Pavol Chalko Senline 02.03.2016
Objednávka 6/2016 zdroj k notebooku 59,16 s DPH 01.03.2016 Ing.Kolmos 03.03.2016
Objednávka 8/2016 doprava na lyžiarsky výcvik 1 258,00 s DPH 01.03.2016 Ján Mrázek 03.03.2016
Faktúra 52/16 revízie hasiacich prístrojov 180,00 s DPH 01.03.2016 Lucia Písečná 31.03.2016
Faktúra fj/32/2016 tovar 351,96 s DPH 42016 29.02.2016 MS-OZ,s.r.o 17.03.2016
Faktúra fj/31/2016 tovar 628,83 s DPH 8.87 29.02.2016 MS-OZ,s.r.o 17.03.2016
Faktúra fj/31/2016 tovar 628,83 s DPH 8.87 29.02.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/32/2016 tovar 351,96 s DPH 42016 29.02.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Objednávka 7/2016 oprava kopírky Kyocera 126,00 s DPH 29.02.2016 Commodity s.r.o. 29.02.2016
Faktúra fj/22/2016 tovar 62,44 s DPH 160120087 24.02.2016 ATC-JR, s.r.o 18.02.2016
Faktúra fj/22/2016 tovar 62,44 s DPH 160120087 24.02.2016 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/28/2016 tovar 40,00 s DPH 20160351 24.02.2016 Fresco s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/30/2016 tovar 395,40 s DPH 670606172 24.02.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/30/2016 tovar 395,40 s DPH 670606172 24.02.2016 Mabonex 04.03.2016
Faktúra fj/28/2016 tovar 40,00 s DPH 20160351 24.02.2016 Fresco s.r.o 04.03.2016
Faktúra fj/20/2016 tovar 397,23 s DPH 670604976 22.02.2016 Mabonex 18.02.2016
Faktúra fj/23/2016 tovar 28,20 s DPH 670604982 22.02.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/23/2016 tovar 28,20 s DPH 670604982 22.02.2016 Mabonex 18.02.2016
Faktúra fj/20/2016 tovar 397,23 s DPH 670604976 22.02.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/29/2016 tovar 153,60 s DPH 2016004 20.02.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/25/2016 tovar 885,33 s DPH 2016003 20.02.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/21/2016 tovar 5,00 s DPH 10550216 20.02.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/21/2016 tovar 5,00 s DPH 10550216 20.02.2016 ZPaC 18.02.2016
Faktúra fj/29/2016 tovar 153,60 s DPH 2016004 20.02.2016 Mihál Štefan 04.03.2016
Faktúra fj/25/2016 tovar 885,33 s DPH 2016003 20.02.2016 Mihál Štefan 04.03.2016
Faktúra fj/27/2016 tovar 360,00 s DPH 1610077 18.02.2016 Arthur Gilboard Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/27/2016 tovar 360,00 s DPH 1610077 18.02.2016 Arthur Gilboard 04.03.2016
Faktúra 30/16 školenie 27,00 s DPH 18.02.2016 regionálne vzdelávacie centrum 29.02.2016
Faktúra fj/24/2016 tovar 2,15 s DPH 8820216 18.02.2016 ZPaC 18.02.2016
Faktúra fj/24/2016 tovar 2,15 s DPH 8820216 18.02.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/26/2016 tovar 156,24 s DPH 1012965 16.02.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/26/2016 tovar 156,24 s DPH 1012965 16.02.2016 Picado, s.r.r. 04.03.2016
Faktúra fj/19/2016 tovar 506,56 s DPH 670604093 15.02.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/18/2016 tovar 165,05 s DPH 3516000086 15.02.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/18/2016 tovar 165,05 s DPH 3516000086 15.02.2016 Coop jednota 18.02.2016
Faktúra fj/19/2016 tovar 506,56 s DPH 670604093 15.02.2016 Mabonex 18.02.2016
Objednávka 4/2016 ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik 2 886.00 s DPH 11.02.2016 MKM Orava s.r.o. Mgr.Šuster riaditeľ 11.02.2016
Faktúra 29/16 voda 1.1.-19.1.2016 66,88 s DPH 08.02.2016 BVS 25.02.2016
Faktúra 28/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.02.2016 Komenský 25.02.2016
Faktúra 27/16 telefon 79,27 s DPH 08.02.2016 T-com 25.02.2016
Faktúra 26/16 kancelárske potreby 132,10 s DPH 08.02.2016 Slavomír Binčík 18.02.2016
Faktúra 24/16 elektrina 682,80 s DPH 08.02.2016 Pow-en a.s., 25.02.2016
Faktúra 23/16 školenie 29,00 s DPH 08.02.2016 regionálne vzdelávacie centrum 25.02.2016
Faktúra 25/16 publikácie 25,00 s DPH 08.02.2016 regionálne vzdelávacie centrum 25.02.2016
Faktúra 31/16 školenie 27,00 s DPH 04.02.2016 regionálne vzdelávacie centrum 29.02.2016
Faktúra 22/16 školenie 56,00 s DPH 04.02.2016 Edos pem s.r.o. 18.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2016 doprava na lyžiarsky výcvik 1 300,00 s DPH 04.02.2016 04.02.2016 Autodoprava Mrázek Mgr.Šuster 04.02.2016
Faktúra 17/16 komunálna poisťovna 6,64 s DPH 01.02.2016 Komunálna poisťovna 01.02.2016
Faktúra 16/16 internet 19,90 s DPH 01.02.2016 Radiolan 15.02.2016
Faktúra 21/16 výmena valca údržba 150,00 s DPH 01.02.2016 Commodity s.r.o. 18.02.2016
Faktúra 15/16 plyn 217,00 s DPH 01.02.2016 SPP 15.02.2016
Faktúra 20/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 01.02.2016 Tuchyňa výťahy 18.02.2016
Faktúra 19/16 internet 33,00 s DPH 01.02.2016 Sanet 18.02.2016
Faktúra 18/16 elektrina 803,64 s DPH 803,64 01.02.2016 Powen, 10.02.2016
Faktúra fj/17/2016 tovar 37,26 s DPH 7260116 31.01.2016 ZPaC 18.02.2016
Faktúra fj/16/2015 tovar 259,50 s DPH 22016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o 18.02.2016
Faktúra fj/15/2016 tovar 852,06 s DPH 12016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o 18.02.2016
Faktúra fj/15/2016 tovar 852,06 s DPH 12016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/17/2016 tovar 37,26 s DPH 7260116 31.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/16/2015 tovar 259,50 s DPH 22016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/14/2016 tovar 2,15 s DPH 5870116 29.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/13/2016 tovar 31,23 s DPH 4560116 29.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/10/2016 tovar 987,05 s DPH 2016001 29.01.2016 Mihál Štefan 18.02.2016
Faktúra fj/11/2016 tovar 80,00 s DPH 20160030 29.01.2016 Fresco s.r.o 18.02.2016
Faktúra fj/12/2016 tovar 225,14 s DPH 670603187 29.01.2016 Mabonex 18.02.2016
Faktúra fj/13/2016 tovar 31,23 s DPH 4560116 29.01.2016 ZPaC 18.02.2016
Faktúra fj/12/2016 tovar 225,14 s DPH 670603187 29.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/11/2016 tovar 80,00 s DPH 20160030 29.01.2016 Fresco s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/10/2016 tovar 987,05 s DPH 2016001 29.01.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/14/2016 tovar 2,15 s DPH 5870116 29.01.2016 ZPaC 18.02.2016
Objednávka 2/2016 oprava kopírky 150,00 s DPH 28.01.2016 Commodity s.r.o. 28.01.2016
Objednávka 3/2016 kancelárske potreby 132,10 s DPH 28.01.2016 Slavomír Binčík 28.01.2016
Faktúra fj/9/2016 tovar 192,46 s DPH 670602748 27.01.2016 Mabonex 18.02.2016
Faktúra fj/9/2016 tovar 192,46 s DPH 670602748 27.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Zmluva č.06/52/2016 aktivačná činnosť s DPH 26.01.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 26.01.2016
Zmluva 2/2016 prenájom triedy s DPH 25.01.2016 AnKo finance, 25.01.2016
Faktúra fj/8/2016 tovar 461,21 s DPH 670601884 20.01.2016 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/7/2016 tovar 101,28 s DPH 670601817 20.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/8/2016 tovar 461,21 s DPH 670601884 20.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/6/2016 tovar 253,29 s DPH 670601816 20.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/7/2016 tovar 101,28 s DPH 670601817 20.01.2016 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/6/2016 tovar s DPH 670601816 20.01.2016 Mabonex 24.06.2016
Faktúra fj/6/2016 tovar 253,29 s DPH 670601816 20.01.2016 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/5/2016 tovar 133,20 s DPH 1012327 15.01.2016 Picado, s.r.r. 22.01.2016
Faktúra fj/5/2016 tovar 133,20 s DPH 1012327 15.01.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Zmluva 1/2016 nájom 100,00 s DPH 15.01.2016 Invernes s.r.o.,Borský Mikuláš Mgr.Šuster riaditeľ 15.01.2016
Faktúra fj/4/2016 tovar 296,66 s DPH 670600904 13.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/3/2016 tovar 540,06 s DPH 670600986 13.01.2016 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/4/2016 tovar 296,66 s DPH 670600904 13.01.2016 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/3/2016 tovar 540,06 s DPH 670600986 13.01.2016 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/2/2016 tovar 855,36 s DPH 320160151 12.01.2016 City food, s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/2/2016 tovar 855,36 s DPH 320160151 12.01.2016 City food, s.r.o. 22.01.2016
Faktúra FŠ231/15 elektrina 1 179,41 s DPH 08.01.2016 Powen 08.01.2016
Faktúra fj/1/2016 tovar 3,23 s DPH 740116 08.01.2016 ZPaC 22.01.2016
Faktúra FŠ232/15 elektrina 172,81 s DPH 08.01.2016 Pow-en a.s., 08.01.2016
Faktúra fj/1/2016 tovar 3,23 s DPH 740116 08.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Objednávka 1/2016 vyčistenie lapscs tukov 180,00 s DPH 05.01.2016 Oliver Marosi 05.01.2016
Faktúra 13/16 školenie 40,00 s DPH 04.01.2016 Gaudete, Dubovského 84,Malacky 21.01.2016
Faktúra 5/16 mzdová účtovníčka 23,00 s DPH 04.01.2016 IURA Edition,s.r.o. 21.01.2016
Faktúra 14/16 školenie s DPH 04.01.2016 regionálne vzdelávacie centrum 21.01.2016
Faktúra 1/16 spotreba vody 30,07 s DPH 04.01.2016 BVS 21.01.2016
Faktúra 2/16 internet 19,90 s DPH 04.01.2016 Radiolan 05.01.2016
Faktúra 4/16 elektrina 803,64 s DPH 04.01.2016 Powen, 21.01.2016
Faktúra 3/16 hygienické potreby 56,04 s DPH 04.01.2016 Ille 21.01.2016
Faktúra 6/16 časopis poradca 12,46 s DPH 04.01.2016 Poradca 21.01.2016
Faktúra 7/16 vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky 180,00 s DPH 04.01.2016 Oliver Marosi 20.01.2016
Faktúra 8/16 vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky 12,07 s DPH 04.01.2016 Oliver Marosi 21.01.2016
Faktúra 9/16 mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 04.01.2016 Ajfa avis Źilina 21.01.2016
Faktúra 10/16 teplo 4 202,90 s DPH 04.01.2016 Termming 21.01.2016
Faktúra 11/16 plyn 2,17 s DPH 04.01.2016 SPP 21.01.2016
Faktúra 12/16 plyn 224,00 s DPH 04.01.2016 SPP 21.01.2016
Faktúra fj/202/2015 tovar 561,19 s DPH 162015 31.12.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra FŠ230/15 telefon 78,07 s DPH 31.12.2015 T-com 31.12.2015
Faktúra FŠ229/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.12.2015 Komenský 31.12.2015
Faktúra FŠ228/15 voda 128,14 s DPH 31.12.2015 BVS 31.12.2015
Faktúra fj/205/2015 tovar 61,65 s DPH 352104 31.12.2015 Coop Jednota 22.01.2016
fj/204/2015 tovar 91,48 s DPH 352016 31.12.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/204/2015 tovar 91,48 s DPH 352016 31.12.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/203/2015 tovar 474,36 s DPH 172015 31.12.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Zmluva rozpočet rok 2015 rozpočet 2015 s DPH 31.12.2015 31.12.2015
Zmluva 25/2015 prenájom átria 150,00 s DPH 29.12.2015 Ing. Hulin Pavel Halcin 30.12.2015
Faktúra fj/198/2015 tovar 265,77 s DPH 670537684 26.12.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FŠ/227/15 výpočtová technika 105,00 s DPH 22.12.2015 Ing.Kolmos 31.12.2015
Faktúra FŠ/226/15 kancelárske potreby 537,00 s DPH 22.12.2015 Slavomír Binčík 31.12.2015
Zmluva príloha č. 4 k zmluve číslo 2068508013 dohoda o platbách za teplo 31 860,54 s DPH 22.12.2015 Termming 23.12.2015
Objednávka 72/2015 kancelárske potreby 537,00 s DPH 21.12.2015 Slavomír Binčík 21.12.2015
Objednávka 73/2015 výpočtová technika 105,00 s DPH 21.12.2015 Ing. Kolmos 21.12.2015
Faktúra fj/188/2015 tovar 136,91 s DPH 351955 21.12.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/201/2015 tovar 78,80 s DPH 2015040 21.12.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/200/2015 tovar 37,46 s DPH 96371215 21.12.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/199/2015 tovar 996,46 s DPH 2015039 21.12.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 20.12.2015 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2015
Objednávka 71/2015 bioenzimatký prípravok 250,00 s DPH 18.12.2015 Oliver Marosi 18.12.2015
Objednávka 70/2015 revízie 40,00 s DPH 18.12.2015 Elram s.r.o. 18.12.2015
Objednávka 69/2015 rozlišovace 275,00 s DPH 18.12.2015 Legea Piešťany 18.12.2015
Objednávka 68/2015 elektronický vrátnik 825,60 s DPH 18.12.2015 Hason Marian Hapex 18.12.2015
Objednávka 67/2015 lyže a prilby 1 855.70 s DPH 18.12.2015 BJP s.r.o. 18.12.2015
Zmluva rozpočet rok 2016 zmena rozpočtu rozpočet 2016 s DPH 17.12.2015 17.12.2015
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve č.21/2015 prenájom átria s DPH 17.12.2015 Rímskokatolícka cirkev 17.12.2015
Faktúra fj/195/2015 tovar 115,20 s DPH 150103045 16.12.2015 J§B UNOQUE 22.01.2016
Faktúra fj/185/2015 tovar 447,13 s DPH 2015037 15.12.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/196/2015 tovar 40,00 s DPH 2015113 15.12.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/194/2015 tovar 107,71 s DPH 670535990 14.12.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/193/2015 tovar 200,09 s DPH 670536287 14.12.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/186/2015 tovar 626,03 s DPH 142015 14.12.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/187/2015 tovar 924,31 s DPH 152015 14.12.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/182/2015 tovar 60,19 s DPH 1501207082 09.12.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra FJ/197/2015 tovar 20,02 s DPH 93881215 09.12.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/183/2015 tovar 250,95 s DPH 670535267 09.12.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/192/2015 tovar 202,45 s DPH 670536287 08.12.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/184/2015 tovar 12,14 s DPH 670535318 07.12.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/181/2015 tovar 937,93 s DPH 2015035 05.12.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/191/2015 tovar 3,23 s DPH 91311215 02.12.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/174/2015 tovar 188,30 s DPH 10115740 02.12.2015 Picado s.r.o. 22.01.2016
Faktúra FŠ/222/15 revízia 40,00 s DPH 01.12.2015 Elram s.r.o. 30.12.2015
Faktúra FŠ/221/15 elektronický vrátnik 825,60 s DPH 01.12.2015 Hason Marian Hapex 30.12.2015
Faktúra FŠ/220/15 rozlišovace 275,00 s DPH 01.12.2015 Legea Piešťany 30.12.2015
Faktúra FŠ/218/15 vybavenie lekárničky 134,59 s DPH 01.12.2015 V.R.P zdravie s.r.o. 16.12.2015
Faktúra FŠ217/15 časopis 70,55 s DPH 01.12.2015 raabe 17.12.2015
Faktúra FŠ/223/15 revízia výťahu 166,75 s DPH 01.12.2015 Tuchyna- výťahy 31.12.2015
Faktúra FŠ/224/15 mobil 10,99 s DPH 01.12.2015 Orange 30.12.2015
Faktúra FŠ225/15 bioenzimatký prípravok 250,00 s DPH 01.12.2015 Oliver Marosi 31.12.2015
Zmluva FŠ/219/15 lyže a prilby 1 855,70 s DPH 01.12.2015 BJP s.r.o. 17.12.2015
Faktúra FŠ209/15 inventár 883,58 s DPH 01.12.2015 RM Gastro JAZ s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 62/2015 podlahová krytina 3 233,89 s DPH 01.12.2015 Lucitex interier,Malacky 01.12.2015
Faktúra FŠ/216/15 elektrina 48,46 s DPH 01.12.2015 Pow-en a.s., 16.12.2015
Faktúra FŠ/215/15 revízie 180,00 s DPH 01.12.2015 Lucia Písečná 21.12.2015
Faktúra FŠ214/15 tonery 2 199,60 s DPH 01.12.2015 Commodity s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FŠ213/15 počítačová technika 1 076,16 s DPH 01.12.2015 Ing.Kolmos 21.12.2015
Faktúra FŠ212/15 teplo 5 080,74 s DPH 01.12.2015 Termming 21.12.2015
Faktúra FŠ211/15 uč. pomôcky biologia a chemia 732,00 s DPH 01.12.2015 Conatex Didactic 21.12.2015
Objednávka 66/2015 didaktické pomôcky biologia chemia 732,00 s DPH 01.12.2015 Conatex Didactic 01.12.2015
Faktúra FŠ210/15 varnice 247,32 s DPH 01.12.2015 RM Gastro JAZ s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 56/2015 bioenzimatký prípravok 372,00 s DPH 01.12.2015 Oliver Marosi 01.12.2015
Objednávka 63/2015 didaktická technika 799,21 s DPH 01.12.2015 Dráčik -Divi s.r.o. 01.12.2015
Objednávka 65/2015 revízie hasiacich prístrojov 245,00 s DPH 01.12.2015 Anton Sakaláš 01.12.2015
Objednávka 64/2015 čistiace potreby 150,00 s DPH 01.12.2015 Linea 01.12.2015
Faktúra FŠ191/15 koberce 3 233,89 s DPH 01.12.2015 Lucitex interier,Malacky 21.12.2015
Faktúra FŠ201/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.12.2015 Komenský 21.12.2015
Faktúra FŠ194/15 virtuálna knižnica 150,00 s DPH 01.12.2015 Sanet 21.12.2015
Faktúra FŠ190/15 školenie 27,00 s DPH 01.12.2015 regionálne vzdelávacie centrum 17.12.2015
Faktúra FŠ189/15 mobil 10,99 s DPH 01.12.2015 Orange 09.12.2015
Faktúra FŠ193/15 elektrina 39,88 s DPH 01.12.2015 Powen, 21.12.2015
Faktúra FŠ195/15 vyčistenie lapča +bioenzim.prípravky 372,00 s DPH 01.12.2015 Oliver Marosi 21.12.2015
Faktúra FŠ196/15 internet 19,90 s DPH 01.12.2015 Radiolan 21.12.2015
Faktúra FŠ197/15 šeky 9,00 s DPH 01.12.2015 Slovenská pošta 21.12.2015
Faktúra FŠ198/15 revízie sakaláš 245,00 s DPH 01.12.2015 Anton Sakaláš 21.12.2015
Faktúra FŠ192/15 didaktická technika 799,21 s DPH 01.12.2015 Dráčik -Divi s.r.o. 23.12.2015
Faktúra FŠ200/15 telefon 79,87 s DPH 01.12.2015 T-com 21.12.2015
Faktúra FŠ199/15 tlačivá 150,00 s DPH 01.12.2015 Linea 21.12.2015
Faktúra FŠ204/15 licencia 208,44 s DPH 01.12.2015 VEMA 21.12.2015
Faktúra FŠ206/15 pracovné odevy 700,00 s DPH 01.12.2015 Kasta plus s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FŠ207/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.12.2015 Tuchyňa výťahy 21.12.2015
Faktúra FŠ208/15 kancelárske potreby 965,74 s DPH 01.12.2015 Slavomír Binčík 21.12.2015
Faktúra FŠ202/15 voda 163,81 s DPH 01.12.2015 BVS 21.12.2015
Faktúra FŠ203/15 plyn 183,00 s DPH 01.12.2015 SPP 21.12.2015
Faktúra FŠ205/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.12.2015 Tuchyňa výťahy 21.12.2015
Faktúra fj/179/2015 tovar 95,26 s DPH 320153609 30.11.2015 Cityfood s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/178/2015 tovar 589,72 s DPH 670534265 30.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/189/2015 tovar 40,54 s DPH 8750115 30.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/190/2015 tovar 70,44 s DPH 9091115 30.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/175/2015 tovar 418,56 s DPH 670534340 30.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/180/2015 tovar 120,00 s DPH 20151775 26.11.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Zmluva 24/2015 prenám átria s DPH 23.11.2015 Ján Kovačovic 23.11.2015
Zmluva 23/2015 prenájom telocvične s DPH 23.11.2015 Ney Andrej 23.11.2015
Faktúra fj/173/2015 tovar 327,91 s DPH 670533280 21.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/177/2015 tovar 3,23 s DPH 86581115 20.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/176/2015 tovar 5,00 s DPH 85331115 20.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Zmluva 22/2015 prenájom telocvične s DPH 19.11.2015 Športový klub Žolík 19.11.2015
Faktúra fj/160/2015 tovar 577,23 s DPH 2015031 15.11.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/161/2015 tovar 520,41 s DPH 2015032 15.11.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/162/2015 tovar 955,94 s DPH 122015 14.11.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/170/2015 tovar 596,28 s DPH 132015 14.11.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/172/2015 tovar 372,40 s DPH 670532296 13.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Objednávka 60/2015 výpočtová technika 4 702.90 s DPH 13.11.2015 Ing.Kolmos 02.11.2015
Faktúra fj/163/2015 tovar 234,22 s DPH 670531316 07.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/159/2015 tovar 112,66 s DPH 351735 05.11.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Zmluva 1511/24 o obstaraní vystúpenia s DPH 05.11.2015 23.11.2015
Faktúra FŠ184/15 drogeria 1 201,54 s DPH 03.11.2015 Drogeria Sasinkova malacky 12.11.2015
Faktúra fj/165/2015 tovar 192,00 s DPH 670530769 02.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FŠ188/15 výpočtová technika 4 451,46 s DPH 02.11.2015 Ing. Kolmos 18.11.2015
Faktúra FŠ186/15 drogeria 9,34 s DPH 02.11.2015 Ille 19.11.2015
Faktúra fj/171/2015 tovar 4,30 s DPH 670321323 02.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra FŠ185/15 revízia 592,10 s DPH 02.11.2015 Anton Sakaláš 19.11.2015
Faktúra FŠ183/15 telefon 78,18 s DPH 02.11.2015 T-com 12.11.2015
Faktúra FŠ182/15 elektina 803,64 s DPH 02.11.2015 Pow-en a.s., 04.11.2015
Faktúra FŠ181/15 hygienické potreby 46,70 s DPH 02.11.2015 Ille 11.11.2015
Faktúra fj/169/2015 tovar 3,23 s DPH 621025 02.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/168/2015 tovar 8,10 s DPH 670530768 02.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/167/2015 tovar 3,23 s DPH 78101015 02.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/166/2015 tovar 20,50 s DPH 67051850 02.11.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra FŠ178/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 02.11.2015 Komenský 12.11.2015
Faktúra FŠ180/15 internet 19,90 s DPH 02.11.2015 Radiolan 12.11.2015
Faktúra FŠ179/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 02.11.2015 Komenský 12.11.2015
Faktúra fj/164/2015 tovar 237,22 s DPH 670530844 02.11.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/157/2015 tovar 507,59 s DPH 670530452 31.10.2015 Mabonex 22.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2016 ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik 2886.- s DPH 30.10.2015 MKM Orava s.r.o. 11.02.2016
Objednávka 57/2015 výmena hasiacich prístrojov 592,10 s DPH 27.10.2015 Anton Sakaláš 27.10.2015
Zmluva 21/2015 prenájom telocvične s DPH 26.10.2015 Rímskokatolícka cirkev 26.10.2015
Faktúra fj/156/2015 tovar 693,12 s DPH 670529867 26.10.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/155/2015 tovar 297,75 s DPH 670529948 26.10.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/152/2015 tovar 32,27 s DPH 670529508 24.10.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/158/2015 tovar 52,50 s DPH 20151449 22.10.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/145/2015 tovar 66,73 s DPH 76351015 20.10.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/146/2015 tovar 2,15 s DPH 70706175 20.10.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/153/2015 tovar 468,92 s DPH 2015029 20.10.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/148/2015 tovar 1,08 s DPH 75161015 20.10.2015 ZPaC 22.01.2016
Zmluva 19/2015 prenájom telocvične s DPH 19.10.2015 TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel 19.10.2015
Zmluva 20/2015 prenájom telocvične s DPH 19.10.2015 Judr. Peter Michalovič 19.10.2015
Faktúra fj/150/2015 tovar 422,30 s DPH 670529016 19.10.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/151/2015 tovar 522,00 s DPH 1510177 19.10.2015 Arthur Gilboard 22.01.2016
Zmluva 18/2015 prenájom telocvične s DPH 16.10.2015 Telovýchovná jednota Záhoran 16.10.2015
Objednávka 55/2015 čistiace potreby 1 201.54 s DPH 16.10.2015 Drogeria Sasinkova malacky 16.10.2015
Objednávka 52/2015 revízie 81,71 s DPH 16.10.2015 Monte PBS,s.r.o. 15.10.2015
Objednávka 53/2015 čistiace potreby 46,70 s DPH 15.10.2015 Ille 15.10.2015
Objednávka 54/2015 tlačivá 97,20 s DPH 15.10.2015 Ševt a.s., 15.10.2015
Faktúra fj/144/2015 tovar 204,88 s DPH 3201452879 13.10.2015 Cityfood s.r.o 22.01.2016
Zmluva 17/2015 prenájom s DPH 12.10.2015 Bíroczi David 12.10.2015
Faktúra fj/147/2015 tovar 2,15 s DPH 751101015 10.10.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/154/2015 tovar 293,82 s DPH 670527643 10.10.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/143/2015 tovar 396,28 s DPH 670527624 10.10.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/142/2015 tovar 70,25 s DPH 1010 10.10.2015 ZPaC 22.01.2016
Objednávka 50/2015 tonery tlačiarne a kopírky 565,44 s DPH 09.10.2015 Commodity s.r.o. 09.10.2015
Faktúra fj/141/2015 tovar 150,43 s DPH 16.12.1900 06.10.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Zmluva dodtoč č. 1 k zmluve o výpožičke prenájom s DPH 01.10.2015 Materská škola 01.10.2015
Faktúra FŠ158/15 čistiace potreby 118,80 s DPH 01.10.2015 Drogeria Sasinkova malacky 15.10.2015
Faktúra FŠ/169/15 tonery 565,44 s DPH 01.10.2015 Commodity s.r.o. 22.10.2015
Faktúra FŠ177/15 plyn 156,00 s DPH 01.10.2015 SPP 15.10.2015
Objednávka 51/2015 výpočtová technika 179,04 s DPH 01.10.2015 Ing.Kolmos 01.10.2015
Objednávka 49/2015 čistiace potreby 985,14 s DPH 01.10.2015 haglaitner hygiene slovakia 01.10.2015
Objednávka 48/2015 čistiace potreby 118,80 s DPH 01.10.2015 Drogeria Sasinkova malacky 01.10.2015
Faktúra FŠ159/15 plyn 94,00 s DPH 01.10.2015 SPP 15.10.2015
Faktúra FŠ160/15 deratizácia 129,40 s DPH 01.10.2015 Chemiko 14.10.2015
Faktúra FŠ161/15 internet 19,90 s DPH 01.10.2015 Radiolan 14.10.2015
Faktúra FŠ162/15 teplo 3 174.20 s DPH 01.10.2015 Termming 15.10.2015
Faktúra FŠ163/15 HN školské potreby 83,00 s DPH 01.10.2015 meggy 15.10.2015
Faktúra FŠ165/15 telefon 77,76 s DPH 01.10.2015 T-com 14.10.2015
Faktúra FŠ167/15 školenie 51,00 s DPH 01.10.2015 Edos pEM s.r.o. 15.10.2015
Faktúra FŠ168/15 drogeria 985,14 s DPH 01.10.2015 haglaitner hygiene slovakia 22.10.2015
Faktúra FŠ164/15 elektina 803,64 s DPH 01.10.2015 Powen, 14.10.2015
Faktúra FŠ176/15 voda 167,17 s DPH 01.10.2015 BVS 15.10.2015
Faktúra FŠ171/15 voda 180,55 s DPH 01.10.2015 BVS 16.10.2015
Faktúra FŠ175/15 tlačivá 97,20 s DPH 01.10.2015 Ševt a.s. 22.10.2015
Faktúra FŠ174/15 služby výpočtovej techniky 179,04 s DPH 01.10.2015 Ing. Kolmos 15.10.2015
Faktúra FŠ173/15 mobil 11,28 s DPH 01.10.2015 Orange 15.10.2015
Faktúra FŠ172/15 revízia 81,71 s DPH 01.10.2015 Monte pbs.s.r.o. 21.10.2015
Faktúra FŠ170/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.10.2015 Komenský 22.10.2015
Faktúra fj/138/2015 tovar 901,97 s DPH 10.15 30.09.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/139/2015 tovar 996,43 s DPH 11.15 30.09.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/140/2015 tovar 1,08 s DPH 25.4.2099 30.09.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/136/2015 tovar 845,25 s DPH 2015028 30.09.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/134/2015 tovar 8,00 s DPH 20151220 29.09.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/133/222015 tovar 40,00 s DPH 2015216 29.09.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/135/2015 tovar 29,28 s DPH 70470915 29.09.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/137/2015 tovar 103,06 s DPH 508255 24.09.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2015 Mabonex 18.02.2016
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Zmluva 16/2015 prenájom ihriska s DPH 23.09.2015 Ďuriš 23.09.2015
Faktúra fj/132/2015 tovar 487,57 s DPH 670526637 23.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/130/2015 tovar 246,65 s DPH 1711500621 20.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/129/2015 tovar 977,96 s DPH 2015026 20.09.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/131/2015 tovar 351,99 s DPH 6705265753 20.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Objednávka 47/2015 deratizácia 129,40 s DPH 18.09.2015 Chemiko 18.09.2015
Objednávka 46/2015 montáž dataprojektorov 444,00 s DPH 15.09.2015 Ing.Kolmos 16.09.2015
Faktúra fj/126/2015 tovar 255,60 s DPH 670524833 14.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/125/2015 tovar 428,81 s DPH 152096 12.09.2015 Gastro-max, s.r.o 22.01.2016
Zmluva škola v prírode 5 980,80 s DPH 10.09.2015 CK Slniečko,Trenčín Mgr.Šuster 10.09.2015
Faktúra fj/128/2015 tovar 3,23 s DPH 69850915 10.09.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/127/2015 tovar 1,08 s DPH 67510915 10.09.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra FJ/122/2015 tovar 48,05 s DPH 68440915 10.09.2015 ZPaC 22.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu prieskum škola v prírode 5 980,80 s DPH 10.09.2015 10.09.2015 CK Slniečko,Trenčín 10.09.2015
Faktúra fj/124/2015 tovar 871,01 s DPH 670524995 09.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Zmluva 9/2015 prenájom telocvične s DPH 09.09.2015 Hulin Pavel Ing. 09.09.2015
Zmluva 15/2015 prenájom telocvične s DPH 09.09.2015 TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel 09.09.2015
Zmluva zmluva podpora spotreby ovocia a zeleniny s DPH 09.09.2015 Fresco, s.r.o 09.09.2015
Zmluva 6/2015 prenájom telocvične s DPH 09.09.2015 Juraj Jurica 09.09.2015
Zmluva 7/2015 prenájom telocvične s DPH 09.09.2015 František Vykydal 09.09.2015
Zmluva 14/2015 prenájom telocvične s DPH 09.09.2015 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel 09.09.2015
Zmluva 8/2015 prenájom telocvične s DPH 07.09.2015 Hájek Richard 07.09.2015
Zmluva 4/2015 prenájom s DPH 07.09.2015 Mračko Bernard Mračko Bernard Mračko Bernard 07.09.2015
Zmluva 5/2015 prenájom s DPH 07.09.2015 ŠKSF Buldoci Michal Makyta 07.09.2015
Zmluva 10/2015 telocvična s DPH 07.09.2015 Gajdár,Malacky 07.09.2015
Zmluva 11/2015 telocvična s DPH 07.09.2015 Čermák František František Čermák 07.09.2015
Zmluva 12/2015 prenájom telocvične s DPH 07.09.2015 Športový klub Žolík František Lorinczi 07.09.2015
Zmluva 13/2015 telocvična s DPH 07.09.2015 Marta Juricová 07.09.2015
Faktúra fj/123/2015 tovar 929,76 s DPH 670524356 04.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Zmluva predlženie zmluvy o jeden školský rok do 30.6.2016 distribúcia školského mlieka s DPH 02.09.2015 Rajo a.s, Studená 35, Bratislava Mgr.Šuster riaditeľ 02.09.2015
Faktúra FŠ139/15 čistiace potreby 138,14 s DPH 02.09.2015 Drogeria Sasinkova malacky 02.09.2015
Faktúra FJ/120/2015 tovar 702,19 s DPH 670523744 02.09.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FJ/121/2015 tovar 61,36 s DPH 1501204978 02.09.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra FŠ142/15 elektina 803,64 s DPH 02.09.2015 Powen 02.09.2015
Faktúra FŠ141/15 plyn 30,00 s DPH 01.09.2015 SPP 02.09.2015
Faktúra FŠ157/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.09.2015 Tuchyňa výťahy 24.09.2015
Faktúra FŠ136/15 športové potreby 163,34 s DPH 01.09.2015 Dema Senica a.s. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 01.09.2015
Faktúra FŠ137/15 školenie 130,00 s DPH 01.09.2015 Asociácia S Kovalikovej 02.09.2015
Faktúra FŠ155/15 elektina 3,60 s DPH 01.09.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 24.09.2015
Faktúra FŠ156/15 materiál+montáž 444,00 s DPH 01.09.2015 Ing.Kolmos 17.09.2015
Faktúra FŠ154/15 poradca 111,74 s DPH 01.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava 17.09.2015
Faktúra FŠ153/15 mobil 10,99 s DPH 01.09.2015 Orange 16.09.2015
Faktúra FŠ152/15 revízia 180,00 s DPH 01.09.2015 Lucia Písečná 16.09.2015
Faktúra FŠ151/15 učebnice 1 445,17 s DPH 01.09.2015 Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva 17.09.2015
Faktúra FŠ150/15 materiál na zatienenie strechy 9 039,60 s DPH 01.09.2015 Cofely a.s. 16.09.2015
Faktúra FŠ140/15 internet 19,90 s DPH 01.09.2015 Radiolan 02.09.2015
Faktúra FŠ148/15 20,05 voda s DPH 01.09.2015 BVS 16.09.2015
Faktúra FŠ147/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.09.2015 Komenský 16.09.2015
Faktúra FŠ146/15 hygienické potreby 56,04 s DPH 01.09.2015 Ille 16.09.2015
Faktúra FŠ145/15 teplo 1 705,91 s DPH 01.09.2015 Termming 10.09.2015
Faktúra FŠ144/15 oprava stroja 369,16 s DPH 01.09.2015 Seka s.r.o. 10.09.2015
Faktúra FŠ143/15 telefon 77,76 s DPH 01.09.2015 T-com 10.09.2015
Faktúra FŠ149/15 označenie tried 78,72 s DPH 01.09.2015 Bobáková Hana Pigra,Kostolište 16.09.2015
Faktúra FŠ138/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.09.2015 Tuchyňa výťahy 02.09.2015
Objednávka 45/2015 publikácie 111,74 s DPH 01.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava 01.09.2015
Objednávka 44/2015 učebnice AJ 1 445,17 s DPH 01.09.2015 Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva 01.09.2015
Objednávka 43/2015 menovky na dvere 78,72 s DPH 01.09.2015 Bobáková Hana Pigra,Kostolište 01.09.2015
Objednávka 42/2015 oprava stroja na čistenie 369,16 s DPH 01.09.2015 Seka 01.09.2015
Objednávka 41/15 čistiace potreby 138,14 s DPH 01.09.2015 Drogeria Sasinkova malacky 01.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti výpožička nehnuteľnosti s DPH 24.08.2015 Materská škola, Jána Kollára, Malacky 24.08.2015
Faktúra fj/119/2015 tovar 162,00 s DPH 670520203 16.08.2015 Mabonex 22.01.2016
Objednávka 39/15 kancelárske potreby 102,73 s DPH 05.08.2015 Slavomír Binčík 05.08.2015
Objednávka 40/15 športové potreby 163,34 s DPH 05.08.2015 Dema Senica a.s. 05.08.2015
Faktúra FŠ134/15 mobil 10,99 s DPH 04.08.2015 Slavomír Binčík 31.08.2015
Objednávka 38/2015 spotrebný materiál 9 039,60 s DPH 04.08.2015 Cofely a.s. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 04.08.2015
Faktúra FŠ121/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 03.08.2015 Tuchyna- výťahy 04.08.2015
Faktúra FŠ122/15 tlačivá 278,47 s DPH 03.08.2015 Ševt a.s. 05.08.2015
Faktúra FŠ124/15 vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky 504,80 s DPH 03.08.2015 Oliver Marosi 05.08.2015
Faktúra FŠ/123/15 licencia 349,00 s DPH 03.08.2015 ASC applied softwRE CONS 05.08.2015
Faktúra FŠ/119/15 plyn 15,00 s DPH 03.08.2015 SPP Mgr.Šuster riaditeľ 03.08.2015
Faktúra FŠ125/15 teplo 1 496,15 s DPH 03.08.2015 Termming 05.08.2015
Faktúra FŠ126/15 elektina 795,00 s DPH 03.08.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 05.08.2015
Faktúra FŠ127/15 menovky na dvere 31,90 s DPH 03.08.2015 Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava 05.08.2015
Faktúra FŠ128/15 spotreba vody 84,70 s DPH 03.08.2015 BVS 13.08.2015
Faktúra FŠ129/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 03.08.2015 Komenský 05.08.2015
Faktúra FŠ130/15 telefon 78,11 s DPH 03.08.2015 T-com 13.08.2015
Faktúra FŠ131/15 časopis poradca 26,40 s DPH 03.08.2015 Poradca 13.08.2015
Faktúra FŠ132/15 licencia 39,00 s DPH 03.08.2015 Abiset 13.08.2015
Faktúra FŠ133/15 kancelárske potreby 102,73 s DPH 03.08.2015 Slavomír Binčík Junior 18.08.2015
Faktúra FŠ120/15 mobil 10,99 s DPH 03.08.2015 Orange 03.08.2015
Faktúra FŠ135/15 licencia 150,00 s DPH 03.08.2015 Sanet 31.08.2015
Faktúra FŠ/118/15 internet 19,90 s DPH 03.08.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 03.08.2015
Objednávka 37/15 tabuľky na triedy 31,90 s DPH 03.08.2015 Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava 03.08.2015
Faktúra fj/118/2015 tovar 188,15 s DPH 35116 16.07.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra FŠ107/15 internet 23,67 s DPH 16.07.2015 Radiolan 24.07.2015
Faktúra fj/115/2015 tovar 802,76 s DPH 92015 14.07.2015 MS-OZ, s.r.o 04.09.2015
Faktúra fj/114/2015 tovar 604,10 s DPH 82015 14.07.2015 MS-OZ, s.r.o 04.09.2015
Faktúra fj/117/2015 tovar 35,71 s DPH 49160615 10.07.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/116/2015 tovar 35,71 s DPH 49160615 10.07.2015 ZPaC 04.09.2015
Faktúra fj/116/2015 tovar 31,22 s DPH 505708 10.07.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Zmluva zmluva o združenej dodávke elektrickej energie elektrina s DPH 09.07.2015 Pow-en a.s., 09.07.2015
Faktúra fj/113/2015 tovar 531,75 s DPH 2015023 07.07.2015 Mihál Štefan 04.09.2015
Objednávka 36/2015 notebooky ,dataprojektory,tlačiaren 4 399.20 s DPH 07.07.2015 Ing. Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 02.07.2015
Objednávka 35/2015 stoličky 458,00 s DPH 06.07.2015 Linea Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 06.07.2015
Faktúra fj/105/2015 tovar 188,30 s DPH 10146 02.07.2015 Sabana, s.r.o. 04.09.2015
Faktúra FŠ106/15 prenájom 30,00 s DPH 01.07.2015 Mestské centrum kultúry 16.07.2015
Faktúra FŠ104/15 poradca 8,50 s DPH 01.07.2015 Poradca 16.07.2015
Faktúra FŠ105/15 stoličky 457,92 s DPH 01.07.2015 Linea 17.07.2015
Faktúra FŠ108/15 teplo 1 496,15 s DPH 01.07.2015 Termming 30.07.2015
Faktúra FŠ103/15 spracovanie ročenky 506,70 s DPH 01.07.2015 Ing. Kolmos 17.07.2015
Faktúra FŠ110/15 počítačová technika 4 399,20 s DPH 01.07.2015 Ing.Kolmos 30.07.2015
Faktúra FŠ102/15 mobil 15,90 s DPH 01.07.2015 Orange 16.07.2015
Faktúra FŠ100/15 čistiace potreby 217,56 s DPH 01.07.2015 Drogeria Sasinkova malacky 16.07.2015
Faktúra FŠ99/15 revízia 180,00 s DPH 01.07.2015 Lucia Písečná Luka team Mgr.Šuster 16.07.2015
Faktúra FŠ98/15 tonery 324,00 s DPH 01.07.2015 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster 16.07.2015
Faktúra FŠ109/15 malovanie 1 040,00 s DPH 01.07.2015 Majstro Miroslav Krištof 30.07.2015
Faktúra FŠ117/15 elektrina 795,00 s DPH 01.07.2015 right power energy 31.07.2015
Faktúra FŠ111/15 telefon 78,34 s DPH 01.07.2015 T-com 30.07.2015
Faktúra FŠ113/15 interaktívna tabuľa 765,00 s DPH 01.07.2015 Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. 31.07.2015
Faktúra FŠ114/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.07.2015 Tuchyňa výťahy 31.07.2015
Faktúra FŠ115/15 voda 135,97 s DPH 01.07.2015 BVS 31.07.2015
Faktúra FŠ116/15 plyn 15,00 s DPH 01.07.2015 SPP 30.07.2015
Faktúra FŠ112/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.07.2015 Komenský 30.07.2015
Faktúra FŠ/117/15 elektina 795,00 s DPH 01.07.2015 right power energy Mgr.Šuster 14.07.2015
Faktúra FŠ/116/15 plyn 15,00 s DPH 01.07.2015 SPP 14.07.2015
Faktúra fj/109/2015 tovar 70,08 s DPH 4610616 30.06.2015 ZPaC 04.09.2015
Faktúra fj/110/2015 tovar 2,15 s DPH 47020616 30.06.2015 ZPaC 04.09.2015
Faktúra fj/106/2015 tovar 130,94 s DPH 2015310 30.06.2015 Mika gastro 04.09.2015
Objednávka 34/2015 interaktívna tabuľa 765,00 s DPH 29.06.2015 Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 29.06.2015
Faktúra fj/107/2015 tovar 183,81 s DPH 670519663 29.06.2015 Mabonex 04.09.2015
Faktúra FJ/111/2015 tovar 31,13 s DPH 351003 29.06.2015 Coop Jednota 04.09.2015
Faktúra FJ/112/2015 tovar 509,07 s DPH 2015022 27.06.2015 Mihál Štefan 04.09.2015
Zmluva Zmluva o spolupráci na projekte Cofely Eco školy environmentálna výchova 800,00 s DPH 26.06.2015 Cofely a.s. Mgr.Šuster 26.06.2015
Objednávka 31/2015 tonery 324,00 s DPH 24.06.2015 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 24.06.2015
Objednávka 29/2015 zátky na stoličky, opierky , sedáky 732,00 s DPH 24.06.2015 Linea Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 24.06.2015
Objednávka 32/2015 maliarske práce 1 040,00 s DPH 24.06.2015 Majstro Miroslav Krištof Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 24.06.2015
Objednávka 30/2015 dosky na lavice, lavive 627,60 s DPH 24.06.2015 Linea Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 24.06.2015
Faktúra fj/102/2015 tovar 75,01 s DPH 505204 23.06.2015 Lacko Karol Noba 04.09.2015
Objednávka 28/2015 čistiace potreby 499,73 s DPH 22.06.2015 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 22.06.2015
Objednávka 27/2015 spotrebný materiál 217,56 s DPH 22.06.2015 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Šuster riaditeľ 22.06.2015
Objednávka 26/2015 športové potreby 158,90 s DPH 22.06.2015 Bellasport.sk,Bratislava Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 22.06.2015
Faktúra fj/104/2015 tovar 281,73 s DPH 670518863 22.06.2015 Mabonex 04.09.2015
Faktúra fj/103/2015 tovar 127,34 s DPH 670518565 20.06.2015 Mabonex 04.09.2015
Faktúra fj/100/2015 tovar 77,36 s DPH 43310615 20.06.2015 ZPaC 04.09.2015
Zmluva 2150002769 internetové pripojenie s DPH 17.06.2015 Radiolan Mgr.Šuster 17.06.2015
Faktúra fj/101/2015 tovar 141,26 s DPH 51223 15.06.2015 Gastro-max, s.r.o 04.09.2015
Faktúra fj/99/2015 tovar 256,71 s DPH 1501203482 15.06.2015 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/98/2015 tovar 2,15 s DPH 36990515 15.06.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/97/2015 tovar 168,94 s DPH 350918 15.06.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/97/2015 tovar 168,94 s DPH 350918 15.06.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/99/2015 tovar 256,71 s DPH 1501203482 15.06.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/98/2015 tovar 2,15 s DPH 36990515 15.06.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/94/2015 tovar 693,91 s DPH 72015 14.06.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/93/2015 tovar 634,45 s DPH 82015 14.06.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/93/2015 tovar 634,45 s DPH 82015 14.06.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/94/2015 tovar 693,91 s DPH 72015 14.06.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/96/2015 tovar 80,56 s DPH 40260516 10.06.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/96/2015 tovar 80,56 s DPH 40260516 10.06.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/108/2015 tovar 659,06 s DPH 2015021 10.06.2015 Mihál Štefan 04.09.2015
Zmluva zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 08.06.2015 Metodicko-pedagogické centrum Mgr.Šuster riaditeľ 09.06.2015
Faktúra fj/95/2015 tovar 636,54 s DPH 2015019 07.06.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/95/2015 tovar 636,54 s DPH 2015019 07.06.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/91/2015 tovar 306,69 s DPH 670517186 02.06.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/90/2015 tovar 70,94 s DPH 504399 02.06.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/92/2015 tovar 171,36 s DPH 10142 02.06.2015 Sabana, s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/92/2015 tovar 171,36 s DPH 10142 02.06.2015 Sabana, s.r.o. 22.01.2016
Faktúra fj/91/2015 tovar 306,69 s DPH 670517186 02.06.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/90/2015 tovar 70,94 s DPH 504399 02.06.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra fj/87/2015 tovar 518,61 s DPH 670516290 01.06.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra FŠ87/15 čistiace potreby 220,34 s DPH 01.06.2015 Drogeria Sasinkova malacky 16.06.2015
Faktúra FŠ80/15 mobil 14,56 s DPH 01.06.2015 Orange 15.06.2015
Faktúra FŠ81/15 internet 11,15 s DPH 01.06.2015 Radiolan 15.06.2015
Faktúra FŠ82/15 deratizácia 107,40 s DPH 01.06.2015 Chemiko 15.06.2015
Faktúra FŠ84/15 kancelárske potreby 215,64 s DPH 01.06.2015 Slavomír Binčík 15.06.2015
Faktúra FŠ85/15 hygienické potreby 48,07 s DPH 01.06.2015 Ille 16.06.2015
Faktúra FŠ86/15 tonery 60,00 s DPH 01.06.2015 Commodity s.r.o. 16.06.2015
Faktúra FŠ89/15 teplo 1 496,15 s DPH 01.06.2015 Termming 15.06.2015
Faktúra FŠ88/15 plyn 16,00 s DPH 01.06.2015 SPP 15.06.2015
Faktúra FŠ90/15 telefon 77,76 s DPH 01.06.2015 T-com 18.06.2015
Faktúra FŠ91/15 časopis vychovávatel 6,00 s DPH 01.06.2015 Slovenská pošta 18.06.2015
Faktúra FŠ93/15 doska na lavicu, lavice 627,60 s DPH 01.06.2015 Linea 16.06.2015
Faktúra FŠ94/15 sedáky na stoličku, opierky, zátky 732,00 s DPH 01.06.2015 Linea 26.06.2015
Faktúra FŠ95/15 spotreba vody 158,26 s DPH 01.06.2015 BVS 26.06.2015
Faktúra FŠ96/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.06.2015 Komenský 26.06.2015
Faktúra FŠ97/15 školenie 140,00 s DPH 01.06.2015 regionálne vzdelávacie centrum 29.06.2015
Faktúra FŠ92/15 elektrina 795,00 s DPH 01.06.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 18.06.2015
Faktúra FŠ83/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.06.2015 Tuchyňa výťahy 16.06.2015
Faktúra FŠ79/15 prenájom 72,00 s DPH 01.06.2015 Mestské centrum klutúry 15.06.2015
Faktúra FŠ78/2015 tonery 140,16 s DPH 01.06.2015 Commodity s.r.o. 15.06.2015
Objednávka 25/2015 slávnostná akdémia 60,00 s DPH 01.06.2015 Mestské centrum klutúry Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 01.06.2015
Objednávka 24/2015 spotrebný materiál 220,34 s DPH 01.06.2015 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 01.06.2015
Objednávka 23/2015 oprava kopírky 60,00 s DPH 01.06.2015 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 01.06.2015
Faktúra fj/87/2015 tovar 518,61 s DPH 670516290 01.06.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FŠ77/15 platba za softver 150,00 s DPH 01.06.2015 Sanet 15.06.2015
Faktúra fj/88/2015 tovar 717,13 s DPH 2015016 27.05.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/89/2015 tovar 431,64 s DPH 670516772 27.05.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/88/2015 tovar 717,13 s DPH 2015016 27.05.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/89/2015 tovar 431,64 s DPH 670516772 27.05.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Objednávka 21/2015 kancelárske potreby 215,64 s DPH 22.05.2015 Slavomír Binčík Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 22.05.2015
Objednávka 22/2015 čistiace potreby 48,07 s DPH 21.05.2015 Ille Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 21.05.2015
Faktúra fj/83/2015 tovar 462,03 s DPH 670515114 21.05.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/84/2015 tovar 49,90 s DPH 150101246 21.05.2015 J§B UNOQUE Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/83/2015 tovar 462,03 s DPH 670515114 21.05.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/84/2015 tovar 49,90 s DPH 150101246 21.05.2015 J§B UNOQUE 22.01.2016
Objednávka 18/2015 Doska OSB 196,60 s DPH 20.05.2015 Veronika Ščepánová Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 20.05.2015
Faktúra fj/86/2015 tovar 49,21 s DPH 37680515 20.05.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/86/2015 tovar 49,21 s DPH 37680515 20.05.2015 ZPaC 22.01.2016
Objednávka 19/2015 tonery 140,16 s DPH 20.05.2015 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 20.05.2015
Faktúra fj/85/2015 tovar 127,82 s DPH 503922 19.05.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Objednávka 20/2015 doplnková deratizácia 107,40 s DPH 19.05.2015 Chemiko Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 23.06.2015
Faktúra fj/85/2015 tovar 127,82 s DPH 503922 19.05.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Objednávka 17/2015 bioenzimatické prípravky +vyčistenie lapča tukov 484,00 s DPH 12.05.2015 Oliver Marosi Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 12.05.2015
Objednávka 16/2015 čistiace potreby 726,28 s DPH 11.05.2015 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 11.05.2015
Faktúra fj/78/2015 tovar 18,78 s DPH 35080515 07.05.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/79/2015 tovar 2,15 s DPH 33730615 07.05.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/80/2015 tovar 389,16 s DPH 670514291 07.05.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra FJ/81/2015 tovar 39,00 s DPH 150414 07.05.2015 Slovex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/82/2015 tovar 64,56 s DPH 504109 07.05.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/78/2015 tovar 18,78 s DPH 35080515 07.05.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/79/2015 tovar 2,15 s DPH 33730615 07.05.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/80/2015 tovar 389,16 s DPH 670514291 07.05.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FJ/81/2015 tovar 39,00 s DPH 150414 07.05.2015 Slovex 22.01.2016
Faktúra fj/82/2015 tovar 64,56 s DPH 504109 07.05.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Objednávka 15/2015 výmena sprchy na umývačke riadu 145,88 s DPH 04.05.2015 RM Gastro JAZ s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 04.05.2015
Faktúra FŠ66/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.05.2015 Komenský 15.05.2015
Faktúra FŠ65/15 deratizácia 129,40 s DPH 01.05.2015 Chemiko 15.05.2015
Faktúra FŠ63/15 tlačivá 48,47 s DPH 01.05.2015 Slovenská pošta 15.05.2015
Faktúra FŠ67/15 telefon 77,76 s DPH 01.05.2015 T-com 15.05.2015
Faktúra FŠ/68/15 výmena sprchy na umývačke riadu 145,88 s DPH 01.05.2015 RM Gastro JAZ s.r.o. 15.05.2015
Faktúra FŠ69/15 plyn 38,00 s DPH 01.05.2015 SPP 15.05.2015
Faktúra FŠ70/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.05.2015 Tuchyna- výťahy 15.05.2015
Faktúra FŠ71/15 vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky 484,00 s DPH 01.05.2015 Oliver Marosi 15.05.2015
Faktúra FŠ72/15 elektrina 795,00 s DPH 01.05.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 22.05.2015
Faktúra FŠ64/15 školenie 39,00 s DPH 01.05.2015 Asociácia správcov registratúr,Malacky 15.05.2015
Faktúra FŠ76/15 čistiace potreby 726,28 s DPH 01.05.2015 haglaitner hygiene slovakia 29.05.2015
Faktúra FŠ74/15 Doska OSB 196,60 s DPH 01.05.2015 Veronika Ščepánová 28.05.2015
Faktúra FŠ73/15 teplo 1 705,91 s DPH 01.05.2015 Termming 22.05.2015
Faktúra FŠ62/15 internet 11,15 s DPH 01.05.2015 Radiolan Mgr.Šuster 15.05.2015
Faktúra fj/77/2015 tovar 143,22 s DPH 350646 30.04.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Objednávka 14/2015 deratizácia 129,40 s DPH 30.04.2015 Chemiko Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 30.04.2015
Faktúra fj/77/2015 tovar 143,22 s DPH 350646 30.04.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/73/2015 tovar 44,66 s DPH 32900415 30.04.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/74/2015 tovar 578,73 s DPH 2015014 30.04.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/75/2015 tovar 861,86 s DPH 62015 30.04.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/76/2015 tovar 374,96 s DPH 72015 30.04.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/76/2015 tovar 374,96 s DPH 72015 30.04.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/74/2015 tovar 578,73 s DPH 2015014 30.04.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/73/2015 tovar 44,66 s DPH 32900415 30.04.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/75/2015 tovar 861,86 s DPH 62015 30.04.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/69/2015 tovar 648,14 s DPH 2015013 29.04.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/68/2015 tovar 185,00 s DPH 670513427 29.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/67/2015 tovar 378,42 s DPH 670513449 29.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/69/2015 tovar 648,14 s DPH 2015013 29.04.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/68/2015 tovar 185,00 s DPH 670513427 29.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/67/2015 tovar 378,42 s DPH 670513449 29.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/72/2015 tovar 32,00 s DPH 20150873 25.04.2015 Fresco, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/72/2015 tovar 32,00 s DPH 20150873 25.04.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/71/2015 tovar 64,00 s DPH 20150867 25.04.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/71/2015 tovar 64,00 s DPH 20150867 25.04.2015 Fresco, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/65/2015 tovar 673,43 s DPH 670512545 22.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/65/2015 tovar 673,43 s DPH 22.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/64/2015 tovar 152,30 s DPH 22.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/64/2015 tovar 152,30 s DPH 670512660 22.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/65/2015 tovar 673,43 s DPH 670512545 22.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/64/2015 tovar 152,30 s DPH 670512660 22.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/70/2015 tovar 70,94 s DPH 503476 21.04.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/70/2015 tovar 70,94 s DPH 503476 21.04.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra fj/63/2015 tovar 171,36 s DPH 20.04.2015 Picado s.r.o. 24.04.2015
Faktúra fj/63/2015 tovar 171,36 s DPH 10112113 20.04.2015 Picado s.r.o. 22.01.2016
Faktúra fj/63/2015 tovar 171,36 s DPH 10112113 20.04.2015 Picado s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/61/2015 tovar 494,10 s DPH 670512047 17.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/61/2015 tovar 494,10 s DPH 17.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/62/2015 tovar 264,85 s DPH 17.04.2015 Picado s.r.o. 24.04.2015
Faktúra fj/62/2015 tovar 264,85 s DPH 10112052 17.04.2015 Picado s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/62/2015 tovar 264,85 s DPH 10112052 17.04.2015 Picado s.r.o. 22.01.2016
Faktúra fj/61/2015 tovar 494,10 s DPH 670512047 17.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FŠ61/15 telefon 77,86 s DPH 15.04.2015 T-com 30.04.2015
Faktúra FŠ57/15 mobil 10,99 s DPH 15.04.2015 Orange 30.04.2015
Objednávka 13/2015 šeky na stravu 48,47 s DPH 15.04.2015 Slovenská pošta Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 30.04.2015
Faktúra FŠ59/15 spotreba vody 124,82 s DPH 15.04.2015 BVS 30.04.2015
Faktúra FŠ58/15 výmena poškodených káblov na PC 139,14 s DPH 15.04.2015 Ing.Kolmos 30.04.2015
Faktúra FŠ56/15 teplo 3 383.96 s DPH 15.04.2015 Termming 22.04.2015
Faktúra FŠ60/15 virtuálna knižnica 16,15 s DPH 15.04.2015 Komenský 30.04.2015
Faktúra FŠ50/15 údržba programu 38,40 s DPH 14.04.2015 Vema Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 1501202211 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/55/2015 tovar 40,47 s DPH 350528 13.04.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 1501202211 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o 24.04.2015
Faktúra fj/55/2015 tovar 40,47 s DPH 13.04.2015 Coop Jednota 24.04.2015
Faktúra fj/55/2015 tovar 40,47 s DPH 350528 13.04.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/58/2015 tovar 407,58 s DPH 670511133 10.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/60/2015 tovar 11,58 s DPH 27310415 10.04.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/58/2015 tovar 407,58 s DPH 670511133 10.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/60/2015 tovar 11,58 s DPH 27310415 10.04.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/60/2015 tovar 11,58 s DPH 10.04.2015 ZPaC 24.04.2015
Faktúra fj/58/2015 tovar 407,58 s DPH 10.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/57/2015 tovar 143,65 s DPH 670510710 08.04.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/56/2015 tovar 171,36 s DPH 10111892 08.04.2015 Picado s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/56/2015 tovar 171,36 s DPH 10111892 08.04.2015 Picado s.r.o. 22.01.2016
Faktúra fj/56/2015 tovar 171,36 s DPH 08.04.2015 Picado s.r.o. 24.04.2015
Faktúra fj/57/2015 tovar 143,65 s DPH 670510710 08.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/57/2015 tovar 143,65 s DPH 08.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Objednávka 12/2015 výmena poškodených káblov na PC 139,14 s DPH 08.04.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 23.04.2015
Faktúra FŠ48/15 hygiena 54,94 s DPH 06.04.2015 Ille Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ49/15 školenie 60,00 s DPH 06.04.2015 Vema Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ51/15 plyn 98,00 s DPH 06.04.2015 SPP 14.04.2015
Faktúra FŠ52/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 06.04.2015 Tuchyňa výťahy Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ54/15 hygiena 101,52 s DPH 06.04.2015 Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ53/15 internet 11,15 s DPH 06.04.2015 Radiolan Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ47/15 školenie 10,00 s DPH 01.04.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania 08.04.2015
Faktúra FŠ55/15 preplatok energie teplo 2014 -10 070,63 s DPH 01.04.2015 Termming 06.04.2015
Faktúra fj/54/2015 tovar 30,23 s DPH 31.03.2015 ZPaC 24.04.2015
Faktúra fj/47/2015 tovar 193,30 s DPH 502554 31.03.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra fj/47/2015 tovar 193,30 s DPH 502554 31.03.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/49/2015 tovar 764,10 s DPH 42015 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/50/2015 tovar 663,52 s DPH 52015 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/52/2015 tovar 618,82 s DPH 2015011 31.03.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/54/2015 tovar 30,23 s DPH 24590315 31.03.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/47/2015 tovar 193,30 s DPH 31.03.2015 Lacko Karol Noba 24.04.2015
Faktúra fj/50/2015 tovar 663,52 s DPH 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o 24.04.2015
Objednávka 10/2015 hygienické potreby 101,52 s DPH 31.03.2015 Ille Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditel 31.03.2015
Faktúra fj/49/2015 tovar 764,10 s DPH 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o 24.04.2015
Faktúra fj/52/2015 tovar 618,82 s DPH 2015011 31.03.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/49/2015 tovar 764,10 s DPH 42015 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/50/2015 tovar 663,52 s DPH 52015 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/54/2015 tovar 30,23 s DPH 24590315 31.03.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/52/2015 tovar 618,82 s DPH 31.03.2015 Mihál Štefan 24.04.2015
Objednávka 11/2015 oprava inštalácie 38,40 s DPH 30.03.2015 VEMA Mgr.Šuster riaditeľ 02.04.2015
Faktúra fj/48/2015 tovar 336,00 s DPH 150234 25.03.2015 Arthur Gilboard 22.01.2016
Faktúra fj/45/2015 tovar 383,31 s DPH 25.03.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/48/2015 tovar 336,00 s DPH 25.03.2015 Arthur Gilboard 24.04.2015
Faktúra fj/46/2015 tovar 787,68 s DPH 670509456 25.03.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/48/2015 tovar 336,00 s DPH 150234 25.03.2015 Arthur Gilboard Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/46/2015 tovar 787,68 s DPH 670509456 25.03.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/45/2015 tovar 383,31 s DPH 670509558 25.03.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/45/2015 tovar 383,31 s DPH 670509558 25.03.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/46/2015 tovar 787,68 s DPH 25.03.2015 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/53/2015 tovar 92,21 s DPH 24.03.2015 Lacko Karol Noba 24.04.2015
Faktúra fj/53/2015 tovar 92,21 s DPH 502644 24.03.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/53/2015 tovar 92,21 s DPH 502644 24.03.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra FŠ46/15 spotreba vody 27.1-23.2 142,66 s DPH 24.03.2015 BVS 30.03.2015
Faktúra fj/51/2015 tovar 619,22 s DPH 20.03.2015 Mihál Štefan 24.04.2015
Faktúra fj/51/2015 tovar 619,22 s DPH 2015010 20.03.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/44/2015 tovar 52,00 s DPH 20150583 20.03.2015 Fresco, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/43/2015 tovar 29,57 s DPH 21840315 20.03.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/43/2015 tovar 29,57 s DPH 20.03.2015 ZPaC 24.04.2015
Faktúra fj/42/2015 tovar 50,36 s DPH 21680316 20.03.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/42/2015 tovar 50,36 s DPH 20.03.2015 ZPaC 24.04.2015
Faktúra fj/44/2015 tovar 52,00 s DPH 20.03.2015 Fresco, s.r.o 24.04.2015
Faktúra fj/51/2015 tovar 619,22 s DPH 2015010 20.03.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/44/2015 tovar 52,00 s DPH 20150583 20.03.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/43/2015 tovar 29,57 s DPH 21840315 20.03.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/42/2015 tovar 50,36 s DPH 21680316 20.03.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/41/2015 tovar 404,06 s DPH 670508683 18.03.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra FŠ32/15 elektrina 969,00 s DPH 18.03.2015 right power energy Mgr.Šuster 18.03.2015
Faktúra fj/41/2015 tovar 404,06 s DPH 670508683 18.03.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/41/2015 tovar 404,06 s DPH 18.03.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/39/2015 tovar 342,48 s DPH 11.03.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/39/2015 tovar 342,48 s DPH 670507798 11.03.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/40/2015 tovar 255,02 s DPH 10111361 11.03.2015 Picado s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti výpožička s DPH 11.03.2015 Materská škola 11.03.2015
Faktúra fj/40/2015 tovar 255,02 s DPH 10111361 11.03.2015 Picado s.r.o. 22.01.2016
Faktúra fj/39/2015 tovar 342,48 s DPH 670507798 11.03.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/40/2015 tovar 255,02 s DPH 11.03.2015 Picado s.r.o. 20.03.2015
Faktúra fj/38/2015 tovar 422,60 s DPH 04.03.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/38/2015 tovar 422,60 s DPH 670506955 04.03.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/38/2015 tovar 422,60 s DPH 670506955 04.03.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra FŠ37/15 údržba výpočtovej techniky 596,29 s DPH 03.03.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster 17.03.2015
Faktúra FŠ26/15 počítačová sieť 150,00 s DPH 03.03.2015 Sanet 03.03.2015
Faktúra FŠ36/15 náhradný diel počítač 42,00 s DPH 03.03.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster 20.03.2015
Faktúra FŠ35/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 03.03.2015 Tuchyňa výťahy Mgr.Šuster 18.03.2015
Faktúra FŠ34/15 plyn 178,00 s DPH 03.03.2015 SPP Mgr.Šuster 18.03.2015
Faktúra FŠ33/15 program uctovnictvo 248,40 s DPH 03.03.2015 Topset Mgr.Šuster 03.03.2015
Faktúra FŠ31/15 hn školské potreby 83,00 s DPH 03.03.2015 meggy 03.03.2015
Faktúra FŠ30/15 internet 11,15 s DPH 03.03.2015 Radiolan 03.03.2015
Faktúra FŠ29/15 zdroj pre notebook 93,60 s DPH 03.03.2015 Ing.Kolmos 03.03.2015
Faktúra FŠ28/15 oprava kopírky 177,00 s DPH 03.03.2015 Commodity s.r.o. 03.03.2015
Faktúra FŠ27/15 oprava panvíc 91,62 s DPH 03.03.2015 Dobré gastro s.r.o 03.03.2015
Faktúra FŠ43/15 prenájom 48,00 s DPH 03.03.2015 Mestské centrum kultúry Mgr.Šuster 27.03.2015
Faktúra FŠ38/15 teplo 4 642,50 s DPH 03.03.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster 20.03.2015
Objednávka 9/2015 údržba výpočtovej techniky 596,29 s DPH 03.03.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster riaditeľ 20.03.2015
Faktúra FŠ39/15 teplo 4 870,98 s DPH 03.03.2015 Termming Mgr.Šuster 24.03.2015
Faktúra FŠ40/15 počítačová sieť 33,00 s DPH 03.03.2015 Sanet Mgr.Šuster 24.03.2015
Faktúra FŠ41/15 telefon 77,76 s DPH 03.03.2015 T-com Mgr.Šuster 25.03.2015
Faktúra FŠ42/15 mobil 10,99 s DPH 03.03.2015 Orange Mgr.Šuster 26.03.2015
Faktúra FŠ44/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 03.03.2015 Komenský Mgr.Šuster 26.03.2015
Faktúra FŠ45/15 revízia 180,00 s DPH 03.03.2015 Lucia Písečná Luka team Mgr.Šuster 26.03.2015
Faktúra FŠ25/15 mobil 16,62 s DPH 02.03.2015 Orange 03.03.2015
Faktúra fj/36/2015 tovar 979,72 s DPH 2015005 27.02.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/34/2015 tovar 466,36 s DPH 27.02.2015 Mihál Štefan 20.03.2015
Faktúra fj/36/2015 tovar 979,72 s DPH 27.02.2015 Mihál Štefan 20.03.2015
Faktúra fj/37/2015 tovar 66,93 s DPH 27.02.2015 Coop Jednota 20.03.2015
Faktúra fj/37/2015 tovar 63,33 s DPH 350316 27.02.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/32/2015 tovar 570,72 s DPH 20215 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/35/2015 tovar 648,46 s DPH 32015 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/34/2015 tovar 466,36 s DPH 2015004 27.02.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/33/2015 tovar 54,74 s DPH 350203 27.02.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Objednávka 8/2015 výpočtová technika 42,00 s DPH 27.02.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 20.03.2015
Faktúra fj/32/2015 tovar 570,72 s DPH 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/33/2015 tovar 54,74 s DPH 27.02.2015 Coop Jednota 20.03.2015
Faktúra fj/35/2015 tovar 648,46 s DPH 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/37/2015 tovar 63,33 s DPH 350316 27.02.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/36/2015 tovar 979,72 s DPH 2015005 27.02.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/32/2015 tovar 570,72 s DPH 20215 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/33/2015 tovar 54,74 s DPH 350203 27.02.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/34/2015 tovar 466,36 s DPH 2015004 27.02.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/35/2015 tovar 648,46 s DPH 32015 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Zmluva Rámcová zmluva na dodávku tovarov výpočtová technika s DPH 27.02.2015 Ing. Kolmos 27.02.2015
Faktúra fj/30/2015 tovar 99,86 s DPH 670506400 25.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/29/2015 tovar 14,14 s DPH 25.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/30/2015 tovar 99,86 s DPH 25.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/29/2015 tovar 14,14 s DPH 670506338 25.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/30/2015 tovar 99,86 s DPH 670506400 25.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/29/2015 tovar 14,14 s DPH 670506338 25.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/28/2015 tovar 123,89 s DPH 670505892 20.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/28/2015 tovar 123,89 s DPH 20.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/28/2015 tovar 123,89 s DPH 670505892 20.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/31/2015 tovar 25,68 s DPH 13830215 20.02.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/31/2015 tovar 25,68 s DPH 13830215 20.02.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/31/2015 tovar 25,68 s DPH 20.02.2015 ZPaC 20.03.2015
Faktúra fj/25/2015 tovar 283,17 s DPH 670505603 18.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/26/2015 tovar 236,88 s DPH 20150868 18.02.2015 Frape Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/26/2015 tovar 236,88 s DPH 18.02.2015 Frape 20.03.2015
Faktúra fj/23/2015 tovar 532,80 s DPH 670506569 18.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/25/2015 tovar 283,17 s DPH 18.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/26/2015 tovar 236,88 s DPH 20150868 18.02.2015 Frape 22.01.2016
Faktúra fj/25/2015 tovar 283,17 s DPH 670505603 18.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/24/2015 tovar 123,31 s DPH 670505586 18.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/23/2015 tovar 532,80 s DPH 670506569 18.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/24/2015 tovar 123,31 s DPH 18.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/23/2015 tovar 532,80 s DPH 18.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/24/2015 tovar 123,31 s DPH 670505586 18.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Zmluva 3/2015 prenájom átria 150,00 s DPH 16.02.2015 Mračnová Daniela 16.02.2015
Objednávka 7/2015 zdroj pre notebook 93,60 s DPH 16.02.2015 Ing.Kolmos Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 16.02.2015
Faktúra fj/27/2015 tovar 10,00 s DPH 20150311 14.02.2015 Fresco, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/27/2015 tovar 10,00 s DPH 20150311 14.02.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/27/2015 tovar 10,00 s DPH 14.02.2015 Fresco, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/22/2015 tovar 316,57 s DPH 11.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/22/2015 tovar 316,57 s DPH 670504763 11.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/22/2015 tovar 316,57 s DPH 670504763 11.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/21/2015 tovar 27,20 s DPH 180135 10.02.2015 Slovex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/21/2015 tovar 27,20 s DPH 10.02.2015 Slovex 20.03.2015
Faktúra fj/21/2015 tovar 27,20 s DPH 180135 10.02.2015 Slovex 22.01.2016
Zmluva 2/2015 prenájom telocvične s DPH 06.02.2015 Marta Juricová 06.02.2015
Faktúra fj/20/2015 tovar 220,78 s DPH 670504242 06.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/20/2015 tovar 220,78 s DPH 670504242 06.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/20/2015 tovar 220,78 s DPH 06.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Objednávka 6/2015 servís kopírky 177,00 s DPH 05.02.2015 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 11.02.2015
Faktúra fj/17/2015 tovar 150,25 s DPH 320100 04.02.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/19/2015 tovar 93,65 s DPH 670503821 04.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/19/2015 tovar 93,65 s DPH 670503821 04.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/17/2015 tovar 150,25 s DPH 320100 04.02.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/18/2015 tovar 281,47 s DPH 670503905 04.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/19/2015 tovar 93,65 s DPH 04.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/18/2015 tovar 281,47 s DPH 04.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/17/2015 tovar 150,25 s DPH 04.02.2015 Coop Jednota 20.03.2015
Faktúra fj/18/2015 tovar 281,47 s DPH 670503905 04.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra FŠ18/15 elektirna 969,00 s DPH 03.02.2015 right power energy 27.02.2015
Faktúra FŠ16/15 čistiace a hygienické potreby 54,94 s DPH 03.02.2015 Ille 27.02.2015
Faktúra FŠ24/15 teplo 1/2015 5 500,25 s DPH 03.02.2015 Termming 20.02.2015
Faktúra FŠ23/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 03.02.2015 Komenský 19.02.2015
Faktúra FŠ22/15 plyn 189,00 s DPH 03.02.2015 SPP 19.02.2015
Faktúra FŠ20/15 voda 106,99 s DPH 03.02.2015 BVS 19.02.2015
Faktúra FŠ21/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 03.02.2015 Tuchyňa výťahy 27.02.2015
Faktúra FŠ17/15 časopis manažment školy 23,00 s DPH 03.02.2015 Juris Dat 27.02.2015
Faktúra FŠ19/15 telefon 78,16 s DPH 03.02.2015 T-com Mgr.Dušan Šuster 19.02.2015
Faktúra 15/15 internet 11,15 s DPH 03.02.2015 Radiolan 27.02.2015
Faktúra FŠ14/15 siete 93,96 s DPH 03.02.2015 Firka Košík s.r.o. 27.02.2015
Faktúra FŠ19/15 preplatok elektrina 2014 -1 630,86 s DPH 02.02.2015 right power energy 26.02.2015
Faktúra fj/13/2015 tovar 465,78 s DPH 31.01.2015 Mihál Štefan 20.03.2015
Faktúra fj/13/2015 tovar 465,78 s DPH 2015003 31.01.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/13/2015 tovar 465,78 s DPH 2015003 31.01.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/16/2015 tovar 992,24 s DPH 30.01.2015 MS-OZ, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/66/2015 tovar 85,70 s DPH 29830415 30.01.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/66/2015 tovar 85,70 s DPH 29830415 30.01.2015 ZPaC 22.01.2016
Faktúra fj/16/2015 tovar 992,24 s DPH 112015 30.01.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/16/2015 tovar 992,24 s DPH 112015 30.01.2015 MS-OZ, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/12/2015 tovar 156,58 s DPH 670503021 28.01.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/12/2015 tovar 156,58 s DPH 28.01.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/12/2015 tovar 156,58 s DPH 670503021 28.01.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/15/2015 tovar 56,80 s DPH 2015001 26.01.2015 Four Mgroup s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/11/2015 tovar 64,00 s DPH 26.01.2015 Fresco, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/11/2015 tovar 64,00 s DPH 20150030 26.01.2015 Fresco, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/15/2015 tovar 56,80 s DPH 26.01.2015 Four Mgroup s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/11/2015 tovar 64,00 s DPH 20150030 26.01.2015 Fresco, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/15/2015 tovar 56,80 s DPH 2015001 26.01.2015 Four Mgroup s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/10/2015 tovar 362,02 s DPH 670502453 23.01.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/10/2015 tovar 362,02 s DPH 670502453 23.01.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/10/2015 tovar 362,02 s DPH 23.01.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/9/2015 tovar 724,33 s DPH 21.01.2015 Mihál Štefan 20.03.2015
Faktúra fj/8/2015 tovar 170,36 s DPH 21.01.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/7/2015 tovar 135,00 s DPH 21.01.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/14/2015 tovar 33,26 s DPH 7910115 21.01.2015 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/14/2015 tovar 33,26 s DPH 7910115 21.01.2015 ZPaC 22.01.2016
Objednávka 5/2015 oprava panvíc 91,62 s DPH 21.01.2015 Dobré gastro s.r.o Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 11.02.2015
Faktúra fj/9/2015 tovar 724,33 s DPH 2015002 21.01.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/8/2015 tovar 170,36 s DPH 2015001 21.01.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/7/2015 tovar 135,00 s DPH 6,70502E+17 21.01.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/9/2015 tovar 724,33 s DPH 2015002 21.01.2015 Mihál Štefan 22.01.2016
Faktúra fj/14/2015 tovar 33,26 s DPH 21.01.2015 ZPaC 20.03.2015
Faktúra fj/7/2015 tovar 135,00 s DPH 6,70502E+17 21.01.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/8/2015 tovar 170,36 s DPH 2015001 21.01.2015 Mabonex 22.01.2016
Zmluva 1/2015 telocvična s DPH 19.01.2015 Bíroczi David 20.01.2015
Faktúra fj/4/2015 tovar 326,18 s DPH 16.01.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/4/2015 tovar 326,18 s DPH 670501532 16.01.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/5/2015 tovar 322,80 s DPH 16.01.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/4/2015 tovar 326,18 s DPH 670501532 16.01.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/5/2015 tovar 322,80 s DPH 32015165 16.01.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/6/2015 tovar 160,69 s DPH 500279 16.01.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/6/2015 tovar 160,69 s DPH 16.01.2015 Lacko Karol Noba 20.03.2015
Faktúra fj/6/2015 tovar 160,69 s DPH 500279 16.01.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra fj/5/2015 tovar 322,80 s DPH 32015165 16.01.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra 3/15 telefon 79,12 s DPH 14.01.2015 T-com 30.01.2015
Faktúra 1/15 poradca 24,90 s DPH 14.01.2015 Poradca 30.01.2015
Faktúra 2/15 internet 11,15 s DPH 14.01.2015 Radiolan 30.01.2015
Faktúra 7/15 príručka 49,50 s DPH 14.01.2015 Ajfa avis 30.01.2015
Faktúra 4/15 vývoz lapača tukov 180,00 s DPH 14.01.2015 Oliver Marosi 30.01.2015
Faktúra 5/15 školenie 51,00 s DPH 14.01.2015 Edos pem s.r.o. 30.01.2015
Faktúra 6/15 elektrina 969,00 s DPH 14.01.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 30.01.2015
Faktúra 8/15 plyn 171,88 s DPH 14.01.2015 SPP 30.01.2015
Faktúra 10/15 nedoplatok rok 2014 32,00 s DPH 14.01.2015 right power energy 30.01.2015
Faktúra 11/15 mobil 11,59 s DPH 14.01.2015 Orange 30.01.2015
Faktúra 13/15 poradca 48,86 s DPH 14.01.2015 Poradca 30.01.2015
Faktúra 12/15 plyn 195,00 s DPH 14.01.2015 SPP 30.01.2015
Faktúra 64,80 školenie 64,80 s DPH 14.01.2015 Nakladatelství forum s.r.o. 30.01.2015
Zmluva Príloha č. 2 k Zmluve na dodávku a odber tepla ceny tepla s DPH 13.01.2015 Termming 13.01.2015
Faktúra fj/3/2015 tovar 709,26 s DPH 32015138 13.01.2015 Cityfood s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/3/2015 tovar 709,26 s DPH 32015138 13.01.2015 Cityfood s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/3/2015 tovar 709,26 s DPH 13.01.2015 Cityfood s.r.o 20.03.2015
Objednávka 1/2015 prenájom miestnosti s DPH 08.01.2015 Mestské centrum klutúry Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 08.01.2015
Objednávka 2/2015 vývoz lapača tukov 180,00 s DPH 08.01.2015 Oliver Marosi Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 08.01.2015
Objednávka 3/2015 siete na ihrisko 93,96 s DPH 08.01.2015 Firka Košík s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 30.01.2015
Objednávka 4/2015 čistiace a hygienické potreby 54,94 s DPH 08.01.2015 Ille Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 30.01.2015
Faktúra fj/1/2015 tovar 426,91 s DPH 150034 07.01.2015 Gastro-max, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/1/2015 tovar 426,91 s DPH 07.01.2015 Gastro-max, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/1/2015 tovar 426,91 s DPH 150034 07.01.2015 Gastro-max, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/175/2014 tovar 85,89 s DPH 02.01.2015 Coop Jednota 23.01.2015
Faktúra fj/171/2014 tovar 887,00 s DPH 31.12.2014 Zorin 23.01.2015
Faktúra fj/173/2014 tovar 313,78 s DPH 31.12.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Faktúra fj/174/2014 tovar 39,01 s DPH 31.12.2014 ZPaC 23.01.2015
Faktúra fj/172/2014 tovar 823,49 s DPH 31.12.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Faktúra FŠ202/14 mobil 10,99 s DPH 30.12.2014 Orange 31.12.2014
Zmluva 28/2014 prenájom atria 150,00 s DPH 29.12.2014 Halcin Jozef 29.12.2014
Faktúra fj/168/2014 tovar 32,00 s DPH 22.12.2014 Fresco s.r.o. 23.01.2015
Objednávka 58/2014 2 kusy počítače aj príslušenstvo 1 500,00 s DPH 22.12.2014 Ing.Kolmos Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 22.12.2014
Faktúra FŠ201/14 tonery 1 373,88 s DPH 22.12.2014 Commodity s.r.o. 31.12.2014
Objednávka 57/2014 lyže a lyžiarske potreby 753,93 s DPH 22.12.2014 BJP s.r.o. Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 22.12.2014
Faktúra fj/167/2014 tovar 218,83 s DPH 22.12.2014 Mabonex 23.01.2015
Objednávka 59/2014 tonery do tlačiarní a kopírok 1 373,88 s DPH 22.12.2014 Commodity s.r.o. Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 22.12.2014
Faktúra fj/169/2014 tovar 43,91 s DPH 20.12.2014 ZPaC 23.01.2015
Zmluva Ramcova zmluva na predaj mäsa a vyrobkov s DPH 20.12.2014 Mihál Štefan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva na predaj ovocia, zeleniny a vajec predaj ovocia, zeleniny a vajec s DPH 19.12.2014 Ms -Ovocie zelenina s.r.o. 31.12.2014
Faktúra FŠ200/14 2 kusy počítačov 1 500,00 s DPH 19.12.2014 Ing.Kolmos 31.12.2014
Faktúra 198/14 lyže a príslušenstvo 753,93 s DPH 19.12.2014 BJP s.r.o. 31.12.2014
Zmluva Rámcová kúpna zmluva čistiace a hygienické potreby s DPH 19.12.2014 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Dušan Šuster 19.12.2014
Faktúra FŠ195/14 inventár jedálen 450,88 s DPH 19.12.2014 Branislav Dvoriscák,Koprivnica 31.12.2014
Zmluva Rámcová kúpna zmluva čistiace a hygienické potreby s DPH 19.12.2014 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Dušan Šuster 19.12.2014
Faktúra FŠ190/14 revízie 52,86 s DPH 19.12.2014 Tuchyňa výťahy 31.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva na predaj mäsa a mäs.výrobkov s DPH 19.12.2014 Mihál Štefan Mäso údeniny 19.12.2014
Faktúra fj/166/2014 tovar 127,28 s DPH 18.12.2014 Coop Jednota 23.01.2015
Faktúra FŠ189/14 nájom 16,00 s DPH 18.12.2014 Mestské centrum klutúry 31.12.2014
Faktúra FŠ188/14 orava poč.siete 399,00 s DPH 18.12.2014 Ing. Kolmos 31.12.2014
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP služby požiarneho technika a BOZP s DPH 18.12.2014 Lucia Písečná Luka team Mgr.Dušan Šuster 18.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva 1/2014 kancelárske potreby s DPH 16.12.2014 Commodity s.r.o. 16.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva2/2014 kancelárske potreby s DPH 16.12.2014 Slavomír Binčík 16.12.2014
Faktúra FŠ191/14 kancelárske potreby 589,73 s DPH 15.12.2014 Slavomír Binčík 31.12.2014
Faktúra FŠ197/14 poťahy na sedačky 150,00 s DPH 15.12.2014 Ikea 31.12.2014
Faktúra FŠ193/14 oprava stroja na umývanie 129,90 s DPH 15.12.2014 Seka s.r.o. 31.12.2014
Faktúra FŠ192/14 kancelárske potreby 1 037,43 s DPH 15.12.2014 Slavomír Binčík 31.12.2014
Faktúra fj/164/2014 tovar 865,55 s DPH 14.12.2014 Zorin 23.01.2015
Faktúra fj/165/2014 tovar 282,40 s DPH 14.12.2014 Zorin 23.01.2015
Faktúra fj/170/2014 tovar 285,35 s DPH 13.12.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra FŠ196/14 licencia 12,60 s DPH 11.12.2014 Topset 31.12.2014
Faktúra FŠ/194/14 výmena dielcov na ikrisku 336,00 s DPH 11.12.2014 Scansis Slovakia s.r.o. 31.12.2014
Objednávka 55/2014 mlynček do kuchyne 450,88 s DPH 08.12.2014 Branislav Dvoriscák,Koprivnica Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 08.12.2014
Objednávka 56/2014 poťahy na sedačky 150,00 s DPH 08.12.2014 Ikea Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 08.12.2014
Faktúra fj/161/2014 tovar 65,28 s DPH 08.12.2014 ATC-JR 23.01.2015
Faktúra fj/163/2014 tovar 962,50 s DPH 08.12.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Faktúra fj/162/2014 tovar 180,33 s DPH 08.12.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/160/2014 tovar 71,81 s DPH 08.12.2014 Picado 23.01.2015
Faktúra FJ/159/13 tovar 99,00 s DPH 08.12.2014 ATC-JR 23.01.2015
Faktúra fj/158/2014 tovar 362,28 s DPH 08.12.2014 ATC-JR 23.01.2015
Faktúra fj/156/2014 tovar 107,28 s DPH 06.12.2014 Mabonex 23.01.2015
Objednávka 53/2014 oprava umývacieho stroja 129,90 s DPH 05.12.2014 Seka s.r.o. Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 05.12.2014
Objednávka 54/2014 komponenty na výmenu častí ihriska 336,00 s DPH 05.12.2014 Scansis Slovakia s.r.o. Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 05.12.2014
Objednávka 52/2014 kancelárske potreby 1 037,43 s DPH 04.12.2014 Junior Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 04.12.2014
Objednávka 50/2014 montáž rozšírenia poč.siete 399,00 s DPH 03.12.2014 Ing.Kolmos Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 03.12.2014
Objednávka 51/2014 kancelárske potreby 589,73 s DPH 03.12.2014 Slavomír Binčík Junior Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 03.12.2014
Faktúra fj/155/2014 tovar 154,22 s DPH 02.12.2014 City food 23.01.2015
Faktúra FŠ169/14 prenájom 32,00 s DPH 01.12.2014 Mestské centrum klutúry 23.12.2014
Faktúra FŠ178/14 telefon 79,00 s DPH 01.12.2014 T-com 31.12.2014
Faktúra FŠ180/14 plyn 155,00 s DPH 01.12.2014 SPP 31.12.2014
Faktúra FŠ179/14 internet 11,15 s DPH 01.12.2014 Radiolan 31.12.2014
Faktúra FŠ174/14 licencia 206,40 s DPH 01.12.2014 VEMA 21.01.2015
Faktúra FŠ177/14 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.12.2014 Komenský 31.12.2014
Faktúra FŠ176/14 revízie 143,40 s DPH 01.12.2014 Lucia Písečná 31.12.2014
Faktúra FŠ175/14 didaktické pomôcky 510,00 s DPH 01.12.2014 Scheiner Ján, Záhorácka 8/38,Malacky 23.12.2014
Objednávka 48/2014 internetová sieť 500,00 s DPH 01.12.2014 Admiro Ing. Kurka Igor Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 01.12.2014
Faktúra FŠ173/14 časopis 9,00 s DPH 01.12.2014 Slovenská pošta 31.12.2014
Faktúra FŠ172/14 teplo 4 618,90 s DPH 01.12.2014 Termming 23.12.2014
Faktúra FŠ171/14 pracovné odevy 523,30 s DPH 01.12.2014 Kasta plus s.r.o. 23.12.2014
Faktúra FŠ171/14 revízie 556,40 s DPH 01.12.2014 Anton Sakaláš 23.12.2014
Objednávka 49/2014 propagačné brožúri pre 1. ročník 300,00 s DPH 01.12.2014 Ing.Kolmos Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 01.12.2014
Faktúra FŠ182/14 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.12.2014 Tuchyňa výťahy 31.12.2014
Faktúra FŠ187/14 materiál k zápisu 300,00 s DPH 01.12.2014 Ing.Kolmos 31.12.2014
Faktúra 500 elktroinštalačný materiál 500,00 s DPH 01.12.2014 Admiro Ing. Kurka Igor 31.12.2014
Faktúra fŠ181/14 čistiace a hygienické potreby 54,94 s DPH 01.12.2014 Ille 31.12.2014
Faktúra FŠ183/14 brúska 249,00 s DPH 01.12.2014 Seka s.r.o. 31.12.2014
Faktúra FŠ184/14 voda 156,02 s DPH 01.12.2014 BVS 31.12.2014
Faktúra fŠ185/14 elektrina 953,00 s DPH 01.12.2014 right power energy 30.12.2014
Faktúra FŠ199/14 teplo 5 273,40 s DPH 01.12.2014 Termming 31.12.2014
Faktúra fj/157/2014 tovar 18,56 s DPH 30.11.2014 ZPaC 23.01.2015
Objednávka 47/2014 brúska 249,00 s DPH 28.11.2014 Seka Dušan Šuster Dušan Šuster riaditel 28.11.2014
Objednávka 46/2014 didaktické pomôcky 510,00 s DPH 28.11.2014 Scheiner Ján, Záhorácka 8/38,Malacky Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 28.11.2014
Zmluva 26/2014 prenájom telocvične s DPH 27.11.2014 Športový klub Žolík 27.11.2014
Zmluva 27/2014 telocvična s DPH 27.11.2014 Judr. Peter Michalovič 27.11.2014
Zmluva 25/2014 telocvična s DPH 27.11.2014 Ján Kovačovic 27.11.2014
Faktúra fj/150/2014 tovar 143,47 s DPH 25.11.2014 Lacko Karol Noba 23.01.2015
Faktúra fj/151/2014 tovar 308,57 s DPH 25.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/153/2014 tovar 64,00 s DPH 25.11.2014 Fresco s.r.o. 23.01.2015
Faktúra fj/154/2014 tovar 414,38 s DPH 25.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/152//2014 tovar 183,06 s DPH 22.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/141/2014 tovar 178,81 s DPH 21.11.2014 Lacko Karol Noba 23.01.2015
Faktúra fj/143/2014 tovar 193,69 s DPH 21.11.2014 Coop Jednota 23.01.2015
Objednávka 45/2014 pracovné odevy 523,30 s DPH 20.11.2014 Kasta plus s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 25.11.2014
Faktúra fj/148/2014 tovar 604,72 s DPH 19.11.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Faktúra fj/149/2014 tovar 368,64 s DPH 19.11.2014 City food 23.01.2015
Faktúra fj/146/2014 tovar 331,44 s DPH 19.11.2014 Rona 23.01.2015
Objednávka 42/2014 vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača 370,00 s DPH 17.11.2014 Oliver Marosi Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 17.11.2014
Faktúra fj/144/2014 tovar 157,68 s DPH 16.11.2014 Mika gastro 23.01.2015
Faktúra fj/147/2014 tovar 252,30 s DPH 15.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/145/2014 tovar 395,71 s DPH 15.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/140/2014 tovar 655,56 s DPH 14.11.2014 Zorin 23.01.2015
Faktúra fj/142/2014 tovar 930,00 s DPH 14.11.2014 Zorin 23.01.2015
Objednávka 43/2014 drogeria 738,49 s DPH 13.11.2014 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 13.11.2014
Objednávka 44/2014 drogeria 671,24 s DPH 13.11.2014 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 13.11.2014
Faktúra FŠ165/14 voda 13,38 s DPH 11.11.2014 BVS 28.11.2014
Faktúra FŠ167/14 mobil 10,99 s DPH 11.11.2014 Orange 28.11.2014
Faktúra FŠ168/14 virtuálna knižnica 150,00 s DPH 11.11.2014 Sanet 28.11.2014
Faktúra FŠ166/14 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.11.2014 Komenský 28.11.2014
Faktúra FŠ154/14 revízia výťahu 52,86 s DPH 11.11.2014 Tuchyňa výťahy 28.11.2014
Faktúra FŠ153/14 internet 11,15 s DPH 11.11.2014 Radiolan 27.11.2014
Faktúra FŠ164/14 vývoz odpadu 370,00 s DPH 11.11.2014 Oliver Marosi 28.11.2014
Faktúra FŠ162/14 drogeria 671,24 s DPH 11.11.2014 Drogeria Sasinkova malacky 28.11.2014
Faktúra FŠ152/14 tlačviá 81,00 s DPH 11.11.2014 Ševt a.s., 27.11.2014
Faktúra FŠ160/14 kľučky 183,60 s DPH 11.11.2014 Kľúčová služba Kojnok s.r.o. 28.11.2014
Faktúra fŠ159/14 elektrina 953,00 s DPH 11.11.2014 haglaitner hygiene slovakia 28.11.2014
Faktúra fŠ158/14 deratizácia 129,40 s DPH 11.11.2014 Chemiko 11.11.2014
Faktúra FŠ157/14 telefon 80,27 s DPH 11.11.2014 T-com 27.11.2014
Faktúra FŠ156/14 nájom 48,00 s DPH 11.11.2014 Mestské centrum klutúry 11.11.2014
Faktúra FŠ155/14 školenie 27,00 s DPH 11.11.2014 regionálne vzdelávacie centrum 11.11.2014
Faktúra fj/139/2014 tovar 55,93 s DPH 10.11.2014 ZPaC 23.01.2015
Objednávka 41/2014 pultík Eso na notebook šedý 1 480,00 s DPH 10.11.2014 Daffer s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 10.11.2014
Faktúra 1480 stoly ESo 1 480,00 s DPH 10.11.2014 Daffer s.r.o. 28.11.2014
Faktúra fj/137/2014 tovar 234,67 s DPH 08.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/138/2014 tovar 470,95 s DPH 07.11.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Faktúra fŠ149/14 výmena skla 234,40 s DPH 05.11.2014 Skloramo 20.11.2014
Objednávka 40/2014 revízia hasioacich prístrojov 556,40 s DPH 05.11.2014 Anton Sakaláš Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 05.11.2014
Faktúra fŠ151/14 e tlačivá 81,00 s DPH 05.11.2014 Ševt a.s., Mgr.Dušan Šuster 11.11.2014
Objednávka 39/2014 zámky na dvere 183,60 s DPH 05.11.2014 Kľúčová služba Kojnok s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 05.11.2014
Faktúra fŠ150/14 rozšírenie RAm pC 138,84 s DPH 05.11.2014 Ing.Kolmos 20.11.2014
Zmluva 24/2014 prenájom atria 40,00 s DPH 04.11.2014 Folklór bez hraníc o.z. 04.11.2014
Objednávka 38/2014 drogeria 17,93 s DPH 04.11.2014 Torbia sr.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 04.11.2014
Objednávka 37/2014 izolačné dvojsko aj s prácou 234,40 s DPH 04.11.2014 Skloramo Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 04.11.2014
Faktúra fj/134/2014 tovar 64,00 s DPH 03.11.2014 Fresco s.r.o. 23.01.2015
Zmluva 23/2014 prenájom atria s DPH 03.11.2014 Smer sociálna demokracia 03.11.2014
Faktúra FŠ147/14 predplatné 12,00 s DPH 03.11.2014 EPL 20.11.2014
Faktúra FŠ148/14 čistiace a hygienické potreby 780,30 s DPH 03.11.2014 haglaitner hygiene slovakia 20.11.2014
Faktúra fj/136/2014 tovar 276,58 s DPH 03.11.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fŠ146/14 tekutý prášok 17,93 s DPH 03.11.2014 Torbia sr.o. Mgr.Dušan Šuster 20.11.2014
Objednávka 36/2014 oprava počítača 138,84 s DPH 03.11.2014 Ing. Kolmos Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 03.11.2014
Faktúra FŠ145/2014 mobil 11,42 s DPH 29.10.2014 Orange 31.10.2014
Faktúra fj/132/2014 tovar 180,60 s DPH 28.10.2014 Ag foods 23.01.2015
Faktúra fj/133/2014 tovar 143,62 s DPH 28.10.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/135/2014 tovar 668,70 s DPH 27.10.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Objednávka 35/2014 deratizácia 129,40 s DPH 27.10.2014 Chemiko Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 27.10.2014
Faktúra fj/131/2014 tovar 98,02 s DPH 27.10.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/130/2014 tovar 477,00 s DPH 27.10.2014 Mabonex 23.01.2015
Faktúra fj/129/2014 tovar 125,89 s DPH 27.10.2014 Picado 23.01.2015
Objednávka 34/2014 drogeria 780,30 s DPH 27.10.2014 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 27.10.2014
Faktúra fj/128/2014 tovar 311,21 s DPH 27.10.2014 Picado 23.01.2015
Faktúra FŠ142/2014 2 vozíky policové 167,94 s DPH 23.10.2014 Branislav Dvoriščák 31.10.2014
Faktúra FŠ143/2014 čistiace potreby 54,94 s DPH 23.10.2014 Ille 31.10.2014
Faktúra FŠ144/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 23.10.2014 komensky s.r.o. 31.10.2014
Faktúra fj/125/2014 tovar 421,92 s DPH 18.10.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra fj/126/2014 tovar 22,56 s DPH 18.10.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra FŠ135/2014 brozúra 66,00 s DPH 16.10.2014 Wolter Kluwer s.r.o. 31.10.2014
Faktúra FŠ134/2014 78,31 s DPH 16.10.2014 T-com 31.10.2014
Faktúra fj/124/2014 tovar 646,30 s DPH 16.10.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra FŠ136/2014 revízia 55,00 s DPH 16.10.2014 Monte PBS,s.r.o. 31.10.2014
Faktúra fj/121/2014 tovar 239,82 s DPH 16.10.2014 Coop Jednota 03.11.2014
Faktúra FŠ131/2014 teplo 3 291.47 s DPH 16.10.2014 Termming 31.10.2014
Faktúra FŠ140/14 výmena valca a tonera 470,00 s DPH 16.10.2014 Commodity s.r.o. 31.10.2014
Faktúra FŠ132/2014 internet 11,15 s DPH 16.10.2014 Radiolan 31.10.2014
Faktúra FŠ133/2014 HN školské potreby 182,60 s DPH 16.10.2014 meggy s.r.o. 31.10.2014
Faktúra FŠ130/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 14.10.2014 Tu 24.10.2014
Faktúra fj/127/2014 tovar 671,84 s DPH 14.10.2014 Mihál Štefan 23.01.2015
Faktúra fj/117/2014 tovar 940,40 s DPH 14.10.2014 Zorin 03.11.2014
Faktúra fj/118/2014 tovar 620,20 s DPH 14.10.2014 Zorin 03.11.2014
Faktúra FŠ137/2014 elektrina 953,00 s DPH 14.10.2014 right power energy 31.10.2014
Faktúra fj/123/2014 tovar 493,51 s DPH 11.10.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra fj/122/2014 tovar 36,16 s DPH 11.10.2014 Mabonex 03.11.2014
Zmluva 22/2014 prenájom telocvične s DPH 10.10.2014 Jevický Martin 10.10.2014
Faktúra fj/119/2014 tovar 15,00 s DPH 10.10.2014 ZPaC 03.11.2014
Zmluva 21/2014 prenájom atria s DPH 10.10.2014 Folklór bez hraníc o.z. 10.10.2014
Zmluva 19/2014 prenájom telocvične s DPH 09.10.2014 TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel 09.10.2014
Faktúra fj/120/2014 tovar 131,59 s DPH 07.10.2014 Lacko Karol Noba 03.11.2014
Faktúra fj/115/2014 tovar 430,67 s DPH 07.10.2014 Gastro-max s.r.o. 03.11.2014
Faktúra fj/116/2014 tovar 862,59 s DPH 07.10.2014 Mihál Štefan 03.11.2014
Faktúra FŠ/128/2014 školenie 58,00 s DPH 06.10.2014 regionálne vzdelávacie centrum 31.10.2014
Faktúra FŠ129/2014 školenie 28,00 s DPH 06.10.2014 regionálne vzdelávacie centrum 31.10.2014
Faktúra fj/112/2014 tovar 64,00 s DPH 06.10.2014 Fresco s.r.o. 03.11.2014
Objednávka 30/2014 2 vozíky policové 167,94 s DPH 01.10.2014 Gastro Galaxi Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.10.2014
Objednávka 33/2014 výmena valca a tonera 470,00 s DPH 01.10.2014 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.10.2014
Objednávka 32/2014 spotrebný materiál 217,93 s DPH 01.10.2014 Inštalmont Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.10.2014
Objednávka 31/2014 hygienické potreby 54,94 s DPH 01.10.2014 Ille Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.10.2014
Objednávka 29/2014 prehliadka požiarnych klapiek 55,00 s DPH 01.10.2014 Monte PBS,s.r.o. Mgr.Dušan Šuster riaditeľ 01.10.2014
Faktúra FŠ139/2014 plyn 118,00 s DPH 01.10.2014 SPP 31.10.2014
Faktúra FŠ138/2014 zhotovenie ročenky 800,40 s DPH 01.10.2014 Ing.Kolmos 31.10.2014
Faktúra FŠ155/2014 spotrebný materiál 217,93 s DPH 01.10.2014 Inštalmont s.r.o. 31.10.2014
Faktúra fj/113/2014 tovar 41,98 s DPH 30.09.2014 ZPaC 03.11.2014
Faktúra FJ/106/2014 tovar 33,00 s DPH 30.09.2014 Lacko Karol Noba 03.11.2014
Faktúra fj/114/2014 tovar 828,32 s DPH 29.09.2014 Mihál Štefan 03.11.2014
Faktúra FJ/107/2014 tovar 22,56 s DPH 29.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra fj/108/2014 tovar 468,54 s DPH 28.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2014 Mabonex 24.04.2015
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2014 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/71/2014 tovar 124,68 s DPH 24.09.2014 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/111/2014 tovar 127,68 s DPH 23.09.2014 Ag foods 03.11.2014
Faktúra fj/110/2014 tovar 411,84 s DPH 23.09.2014 J§B unique s.r.o. 03.11.2014
Faktúra fj/109/2014 tovar 162,12 s DPH 23.09.2014 Lacko Karol Noba 03.11.2014
Faktúra FŠ123/2014 mobil 10,99 s DPH 23.09.2014 Orange 30.09.2014
Faktúra FŠ121/2014 teplo 1 764,30 s DPH 23.09.2014 Termming 30.09.2014
Faktúra FŠ/122/2014 oprava kotla v jedálni 146,66 s DPH 23.09.2014 Dobré gastro s.r.o 30.09.2014
Faktúra FJ/105/2014 tovar 92,93 s DPH 22.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra F/104/2014 tovar 663,95 s DPH 20.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra f/103/2014 tovar 303,71 s DPH 20.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra f/102/2014 tovar 238,80 s DPH 18.09.2014 Arthur Gilbord s.r.ol 03.11.2014
Zmluva 1/2014 darovacia zmluva 200,00 s DPH 16.09.2014 Tatra banka a.s. 16.09.2014
Zmluva 17/2014 prenájom telocvične s DPH 16.09.2014 Gajdár,Malacky 16.09.2014
Zmluva 16/2014 prenájom telocvične s DPH 16.09.2014 Rímskokatolícka cirkev 16.09.2014
Faktúra FŠ125/2014 tonery 631,20 s DPH 16.09.2014 Commodity s.r.o. 30.09.2014
Faktúra FŠ116/2014 telefon 77,76 s DPH 16.09.2014 T-com 30.09.2014
Faktúra FŠ124/2014 voda 162,72 s DPH 16.09.2014 BVS 30.09.2014
Faktúra FŠ118/2014 tlačivá šeky 25,07 s DPH 16.09.2014 Slovenská pošta 30.09.2014
Faktúra FŠ119/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 16.09.2014 Tuchyňa výťahy 30.09.2014
Faktúra FŠ120/2014 elektrina 953,00 s DPH 16.09.2014 right power energy 30.09.2014
Faktúra FŠ115/2014 verejná správa SR ročný prístup 76,00 s DPH 16.09.2014 Poradca 30.09.2014
Faktúra FŠ117/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.09.2014 Komenský 30.09.2014
Faktúra FŠ126/2014 kancelársky nábytok 598,90 s DPH 15.09.2014 Hammerbacher Sk a.s. 30.09.2014
Faktúra FŠ127/2014 požiarna revízia 143,40 s DPH 15.09.2014 Lucia Písečná 30.09.2014
Faktúra f/100/2014 tovar 646,72 s DPH 14.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra f/101/2014 tovar 142,00 s DPH 13.09.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra FŠ107/2014 internet 11,15 s DPH 12.09.2014 Radiolan 26.09.2014
Zmluva 15/2014 telocvična s DPH 10.09.2014 Alexandra Karovičová 10.09.2014
Zmluva 20/2014 prenájom telocvične s DPH 10.09.2014 Halcin Jozef Halcin Jozef 10.10.2014
Objednávka 25/2014 oprava kotla v jedálni 146,66 s DPH 10.09.2014 Dobre gastro s.r.o. Mgr.Šuster Dušan Mgr.Šuster Dušan 10.09.2014
Zmluva 14/2014 prenájom telocvične s DPH 10.09.2014 Ing. Hulin Pavel 10.09.2014
Faktúra FŠ106/2014 hygienické potreby 34,34 s DPH 08.09.2014 Ille 19.09.2014
Faktúra FŠ105/2014 softver 35,82 s DPH 08.09.2014 Abiset 15.09.2014
Zmluva 18/2014 prenájom telocvične s DPH 08.09.2014 františek Ćermák 08.09.2014
Faktúra FŠ111/2014 plyn 38,00 s DPH 08.09.2014 SPP 26.09.2014
Faktúra FŠ112/2014 softvare 150,00 s DPH 08.09.2014 Sanet 26.09.2014
Faktúra FŠ113/2014 tonery a náhrady 589,80 s DPH 05.09.2014 Commodity s.r.o. 26.09.2014
Faktúra FŠ114/2014 oprava tlačiarne 171,00 s DPH 05.09.2014 Commodity s.r.o. 26.09.2014
Faktúra FŠ108/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 04.09.2014 Tuchyňa výťahy 26.09.2014
Faktúra FŠ109/2014 zákony 19,98 s DPH 04.09.2014 Poradca 26.09.2014
Faktúra FŠ110/2014 mobil 11,21 s DPH 04.09.2014 Orange 26.09.2014
Zmluva 13/2014 prenájom atria 50,00 s DPH 04.09.2014 Mgr. Ondruš Peter 04.09.2014
Zmluva 8/2014 telocvična s DPH 03.09.2014 03.09.2014
Zmluva 11/2014 telocvična s DPH 03.09.2014 TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel 02.09.2014
Objednávka 24/2014 tonery 648,00 s DPH 02.09.2014 Commodity s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 02.09.2014
Zmluva 10/2014 telocvična s DPH 02.09.2014 RF,sr.o. 02.09.2014
Zmluva 7/2014 prenájom telocvične s DPH 02.09.2014 Juraj Jurica 02.09.2014
Zmluva 5/2014 prenájom telocvične s DPH 02.09.2014 Michal Mračko 02.09.2014
Zmluva 6/2014 prenájom telocvične s DPH 02.09.2014 ŠKSF Buldoci 08.09.2014
Zmluva 9/2014 prenájom telocvične s DPH 02.09.2014 Ing. Hájek Richard 02.09.2014
Zmluva 12/2014 telocvična s DPH 02.09.2014 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel 02.09.2014
Objednávka 26/2014 ročný prísstup na portál VS 76,00 s DPH 01.09.2014 Poradca Mgr.Dušan Šuster riaditeľ 01.09.2014
Objednávka 23/2014 nábytok 598,90 s DPH 01.09.2014 Hammerbacher Sk a.s. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.09.2014
Zmluva Zmluva Kúpno-predajná zmluva s DPH 01.09.2014 City food 01.09.2014
Objednávka 22/2014 hygienické potreby 34,34 s DPH 15.08.2014 Ille Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 15.08.2014
Faktúra FŠ/94/2014 voda 149,35 s DPH 15.08.2014 BVS 29.08.2014
Faktúra FŠ104/14 telefon 78,01 s DPH 12.08.2014 T-com 28.08.2014
Objednávka 21/2014 oprava tlačiarne 171,00 s DPH 12.08.2014 Commodity s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 12.08.2014
Faktúra FŠ103/2014 vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača 16,56 s DPH 12.08.2014 Komenský 28.08.2014
Faktúra FŠ100/2014 voda 151,57 s DPH 11.08.2014 BVS 28.08.2014
Faktúra FŠ101/2014 elektrina 953,00 s DPH 11.08.2014 right power energy 29.08.2014
Faktúra FŠ102/2014 teplo 1 546,13 s DPH 11.08.2014 Termming 29.08.2014
Objednávka 20/2014 tonery 590,00 s DPH 08.08.2014 Commodity s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 11.08.2014
Faktúra FŠ98/2014 internet 11,15 s DPH 07.08.2014 Radiolan 28.08.2014
Faktúra FŠ99/2014 tovar 904,89 s DPH 07.08.2014 Junior 28.08.2014
Faktúra FŠ95/2014 mobil 13,30 s DPH 01.08.2014 Orange 15.08.2014
Faktúra FŠ94/2014 softvare 349,00 s DPH 01.08.2014 ASC applied softwRE CONS 15.08.2014
Faktúra FŠ97/2014 plyn 19,00 s DPH 01.08.2014 SPP 15.08.2014
Faktúra fj/97/2014 tovar 766,43 s DPH 14.07.2014 Zorin 03.11.2014
Faktúra fj*98/2014 tovar 650,80 s DPH 14.07.2014 Zorin 03.11.2014
Faktúra fj/99/2014 tovar 94,80 s DPH 14.07.2014 Coop Jednota 03.11.2014
Faktúra FŠ87/2014 teplo 1 546,13 s DPH 10.07.2014 Termming 10.07.2014
Objednávka 16/2014 kancelárske potreby 904,89 s DPH 10.07.2014 Slavomír Binčík Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 10.07.2014
Objednávka 17/2014 sedáky a opierky na stoličky 276,00 s DPH 03.07.2014 Linea Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 03.07.2014
Faktúra FŠ83/2014 vývoz odpadu 36,00 s DPH 03.07.2014 Fresco s.r.o. 03.07.2014
Faktúra FŠ82/2014 požiarna revízia 143,40 s DPH 03.07.2014 Lucia Písečná 03.07.2014
Faktúra FŠ81/2014 plyn 19,00 s DPH 03.07.2014 SPP 03.07.2014
Objednávka 19/2014 licencia na asc agendu 349,00 s DPH 02.07.2014 ASC applied softwRE CONS Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 04.07.2014
Faktúra FŠ91/2014 tlačivá 128,50 s DPH 01.07.2014 Ševt a.s., 10.07.2014
Faktúra FŠ90/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.07.2014 Komenský 10.07.2014
Faktúra fj/92/2014 tovar 188,65 s DPH 01.07.2014 Lacko Karol Noba 03.11.2014
Faktúra FŠ93/2014 telefon 79,21 s DPH 01.07.2014 T-com 11.07.2014
Zmluva zmluva o zabezpečení reklamy 300,00 s DPH 01.07.2014 Termming 01.07.2014
Faktúra FŠ88/2014 internet 11,15 s DPH 01.07.2014 Radiolan 10.07.2014
Faktúra FŠ92/2014 sedáky a opierky na stoličky 276,00 s DPH 01.07.2014 Linea 10.07.2014
Faktúra FŠ89/2014 elektrina 953,00 s DPH 01.07.2014 right power energy 10.07.2014
Faktúra FŠ84/2014 drogeria 408,85 s DPH 01.07.2014 Drogeria Sasinkova malacky 03.07.2014
Faktúra FŠ85/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.07.2014 Tuchyňa výťahy 03.07.2014
Faktúra FŠ86/2014 vývoz odpadu 36,00 s DPH 01.07.2014 Fresco s.r.o. 03.07.2014
Faktúra FJ/96/13 tovar 385,42 s DPH 30.06.2014 Mihál Štefan 03.11.2014
Faktúra fj/94/2014 tovar 15,00 s DPH 30.06.2014 ZPaC 03.11.2014
Faktúra fj/93/2014 tovar 71,90 s DPH 30.06.2014 Mabonex 03.11.2014
Faktúra fj/95/2014 tovar 932,13 s DPH 28.06.2014 Mihál Štefan 03.11.2014
Faktúra fj/93/2014 tovar 71,90 s DPH 27.06.2014 Mabonex 25.06.2014
Objednávka 15/2014 čistiace potreby 408,85 s DPH 27.06.2014 Drogeria Sasinkova malacky Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 30.06.2014
Faktúra fj/92/2014 tovar 188,65 s DPH 27.06.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
Objednávka 18/2014 tlač brožúry k 10. výročiu školy 800,40 s DPH 26.06.2014 Ing.Kolmos Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 26.06.2014
Faktúra FŠ79/2014 mobil 15,07 s DPH 25.06.2014 Orange 30.06.2014
Faktúra FŠ/78/2014 aktualizácie 12,00 s DPH 25.06.2014 Ille 30.06.2014
Faktúra FŠ/80/2014 vychovávateľ časopis 6,00 s DPH 25.06.2014 Slovenská pošta 30.06.2014
Faktúra FŠ76/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 25.06.2014 Komenský 30.06.2014
Faktúra FŠ/77/2014 čistiace potreby 20,60 s DPH 25.06.2014 Ille 30.06.2014
Faktúra fj/91/2014 tovar 203,96 s DPH 23.06.2014 Mabonex 25.06.2014
Zmluva finančný dar na ročenku 300,00 s DPH 19.06.2014 Samik 19.06.2014
Faktúra FŠ75/2014 čistiace potreby 845,76 s DPH 17.06.2014 haglaitner hygiene slovakia 30.06.2014
Faktúra fj/90/2014 tovar 207,07 s DPH 17.06.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
Faktúra fj/89/2014 tovar 409,56 s DPH 16.06.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra fj/86/2014 tovar 146,98 s DPH 14.06.2014 Coop Jednota 25.06.2014
Faktúra fj/85/2014 tovar 37,38 s DPH 14.06.2014 ZPaC 25.06.2014
Faktúra fj/84/2014 tovar 342,48 s DPH 14.06.2014 Zorin 25.06.2014
Faktúra fj/83/2014 tovar 920,35 s DPH 14.06.2014 Zorin 25.06.2014
Faktúra fj/88/2014 tovar 13,55 s DPH 13.06.2014 ZPaC 25.06.2014
Faktúra FŠ71/2014 plyn 20,00 s DPH 11.06.2014 SPP 30.06.2014
Faktúra FŠ72/2014 voda 300,92 s DPH 11.06.2014 BVS 30.06.2014
Faktúra fj/87/2014 tovar 288,60 s DPH 11.06.2014 Frape catering s.r.o. 25.06.2014
Faktúra FŠ73/2014 telefon 93,12 s DPH 10.06.2014 T-com 30.06.2014
Faktúra FŠ74/2014 elektrina 953,00 s DPH 10.06.2014 right power energy 30.06.2014
Faktúra fj/82/2014 tovar 904,35 s DPH 07.06.2014 Mihál Štefan 25.06.2014
Faktúra FŠ70/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 06.06.2014 Tuchyňa výťahy 20.06.2014
Objednávka 14a/2014 čistiace potreby 845,76 s DPH 03.06.2014 haglaitner hygiene slovakia Mgr.šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 04.06.2014
Faktúra fj/81/2014 tovar 224,29 s DPH 03.06.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
Faktúra FŠ/67/2014 virtuálna knižnica 150,00 s DPH 02.06.2014 Sanet Mgr.Dušan Šuster 06.06.2014
Faktúra FŠ66/2014 publikácia 15,75 s DPH 02.06.2014 Juris Dat Mgr.Dušan Šuster 06.06.2014
Faktúra FŠ68/2014 revízia váh jedálen 143,20 s DPH 02.06.2014 Vamont Mgr.Dušan Šuster 06.06.2014
Faktúra FŠ69/2014 internet 11,15 s DPH 02.06.2014 Radiolan 20.06.2014
Faktúra fj/80/2014 tovar 256,23 s DPH 31.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra fj/75/2014 tovar 437,82 s DPH 31.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra fj/77/2014 tovar 239,12 s DPH 31.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra fj/78/2014 tovar 38,90 s DPH 30.05.2014 ZPaC 25.06.2014
Faktúra FŠ65/2014 vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača 400,10 s DPH 29.05.2014 Oliver Marosi 29.05.2014
Faktúra FŠ/61/14 vývoz odpadu 720,72 s DPH 29.05.2014 Mesto Malacky 29.05.2014
Faktúra fj/79/2014 tovar 191,56 s DPH 28.05.2014 ATC-JR 25.06.2014
Faktúra fj/76/2014 tovar 809,71 s DPH 28.05.2014 Mihál Štefan 25.06.2014
Faktúra fj/74/2014 tovar 452,81 s DPH 26.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra fj/73/2014 tovar 16,92 s DPH 26.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra FŠ57/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 26.05.2014 Komenský 26.05.2014
Faktúra fj/72/2014 tovar 22,13 s DPH 20.05.2014 ZPaC 25.06.2014
Faktúra fj/66/2014 tovar 131,14 s DPH 19.05.2014 Coop Jednota 25.06.2014
Faktúra FŠ60/2014 vývoz odpadu 36,00 s DPH 19.05.2014 Fresco s.r.o. 26.05.2014
Faktúra fj/69/2014 tovar 428,38 s DPH 19.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra fj/70/2014 tovar 173,09 s DPH 17.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra FŠ/63/2014 vývoz odpadu 45,00 s DPH 15.05.2014 Fresco s.r.o. 30.05.2014
Faktúra FŠ/64/2014 telefon 11,96 s DPH 15.05.2014 Orange 29.05.2014
Objednávka 14/2014 oprava inventáru 143,20 s DPH 14.05.2014 Vamont Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 14.05.2014
Faktúra FŠ47/2014 deratizácia 129,40 s DPH 12.05.2014 Chemiko 17.04.2014
Faktúra FJ/68/2014 tovar 397,65 s DPH 12.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Objednávka 13/2014 vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača 400,10 s DPH 12.05.2014 Oliver Marosi Mgr.Šuster Dušan Mgr.Šuster Dušan 12.05.2014
Faktúra fj/67/2014 tovar 176,88 s DPH 10.05.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra FŠ59/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 09.05.2014 Tuchyňa výťahy 26.05.2014
Faktúra FŠ53/2014 plyn 47,00 s DPH 08.05.2014 SPP 13.05.2014
Faktúra FŠ56/2014 telefon 71,68 s DPH 08.05.2014 T-com 16.05.2014
Faktúra FŠ55/2014 futbalové siete 561,62 s DPH 07.05.2014 Firka Košík s.r.o. 16.05.2014
Faktúra FŠ58/2014 voda 200,60 s DPH 06.05.2014 BVS 26.05.2014
Faktúra FŠ 51/2014 hygienické potreby 54,94 s DPH 05.05.2014 Ille 08.05.2014
Faktúra FŠ54/2014 internet 11,15 s DPH 05.05.2014 Radiolan 16.05.2014
Zmluva dodávky ovocia s DPH 05.05.2014 Fresco s.r.o. Beata Klempová 05.05.2014
Objednávka 12/2014 futbalové siete 561,62 s DPH 05.05.2014 Firma Košík -siete s.r.o. Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 05.05.2014
Faktúra FŠ 52/2014 telefon s DPH 02.05.2014 Orange 08.05.2014
Faktúra fj/65/2014 tovar 695,14 s DPH 30.04.2014 Mihál Štefan 25.06.2014
Faktúra fj/64/2014 tovar 313,40 s DPH 30.04.2014 Zorin 25.06.2014
Faktúra fj/63/2014 tovar 750,31 s DPH 30.04.2014 Zorin 25.06.2014
Faktúra fj/62/2014 tovar 108,48 s DPH 29.04.2014 Frape catering s.r.o. 25.06.2014
Faktúra fj/61/2014 tovar 110,70 s DPH 29.04.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
Faktúra FJ/60/2014 tovar 120,00 s DPH 29.04.2014 Fresco s.r.o. 25.06.2014
Faktúra FŠ 50/2014 odborná prehliadka elektrických spotrebičov 392,00 s DPH 29.04.2014 Elram s.r.o. 06.05.2014
Faktúra FŠ 49/2014 seminár 59,00 s DPH 28.04.2014 Edos pem s.r.o. 30.04.2014
tovar 493,38 s DPH 25.04.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra Fj/59/2014 tovar 493,38 s DPH 25.04.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra FŠ48/2014 pamať ram 46,80 s DPH 16.04.2014 Ing.Kolmos 18.04.2014
tovar 118,56 s DPH 15.04.2014 Ag foods 25.04.2014
Faktúra Fj/58/2014 tovar 118,56 s DPH 15.04.2014 Ag foods 25.06.2014
Faktúra Fj/51/2014 tovar 107,78 s DPH 14.04.2014 ATC-JR 25.06.2014
Faktúra Fj/49/2014 tovar 146,86 s DPH 14.04.2014 Coop Jednota 25.06.2014
Objednávka 11/2014 vykonanie a vypracovanie odbornej prehliadky 392,00 s DPH 10.04.2014 Elram s.r.o. Mg.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 10.04.2014
tovar 38,90 s DPH 10.04.2014 ZPaC 25.04.2014
Faktúra FŠ 46/2014 voda 149,35 s DPH 10.04.2014 BVS 17.04.2014
Faktúra Fj/56/2014 tovar 788,23 s DPH 10.04.2014 Mihál Štefan 25.06.2014
tovar 175,03 s DPH 10.04.2014 Lacko Karol Noba 25.04.2014
Faktúra Fj/55/2014 tovar 175,03 s DPH 10.04.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
tovar 788,23 s DPH 10.04.2014 Mihál Štefan 25.04.2014
tovar 942,90 s DPH 10.04.2014 Zorin 25.04.2014
tovar 670,00 s DPH 10.04.2014 Zorin 25.04.2014
Faktúra Fj/57/2014 tovar 38,90 s DPH 10.04.2014 ZPaC 25.06.2014
tovar 369,06 s DPH 09.04.2014 Mabonex 25.04.2014
tovar 49,92 s DPH 09.04.2014 Picado 25.04.2014
Faktúra Fj/53/2014 tovar 369,06 s DPH 09.04.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 388,58 s DPH 08.04.2014 Gastro-max s.r.o. 25.04.2014
Faktúra Fj/54/2014 tovar 49,92 s DPH 08.04.2014 Picado 25.06.2014
Faktúra Fj/42/2014 tovar 388,58 s DPH 08.04.2014 Gastro-max s.r.o. 25.06.2014
Faktúra FŠ45/2014 preplatok za teplo 2013 -2 274.22 s DPH 04.04.2014 Termming 17.04.2014
Faktúra Fj/52/2014 tovar 77,69 s DPH 04.04.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 77,69 s DPH 04.04.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra FŠ43/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 03.04.2014 Komenský 03.04.2014
Faktúra FŠ41/2013 zber odpadu 57,00 s DPH 03.04.2014 Fresco 03.04.2014
tovar 379,19 s DPH 02.04.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra FŠ42/2014 telefon 81,98 s DPH 02.04.2014 T-com 03.04.2014
Faktúra FŠ44/2014 plyn 122,00 s DPH 02.04.2014 SPP 03.04.2014
Faktúra Fj/50/2014 tovar 379,19 s DPH 02.04.2014 Mabonex 25.06.2014
Objednávka 9/2014 pamäť ram 46,80 s DPH 02.04.2014 Ing.Kolmos Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 02.04.2014
Objednávka 10/2014 deratizácia 129,40 s DPH 02.04.2014 Chemiko Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 02.04.2014
Objednávka 8/2014 zdroj notebook 76,32 s DPH 01.04.2014 Ing.Kolmos Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.04.2014
Faktúra FŠ40/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 01.04.2014 Tuchyňa výťahy 03.04.2014
Faktúra FŠ37/2014 zdroj notebook 76,32 s DPH 01.04.2014 Ing.Kolmos 04.04.2014
Faktúra FŠ39/2014 Radiolan 11,15 s DPH 01.04.2014 Radiolan 03.04.2014
tovar 107,78 s DPH 31.03.2014 ATC-JR, s.r.o 25.04.2014
Faktúra Fj/47/2014 tovar 711,71 s DPH 31.03.2014 Mihál Štefan 25.06.2014
Faktúra Fj/48/2014 tovar 144,89 s DPH 31.03.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
tovar 711,71 s DPH 31.03.2014 Mihál Štefan 25.04.2014
Faktúra Fj/46/2014 tovar 942,90 s DPH 31.03.2014 Zorin 25.06.2014
Faktúra Fj/45/2014 tovar 670,00 s DPH 31.03.2014 Zorin 25.06.2014
Zmluva dodatok č .4 zmluva o aktualizácii programov s DPH 31.03.2014 Topset Mgr.Dušan Šuster 31.03.2014
Faktúra Fj/38/2014 tovar 150,64 s DPH 30.03.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 41,98 s DPH 30.03.2014 ZPaC 25.04.2014
Faktúra FŠ/38/2014 aktualizácie 241,00 s DPH 27.03.2014 Topset 03.04.2014
Faktúra Fj/40/2014 tovar 963,39 s DPH 27.03.2014 Mihál Štefan 25.06.2014
tovar 963,39 s DPH 27.03.2014 Mihál Štefan 25.04.2014
Faktúra Fj/43/2014 tovar 260,51 s DPH 26.03.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 102,91 s DPH 26.03.2014 Picado 25.04.2014
Faktúra Fj/41/2014 tovar 102,91 s DPH 26.03.2014 Picado 25.06.2014
tovar 260,51 s DPH 26.03.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra Fj/44/2014 tovar 331,06 s DPH 21.03.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 331,06 s DPH 21.03.2014 Mabonex 25.04.2014
tovar 150,64 s DPH 19.03.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra Fj/37/2014 tovar 331,44 s DPH 19.03.2014 Rona 25.06.2014
tovar 144,89 s DPH 19.03.2014 Lacko Karol Noba 25.04.2014
tovar 205,13 s DPH 14.03.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra Fj/33/2014 tovar 205,13 s DPH 14.03.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 212,76 s DPH 12.03.2014 Lacko Karol Noba 25.04.2014
Faktúra Fj/36/2014 tovar 212,76 s DPH 12.03.2014 Lacko Karol Noba 25.06.2014
Faktúra Fj/35/2014 tovar 43,91 s DPH 10.03.2014 ZPaC 25.06.2014
tovar 43,91 s DPH 10.03.2014 ZPaC 25.04.2014
Faktúra FŠ 29/2014 telefon 72,79 s DPH 06.03.2014 T-com 07.03.2014
Faktúra FŠ36/2014 drogeria 352,57 s DPH 06.03.2014 haglaitner hygiene slovakia 21.03.2014
Faktúra FŠ 35/2014 mobil 10,99 s DPH 06.03.2014 Orange 27.03.2014
Faktúra FŠ 34/2014 voda 176,10 s DPH 06.03.2014 BVS 28.03.2014
Faktúra FŠ 35/2014 elektrina 953,00 s DPH 06.03.2014 right power energy 20.03.2014
Faktúra FŠ 32/2014 záloha 223,00 s DPH 06.03.2014 SPP 20.03.2014
Faktúra FŠ31/2014 školské pomôcky 132,80 s DPH 06.03.2014 meggy 20.03.2014
Faktúra FŠ 27/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 06.03.2014 Komenský 07.03.2014
Faktúra FŠ28/2014 požiarna revízia 143,40 s DPH 06.03.2014 Lucia Písečná 07.03.2014
tovar 112,12 s DPH 05.03.2014 Mabonex 25.04.2014
Faktúra Fj/31/2014 tovar 600,26 s DPH 05.03.2014 Mabonex 25.06.2014
Faktúra Fj/32/2014 tovar 657,84 s DPH 05.03.2014 City food 25.06.2014
Faktúra Fj/34/2014 tovar 137,91 s DPH 05.03.2014 Coop Jednota 25.06.2014
Faktúra FŠ30/2014 revízia výťahu 52,86 s DPH 05.03.2014 Tuchyňa výťahy 13.03.2014
Faktúra Fj/29/2014 tovar 112,12 s DPH 05.03.2014 Mabonex 25.06.2014
tovar 46,97 s DPH 05.03.2014 City food 25.04.2014
tovar 600,26 s DPH 05.03.2014 Mabonex 25.04.2014
tovar 657,84 s DPH 05.03.2014 City food 25.04.2014
tovar 137,91 s DPH 05.03.2014 Coop Jednota 25.04.2014
Faktúra F/j30/2014 tovar 46,97 s DPH 05.03.2014 City food 25.06.2014
tovar 146,86 s DPH 04.03.2014 Coop Jednota 25.04.2014
Faktúra FŠ 25/2014 softver jedálen 143,28 s DPH 04.03.2014 Abiset 13.03.2014
Faktúra FŠ/26/2014 Radiolan 11,15 s DPH 03.03.2014 Radiolan 07.03.2014
Zmluva 4/2014 prenájom telocvične s DPH 03.03.2014 Gajdár,Malacky Gajdár 13.03.2014
Faktúra FŠ/23/2014 internet 150,00 s DPH 01.03.2014 Sanet 07.03.2014
Objednávka 5/2014 softver ŠJ 143,28 s DPH 01.03.2014 Abiset Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.03.2014
Objednávka 6/2014 školské pomôcky 132,80 s DPH 01.03.2014 meggy Mgr.Dušan Šuster mg riaditeľ 01.03.2014
Faktúra FŠ/22/2014 školenie 23,00 s DPH 01.03.2014 regionálne vzdelávacie centrum 01.03.2014
Faktúra FŠ/24/2014 publikácia 33,60 s DPH 01.03.2014 IURA Edition,s.r.o. 07.03.2014
Faktúra Fj/26/2014 tovar 975,42 s DPH 28.02.2014 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra Fj/25/2014 tovar 42,00 s DPH 28.02.2014 Picado Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Objednávka 7/2014 hygienické potreby 352,57 s DPH 27.02.2014 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan 13.03.2014
Faktúra Fj/28/2014 tovar 824,62 s DPH 21.02.2014 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra Fj/24/2014 tovar 521,88 s DPH 21.02.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra Fj/23/2014 tovar 99,84 s DPH 17.02.2014 Picado Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra Fj/21/2014 tovar 118,86 s DPH 12.02.2014 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra Fj/22/2014 tovar 263,10 s DPH 12.02.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra FJ/20/2014 tovar 519,95 s DPH 12.02.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Zmluva 2/2014 prenájom lyže 10,00 s DPH 11.02.2014 Koporec Andrej 11.02.2014
Zmluva 3/2014 prenájom lyže s DPH 11.02.2014 Sona Koričárová 11.02.2014
Faktúra Fj/27/2014 tovar 392,78 s DPH 10.02.2014 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra 5/2014 internet 11,15 s DPH 10.02.2014 Radiolan 07.02.2014
Zmluva 3/2014 prenájom telocvične s DPH 07.02.2014 Mário Tuhovčák 07.02.2014
Faktúra FJ/19/2014 tovar 350,87 s DPH 05.02.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra FŠ 21/2014 elektrina 953,00 s DPH 05.02.2014 right power energy 06.02.2014
Faktúra FJ/18/2014 tovar 261,08 s DPH 05.02.2014 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra FŠ 18/2014 mobil 11,80 s DPH 05.02.2014 Orange 06.02.2014
Faktúra FŠ 16/2014 elektrina 953,00 s DPH 05.02.2014 Riihgt Power Energy,s.r.o. 06.02.2014
Faktúra FŠ 15/14 telefon 86,53 s DPH 05.02.2014 T-com 04.02.2014
Faktúra FŠ/20/2014 voda 175,15 s DPH 05.02.2014 BVS 07.02.2014
Faktúra FŠ/19/2014 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 04.02.2014 Komenský 07.02.2014
Faktúra 8/2014 finančný spravodaj 14,21 s DPH 03.02.2014 Poradca 04.02.2014
Faktúra FŠ 14/2014 plyn 237,00 s DPH 03.02.2014 SPP 03.02.2014
VO: Súhrnná správa 1/2014 vyúčtovanie energie 1 162,92 s DPH 03.02.2014 31.03.2014
Faktúra FŠ 17/2014 hyg. potreby 54,94 s DPH 03.02.2014 Ille 06.02.2014
Objednávka 4/2014 hygienické potreby 54,94 s DPH 01.02.2014 Ille Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.02.2014
Zmluva 2014/008 odvoz biologického odpadu s DPH 01.02.2014 Fresco s.r.o. Mg.Dušan Šuster 01.02.2014
Objednávka 3/2014 vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača 170,00 s DPH 31.01.2014 Oliver Marosi Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 31.01.2014
Faktúra FJ/17/2014 tovar 660,20 s DPH 31.01.2014 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra 9/2014 predplatné časopisu 22,00 s DPH 31.01.2014 Juris Dat 31.01.2014
Faktúra 52,86 údržba výťahu 52,86 s DPH 31.01.2014 Tuchyna- výťahy 31.01.2014
Faktúra 12/2014 vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača 170,00 s DPH 31.01.2014 Oliver Marosi 31.01.2014
Faktúra 11/2014 počítačová sieť sanet 33,00 s DPH 31.01.2014 Sanet 31.01.2014
Faktúra FJ/16/2014 tovar 657,10 s DPH 31.01.2014 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra FJ/15/2014 tovar 731,62 s DPH 31.01.2014 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra FJ/12/2014 tovar 200,77 s DPH 29.01.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 21.02.2014
Faktúra Fj/13/2014 tovar 80,00 s DPH 29.01.2014 Fresco s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
Faktúra FJ/14/2014 tovar 23,56 s DPH 29.01.2014 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 05.03.2014
FJ/12/2014 tovar 200,77 s DPH 29.01.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/10/2014 tovar 181,78 s DPH 27.01.2014 Picado Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/8/2014 tovar 404,88 s DPH 22.01.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Zmluva 2/2014 preníájom atria 350,00 s DPH 22.01.2014 Halabrín Zdenko 22.01.2014
Faktúra 3/2014 mobil 10,99 s DPH 22.01.2014 Orange 31.01.2014
Faktúra FJ/7/2014 tovar 728,94 s DPH 21.01.2014 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/11/2014 tovar 147,60 s DPH 21.01.2014 Frape catering s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/9/2014 tovar 37,38 s DPH 20.01.2014 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra 234/2013 aktualizácie 8,40 s DPH 17.01.2014 Topset 24.01.2014
Faktúra 7/2014 elekrtina za12/2013 vyúčotvanie 1 149,71 s DPH 17.01.2014 right power energy 31.01.2014
Faktúra FJ/6/2014 tovar 150,00 s DPH 16.01.2014 Štefan Vacula Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/5/2014 tovar 114,52 s DPH 15.01.2014 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/3/2014 tovar 463,31 s DPH 15.01.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Zmluva 1/2014 prenájom atria s DPH 15.01.2014 Rímskokatolícka cirkev 16.01.2014
Faktúra FJ/4/2014 tovar 664,08 s DPH 14.01.2014 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Faktúra FJ/2/2014 tovar 46,80 s DPH 13.01.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Objednávka 1/2014 mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 10.01.2014 Ajfa avis Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 10.01.2014
Objednávka 2/2014 hygienické potreby 54,94 s DPH 10.01.2014 Ille Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 10.01.2014
Faktúra 233/2013 telefon 80,80 s DPH 10.01.2014 T-com 15.01.2014
Faktúra fj/2/2015 tovar 280,24 s DPH 670500506 09.01.2014 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/2/2015 tovar 280,24 s DPH 670500506 09.01.2014 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/2/2015 tovar 280,24 s DPH 09.01.2014 Mabonex 20.03.2015
Faktúra 235/2013 voda 26.11.-17.12.2013 105,32 s DPH 09.01.2014 BVS 22.01.2014
Faktúra 6/2014 plyn 1/2014 244,00 s DPH 08.01.2014 SPP 31.01.2014
Faktúra 1/2014 hygienické potreby 54,94 s DPH 07.01.2014 Ille 07.01.2014
Faktúra FJ/164/13 tovar 163,03 s DPH 07.01.2014 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/1/2014 tovar 426,29 s DPH 07.01.2014 Gastro-max s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 11.02.2014
Zmluva 1/2014 potraviny s DPH 02.01.2014 Picado sr..o. Beata Klempová 02.01.2014
Zmluva 12/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2014 Šulc Marian 02.01.2013
Zmluva 11/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2014 Čermák František 02.01.2013
Faktúra 4/2014 internet 11,15 s DPH 02.01.2014 Radiolan 10.01.2014
Zmluva 9/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2014 Jozef Jurík Jozef Jurík 02.01.2013
Faktúra 2/2014 mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 02.01.2014 Ajfa avis Mgr.Dušan Šuster 09.01.2014
Zmluva 2/2014 potraviny mäso a mäsové výrobky s DPH 01.01.2014 Mihál Štefan Mäso údeniny Beata Klempová 01.01.2014
Zmluva Rámcová kúpna zmluva potravinové výrobky s DPH 01.01.2014 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.01.2014
VO: Súhrnná správa 15/2013 4 Q 2013 dataprojetkory 2 059,20 s DPH 31.12.2013 Mgr.Dušan Šuster 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 14/2013 4 Q 2013 potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o. 4 882.88 s DPH 31.12.2013 Beata Klempová 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 13/2013 4Q 2013 potraviny v ŠJ Mihál štefan 3 689,39 s DPH 31.12.2013 Beata Klempová 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 12/2013 4 Q 2013 potraviny v ŠJ Cityfood s.r.o. 1 094,90 s DPH 31.12.2013 Beata Klempová 19.02.2014
Zmluva dodatok č. 2 o cene tepelnej energie s DPH 31.12.2013 Termming 01.01.2014
Faktúra 232/2013 údržba výťahu 52,86 s DPH 31.12.2013 Tuchyňa výťahy 10.01.2014
Faktúra 230/2013 dataprojetkory 2 059.20 s DPH 30.12.2013 Ing.Kolmos 30.12.2013
Faktúra 231/2013 rozšírenie poč. siete lan 649,80 s DPH 30.12.2013 Ing.Kolmos 31.12.2013
Zmluva 33/2013 prenájom atria 100,00 s DPH 27.12.2013 ČSFA 01.01.2014
Zmluva 20685808013 príloha č. 4 k zmluve číslo 2068508013 40 443,99 s DPH 20.12.2013 Termming Mgr.Dušan Šuster 31.12.2013
Faktúra FJ/160/13 tovar 1 267,11 s DPH 19.12.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/163/13 tovar 104,71 s DPH 18.12.2013 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/162/13 tovar 52,39 s DPH 18.12.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 82/2013 dataprojektrory 2 059,20 s DPH 17.12.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 19.12.2013
Faktúra FJ/158/13 tovar 40,00 s DPH 16.12.2013 Fresco s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 83/ľ013 tlač kalendárov a skladačiek 774,00 s DPH 15.12.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 15.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2013 dataprojektrory 2 059,20 s DPH 12.12.2013 16.12.2013 30.12.2013 16.12.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster 12.12.2013
Faktúra FJ/159/13 tovar 450,67 s DPH 11.12.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 81/2013 inventár 688,80 s DPH 10.12.2013 Ing. Vrablec Ferdinand Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 12.12.2013
Faktúra 190/2013 pracovné odevy 392,50 s DPH 06.12.2013 Ing.Ferdinad Vrablec,Ľ.Zúbka,Malacky 06.12.2013
Objednávka 75/2013 výmena hydrantov 556,70 s DPH 06.12.2013 Anton Sakaláš Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 06.12.2013
Faktúra 212/2013 revízia výťahu 52,86 s DPH 06.12.2013 Tuchyňa výťahy 19.12.2013
Objednávka 77/2013 sedák a opierka na stoličky 891,12 s DPH 06.12.2013 Linea Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 06.12.2013
Faktúra FJ/150/13 tovar 565,45 s DPH 06.12.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra 206/2013 drogeria 291,00 s DPH 05.12.2013 haglaitner hygiene slovakia 13.12.2013
Faktúra 227/2013 voda 23.10-25.11.2013 232,60 s DPH 05.12.2013 BVS 20.12.2013
Faktúra 228/2013 tlač propagačných materiál 774,00 s DPH 05.12.2013 Ing.Kolmos 20.12.2013
Faktúra 229/2013 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 05.12.2013 Komenský 20.12.2013
Faktúra 219/2013 výmena stoličiek-materiál 891,12 s DPH 05.12.2013 Linea 19.12.2013
Faktúra 209/2013 vychovávateľ 9,00 s DPH 05.12.2013 Slovenská pošta 17.12.2013
Faktúra 222/2013 didaktické pomôcky 28,30 s DPH 05.12.2013 Ing. Pitonáková Ivana 26.12.2013
Faktúra 217/2013 stenové ventily 556,70 s DPH 05.12.2013 Anton Sakaláš 20.12.2013
Faktúra 216/2013 telefon 86,69 s DPH 05.12.2013 T-com 19.12.2013
Faktúra 215/2013 elektrina 687,00 s DPH 05.12.2013 right power energy 20.12.2013
Objednávka 60/2013 oprava kuchynského zariadenia 515,00 s DPH 05.12.2013 Telesys s.r.o, Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 05.12.2013
Faktúra FJ/154/13 tovar 23,06 s DPH 04.12.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/153/13 tovar 169,97 s DPH 04.12.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/155/13 tovar 306,36 s DPH 04.12.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra 225/2013 tlačivá 25,07 s DPH 04.12.2013 Slovenská pošta 20.12.2013
Faktúra 220/2013 športové vybavenie 998,70 s DPH 04.12.2013 Športcentrum senica 19.12.2013
Faktúra 221/2013 športové vybavenie 808,93 s DPH 04.12.2013 BJP s.r.o. 20.12.2013
Faktúra 226/2013 mobil 10,99 s DPH 04.12.2013 Orange 27.12.2013
Objednávka 73/2013 čistiace potreby 291,00 s DPH 03.12.2013 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 04.12.2013
Faktúra 224/2013 oprava jedálne 514,99 s DPH 03.12.2013 Telesys s.r.o, 20.12.2013
Faktúra 218/2013 píla kovov 206,92 s DPH 03.12.2013 Seka s.r.o. 19.12.2013
Faktúra FJ/156/13 tovar 38,28 s DPH 03.12.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra 214/2013 teplo 5 097,58 s DPH 03.12.2013 Termming 20.12.2013
Faktúra vybavenie lekárničky 197,07 s DPH 03.12.2013 Severin s.r.o. 13.12.2013
Faktúra 210/2013 licencia 202,80 s DPH 03.12.2013 VEMA 19.12.2013
Faktúra 203/2013 tonery 697,92 s DPH 03.12.2013 Commodity s.r.o. 13.12.2013
Faktúra 202/2013 kancelárske potreby 518,92 s DPH 03.12.2013 Junior 13.12.2013
Faktúra 208/2013 kancelárske potreby 526,56 s DPH 02.12.2013 Junior 13.12.2013
Faktúra 200/2013 výkonprácodbornéhotechnika143,40 143,40 s DPH 02.12.2013 Lucia Písečná 06.12.2013
Faktúra 211/2013 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 02.12.2013 Komenský 19.12.2013
Faktúra 213/2013 plyn 229,00 s DPH 02.12.2013 SPP 19.12.2013
Faktúra 197/2013 spotrebný materiál 374,40 s DPH 02.12.2013 Bestav s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 201/2013 čistiace potreby 428,04 s DPH 02.12.2013 drogeria spuchlák 13.12.2013
Faktúra 200/2013 výkonprácodbornéhotechnika 143,40 s DPH 02.12.2013 Lucia Písečná 06.12.2013
Faktúra 207/2013 tonery 664,92 s DPH 02.12.2013 Commodity s.r.o. 18.12.2013
Faktúra 198/13 stlpová vrtačka 133,00 s DPH 02.12.2013 Seka s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 205/2013 žiacke knižky 116,00 s DPH 02.12.2013 meggy 19.12.2013
Faktúra 189/2013 plyn -172,17 s DPH 02.12.2013 SPP 05.12.2013
Faktúra 196/2013 didaktické pomôcky 800,00 s DPH 02.12.2013 RBH s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 195/13 školenie 49,00 s DPH 02.12.2013 Edos pem s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 194/13 skrinky 938,28 s DPH 02.12.2013 Baltrade s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 193/13 pracovné odevy 204,20 s DPH 02.12.2013 Kasta plus s.r.o. 05.12.2013
Faktúra 192/2013 internet 11,15 s DPH 02.12.2013 Radiolan 06.12.2013
Faktúra 191/2013 počítačová sieť sanet 150,00 s DPH 02.12.2013 Sanet 06.12.2013
Faktúra 199/2013 spotrebný materiál 804,86 s DPH 02.12.2013 Inštalmont s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 223/2013 inventár jedálne 688,80 s DPH 02.12.2013 Ing. Vrablec Ferdinand 20.12.2013
Objednávka 68/2013 píla na kovy 206,92 s DPH 30.11.2013 Seka s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 30.11.2013
Faktúra FJ/149/13 tovar 1 743,70 s DPH 30.11.2013 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/151/13 tovar 39,31 s DPH 30.11.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 66/2013 didaktické pomôcky 800,00 s DPH 29.11.2013 RBH s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 29.11.2013
Objednávka 67/2013 tlačivá 25,00 s DPH 29.11.2013 Slovenská pošta Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 29.11.2013
Faktúra FJ/147/13 tovar 424,65 s DPH 27.11.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/148/13 tovar 82,00 s DPH 27.11.2013 Fresco s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 57/2013 zvarované siete 6mm 374,40 s DPH 25.11.2013 Bestav s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 25.11.2013
Objednávka 58/2013 jokl, pásovina,rezanie 804,86 s DPH 25.11.2013 Inštalmont s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 25.11.2013
Objednávka 62/2013 kancelárske potreby 518,92 s DPH 25.11.2013 Junior Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 25.11.2013
Faktúra FJ/144/13 tovar 1 074,30 s DPH 22.11.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/152/13 tovar 74,27 s DPH 22.11.2013 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 56/2013 podlahové pásky 31,79 s DPH 21.11.2013 Firka Košík s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 21.11.2013
Faktúra FJ/143/13 tovar 181,12 s DPH 20.11.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 2013 kancelárske potreby 1 070,00 s DPH 20.11.2013 22.11.2013 06.12.2013 20.11.2013 Slavomír Binčík Základná škola, Štúrova 142,Malacky 20.11.2013
Objednávka 54/2013 stojanová vrtačka 133,00 s DPH 20.11.2013 Seka s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 20.11.2013
Objednávka 53/2013 rohové lišty 245,00 s DPH 20.11.2013 Veronika Ščepánová Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 20.11.2013
Faktúra FJ/142/13 tovar 119,78 s DPH 20.11.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/146/13 tovar 15,01 s DPH 19.11.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Zmluva dodatok k zmluve o vzdelávaní s DPH 18.11.2013 Ústav informácií a prognóz školstva 29.11.2013
Faktúra FJ/141/13 tovar 216,00 s DPH 15.11.2013 Frape catering s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/140/13 tovar 39,00 s DPH 15.11.2013 Frape catering s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/145/13 tovar 101,52 s DPH 13.11.2013 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/138/13 tovar 381,88 s DPH 13.11.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/137/13 tovar 24,74 s DPH 10.11.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 50/2013 vyčistenie lapača tukov 290,00 s DPH 08.11.2013 Oliver Marosi Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 08.11.2013
Objednávka 51/2013 enzymatický prípravok 100,00 s DPH 08.11.2013 Oliver Marosi Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 08.11.2013
Faktúra FJ/135/13 tovar 285,68 s DPH 07.11.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/139/13 tovar 183,54 s DPH 06.11.2013 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/136/13 tovar 407,92 s DPH 06.11.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 47/2013 dataprojektrory 288,00 s DPH 05.11.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 05.11.2013
Objednávka 45/2013 hliníkový rebrík 667,92 s DPH 05.11.2013 Kwesto Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 05.11.2013
Objednávka 44/2013 skrinky 938,28 s DPH 05.11.2013 Baltrade s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 05.11.2013
Objednávka 46/2013 zdroj k notebooku 33,30 s DPH 05.11.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 05.11.2013
Faktúra 184/2013 mobil 10,99 s DPH 01.11.2013 Orange 22.01.2014
Faktúra 188/2013 podlahové pásky 31,79 s DPH 01.11.2013 Firka Košík s.r.o. 01.11.2013
Faktúra 187/2013 dokumenty pre školu 45,04 s DPH 01.11.2013 Publikom 01.11.2013
Faktúra 186/2013 hliníkový rebrík 667,92 s DPH 01.11.2013 Kwesto 01.11.2013
Faktúra 185/2013 voda 54,86 s DPH 01.11.2013 BVS 22.01.2014
Faktúra 177/2013 hygienické potreby 54,94 s DPH 01.11.2013 Ille 01.11.2013
Faktúra 183/2013 rohové lišty 245,00 s DPH 01.11.2013 Veronika Ščepánová 01.11.2013
Faktúra 182/2013 školenie 26,00 s DPH 01.11.2013 regionálne vzdelávacie centrum 22.01.2014
Faktúra 181/2013 elektrina 687,00 s DPH 01.11.2013 right power energy 22.01.2014
Faktúra 180/2013 kontrola požiarnych uzáverov 55,00 s DPH 01.11.2013 Monte PBS,s.r.o. 01.11.2013
Faktúra 179/2013 predplatné časopisu 12,00 s DPH 01.11.2013 IURA Edition,s.r.o. 01.11.2013
Faktúra 176/2013 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.11.2013 Komenský 01.11.2013
Faktúra 175/2013 bioenzim.prípravok 100,00 s DPH 01.11.2013 Oliver Marosi 01.11.2013
Faktúra 174/2013 vyčistenie lapača tukov 290,00 s DPH 01.11.2013 Oliver Marosi 22.01.2014
Faktúra 173/2013 teplo 4 477,16 s DPH 01.11.2013 Termming 22.01.2014
Faktúra 172/2013 revízia 52,86 s DPH 01.11.2013 Tuchyňa výťahy 01.11.2013
Faktúra 171/2013 internet 11,15 s DPH 01.11.2013 Radiolan 01.11.2013
Faktúra 170/2013 deratizácia 129,40 s DPH 01.11.2013 Chemiko 01.11.2013
Faktúra 169/2013 montáž dataprojektorov 288,00 s DPH 01.11.2013 Ing.Kolmos 01.11.2013
Faktúra 168/2013 rozšírenie pamate 39,96 s DPH 01.11.2013 Ing.Kolmos 01.11.2013
Faktúra 178/2013 telefon 76,12 s DPH 01.11.2013 T-com 01.11.2013
Faktúra FJ/134/13 tovar 1 515,50 s DPH 31.10.2013 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/133/13 tovar 536,09 s DPH 31.10.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/132/13 tovar 82,00 s DPH 29.10.2013 Fresco s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/130/13 tovar 238,80 s DPH 29.10.2013 Arthur Gilbord s.r.ol Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Zmluva 32/2013 prenájom ihriska s DPH 28.10.2013 FC Malacky Ing. Oto Kožuch 31.10.2013
Faktúra FJ/128/13 tovar 323,11 s DPH 23.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/129/13 tovar 339,24 s DPH 22.10.2013 Gastro-max s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/127/13 tovar 719,88 s DPH 22.10.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/131/13 tovar 118,08 s DPH 22.10.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Faktúra FJ/126/13 tovar 1 347,98 s DPH 20.10.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.01.2014
Objednávka 48/2013 kontrola požiarnych uzáverov 55,00 s DPH 18.10.2013 Monte PBS,s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 18.10.2013
Objednávka 48/2013 deratizácia 129,40 s DPH 18.10.2013 Chemiko Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 18.10.2013
Faktúra 166/2013 mobil 10,99 s DPH 17.10.2013 Orange 24.10.2013
Faktúra 165/2013 spotrebný materiál 90,62 s DPH 17.10.2013 Slavomír Binčík 24.10.2013
Faktúra 167/2013 elektrina 216,04 s DPH 17.10.2013 Magna e a s.r.o. 24.10.2013
Faktúra 162/2013 čistiace potreby 244,92 s DPH 17.10.2013 haglaitner hygiene slovakia 24.10.2013
Faktúra 163/2013 kontrola požiarnych uzáverov 426,60 s DPH 17.10.2013 Anton Sakaláš 17.10.2013
Faktúra 153/2013 elektrina 687,00 s DPH 16.10.2013 right power energy 16.10.2013
Objednávka 41/2013 predplatné časopisu 64,20 s DPH 16.10.2013 IURA Edition,s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Objednávka 40/2013 oprava hasiacich prístrojov 426,60 s DPH 16.10.2013 Anton Sakaláš Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Faktúra FJ/125/13 tovar 235,14 s DPH 16.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 43/2013 školské potreby 90,62 s DPH 43/2013 16.10.2013 Junior Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Objednávka 42/2013 licenciu na e tlačivá 188,00 s DPH 16.10.2013 Ševt a.s. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Faktúra FJ/122/13 tovar 1 094,90 s DPH 15.10.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 36/2013 hygienické potreby 244,92 s DPH 15.10.2013 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 15.10.2013
Faktúra FJ/123/13 tovar 10,01 s DPH 10.10.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Faktúra 156/2013 telefon 87,55 s DPH 10.10.2013 T-com 17.10.2013
Faktúra 157/2013 školské potreby 149,40 s DPH 10.10.2013 meggy 16.10.2013
Faktúra 158/2013 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.10.2013 komensky s.r.o. 16.10.2013
Faktúra 160/2013 panel zástava 126,75 s DPH 10.10.2013 Ing. Patrik Samaj 24.10.2013
Faktúra 159/2013 manažment školy 64,20 s DPH 10.10.2013 IURA Edition,s.r.o. 10.10.2013
Faktúra FJ/124/13 tovar 41,98 s DPH 10.10.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Faktúra 164/2013 licenciu na e tlačivá 188,00 s DPH 10.10.2013 sevt 24.10.2013
Faktúra FJ/121/13 tovar 533,78 s DPH 09.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 39/2013 panel zástava 118,75 s DPH 09.10.2013 Ing. Patrik Samaj Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 09.10.2013
Faktúra 155/2013 skartátor 206,45 s DPH 09.10.2013 Slavomír Binčík 16.10.2013
Faktúra 148/2013 plyn 113,00 s DPH 08.10.2013 SPP 08.10.2013
Faktúra 152/2013 vypracovanie správy o odbornej prehliadke 36,00 s DPH 08.10.2013 Elram s.r.o. 08.10.2013
Faktúra 151/2013 dokumenty pre školu 46,00 s DPH 08.10.2013 raabe 08.10.2013
Faktúra 150/2013 internet 11,15 s DPH 08.10.2013 Radiolan 08.10.2013
Faktúra 149/2013 údržba výťahu 52,86 s DPH 08.10.2013 Tuchyna- výťahy 08.10.2013
Faktúra 147/2013 počítačová sieť 150,00 s DPH 08.10.2013 Sanet 08.10.2013
Faktúra 161/2013 školenie 52,00 s DPH 02.10.2013 regionálne vzdelávacie centrum 24.10.2013
Faktúra 145/2013 mobil 11,14 s DPH 02.10.2013 Orange 02.10.2013
Faktúra 146/2013 tonery 299,90 s DPH 02.10.2013 Commodity s.r.o. 02.10.2013
Faktúra FJ/120/13 tovar 457,04 s DPH 02.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 38/2013 revízia blezkozvodov 36,00 s DPH 01.10.2013 Elram s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 01.10.2013
Faktúra 154/2013 teplo 3 217,06 s DPH 01.10.2013 termming 16.10.2013
Faktúra FJ/117/13 tovar 1 623,68 s DPH 30.09.2013 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/116/13 tovar 495,65 s DPH 30.09.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
VO: Súhrnná správa 11/2013 3 Q 2013 potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o. 1 623.68 s DPH 30.09.2013 Beata Klempová 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 10/2013 3 Q 2013 potraviny v ŠJ Mihál štefan 1 165.55 s DPH 30.09.2013 Beata Klempová 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 9/2013 3Q 2013 potraviny v ŠJ Cityfood s.r.o. 1 077,89 s DPH 30.09.2013 Beata Klempová 19.02.2014
Zmluva 30/2013 prenájom telocvične s DPH 26.09.2013 TJ Strojár Malacky, karate oddiel Ing. Pavol Oreský 30.09.2013
Zmluva 31/13 prenájom telocvične s DPH 26.09.2013 Branislav Kopeliovič Branislav Kopeliovič 16.10.2013
Faktúra FJ/114/13 tovar 281,41 s DPH 25.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/115/13 tovar 43,91 s DPH 25.09.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/112/13 tovar 1 165,55 s DPH 23.09.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/113/13 tovar 193,58 s DPH 23.09.2013 Picado Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Objednávka 37/2013 tonery 299,90 s DPH 23.09.2013 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 23.09.2013
Zmluva dodatok k zmluve č.24/2013 prenájom telocvične s DPH 20.09.2013 TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel 20.09.2013
Faktúra FJ/119/13 tovar 91,88 s DPH 19.09.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/111/13 tovar 118,80 s DPH 18.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/110/13 tovar 9,59 s DPH 18.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Zmluva 28/2013 zrušenie nájomnej zmluvy s DPH 14.09.2013 11.10.2013
Objednávka 35/2013 finančný spravodaj 19,98 s DPH 11.09.2013 Poradca podnikatela Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 11.09.2013
Faktúra FJ/118/13 tovar 583,80 s DPH 10.09.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/118/17 tovar 583,80 s DPH 10.09.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Zmluva 25/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel Ing. Pavol Oreský 19.09.2013
Zmluva 14/2013 prenájom átria s DPH 06.09.2013 Mgr Strungová Jaroslava Mgr. Strungová Jaroslava 09.09.2013
Zmluva 24/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel Ing. Pavol Oreský 19.09.2013
Zmluva 26/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Alexandra Karovičová Alexandra Karovičová 19.09.2013
Zmluva 21/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 RF s.r.o. Ing. Peter Čirka 30.09.2013
Zmluva 18/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Čermák František Čermák František 19.09.2013
Zmluva 19/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Hájek Richard Hájek Richard 19.09.2013
Zmluva 28/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Česko-Slovenská futbalová akadémia : Kubovič Ján 19.09.2013
Zmluva 20/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Režný Stanislav Režný Stanislav 19.09.2013
Zmluva 29/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Juraj Jurica Juraj Jurica 19.09.2013
Zmluva 23/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 Mgr. Mračko Michal Mgr. Mračko Michal 19.09.2013
Zmluva 27/2013 prenájom telocvične s DPH 06.09.2013 ŠKSF Buldoci Michal Makyta, predseda ŠK 19.09.2013
Faktúra 141/13 voda 24.7-22.8 138,24 s DPH 05.09.2013 BVS 15.10.2013
Objednávka 33/2013 skartátor 184,80 s DPH 05.09.2013 Junior Mgr.Šuster riaditeľ 05.09.2013
Faktúra 144/13 oprava zabezpeč. systému 99,60 s DPH 05.09.2013 Jaroslav Šíra Target 15.10.2013
Faktúra 143/13 elektrina 9/2013 687,00 s DPH 05.09.2013 Riihgt Power Energy,s.r.o. 15.10.2013
Faktúra 142/13 poradca 2013 19,98 s DPH 05.09.2013 Poradca 15.10.2013
Faktúra 139/13 školenie asc agenda 265,20 s DPH 05.09.2013 Ing. Kolmos 15.10.2013
Faktúra 140/13 školenie 29,00 s DPH 05.09.2013 Regionálne vzdel. centrum 15.10.2013
Faktúra 135/13 hyg. potreby 54,94 s DPH 05.09.2013 Ille 15.10.2013
Faktúra 138/13 sada 8 kusov prvá pomoc 14,95 s DPH 05.09.2013 Publikom 15.10.2013
Faktúra 134/13 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 05.09.2013 Komenský 15.10.2013
Faktúra 137/13 balík služieb premium 399,00 s DPH 05.09.2013 Datakabinet s.r.o. 15.10.2013
Faktúra 136/13 požiarna revízia 143,40 s DPH 04.09.2013 Lucia Písečná 15.10.2013
Faktúra 133/13 telefon 63,89 s DPH 04.09.2013 T-com 15.10.2013
Faktúra 131/13 plyn 37,00 s DPH 04.09.2013 SPP 15.10.2013
Faktúra 130/13 bedmintonový balík 99,90 s DPH 04.09.2013 Bedminton 15.10.2013
Zmluva 22/2013 prenájom telocvične s DPH 04.09.2013 Ing. Hulín 16.10.2013
Faktúra FJ/106/13 tovar 124,29 s DPH 03.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/105/13 tovar 50,50 s DPH 03.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/104/13 tovar 647,25 s DPH 03.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/103/13 tovar 1 077,89 s DPH 03.09.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/102/13 tovar 31,43 s DPH 03.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/109/13 tovar 295,98 s DPH 03.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/107/13 tovar 129,57 s DPH 03.09.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/108/13 tovar 18,55 s DPH 03.09.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra 125/13 mobil 13,74 s DPH 02.09.2013 Ille 15.10.2013
Faktúra 128/13 kancelárske potreby 581,92 s DPH 02.09.2013 Slavomír Binčík 15.10.2013
Faktúra 129/13 vitrína 828,00 s DPH 02.09.2013 Kwesto 15.10.2013
Faktúra 127/13 internet 11,15 s DPH 02.09.2013 Radiolan 15.10.2013
Zmluva 17/2013 prenájom átria 150,00 bez DPH 30.08.2013 Jiŕí Juhás Jiří Juhás 09.09.2013
Objednávka 31/2013 balík služieb prémium 413,95 s DPH 28.08.2013 Datakabinet s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster 28.08.2013
Zmluva 16/2013 prenájom dvora, soc.zariadenie 100,00 s DPH 26.08.2013 TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel Ing. Pavol Oreský 26.08.2013
Faktúra 119/13 zátka na lavice+dosky 715,20 s DPH 15.08.2013 Linea 15.10.2013
Objednávka 30/2013 školské potreby 581,92 s DPH 15.08.2013 Junior Mgr.Šuster Mgr.Šuster 15.08.2013
Objednávka 28/2013 bedmintonový balík 99,90 s DPH 12.08.2013 Bedminton s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster 12.08.2013
Faktúra 121/13 telefon 66,74 s DPH 08.08.2013 T-com 15.10.2013
Faktúra 123/13 voda 26.6-23.7 129,47 s DPH 08.08.2013 BVS 15.10.2013
Faktúra 124/13 revízia výťahu 52,86 s DPH 08.08.2013 Tuchyňa výťahy 15.10.2013
Faktúra 122/13 elektrina 8/2013 778,27 s DPH 08.08.2013 Magna ea 15.10.2013
Faktúra 113/13 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.08.2013 Komenský 15.10.2013
Faktúra 115/13 hyg. potreby 231,98 s DPH 01.08.2013 Ille 15.10.2013
Faktúra 114/13 plyn 8/2013 18,00 s DPH 01.08.2013 SPP 15.10.2013
Faktúra 117/13 asc agenda 349,00 s DPH 01.08.2013 ASC Applied Software 15.10.2013
Faktúra 118/13 údržba výťahu 52,86 s DPH 01.08.2013 Tuchyňa výťahy 15.10.2013
Faktúra 116/13 internet 11,15 s DPH 01.08.2013 Radiolan 15.10.2013
Objednávka 29/2013 ASC agenda 349,00 s DPH 31.07.2013 ASC applied softwRE CONS Mgr.Šuster Mgr.Šuster 31.07.2013
Objednávka 27/2013 hygienické potreby 231,98 s DPH 29.07.2013 Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. Mgr.Šuster Mgr.Šuster 29.07.2013
Objednávka 26/2013 tlač školskej ročenky 500,00 s DPH 29.07.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster 29.07.2013
Zmluva 11272013801 počítačová technika s DPH 26.07.2013 Štátny pedagog.ústav 01.08.2013
Faktúra 112/13 mobil 13,26 s DPH 15.07.2013 Orange 15.10.2013
Faktúra 116/13 internet 11,15 s DPH 11.07.2013 Radiolan 11.07.2013
Faktúra 99/13 údržba výťahu 52,86 s DPH 11.07.2013 Tuchyňa výťahy 14.10.2013
Faktúra 106/13 telefon 68,17 s DPH 11.07.2013 Komenský 26.07.2013
Faktúra 105/13 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.07.2013 Komenský 14.10.2013
Faktúra 103/13 oprava výťahu 152,02 s DPH 11.07.2013 Tuchyňa výťahy 14.10.2013
Faktúra 100/13 poradca 2013 42,00 s DPH 11.07.2013 Poradca 14.10.2013
Faktúra 104/13 hádzanárske lopty 184,60 s DPH 10.07.2013 Športcentrum senica 14.10.2013
Faktúra 95/13 čistiace potreby 523,31 s DPH 09.07.2013 Hagleitner 11.07.2013
Faktúra 97/13 služby počítačového technika 266,00 s DPH 09.07.2013 Ing. Kolmos 25.07.2013
Faktúra 98/13 plyn 7/2013 18,00 s DPH 05.07.2013 SPP 25.07.2013
Zmluva finančný dar 200,00 s DPH 04.07.2013 Tatra banka a.s. 07.08.2013
Faktúra 30 školská akadémia 30,00 s DPH 04.07.2013 MCK 19.07.2013
Faktúra 110/13 voda 1.6.-25.6 177,73 s DPH 03.07.2013 BVS 15.10.2013
Faktúra 109/13 elektrina 7/2013 778,27 s DPH 02.07.2013 Magna ea 15.10.2013
Faktúra 94/13 maliarske potreby 168,66 s DPH 01.07.2013 Drogeria Sasinkova malacky 01.07.2013
Faktúra 93/13 čistiace potreby 407,87 s DPH 01.07.2013 Drogeria Sasinkova malacky 01.07.2013
Faktúra 92/13 mobil 14,30 s DPH 01.07.2013 01.07.2013
Faktúra FJ/96/13 tovar 1 450,77 s DPH 30.06.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Objednávka 23/2013 lopty 180,50 s DPH 30.06.2013 Sportcentrum Mgr.Šuster Mgr.Šuster 30.06.2013
VO: Súhrnná správa 7/2013 2 Q 2013 klimatizácia a montáž 1 187.70 s DPH 30.06.2013 Mgr.Dušan Šuster 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 5/2013 2 Q 2013 potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o. 1 236.48 s DPH 30.06.2013 Beata Klempová 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 6/2013 2 Q 2013 dataprojetkory 2 457.60 s DPH 30.06.2013 Mgr.Dušan Šuster 19.02.2014
VO: Súhrnná správa 8/2013 2 Q 2013 potraviny v ŠJ Mihál štefan 1 450,77 s DPH 30.06.2013 Beata Klempová 30.06.2013
Faktúra FJ/101/13 tovar 38,23 s DPH 30.06.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra 91/13 dataprojetkory 2 457,60 s DPH 21/13 28.06.2013 Ing. Kolmos 01.07.2013
Faktúra 108/13 spracovanie ročenky 500,00 s DPH 28.06.2013 Ing. Kolmos 15.10.2013
Faktúra 107/13 klimatizácia a montáž 1 187,70 s DPH 28.06.2013 Slovklima Deimos s.r.o. 10.07.2013
Faktúra 85,56 e tlačivá 85,56 s DPH 28.06.2013 Ševt a.s., 15.10.2013
Objednávka 16/2013 drogeria 407,87 s DPH 27.06.2013 drogeria spuchlák 27.06.2013
Objednávka 17/2013 maliarske potrebyx 168,66 s DPH 27.06.2013 drogeria spuchlák Mgr.Šuster Mgr.Šuster 27.06.2013
Objednávka 21/2013 dataprojektrory 2 457,60 s DPH 27.06.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster 27.06.2013
Objednávka 20/2013 presklená vitrína 828,00 s DPH 27.06.2013 Kwesto Mgr.Šuster Mgr.Šuster 27.06.2013
Objednávka 19/2013 údržba PC 266,00 s DPH 27.06.2013 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster 27.06.2013
Objednávka 18/2013 dosky na lavice 715,20 s DPH 26.06.2013 Linea Mgr.Šuster Mgr.Šuster 27.06.2013
Objednávka 24/2013 drogeria 523,31 s DPH 25.06.2013 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Šuster Mgr.Šuster 25.06.2013
Objednávka 22/13 klimatizačné zariadenie 1 187,70 s DPH 24.06.2013 Slovklima mg Mgr.Šuster Mgr.Šuster 24.06.2013
Objednávka 15/2013 obrusy 380,00 s DPH 21.06.2013 Farkaš Tibor 21.06.2013
Objednávka 25/2013 oprava výťahu 152,02 s DPH 20.06.2013 Tuchyna- výťahy Mgr.Šuster Mgr.Šuster 20.06.2013
Faktúra FŠ/97/13 tovar 31,00 s DPH 01.06.2013 ZPaC Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FJ/94/13 tovar 168,60 s DPH 01.06.2013 Picado Beata Klempová vedúca ŠJ 04.12.2017
Faktúra FŠ/99/13 tovar 48,60 s DPH 01.06.2013 Coop Jednota Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FŠ/92/13 tovar 49,07 s DPH 01.06.2013 ZPaC Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FŠ/93/13 tovar 234,17 s DPH 01.06.2013 Mabonex Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FŠ/94/13 tovar 168,60 s DPH 01.06.2013 Picado Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FŠ/95/13 tovar 114,00 s DPH 01.06.2013 Ag foods Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FJ/97/13 tovar 48,60 s DPH 01.06.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FŠ/98/13 tovar 1 236,48 s DPH 01.06.2013 Zorin Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FŠ/96/13 tovar 158,00 s DPH 01.06.2013 Coop Jednota Beata Klempová 15.10.2013
Faktúra FJ/92/13 tovar 49,07 s DPH 01.06.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/99/13 tovar 559,72 s DPH 01.06.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/94/13 tovar 168,60 s DPH 01.06.2013 Picado Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/95/13 tovar 114,00 s DPH 01.06.2013 Ag foods Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/91/13 tovar 158,00 s DPH 01.06.2013 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/100/13 tovar 31,00 s DPH 01.06.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/98/13 tovar 1 236,48 s DPH 01.06.2013 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Zmluva 15/2013 prenájom ihriska 50,00 bez DPH 14.05.2013 Seniorské informačné centrum o.z. Mirsolav BErtovič 09.09.2013
VO: Súhrnná správa 4/2013 2 Q 2013 potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o. 2 490,10 s DPH 11.04.2013 Beata Klempová 30.06.2013
VO: Súhrnná správa 3/2013 2.Q 2013 potraviny v ŠJ Mihál štefan 1 059,86 s DPH 14.03.2013 Beata Klempová 30.06.2013
VO: Súhrnná správa 2/2013 1Q 2013 potraviny v ŠJ Mihál štefan 1 090.72 s DPH 06.03.2013 Beata Klempová 31.03.2013
VO: Súhrnná správa 1/2013 1Q.2013 potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o. 2 241.51 s DPH 14.02.2013 Beata Klempová 31.03.2013
Zmluva 13/2013 prenájom atria 350,00 s DPH 16.01.2013 Halabrín Zdenko 16.01.2013
Zmluva 7/2013 prenájom telocvične s DPH 07.01.2013 RF,sr.o. Dennis Marcel Boerma 02.01.2013
Zmluva 1/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel Ing. Pavol Oreský 02.01.2013
Zmluva 2/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel Ing. Pavol Oreský 02.01.2013
Zmluva 3/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 TJ Strojár Malacky, tenisový oddiel 02.01.2013
Zmluva 4/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 Cesko-Slovenská futbalová akadémia 02.01.2014
Zmluva 5/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 Michal Mračko Michal Mračko 02.01.2013
Zmluva 6/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 Ing. Hájek Richard Ing. Hájek 02.01.2013
Zmluva 8/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 Narspetrol s.r.o. Stanislav Režný 02.01.2013
Zmluva 10/2013 prenájom telocvične s DPH 02.01.2013 Ing. Hulin Pavel 02.01.2014
Zmluva zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 03.01.2011 Happy Land s.r.o. 01.01.2013
Faktúra fj/149/2015 tovar 206,28 s DPH 670528010 12.10.2010 Mabonex 22.01.2016
1.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
7.4.2016 Coop jednota Nám.Oslobedenia12.Senica s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
21.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
1.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
ROK2015 s DPH 20.03.2015
7.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
6.4.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
31.3.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
7.4.2016 Picado, s.r.r. Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
11.4.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
31.3.2016 Mihál Štefan L.Svobodu2608/16.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
10.3.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
31.3.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
23.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
22.3.2016 MikaGastro DolnéLovčice s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
18.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
15.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
11.3.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
10.3.2016 Mihál Štefan G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
17.3.2016 Fresco s.r.o Černyševského26.Bratislava s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
11.3.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
11.3.2016 Picado, s.r.r. Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
10.3.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
13.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
21.4.2016 Picado, s.r.r. Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
18.4.2016 Agfoods Moyzesova10Pezinok s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
6.5.2016 Mihál Štefan L.Svobodu2608/16.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra 94/2019 Powen-dodávka elektriny 119,26 s DPH 3100972017 03,04,2019 Pow-en a.s. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30,04,2019
s DPH 24.06.2016
s DPH 24.06.2016
s DPH 24.06.2016
s DPH 24.06.2016
6.5.2016 Mabonex Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
4.5.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
6.5.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
28.4.2016 Picado, s.r.r. Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
6.5.2016 Coop jednota Nám.Oslobedenia12.Senica s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
21.4.2016 Fresco s.r.o Černyševského26.Bratislava s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
28.4.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
30.4.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
30.4.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
27.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.4.2016 Mihál Štefan L.Svobodu2608/16.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.4.2016 Arthur Gilboard Cajlanská121.90201Pezinok s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
22.4.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
4.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.4.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
14.4.2016 Coop jednota Nám.Oslobedenia12.Senica s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
11.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
4.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
4.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 18.02.2016
27.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
15.1.2016 Picado, s.r.r. Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
13.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
13.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
12.1.2016 City food, s.r.o. Jazdecká5236.NovéZámky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
8.1.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Zmluva Dátum Dodávateľ Adresadodávateľa s DPH IČO dodávateľa Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 16.05.2016
s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 18.02.2016
Faktúra 236/2017 Záloha za teplo 12/2017 4 158,28 s DPH 1063104956 zálohové platby Terming ZS Sturova Mgr Dušan Šuster riaditeľ školy 15.12.2017 20.12.2017
ROK2015 s DPH číslo fa Beata Klempová vedúca ŠJ 18.02.2016
s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 18.02.2016
s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 18.02.2016
ROK2015 s DPH číslo fa 21.06.2017
Rok2017 s DPH 21.06.2017
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 23.06.2017
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 23.06.2017
s DPH 23.06.2017
s DPH 23.06.2017
s DPH 23.06.2017
Faktúra s DPH 24.07.2017
29.1.2016 Mihál Štefan L.Svobodu2608/16.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
29.1.2016 Fresco s.r.o Černyševského26.Bratislava s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
29.1.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
29.1.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
2.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
2.3.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
2.3.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
2.3.2016 Coop jednota Nám.Oslobedenia12.Senica s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
29.2.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
29.2.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
24.2.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.2.2016 Mihál Štefan L.Svobodu2608/16.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
24.2.2016 Fresco s.r.o Černyševského26.Bratislava s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
18.2.2016 Arthur Gilboard Cajlanská121.90201Pezinok s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
16.2.2016 Picado, s.r.r. Vysokoškolákov6.01008Žilina s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.2.2016 Mihál Štefan L.Svobodu2608/16.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
18.2.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
22.2.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
24.2.2016 ATC-JR, s.r.o Vsetínskacesta766.Púchov s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
20.2.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
22.2.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
15.2.2016 Mabonex Krajinskácesta3.Piešťany s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
15.2.2016 Coop jednota Nám.Oslobedenia12.Senica s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
31.1.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra 07/2019 drogéria, spotrebný materiál 66,55 s DPH 23,01.2019 Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
31.1.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
31.1.2016 MS-OZ,s.r.o G.Svobodu2507.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
29.1.2016 ZPaC CestaMládeže12.Malacky s DPH Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
ROK2016 s DPH 21.06.2017
Zmluva 3/2016 prenájom telocvične s DPH 01.01.1970 Bernard Mračko 07.09.2016
Faktúra 153/2018 Kancelárske potreby pre ZS 778,80 s DPH 52/18 24.08.0218 LINEA SK, spol.s.r.o., ZS Sturova Mgr.Ondruš Peter zástupca školy 24.08.2018 31.08.2018
zobrazené záznamy: 1-3877/3877